最新医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表
医院特殊药品检查记录表德钦县人民医院特殊药品检查记录表被检查部门:项目序号检查内容检查方法检查情况备注人员 1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否查看档案、记录具备相应资质并经过相关专业的培训管理2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
管理制度是否上查看文件制度墙悬挂3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看记录4 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购查看文件、帐目采购进和销5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符查看帐目售 6 是否建立纸质的购销记录。
查看帐目7 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收发货查看帐目、双人复核、帐物相符。
8 是否设有专库、专柜查看现场9 麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置报警装置查看现场储存是否与公安机关报警系统联网10 麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管查看文件、现场理11 专库、专柜是否存放有无关物品查看现场12 是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目13 专帐记录是否包括日期、品名、剂型、规格、批号、查看帐目有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
14 专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起查看帐目使用不少于2年。
管理 15 麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理即查看文件、现场专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
16 是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无查看文件、记录误并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确查看文件、处方销毁 18 是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁查看文件、记录制度并严格执行。
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗是否及时上报有关部门查看记录检查情况及整改意见::检查人员签字:检查时间:下面红色部分是赠送的总结计划,不需要的可以下载后编辑删除~2014年工作总结及2015年工作计划(精选)XX年,我工区安全生产工作始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以落实安全生产责任制为核心,积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动,一年来,在工区全员的共同努力下,工区安全生产局面良好,总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
临床科室特殊药品检查记录
原批号的空安瓿、废贴回收登记,定期交回药房做好记录
其他
问题整改
科室负责人签名:检查人签名:
临床科室特殊管理药品检查记录
科室:日期:
检查项目检查Βιβλιοθήκη 容检查记录管理制度
有特殊药品管理制度并执行
基数管理
有固定基数,处方用量、实物与基数相符
药品存放
专柜加锁
专人负责
由固定人员负责
质量、效期
无变色、沉淀、浑浊等,无过期药品
处方开具
处方是否完整
处方用药是否合理
处方用量是否符合规定等
使用登记
专册登记,内容完整
特殊管理药品检查登记表
检查日期: 检查项目 具体要求 是否符合要求 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 年 月 日 备注
1.专用设备 药库储存条件 2.双人双锁 3.防盗设施运行正常 1.麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡是否合格 采购管理 2.是否定点采购(变更手续完备) 3.是否保持合理库存 1.否严格做好专册登记,做到分批验收、最小包装验收、分批发放、帐物相符、批 药库验收、保管、发 号相符 放管理 2.出入库手工帐及时记录,帐物相符 领用部门应由专人领用,出入库手工帐及时记录,电脑帐及时登帐 领用部门管理 1.专人专锁,查质量和效期,查帐物相符 临床科室的使用管理 2.查各种记录本登记是否完整 3.药品外观质量符合要求 1.双人双锁,专用处方书写,帐物相符 2.处方管理符合规定 调剂部门使用管理 3.慢性病用药资料手续完备 4.各种记录本登记完整 5.是否按规定上报不良反应 6.药品外观质量符合要求 检查结论及□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
签名:
病区麻醉、精神药品检查登记表
减分理由
4 麻醉、精神药品是否摆放整齐 5 6 基数管理:麻醉药品和第一类精神药品基数与医院核准 的基数一致。 “麻醉药品使用登记册”使用情况:要求记录真实、完 整、准确。
专项检查小组 检查
五专管理:遵守并严格执行卫生部《麻醉精神药品管理 7 办法》及医院特殊药品管理制度,并符合“五专”规定 (双人、专帐、专册、专用处方、专柜)。 8 保管设施:保存保管麻醉药品需要有为存放而设立专库 或专柜,专库和专柜要设有防盗设施。
遵守并严格执行卫生部麻醉精神药品管理办法及医院特殊药品管理制度并符合五专规定双人专帐专册专用处方专保管设施
病区麻醉、精神药品检查登记表
检查日期:20 一、检查项目 检查内容 1 加强效期管理,无过期药品,做到近期先出 2 麻醉、精神药品账物是否一致 科室自查 3 交接班记录本、使用登记本、出入账登记本记录情况。 要求记录真实、完整、准确 年 月 日
9 交接班制度和管理:交接班记录完整、清晰、准确。 10 自查制度:是否严格执行自查制度。 11 空安瓿制度落实情况:收回空安瓿核对批号、数量,并 作记录。收回的空安瓿由专人负责计数,并作记录
Байду номын сангаас
12 临床科室管理专员对制度知晓情况
二、结果汇总 及整改意见
检查人员(签字):
特殊药品检查记录表
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理,即 专人负责、专柜加锁、专用账册、专册登记、专用处方
查看文件、现场
是否做到登记项目齐全、 内容完整、 书写规范、 准确无 查看文件、记录 误,并按规定归案保存。
17 是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确
查看文件、处方
销毁 18 是否制定特殊药品不合格的确认、 报告、 处理、 销毁制 查看文件、记录 定并严格执行
报告 19 特殊药品发生丢失或被盗,是否及时上报有关部门
查看记录
小结 ;
