材料管理制度2

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材料管理制度【7篇】

材料管理制度【7篇】

材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。

3材料验收合格後,应及时办理入库验收单,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证,核对无误後入库签字,并及时登帐。

二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错,做到账实相符。

3按照材料保存期限,对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放,对能回收利用的材料尽可能利用,剩馀材料及时回收利用,非正常手续不得出库。

三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。

2合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先後顺序码放,以便先进先出。

3材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库,达到三清1定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品,做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行,模具一般情况下不做借出之用,以免影响正常工作。

2非一般情况下(特殊情况)如需模具借出,要有主管领导(董事长、经理)批示,方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放,发放时需办理领用手续。

原材料管理制度(2篇)

原材料管理制度(2篇)

原材料管理制度为加强物资采购管理,保证质量、节约资金、减少成本,提高公司经济效益,制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。

否则,任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写“请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时,用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品,包括办公用品书报、文具、名片,贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮,招待用品:如香烟、饮料、水果等,均委托办公室办理。

二、在物资采购时,必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。

一笔业务签订一份合同,并附“货比三家报价表”。

合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下,或单台件____万元以下的,由主管副总经理签批,价值____万元以上和单台件____万元以上的,由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同,视资金平衡情况予以付款。

否则,财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中,各有关人员要增强责任心,坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则,严格按公司有关规定开展工作,要逐级负责,并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中,如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私,造成采购物资各环节出现问题,要追究当事人的责任。

原材料管理制度(二)1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。

2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。

指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。

材料科管理制度(2篇)

材料科管理制度(2篇)

材料科管理制度一、建立明确的安全监督检查责任制度,每个安全科人员都要对自己业务范围的安全工作负责,做到责任明确,将成分明。

二、坚持做好市场安全检查工作,对发现的事故隐患和处理情况,要做到次次有记录,月月有总结。

三、积极配合有关单位,大力宣传党的安全生产方针,掌握安全动态,及时向市场领导反映改进安全工作的意见和建议,实现安全奋斗目标。

四、及时制定防范措施,制止一切“三违”行为,对出现在市场内的安全事故,按照“四不放过”的原则,认真____追查,严肃处理。

五、按时参加每天安全生产调度会和每周安全办公会,参与处理解决市场各类安全问题。

六、建立健全各种违章和事故统计、分析、报告制度和安全资料档案管理制度。

七、建立学习制度,不断提高自身安全素质和业务技能。

材料科管理制度(2)是指针对材料科室的工作流程和规范进行管理的一套制度体系。

这些制度旨在确保材料科室的工作高效、规范,并保证材料的科学采购、储存和使用。

材料科管理制度通常包括以下内容:1. 材料采购管理:规定材料采购的程序和要求,包括招标、报价、合同签订等,确保材料的质量和价格的合理性。

2. 材料入库管理:制定材料入库的手续和标准,包括验收、计量、登记等,确保材料的数量和质量的准确性。

3. 材料出库管理:规定材料出库的原则和流程,包括领用、退库、报废等,确保材料的合理使用和消耗控制。

4. 材料库存管理:要求定期盘点和更新材料库存,确保库存数量和质量的准确性。

5. 材料质量管理:制定材料质量控制的标准和要求,包括检验、检测、验收等,确保材料的质量符合要求。

6. 材料消耗统计分析:对材料的消耗进行统计和分析,识别材料的消耗趋势和问题,提供决策依据。

7. 材料安全管理:制定材料的安全使用和储存规范,包括防火、防爆、防腐蚀等,确保材料的安全性和环境保护。

通过建立和执行材料科管理制度,可以更好地管理和运作材料科室,提高工作效率和质量,降低成本和风险,从而为整个企业的发展提供支持。

材料出入库管理制度(6篇)

材料出入库管理制度(6篇)

材料出入库管理制度(6篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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材料领用管理制度范本(2篇)

材料领用管理制度范本(2篇)

材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。

第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产部等材料使用部门领用材料时,须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续,并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的,应当经过特别授权。

