危险废物检查表.doc

合集下载

危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表

危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表

附件2:
危险废物经营单位危险废物污染防治情况检查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人员姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计“2”。

7.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行。

危险废物管理监督检查表

危险废物管理监督检查表
控制标准》等相关标准要求。
31
业务培训
危险废物产生单位对本单位工作人员进行培训。
注 4:第五条
编制依据:
注 1:《固体废物污染环境防治法》
注 2: 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
注 3: 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)
注 4: 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]目,并加盖公章。
13
转移联单保存齐全。
14
经营许可证
转移的危险废物受委托单位持危险废物经营许可证。
注1:第五十七条
15
有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
16
应急预案备案
制定了意外事故的防范措施和应急预案。
注1:第六十二条
17
向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
注1:第十三条
26
建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
27
定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
28
处置设施管理
依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
注1:第十三条、五十五条
29
建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况
30
定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染
8
申报登记
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存处置等有关资料。
注1:第五十三条
9
申报事项有重大改变的,及时申报。
10
源头分类
是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存。

危险废物储存安全检查表

危险废物储存安全检查表
危险废物储存安全检查表
检查人:检查日期: 年 月 日
序号
检查标准
方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
储存危险废物的设施、场所,必须设置危险废物的警告标志和安全警示标志。
查现场
2
危险废物暂存间应落实双人双锁管理。
查现场
3
危险废物暂存间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)。
查现场
4
应配备劳动防护用品及工具,并设有应急防护设施(洗眼器、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土等)。
查现场
17
及时转运危险废物,避免存量过多,每年至少转运一次。物标签应完好,无污损。
查现场
13
所有具有挥发性的危险废物,必须放置于容器或包装物内并予以密封。
查现场
14
储存液态、半液态的危险废物必须设置导流渠、收集池或收集桶,不得堵塞、存有杂物。
查现场
15
危废储存间照明设施良好,能满足照明要求。
查现场
16
地面应采取防渗漏措施,且无明显裂隙、破损。
查现场
5
应设置危险废物管理责任制度、出入库操作规程。
查现场
6
应建立危险废物出入库台账,记录及时、全面。
查文件
7
具有禁忌化学反应性的危险废物应分离存放。
查现场
8
性质相容的不同品类的危险废物应分货位分区存放,货位标识清晰。
查现场
9
盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签,标签上须体现名称、危险性、产生日期及重量等重要信息。

危险废物检查表

危险废物检查表
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。
6
*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等)。
30
检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。
31
抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。

危险废物检查表

危险废物检查表

危险废物检查表危险废物检查表一、概述危险废物是指对人类、动植物和环境都具有危害的物质或物品,是产生、储存、利用和处理过程中所产生的废物。

为确保危险废物的安全排放和处置,需要对其进行定期的检查和监测。

二、检查范围检查范围包括危险废物的产生源、存储、运输和处置等环节。

具体包括以下方面:1. 危险废物的分类及归集;2. 危险废物的存储环境及容器的装载情况;3. 危险废物的运输工具和运输管道的安全情况;4. 危险废物的处置设施和排放情况;5. 危险废物产生环节的安全设施和操作规程是否符合相关法律法规。