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检查人:
检查日期:
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查看文件、现场
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11 专柜是否存放有无关物品
查看现场
12 是否有麻醉药品、精神药品入库专账
查看账目
13 专帐记录是否包括 ;日期、品名、剂型、规格、批号、 有效期、生产厂家、供货单位、数量等
查看账目
14 专用账册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起 不少于 2 年
查看账目
15
使用 管理
医院特殊药品检查记录表
项目 人员
序号 1
检查内容
麻醉药品和精神药品的管理人员、 具备相应资质并经过相关专业培训
处方医生和药师是否
检查方法 查否建立麻醉药品和精神药品管理制度, 制度是否上墙 查看文件
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
采购
和销
售
5
麻醉药品是否凭 《麻醉药品、 一类精神药品印签卡》 购 查看文件、账目 进
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√
科室特殊管理药品制度执行情况-质量持续改进督查记录表√日期:2024年10月10日地点:医院X科室记录人:XXX一、背景信息科室X是医院的一个重要科室,负责管理和使用特殊管理药品。
特殊管理药品包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
为了确保科室在使用特殊管理药品过程中的合规性和安全性,医院制定了科室特殊管理药品制度,并进行了质量持续改进。
二、督查目的本次督查旨在了解科室特殊管理药品制度的执行情况,检查制度的合规性和有效性,并提出改进建议。
三、督查内容和结果1.特殊管理药品清单督查人员查看了科室特殊管理药品清单,包括高危药品、管制药品和易滥用药品等。
清单内容完整,包含了所有特殊管理药品,清单定期更新。
2.药品采购与储存督查人员检查了科室特殊管理药品的采购和储存情况,发现以下问题:(1)部分药品未按规定程序进行采购,未按照规定渠道购买。
(2)部分药品储存不规范,未按照要求分类存放,存在混放的情况。
3.药品使用与记录督查人员了解了科室特殊管理药品的使用情况和记录,发现以下问题:(1)部分特殊管理药品使用没有按照指定流程,未经过必要的审批程序。
(2)特殊管理药品使用记录不完整,缺乏必要的信息如用药目的、疗效评估等。
四、改进建议鉴于以上问题,督查人员提出以下改进建议:1.加强药品采购管理,严格按照规定程序和渠道进行采购,确保药品的质量和安全性。
2.规范药品储存方式,按照要求分类存放,防止药品混放导致的交叉污染和误用。
3.加强特殊管理药品的使用管理,确保使用按照规定流程进行,不得擅自使用和调拨。
4.完善特殊管理药品使用记录,记录必要的信息,包括用药目的、疗效评估等,便于后续追溯和评估药物治疗效果。
五、落实措施和责任人督查人员与科室负责人进行了沟通,要求科室负责人重视以上问题,制定相应的整改计划,并明确责任人、时间节点和整改措施。
医院相关部门将对整改情况进行跟踪和督促,确保问题的彻底解决。
六、备注科室负责人表示将高度重视督查结果,积极配合整改工作,提升特殊管理药品使用的合规性和安全性。
特殊药品督查记录表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:内一科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:内二科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:内三科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:外一科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:外二科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:妇产科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:小儿科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:五官科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门:药剂科督查人员:杨金有、李金芩受督查部门:脑系科督查日期:2013年3月15日注:合格打“√”;不合格打“×”;有特殊说明在备注中注明。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表被检单位:医院督查人员:XXX、XXX一、督查情况:1.医院是特殊管理药品的批准使用单位,此次督查主要目的是检查医院在特殊管理药品管理与使用方面的质量持续改进情况。
二、督查内容:1.药品采购管理:a.检查医院特殊管理药品采购台账,查看是否按照规定记录采购信息,并核实与实际采购情况的一致性。
b.检查医院特殊管理药品的采购合同,核查是否与供应商签订并保留完整。
c.检查医院设立特殊管理药品库房,查看库房管理制度及其执行情况,特别注意药品进出库登记、货位管理和库存盘点等环节。
2.药品配送管理:a.检查医院特殊管理药品配送车辆,核查车辆营运证、驾驶员从业资格证等相关证件的合法性,检查车辆装备和温度控制设备状态。
b.检查特殊管理药品配送清单,核实与实际配送情况的一致性。
c.检查在特殊管理药品配送过程中是否有相关记录,如货物收发记录、温度监测记录等。
3.药品质量控制:a.检查医院特殊管理药品质量控制流程,查看是否能够保证从采购到配送过程中药品质量的稳定性。
b.核查医院特殊管理药品质量控制人员的资质及培训情况,是否能够保证其能够胜任相关工作。
c.检查医院特殊管理药品的质量管理记录,如药品质量问题反馈记录、药品召回记录等。
4.药品使用管理:a.检查医院特殊管理药品使用情况,核实是否按照临床需要和规定使用,是否存在超量、超频等问题。
b.检查医院特殊管理药品使用记录,查看是否按规定进行记录,是否与实际使用情况相符。
c.检查医院特殊管理药品使用后的废弃物处理情况,核实是否按规定进行处理。
三、督查结果:1.药品采购管理方面,医院的药品采购台账记录规范,与实际采购情况吻合;采购合同完整保存,符合要求;库房管理制度执行较好,药品进出库信息记录齐全,库存盘点及时。
2.药品配送管理方面,医院的配送车辆证件齐全,车辆装备和温度控制设备状态良好;配送清单与实际配送情况一致;配送过程中的相关记录规范。
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表人民质量持续改进督查记录表主题特殊药品的使用与管理情况时间2022、3、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现“精麻药品”没有每天结算。
整改意见严格要求按制度流程,必须每天对数。
科室整改措施严格执行精麻药品数量每天结算。
追踪成效评价已执行精麻药品数量每天结算,整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份,一联职能部门存档,一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、6。