第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度,属于必须审批的材料应由审批人签字。

第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核,审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等,审核无误后才能发料。

第7条领用材料时,领料人必须同发料仓库工作人员办理交接,当面点交清楚,并在领料申请单上签字。

第8条材料仓库按“先进先出,按规定供应”的原则发放材料。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况,仓库工作人员除承担全部经济损失外,还要接受行政处分。

第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”,并在出库单上加盖“材料发讫”印章,同时需有仓库库管员、统计员的签章。

第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证,避免丢失。

第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部,财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账,并在材料出库单上签字。

第12条对领用原材料进行核算时,根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目,贷记“原材料”、“包装物”等科目。

第13条本制度由仓储部负责制定与修订,其中核算、账务处理的条款由财务部解释。

材料领用管理制度范本(2)第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理,确保材料的正常使用和储存,合理节约公司资源,减少浪费,提高工作效率,现制定本制度。

材料限额管理制度范文(二篇)

材料限额管理制度范文(二篇)

材料限额管理制度范文一、总则材料限额管理制度是为了规范公司内部材料使用,提高资源利用效率,减少浪费,保证生产运营的顺利进行而制定的。

该制度适用于全公司各部门及员工。

二、材料限额的设定1. 各部门需根据生产经营需要确定材料限额,并报送公司管理部门备案。

2. 材料限额应根据实际需要进行合理设定,既能满足生产运营的要求,又能控制材料的消耗。

3. 材料限额应根据生产工艺、产品质量要求和市场需求等因素进行综合考虑,确保生产过程中的材料使用与之匹配。

三、材料需求计划和审批流程1. 各部门需要提前编制材料需求计划,明确所需材料的种类、数量和时间等,经上级审批后方可执行。

2. 材料需求计划应根据生产计划和市场需求进行调整,确保材料的及时供应。

3. 材料需求计划的审批流程应逐级上报,确保审批的合规性和合理性。

四、材料采购和使用1. 材料采购需严格按照公司采购管理制度进行,应优先选择质量好、价格合理的供应商。

2. 材料领用应按照制定的材料限额进行,禁止超额领用或盗用公司材料。

3. 材料使用应按照规定的工艺要求和操作流程进行,杜绝浪费和滥用。

五、材料库存管理1. 公司应建立健全的材料库存管理系统,确保库存信息的准确性和及时性。

2. 材料库存管理应按照先进的管理方法,确保材料的安全、整洁和有序。

3. 材料库存应定期进行盘点和核对,及时发现和解决问题。

六、材料报废和处理1. 材料报废应按照公司报废管理制度进行,需经过合规审批。

2. 报废材料应进行分类、清点和处理,以减少对环境的污染和资源的浪费。

七、考核和奖惩1. 对部门和个人的材料限额执行情况应进行定期考核,及时发现问题并采取相应措施。

2. 对材料使用不合规或浪费情况应进行惩处,包括责任追究、扣减绩效等。

八、附则本制度的解释权归公司所有,有关部门及员工应严格按照该制度执行,否则将承担相应的责任和后果。

以上为材料限额管理制度的范本,供各部门参考制定自己公司的具体管理办法。

材料领用管理制度(6篇)

材料领用管理制度(6篇)

材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用,促进公司发展,加强库房物资使用管理,明确物资领用审批权限,规范物资领用程序,节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时,采购部对领用人所需领用物品逐一检查,若发现超过办公所需,则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时,采购部应再次核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭,____浪费;二、合理申请,从工作角度出发;三、加强保管,责任到个人;四、手续简便,易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括:a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额:1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支;2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支;3、每个员工一年内限领橡皮____块;4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品,按照物品属性合理使用,防止损坏和遗失。

材料进场管理制度(2篇)

材料进场管理制度(2篇)