三、检查要点1. 危险废物的分类与归集是否符合规范。

2. 危险废物的存储环境是否达到规定标准。

3. 危险废物容器的装载情况是否安全可靠。

4. 危险废物的运输工具和运输管道是否存在泄漏隐患。

5. 危险废物的处置设施和排放情况是否合规。

6. 危险废物产生环节的安全设施和操作规程是否符合相关法律法规。

四、检查流程1. 准备工作:收集有关危险废物的资料,明确检查的范围和要点。

2. 实地检查:对危险废物的产生源、存储、运输和处置等环节进行实地检查。

3. 记录资料:对检查过程中发现的问题及时记录,并拍照留证。

4. 督促整改:对发现的问题进行督促整改,确保危险废物的安全排放和处置。

五、要点说明1. 危险废物的分类与归集根据危险废物的性质和处理方式,将其分为不同类别,并采取相应的措施进行归集。

进行检查时需要检查是否存在混合归集,以及是否存在不符合规定的危险废物。

2. 危险废物的存储环境危险废物的存储环境需要达到一定的要求,包括温度、湿度、光照、通风等方面。

在检查时需要检查存储环境是否符合规定要求,同时需要检查容器的密封性、稳固性是否良好。

3. 危险废物容器的装载情况危险废物的容器需要具备耐腐蚀、防渗漏、防毒性、防爆性等特点,同时需要规范标注标示。

在检查时需要检查容器的装载情况是否合规,是否存在容器破损、漏液等情况。

4. 危险废物的运输工具和运输管道危险废物的运输工具和运输管道需要具备防渗漏、防毒性、防爆性等特点,同时需要规范标注标示。

危废检查表.doc

危废检查表.doc

附一工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表检查时间:年月日时至年月日时单位 /地点:法定代表人:被检查人姓名:检查人员:姓名 / 单位:姓名 / 单位:姓名 / 单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注: 1. 检查组应该起码包含两名拥有执法证件的人员,可邀请专家参加检查。

2. 检查人员要填写检查记录并署名。

3. 对废物流向、贮存、利用、处理等信息,要核查原始凭据。

4. 标明“ * ”的应要点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ”;其他项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。

5. 备注栏可对检查状况进行简要记录。

6. 对产生单位,未自行利用途理危险废物的,对有关栏目以达标计。

达标情况检查项目检查主要内容不达达标基本达标标一、污染环境防治责任制度(《固 1.* 产生工业固体废物的单位应该建体废物污染环境立、健全污染环境防治责任制度,采防治法》,简称取防治工业固体废物污染环境的措“《固废法》”施。

第三十条)达标标准检查方法备注成立了责任制,负责人明确、责任清楚,负责现场核查,查察人熟习危险废物管理相有关管理制度。

关法例、制度、标准、规范。

二、表记制度(《固废法》第五十二条)2.* 危险废物的容器和包装物一定设置危险废物辨别标记。

3.采集、储存、运输、利用、处理危险废物的设备、场所,一定设置危险废物辨别标记。

依照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)附录 A和《环境保护图形标记 -固体废物储存(处理)场》( GB15562.2-1995)现场核查。

所示标签设置危险废物辨别标记的为达标;已设置但不规范的为基本达标;未设置的为不达标。

三、管理计划制 4. 危险废物管理计划包含减少危险度(《固废法》废物产生量和危害性的举措。

拟订了危险废物管理计查察危险废物划;内容齐备,危险废管理计划。

检查项目达标情况检查主要内容不达达标基本达标标达标标准检查方法备注第五十三条)四、申报登记制度(《固废法》第五十三条)5.危险废物管理计划包含危险废物储存、利用、处理举措。

危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

长贮存期限的,报经批准。 一年;超过一年的报经批准。 标志(应当填
写日期)。
19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物
做到分类贮存。
现场查看。
20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。
做到分类贮存。
现场查看。
21.建立危险废物贮存台账, 并如实记录危险废物贮存情 况。
有台账,并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。
及时申报了重大改变。
存在的问题及改进措施
备注
危险废物包装容器上标识明
五、源头分类(《固废法 9.按照危险废物特性和类别
》第五十八条)
分类进行收集、贮存。
确;危险废物按种类分别存 放,且不同类废物间有明显的
现场核查。
间隔(如过道等)。
10.在转移危险废物前三个 月,申报危险废物转移计划
有具体的转移计划
制定了危险废物管理计划;内 容齐全,危险废物的产生环节 、种类、危害特性、产生量、
查看危险废物 管理计划。
利用处置方式描述清晰;报健
康安全环保部备案;及时申报 询问健康安全
了重大改变。
环保部。
如实申报;内容齐全;能提供
证明材料,证明所申报数据的 真实性和合理性,如关于危险 核查相关证明 废物产生和处理情况的日常记 材料
现场查看记 录,可与申报 登记数据核对
13.转移的危险废物,全部提 供或委托给持危险废物经营 许可证的单位从事收集、贮 七、经营许可证制度(《 存、利用、处置的活动。 固废法》第五十七条) 14.有与危险废物经营单位签 订的委托利用、处置危险废 物合同。
除贮存和自行利用处置的,全 部提供或委托给持危险废物经 营许可证的单位。
可与申报登记 数据及其证明 材料,以及转 移联单等进行