26督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经调查发现我院“精麻”药品保险柜没有配备监控设施。
整改意见按要求安装监控设施并24小时监管。
科室整改措施给相关部门申请后已按要求安装监控设施。
追踪成效评价已安装监控设施,整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份,一联职能部门存档,一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、9。
25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题经查发现我院“精麻”药品处方不符合要求。
整改意见严格要求按《处方管理办法》整改。
科室整改措施将精麻药品处方按《处方管理办法》整改。
追踪成效评价已按《处方管理办法》整改,整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份,一联职能部门存档,一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、12、27督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题空安瓿回收后没有按分类存放。
整改意见要求必须要按规章制度操作。
科室整改措施回收的空安瓿按分类存放。
追踪成效评价已实行回收的空安瓿按分类存放,整改效果好。
主管部门监管签字年月日本表一式二份,一联职能部门存档,一联反馈科室存档人民医院质量持续改进督查记录表主题特殊管理药品的使用与管理情况时间2022、3、25督查科室药剂科主持部门医务科参与人员存在问题没有按照“先进先出,近期先出,按批号发货”的原则发药。
特殊药品检查表定版
茌平县医院特殊管理药品检查记录被检查部门:检查日期:项目序号检查内容检查方法标准检查情况标准分值检查得分扣分及原因人员1 麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
麻精药品调剂权及处方权是否备案,每年更新一次。
查看医务科、药剂科、药房签章试样、培训记录。
签章齐全 1管理制度2 是否建立麻醉药品和精神药品的制度。
查看药剂科、药房、药库、科室制度文件制度健全 1采购和销售3 是否从合法的经营单位购进特殊药品查看药库购进记录记录完整 14 麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。
查看药剂科印鉴卡记录、印鉴卡账目清楚1麻精账目5 购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看药库随货及验收记录记录完整 26 是否建立纸质的购销记录。
查看药库麻精出入库账目建立 27 麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收(发货)、双人复核、帐物相符。
查看药库麻精出入库账目符合要求 2储存8 是否设有专库、专柜。
查看药库、药房现场是 29 核对基数,库存是否合理,账物是否相符查看药库、药房现场合理、相符21麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看药库、药房文件、现场是 211专库、专柜是否存放有无关物品。
查看药库、无 2现场使用管理12是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看药房、药库帐目有 213专帐记录是否包括:日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看药库、药房帐目齐全 514专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于5年查看药库、药房帐目是 515麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理,即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看药房、药库现场实行五专管理516是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误,并按规定归案保存。
查看文药房、药库账目齐全、完整517是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
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2003年,全年商品消费价格总水平比上年上升1%。消费品市场销售平稳增长。全年完成社会消费品零售总额2220.64亿元,比上年增长9.1%。被检查部门:
2、传统文化对大学生饰品消费的影响项目
(1)价格低
标题:大学生究竟难在哪?—创业要迈五道坎2004年3月23日序号
查看文件、记录
报告
19
特殊药品发生丢失或被盗,是否及时上报有关部门。
查看记录
小结
检查人员签名:
检查日期年月日
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
11
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
使用管理
12
是否有麻醉药品、精神药品出入库专帐。
查看帐目
13
专帐记录是否包括:日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
14
专用帐册的保存期限是否保存自药品有效期满之日起不少于2年。
查看文件、帐目
5
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
6
是否建立纸质的购销记录。
查Байду номын сангаас帐目
7
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收(发货)、双人复核、帐物相符。
查看帐目
储存
8
是否设有专库、专柜。
查看现场
9
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置,报警装置是否与公安机关报警系统联网
查看现场
10
查看帐目
15
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理,即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
查看文件、现场
16
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误,并按规定归案保存。
查看文件、记录
17
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
销毁
18
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员
1
麻醉药品和精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业的培训。
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立麻醉药品和精神药品的制度。管理制度是否上墙悬挂。
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
麻醉药品是否凭《麻醉药品、一类精神药品印鉴卡》购进。