材料进场管理制度1、对进场材料的外观、包装、规格、尺寸、数量等进行检查,现场材料验收要认真核对,包括送料签认单、产品质量说明书、实验报告、备案证明等。

并保证所提供证明材料的真实性与实物的一致性。

当质量证明文件为复印件时,应符合下列规定:①复印件应当由提供单位盖章②由经手人签字③注明复印日期。

2、数量验收,应采取计量方法进行验收。

需要过磅的应检斤计两;需要检尺量方的,应检尺计量;需要点数的,应计数。

需要抽检的应按比例抽检,以实际检验的数量为实收数,做到验收准确及时。

3、当有复验规定时,必须从进场材料中随机抽取样品进行复验,严禁场外抽取,一经发现严肃处理。

复验项目根据相关规定和标准的要求确定,按规定需要见证的,监理建设单位的见证人员应及时到场见证,见证率为____%。

4、未经验收的材料或设备一律不得提前卸车、使用或安装,如擅自使用未经验收的材料设备所造成的后果一切由使用单位承担。

5、在建筑材料使用过程中,现场工程师、监理人员必须对进场的建筑材料进行跟踪检查,防止未经报验或不合格的材料在施工过程中使用,造成质量隐患。

6、对验收中发现的问题必须及时查明原因,分清责任,及时反馈,并做好记录。

验收合格后,及时办理点收入库手续。

7、甲供材需提前____天提报计划,材料进场后现场人员做好进场材料台账。

材料进场管理制度(二)1、所有原材料进场前,应随车提供出厂批号及质量保证书。

钢筋、水泥查质保书并试验合格,砂、石进场对货源的规格区进行抽样,当变更货源时应先做试验,合格材料方可____进场。

2、进场材料应有专人负责收货,分别建立台账,分规格、品种、产地分别堆放,并在明显处挂牌表示。

3、进场后按批号取样送试验室检验,合格后挂合格标志显示其试验合格。

4、原材料进场应堆放整齐,便于分区及现场文明。

5、进场原材料由专人验收、专人建账、专人发放,发料人应该对材料规格、品种、性能清楚,并做到收支相等,账物相符。

6、砂、石材料的堆放和堆场要求。

材料出入库管理制度(4篇)

材料出入库管理制度(4篇)

材料出入库管理制度一、目的和适用范围为了规范材料的出入库管理,确保材料的安全和准确性,提高物资管理效率,制定本制度。

本制度适用于全公司各部门和岗位。

二、管理责任1. 公司材料管理部门负责制定和执行材料出入库管理制度,监督各部门和岗位的材料出入库行为。

2. 各部门负责人要贯彻执行材料出入库管理制度,做好材料出入库的统一管理和监督。

三、材料出库管理1. 出库人员必须提前填写《材料出库申请单》,经主管审核签字后方可出库。

2. 出库人员根据出库申请单到材料仓库领取材料,出库时要与申请单上的材料种类、规格、数量和实际出库的材料核对无误。

3. 出库人员要填写《材料出库记录单》,对出库情况进行记录。

4. 出库人员在领料后要将领取的材料送至使用部门,并由使用部门签字确认收到。

四、材料入库管理1. 采购材料要按照采购合同的规定进行验收,并填写《材料验收单》。

2. 验收人员要核对采购合同上的材料种类、规格、数量和实际验收的材料是否一致,并填写《材料验收记录单》。

3. 验收合格的材料会计部门进行入账并打上入库标识。

验收不合格的材料要及时通知供应商,并进行退货处理。

4. 其他入库材料,如公司内部调拨、维修材料等,要填写入库申请单,并经主管审核签字后方可进行入库。

五、材料库存管理1. 材料库存要进行定期盘点,盘点周期为每年一次,具体时间由材料管理部门确定。

2. 盘点时要将实际库存数量与账面库存数量进行对比,发现差异要及时调查原因并进行整理核对。

3. 盘点后要填写《材料库存盘点记录单》并及时上报材料管理部门。

六、材料报废管理1. 使用部门发现材料有损坏、过期等情况时,要填写《材料报废申请单》。

2. 报废申请单要经过主管审核签字后方可进行报废。

3. 报废材料要进行严格的标识和分类处理,禁止私自处置。

4. 报废材料要及时通知材料管理部门,由材料管理部门进行处理。

七、材料借用管理1. 需要借用材料的部门要填写《材料借用申请单》。

工程材料管理制度(五篇)