危险废物检查表(word文档良心出品)

危险废物检查表(word文档良心出品)
19
*查看监测结果是否达标。
20
检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果,或在当地环保部门网站上公布。
21
检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。
22
*查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。
23
应急预案检查
现场查看处置、贮存场所配备的应急救援设备是否齐全等。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。

危险废物检查表.doc

危险废物检查表.doc
24
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。
处理处与污染防治
26
规范化管理及制度落实情况
*按规范化管理指标体系打分是否达标。
27
现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。
28
查看培训计划和培训记录是否完整。
经营
情况
29
危险废物
经营情况
*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。
6
*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等)。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
34
次生危废
处置利用情况
*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。
35
*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。

危废检查表.doc

危废检查表.doc

附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表

附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。

—1—
—2—
—3—
—4—
—5—
—6—
—7—。

危险废物检查表

危险废物检查表
查现场
危险废物的贮存场所或设施是否设专人管理。
查现场
危险废物包装容器进行检查,是否破损。
查现场
危险废物贮存设施是否建设防渗收集、通风设施。
查现场或者询问
是否配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施。
危险废物贮存设施是否有混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物
受检单位
受检单位负责人
检查时间
检查人员
序号
检查项目
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
不符合描述
1
危险废物暂储库
现场危险废物标签、标识是否规范,是否有环保宣传标语。
《危险废物贮存控制污染控制标准》(GB18597)
查现场或拍照
危险废物管理制度、仓库管理制度是否建立健全。
2
危险废物管理台账
记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位、人员姓名。
查记录
是否制定危险废物突发事故应急预案、并进行演练。
查记录
查验处置危险废物厂家的许可经营范围。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。

危险废物经营单位检查表

危险废物经营单位检查表
7.危险废物经营单位规范化管理指标达标情况
考核分数
达标
基本达标
不达标
发现的问题
1.危险废物接受环节
2.危险废物贮存环节
3.危险废物利用处置环节
4.危险废物产生环节
5.危险废物转移环节
6.委托利用处置危险废物环节
现场监察结论:
是否为构成涉嫌严重污染环境罪案件:
违法行为处理建议:
执法人员姓名
工作单位
执法证号
附件2
危险废物经营单位检查表
被检查单位名称
被检查单位地址
现场负责人姓名
职 务
联系电话
首次取得危险废物经营许可证日期
换证日期
许可经营危险废物的种类及核准经营规模
改建/扩建环评批复日期
改建/扩建Байду номын сангаас评验收日期
现场监察情况
被检查单位生产状态
在建试生产正常生产停产季节性停产关闭
1.危险废物接受情况,主要包括:接受危险废物的种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)等。
被检查单位现场负责人
(签字)
年 月 日
记录人
(签字)
年 月 日
5.危险废物转移情况,主要包括:转移接受危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、向外转移危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、危险废物运输情况、转移联单执行情况等。
6.委托利用处置危险废物情况,主要包括:委托处置危险废物的种类( HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、被委托企业的有关情况等。
2.危险废物贮存情况,主要包括:贮存危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、贮存设施运行情况等。

危险废物检查表

危险废物检查表
24
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。
处理处置与污染防治
26
规范化管理及制度落实情况
*按规范化管理指标体系打分是否达标。
27
现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。
28
查看培训计划和培训记录是否完整。
经营
情况
29
危险废物
经营情况
*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
1附件2佳木斯危险废物现场检查记录表经营单位法人代表地址联系人电话检查项目检查子项目检查方法是否合格备注是否危险废物入厂特性分析1实验室设施设备检查实验室设备确定可以满足对接收废物的检测要求
危险废物检查表(总3页)
附件2
佳木斯危险废物现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。