工程材料管理制度(五篇)

工程材料管理制度为了加强材料的管理,更好地利用资源,节约开支,杜绝浪费,提高经济效益,保证工程质量,依据公司实际情况,特加予修订完善材料管理办法。

一、部门、人员职责公司建立材料部,设材料部长、材料员各一人。

负责工作主要为:对公司、各项目材料部的管理、协调;大宗材料、设备的询价、招标;采购档案建立、完善;供应商综合评价;处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部,设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。

负责工作主要为:各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购;材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收;材料账册的建立、完善;材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。

采购过程中,做到同样产品比价格、同样价格比质量,同样质量比信誉,同样的信誉比运距,最大限度的降低成本,择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过____万元以上的材料采购,须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审,评审确定后,进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。

对技术要求较高的材料,进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。

每月按照采购计划进行适量采购,材料采购总量不得超过预算部计算的预算量,如有超出,须提前书面报告。

4、清廉自持原则。

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部,不得据为已有,不得故意采购质次价高产品,否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购1、工程项目部组建确定后,项目经理应参照预算部计算的工程用料数据,____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。

下月材料计划在当月____日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排,项目部材料经理(材料员)负责具体采购。

辅材由项目部材料经理(材料员)采购,或经同意后由分包方采购。

材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。

绝不允许不合格的材料进入现场,一经发现立即清除。

工程材料管理制度(2篇)

工程材料管理制度(2篇)

工程材料管理制度1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。

2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。

3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。

4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的____%。

5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。

6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。

对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。

7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单签字,并由工程负责人签字后方可入库。

8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。

9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。

10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。

11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。

工程材料管理制度(2)是指工程项目中对材料的采购、入库、使用和领用等各个环节进行规范和管理的一种制度。

它的主要目的是确保工程材料的质量和数量符合项目的需求,并且合理利用和节约资源。

下面将详细介绍工程材料管理制度的内容和实施方法。

一、采购管理1. 采购准备(1)明确采购目标和需求,编制采购计划。

(2)根据采购计划制定采购文件,包括招标文件、询价单、采购合同等。

(3)明确采购方式,可以选择招标采购、询价采购、竞争性谈判等方式。

2. 供应商选择(1)根据材料的特性和质量要求,制定供应商筛选的标准和流程。

(2)对符合要求的供应商进行评估和比较,选择合适的供应商。

原材料管理制度

原材料管理制度

原材料管理制度原材料管理制度篇1一、物资材料进场实行双轨制,入库单除保管员签字外,还必须有各工种专业技术负责人签字验收。

二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试,并进行监督和管理。

对物资材料进场检验不合格的一律拒收,复试不合格的并做好标识,一律退回。

同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。

三、原材料等物资进场前,要有厂家资质证明文件:营业执照复印件;所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;报项目部和监理工程师确认。

进场时,必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件;仔细进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。

并做好记录,其中需要复试的,应先进行复试,合格后再发放使用。

四、原材料等物资进场后,需经检测和试验方可使用的产品,如:水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检,检验合格后方可使用。

要有严格的现场原材料的'标识与隔离措施,确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。

及时将不合格材料清出现场。

五、定期清仓盘点,帐物相符。

如果发现短缺,要查明原因,按有关规定处理,系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。

原材料管理制度篇2第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。

无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

第四条科学地保管好食品原材料。

必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

原材料管理制度范文(2篇)

原材料管理制度范文(2篇)

原材料管理制度范文1、直接用于产品制造的材料,属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表,依标准单位使用量,计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。

经生产部经理审核,总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供,生管科根据原材料平均日耗量,设定安全库存量。

如有重大变化,如订单变更、设计变更等,以通知单修改,安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常,生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂,生管科以原材料安全存量为预警,根据原料仓库和生产现场库存量做跟催,确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划,会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量),技术部根据设计标准,计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则,严格控制原材料进货,生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量,如因原材料超耗导致库存量低于安全存量,可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐,保证原材料不呆货,不断料。

原材料管理制度范文(2)一、制度目的本制度的目的是为了规范和优化公司的原材料管理流程,确保原材料的采购、验收、储存、使用和报废等环节的合理性和规范性,提高原材料的利用率和管理效益,确保公司的生产运营能够顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司内所有与原材料管理相关的部门和人员。

三、定义1. 原材料:指用于公司产品生产过程中直接或间接使用的各种材料和物品,包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

工地材料管理制度范本(2篇)

工地材料管理制度范本(2篇)

工地材料管理制度范本第一章总则一、为规范工地材料管理,保证施工进度和质量,提高工程管理水平,制定本制度。

二、本制度适用于本单位所有工地的材料管理工作。

第二章材料的进库管理一、材料入库前,应按照材料的种类、规格、型号、数量等进行登记,并填写入库单。

二、入库单应由仓库管理员和负责采购的人员共同签署,并将入库单交给仓库管理员。

三、仓库管理员在收到入库单后,应按照材料的入库时间,依次排放并分类存放。

四、材料入库后,应及时进行质量检验,并在材料上标注检验日期和检验人员签名。

五、材料入库后,仓库管理员应及时更新库存记录,并将库存情况报告给相关部门。

第三章材料的出库管理一、材料出库前,应填写出库单,并由领料人员和仓库管理员共同签署。

二、仓库管理员在收到出库单后,应核对材料的种类、规格、型号、数量,并准予出库。

三、材料出库后,仓库管理员应及时更新库存记录,并将库存情况报告给相关部门。

四、材料出库后,领料人员应及时将材料送到指定的施工现场,并保证材料不丢失和损坏。

第四章材料的使用管理一、施工现场使用的材料应按照设计要求和施工方案进行使用,不得随意更换或浪费。

二、施工单位应加强对施工现场材料的管理,做到分类存放,定期检查和清点。

三、发现材料存在质量问题的,应及时报告给相关部门,并进行调查和处理。

四、临时存放的材料应放置在规定的区域,并由专人进行管理。

第五章材料的报废管理一、材料在使用过程中如出现质量问题或损坏,应及时进行报废处理。

二、报废材料应填写报废单,并由仓库管理员和负责采购的人员共同签署。

三、报废材料应交由专人进行分类、清点和销毁处理,不得随意丢弃。

四、报废材料的销毁情况应及时记录,并报告给相关部门。

第六章材料的盘点管理一、每年年末,应对仓库中的材料进行盘点,并填写盘点表。

二、盘点工作由仓库管理员和负责采购的人员共同进行,并由相关部门进行核对。

三、盘点中发现材料丢失或差异的,应立即报告给上级领导,并进行调查和处理。

库存材料管理制度(5篇)

库存材料管理制度(5篇)