危险废物规范化管理检查表

危险废物规范化管理检查表
有具体的转移计划
查看材料
11.转移危险废物的,按照《 危险废物转移联单管理办法》 有关规定,如实填写转移联单 中产生单位栏目,并加盖公章
按照实际转移的危险废物,如 实填写危险废物转移联单。
现场查看联 单,并结合台 账记录等材料 进行核对。
12.转移记录保存齐全。
当年截止检查日期前的危险废 物转移记录材料齐全。
现场核查。
废法》第十三条、第五十 八条)
18.贮存期限不超过一年;延 长贮存期限的,报经批准。
危险废物贮存最长期限不超过 一年;超过一年的报经批准。
现场查看相关 危险废物识别 标志(应当填 写日期)。
19.未混合贮存性质不相容而 未经安全性处置的危险废物。
做到分类贮存。
现场查看。
20.未将危险废物混入非危险 废物中贮存。
查看应急预案
O
16.按照预案要求每年组织应 急演练。
上年度组织应急预案培训和演 练。
查看应急预案 演练记录。Байду номын сангаас
九、贮存设施管理(《固
17.符合《危险废物贮存污染 控制标准》的有关要求。
贮存场所地面须作硬化防渗处 理,场所应有防雨、防扬散、 防淋溶措施;设置废水导排管 道或渠道,将冲洗废水纳入企 业废水处理设施处理;贮存液 态或半固态废物的,还设置泄 露液体收集装置;场所应当设 置警示标志。装载危险废物的 容器完好无损。含有挥发性物 质的包装物密封性能良好。
做到分类贮存。
现场查看。
21.建立危险废物贮存台账, 并如实记录危险废物贮存情况
O
有台账,并如实记录危险废物 产生、贮存、转移情况。
现场查看台 账,并与贮存 实物核对。
十、利用、处置设施管理 (《固废法》第十三、五

危废仓安全检查表

危废仓安全检查表

危废仓安全检查表1.仓储场所内应禁止吸烟,并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。

这是根据《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)中9.2条的规定进行的安全检查。

2.仓储场所应按照GB 和GB 设置消防设施和消防器材。

根据《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)中10.1条的规定,进行了消防安全检查。

3.仓储场所的电器应与可燃物的保持不小于0.5m的防火间距,架空线路的下方不应堆放物品。

根据《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)中8.3条和8.6条的规定,进行了电器安全检查。

4.室内储存场所内敷设的配电线路,应穿金属管或难燃硬塑料管保护。

不应随意乱接电线,擅自增加用电设备。

这是为了遵守《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)中8.3条和8.6条的规定,进行的电器安全检查。

5.所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施,也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

这是根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB -2001/XG1-2013)中4.1条的规定进行的检查。

6.在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

这是遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB -2001/XG1-2013)中4.3条的规定进行的检查。

7.不得将不相容的废物混合或合并存放。

这是遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB -2001/XG1-2013)中4.5条的规定进行的检查。

8.装载液体、半固体危险废物的内须留足够空间,顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

这是根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB -2001/XG1-2013)中4.7条的规定进行的检查。

9.盛装危险废物的上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。

这是为了遵守《危险废物贮存污染控制标准》(GB -2001/XG1-2013)中4.9条的规定进行的检查。

10.危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。

危险废物检查表

危险废物检查表
危险废物检查表
序号
检查项目
现场情况
备注
1
标示张贴
1.1
标示是否齐全
1.2
标示内容填写是否规范无误(时间、名称、种类、数量)
1.3
标示是否摆放在醒目位置
2
台帐建设
2.1
台账是否按照省厅要求建立
2.2
台账包含危废是否齐全
2.3
台账内容填写是否规范
2.4
危废产生、贮存、利用、处置台账计算是否有误