库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐,做到易查、易找易取。

(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致,便于清库。

(3)出入库手续应详尽齐全,便于清仓盘库。

(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。

(5)凡能以旧换新,决不可按消耗材料处理。

(6)库存材料必须做到限额领料,避免材料无故丢失或浪费。

(7)消耗材料应做到周清、周结,随时掌握库存情况。

(8)保管员应随时观察工程进度,用料情况,及时向有关领导提供各种材料信息。

(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管,并且远离施工区、生活区,配备足够的消防器材。

(10)材料库房未经保管员允许,不得进入。

(11)加强库房内材料保护,保持材料干净。

(12)仓库保管员不应随意请假,仓库应保证全天为工程服务,保管人员离岗之前,必须派临时人员对仓库进行管理。

(13)易挥发、易锈蚀的材料,必须隔离存放。

(14)领料人员必须服从保管员的安排,在库房不得随意拿放材料。

库存材料管理制度(2)第一章总则第一条为规范和加强公司库存材料管理,提高物资资源的有效利用和企业项目进度的顺利进行,特制定本制度。

第二条库存材料包括原材料、半成品、成品、辅助材料、工具及其它与生产经营活动有关的物资。

第三条本制度适用于所有的库存材料管理相关人员和部门。

第四条公司库存材料管理的目标是高效地满足生产经营活动的需求,实现物资的安全、准确、便捷供应,并通过合理的管理方式控制库存数量和成本。

第二章权责第五条公司库存材料管理的责任主体是仓库管理员,负责库存材料的收发、保管、盘点、出库等工作。

第六条部门负责人应对所属部门进行库存管理,包括材料需求计划、采购计划、物资使用计划的编制与控制。

第七条财务部门负责库存材料的会计核算和成本分析,并提供相关报表和统计数据。

第八条生产部门负责对库存材料的使用、消耗和使用效果进行监控和评估,并提供相关反馈和建议。

第九条相关人员应按照本制度的要求履行库存材料管理的职责,并积极参与库存管理的改进和优化工作。

生产材料管理制度范本(2篇)

生产材料管理制度范本(2篇)

生产材料管理制度范本一、目的与范围本制度旨在规范和提高企业生产材料的管理水平,有效控制材料的采购、储存、使用和报废等环节,确保生产材料的合理利用和有效管理。

适用于企业内部所有涉及生产材料的相关部门和人员。

二、管理责任1. 生产材料管理部门具有制定材料管理制度的责任,并且负责对材料的分类、编码、储存和使用等方面进行管理。

2. 各部门在生产材料的采购、领用、使用和报废过程中,应严格按照本制度规定的程序和要求进行操作,并确保材料的正确使用和合理消耗。

三、材料的采购1. 材料采购应根据企业的生产计划和需求情况进行,需向采购部门提出采购申请,并提供准确的材料规格、数量和质量要求等信息。

2. 采购部门应依据供应商的信誉、价格、质量和交货期等因素进行供应商的选择,确保材料的可靠供应。

3. 对于采购合同中约定的保质期,采购部门应及时向质量管理部门咨询,并将相关信息及时告知供应商。

4. 采购部门应建立严格的材料验收制度,确保所采购的材料符合质量要求。

四、材料的储存与保管1. 材料的储存应按照规定的仓库进行分类存放,并进行编码标识。

2. 仓库管理人员应定期检查库存情况,及时调整货架和保证仓库的整洁。

3. 严禁将已损坏或过期的材料入库,确保库存材料的质量和可用性。

4. 储存材料的保管人员应按需领取,并填写领用单,并保证材料的准确使用和合理消耗。

五、材料的使用1. 使用材料的部门应按照生产工艺要求和合理计划使用,避免浪费和过度消耗。

2. 严禁私自将材料用于非生产目的,杜绝任何形式的盗窃、挪用和浪费行为。

3. 对于使用材料产生的废料和废品,应及时进行分类、包装和交付给相应部门进行处理,并填写相应的废料处理单。

六、材料的报废1. 对于超过保质期、无法使用或达到报废标准的材料,应及时报废处理。

2. 报废材料的处理应严格按照相关规定进行,确保不影响环境和健康。

3. 报废材料的处理记录应准确填写,并由相关部门进行审核和存档。

七、制度执行和考核1. 生产材料管理部门应建立健全的制度执行和考核机制,确保各部门和人员按规定操作。

材料安全管理制度范本(2篇)

材料安全管理制度范本(2篇)

材料安全管理制度范本一、概述材料安全管理制度是为了确保企业材料的安全、合规和高效管理而制定的一系列规章制度。

本制度旨在规范材料的采购、存储、使用和处置等环节,保障企业材料安全与资源的有效利用。

二、责任分工1. 企业领导层应树立材料安全管理的重要性,并指定专人负责材料安全管理工作。

2. 负责材料采购的部门应建立合理的采购管理制度,确保采购材料的质量安全。

3. 负责材料存储的部门应建立完善的存储管理制度,确保材料的安全储存。

4. 负责材料使用的部门应建立严格的使用管理制度,确保材料的合理使用。

5. 负责材料处置的部门应建立规范的处置管理制度,确保材料的合规处置。

三、材料采购管理1. 在进行材料采购前,应对供应商进行严格的资质审核,确保供应商具备合法经营资格。

2. 针对不同类型的材料,制定相应的采购标准,包括材料的技术规格、质量要求、价格限制等。

3. 采购人员应按照采购程序,履行采购合同的订立、履行和管理职责,确保采购过程的透明和合规性。

4. 采购人员应对采购材料的质量进行抽检和监督,确保采购材料符合质量标准。

四、材料存储管理1. 设立专门的材料存储场所,确保存放材料的安全与整齐有序。

2. 根据材料的特性和储存要求,制定相应的存储方案,在存储过程中做好标识、分类和防潮等工作。

3. 定期进行材料库存盘点,确保库存信息准确,并及时处理过期、损坏和失效的材料。

4. 配备专业的材料管理人员,负责材料的入库、出库和移库管理,确保物资的流转有序。

五、材料使用管理1. 根据材料的特性和用途,制定相应的使用方案和操作规程,确保材料的安全使用。

2. 材料使用人员应经过专业培训,并持有相关操作证书。

严禁未经培训和未持证人员使用特殊材料。

3. 对于需定期检测的材料,制定检测计划,确保材料使用前的检测合格,并及时更新相关检测记录。

六、材料处置管理1. 对于废弃材料和过期材料,应制订相应的处置方案,并按照环保法规进行分类、储存和处置。

现场材料管理制度(2篇)

现场材料管理制度(2篇)

现场材料管理制度1.进场料具按现场料具平面布置图码放、场地平整无杂物、积水。

2.各种材料必须分品种规格码放整齐、新旧分开、做到一头齐、一条线按规定挂放标识。

3. 钢模板、架管等及时清理保养,按品种、规格码放整齐,好坏分开。

零配件及时回收存放指定地点,严禁用钢模板垫道盖沟。

4.怕潮、雨淋、日晒的物品,上盖下垫,易丢失和贵重物品入库保管。

5.易燃易爆品和巨毒品入库存放且符合消除安全要求,标志显著,定额发放。

6.材料耗用按定额考核,建立工程材料耗用台帐,节超有分析。

7.材料管理制度齐全,建立料具收发台帐帐物相符,材质档案齐全。

8.做好材料使用跟踪检查记录,及时清理和利用废旧物资,做到工完场清。

9.做好成品保护工作10.建筑垃圾应及时分捡清运。

现场材料管理制度(2)第一节总则第一条为了规范现场材料管理,提高材料使用效率,加强对材料的监管,确保施工进程的顺利进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于所有现场施工单位的材料管理。

第三条现场材料管理应遵循先进、经济、合理、安全、节能的原则。

第四条施工现场应设立材料管理区域,明确材料储存、领用、使用的范围和责任。

第五条材料管理人员应具备一定的专业知识和管理能力,在材料管理过程中,要严格遵守相关法律法规,确保材料管理工作合规合法。

第二节材料储存第六条材料储存区应设在干燥、通风、清洁、无火源、无易燃物质的地方,并隔离开危险物品储存区。

第七条建立材料库存管理制度,按照采购合同、领料单、仓单等进行进出库记录,要确保库存的准确性。

第八条材料要按照不同种类、用途、特性进行分类存放,标明名称、规格、品牌、数量等信息,使库存清晰可见。

第九条材料箱、袋、桶等要采取防尘、防潮、防水、防锈等措施,保证材料的质量和性能。

第十条针对易损坏、易腐烂等材料,要采取特殊的储存和保护措施,避免损失。

第十一条加强材料损耗的监测和预防,定期检查材料的质量和数量,及时补充不足的材料,防止因材料短缺造成工期延误。

仓库原材料管理制度[2]