相关制度建设
3.1
危废管理制度
3.1.1
是否建立规范的危废管理制度
3.1.2
危废管理制度是否包含措施和要求
3.1.3
现场是否张贴危废管理制度
3.2
危废管理组织机构图
3.2.1
危废管理组织机构图是否成立领导小组
3.2.2
危废管理组织机构图内成员及分工是否明确
3.2.3
是否张贴危废管理组织机构图
3.3
岗位责任制度
3.3.1
是否建立规范的岗位责任制度
3.3.2
所有危废管理人员岗位职责和责任是否明确
4
环保意外事故应急预案及演练记录
4.1
是否建立规范的环保意外事故应急预案
4.2
是否组织事故应急演练
4.3
应急演练内容是否齐全(包括:演练计划、过程、总结材料等)
5
职工培训计划和培训记录
5.1
是否有危废培训课件或材料
5.2
是否有每年度危废培训计划
5.3
是否有危废每一次培训记录
6
危废贮存
6.1
危废是否分类存放(明显的间隔和标示)
6.2
是否有规范的危废贮存场(地面硬化、遮雨棚、围墙、废水导排管道)
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
30
检查台账数据是否和网上按日申报的数据相一致。
31
抽查原始磅单、出入库台帐是否与转移联单相一致。
32
*对照许可证检查是否存在超量(实际接收量不得超过许可量,合同量不得超过许可量20%)、超范围、超期经营、不按核准经营地点、经营方式经营行为。
33
危险废物转移管理
*检查危废转移是否按照《危险废物转移联单管理办法》
危险废物运输、包装方式
3
运输工具
检查运输工具是否具有危险货物运输资质。
4
包装容器
*现场检查包装容器是否存在敞口、破损、泄露等问题。
5
依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》检查包装容器是否设置标签,形式是否符合要求。
6
*现场检查包装容器上的标签填写内容是否齐全(主要成分、危险情况、产生单位、联系人、联系电话、数量、出厂日期等)。
34
次生危废
处置利用情况
*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。
35
*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。
检查意见及整改建议
检查单位(章):
(本页不够可附页填报)
检查
人员
检查日期
受检单位
代表签字
注:1、打*号的项目为重点检查内容。
2、环保部门在危险废物经营单位申请换证时请将本表做为预审意见的附件盖章后上报省厅。
19
*查看监测结果是否达标。
20
检查企业是否通过对外网站、报纸、广播、电视等方式按季度向社会公布自行监测结果,或在当地环保部门网站上公布。
21
检查危险废物焚烧处置单位焚烧设施在线监控系统是否正常联网运行。
22
*查看在线监控系统显示的当前及历史相关工艺参数及污染物浓度数据是否达标。
23
应急预案检查
现场查看处置、贮存场所配备的应急Βιβλιοθήκη 援设备是否齐全等。危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
附件2
佳木斯危险废物现场检查记录表
经营单位
法人代表
地址
联系人
电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注


危险废物入厂特性分析
1
实验室设施、设备
检查实验室设备,确定可以满足对接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
9
*查看危险废物贮存是否有磅单和原始出入库台账。
危险废物
贮存方式
10
危险废物贮存场所
现场检查贮存台账数据是否与实际贮存情况相符。
11
*现场检查是否存在危险废物露天堆放或不相容危废混合存放。
12
现场检查是否存在危险废物贮存超过1年未经环保部门批准。
处理处置与污染防治
13
利用处置设施
*核对危险废物利用处置设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
24
检查应急预案是否按规定在环保部门备案。
25
*检查是否有1年内的演练记录。
处理处置与污染防治
26
规范化管理及制度落实情况
*按规范化管理指标体系打分是否达标。
27
现场查看是否有人流和物流出入厂监控和记录。
28
查看培训计划和培训记录是否完整。
经营
情况
29
危险废物
经营情况
*检查危险废物进、出库台账、生产台账、次生废物台账、水电汽药剂使用记录(含缴费或采购发票复印件)、月报表(含合同签订情况统计)等经营记录是否齐全。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
相关文档
最新文档