仓库原材料管理制度[2]

仓库原材料管理制度为保证公司生产运营的正常顺利进行,确保原材料的质量和库存的安全性,特制定《仓库原材料管理制度》。

一、仓库管理人员公司的仓库管理人员需经过相关的培训和考核,取得相应仓库管理资格,才能进入仓库工作岗位。

仓库管理人员应当按照《仓库原材料管理制度》的要求,认真遵守操作规程,严格查验、收发货物,保证原材料品质和数量的安全、准确、可靠。

二、进货验收公司进货的原材料在到达仓库前,必须经由质量检验员对原材料的质量进行验收,并负责记录各类原材料的进货信息。

判断原材料的质量是否合格,规格是否符合要求,数量是否正确,并将验收结果填入《原材料验收报告单》。

三、原材料存储存储不同种类的原材料时,应按照不同的特性进行分类堆放和标注,以免发生混淆。

对于易燃、易爆品、有毒物品等,必须按照规定的标准和要求单独存放,防止发生安全事故。

同时,每批原材料一定要贴标签并标明生产日期、生产厂家、货号、批次等信息,以便于管理人员实施质量控制和追溯。

四、出库管理仓库管理人员必须核对原材料名称、批号、规格、数量等基本信息,确保发货信息的真实准确。

对于仓库外个别客户的订单发货,需要出具《出货单》实行管理,同时签字确认。

凡是出仓库的原材料必须经过签名确认,并将签字存证,以保证出货的真实性和客户的满意度。

五、质量管理为了确保所有原材料以及配件的质量符合要求,避免将不符合要求的原材料投入到生产中,严格执行物料入库、出库前检验制度。

对原材料使用过程中发现的问题和缺陷必须立即上报,并进行处理,建立相关的问题记录及解决方案。

同时,对于质量问题的波及范围,在质量管理人员监督下,及时彻底地解决问题,确保产品质量稳定可靠。

六、年度盘点为了保证仓库的准确性和规范性,仓库办公室每年对原材料进行一次全面盘点。

盘点完成后,应编制《仓库年度盘点报告》。

对于发现问题的原材料,要及时报告,并进行合理的处理。

七、处罚制度对于违反本制度的人员,行为轻微者酌情批评或警告;行为严重者,要顶格问责,并将其行为纳入公司重大失误信息库。

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材料管理制度2
1.材料申请由各工长进行统计上交材料单,计划单必须由计划人签字上报至项目相关负责人进行审查签字,再报至预算部进行审核,最后交由材料部上报公司,确认后进行购买。

2.具体材料进货周期由材料部制定,必须严格遵守材料部规定提取材料计划,明确至各负责人及工长,
3.所有因材料计划或采购不及时、不按规定执行所造成的窝工或工期延误,按公司制度做出相应处罚,每季度处罚超过3次,相关负责人不但承担相应经济损失,并且降职处罚。

4.材料使用过程中,严格将材料耗损降至最低,避免出现浪费或人为破坏的情况,公司组织每半月对项目进行检查,如有严重材料浪费,人为损坏器械等情况,将对相关工长及负责人进行处罚,每月月末组织一次集体项目巡查,所有相关负责人,包括执行经理、工长、材料部必须参与,不得缺席,材料部记录现场材料情况,并于下次周例会汇总,每月月末统计数据后,将结果传到公司,作为项目年终奖评审重要依据。

5.如若班组不按合同进行工完场清,工完料清,造成材料浪费,处罚该班组及相关负责工长。

6.班组进行作业时,不得随意将大件裁小,小件裁碎,由其钢管、矩管、木方、模板,一经发现,一次处以元处罚。

7.班组完成工作后,散落材料,堆放指定地点或就近需求地点,相关器械应及时归还,工作完成后,限时3天清理,逾期未清理,由项目指派小工清理,按工时扣除相应班组资金。

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