危废检查表
危险废物管理监督检查表
31
业务培训
危险废物产生单位对本单位工作人员进行培训。
注 4:第五条
编制依据:
注 1:《固体废物污染环境防治法》
注 2: 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)
注 3: 《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)
注 4: 《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]目,并加盖公章。
13
转移联单保存齐全。
14
经营许可证
转移的危险废物受委托单位持危险废物经营许可证。
注1:第五十七条
15
有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置危险废物合同。
16
应急预案备案
制定了意外事故的防范措施和应急预案。
注1:第六十二条
17
向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。
注1:第十三条
26
建立危险废物利用台账,并如实记录危险废物利用情况。
27
定期对利用设施污染物排放进行环境监测,并符合相关标准要求。
28
处置设施管理
依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
注1:第十三条、五十五条
29
建立危险废物处置台账,并如实记录危险废物处置情况
30
定期对处置设施污染物排放进行环境监测,并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染
8
申报登记
如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存处置等有关资料。
注1:第五十三条
9
申报事项有重大改变的,及时申报。
10
源头分类
是否按照危险废物特性分类进行收集、贮存。
危险废物储存安全检查表
检查人:检查日期: 年 月 日
序号
检查标准
方法
检查评价
是否符合
不符合及主要问题
1
储存危险废物的设施、场所,必须设置危险废物的警告标志和安全警示标志。
查现场
2
危险废物暂存间应落实双人双锁管理。
查现场
3
危险废物暂存间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)。
查现场
4
应配备劳动防护用品及工具,并设有应急防护设施(洗眼器、灭火器、收集桶、吸收棉、沙土等)。
查现场
17
及时转运危险废物,避免存量过多,每年至少转运一次。物标签应完好,无污损。
查现场
13
所有具有挥发性的危险废物,必须放置于容器或包装物内并予以密封。
查现场
14
储存液态、半液态的危险废物必须设置导流渠、收集池或收集桶,不得堵塞、存有杂物。
查现场
15
危废储存间照明设施良好,能满足照明要求。
查现场
16
地面应采取防渗漏措施,且无明显裂隙、破损。
查现场
5
应设置危险废物管理责任制度、出入库操作规程。
查现场
6
应建立危险废物出入库台账,记录及时、全面。
查文件
7
具有禁忌化学反应性的危险废物应分离存放。
查现场
8
性质相容的不同品类的危险废物应分货位分区存放,货位标识清晰。
查现场
9
盛装危险废物的容器和包装物必须全部粘贴危险废物标签,标签上须体现名称、危险性、产生日期及重量等重要信息。
危险废物检查表
危险废物检查表危险废物检查表一、概述危险废物是指对人类、动植物和环境都具有危害的物质或物品,是产生、储存、利用和处理过程中所产生的废物。
为确保危险废物的安全排放和处置,需要对其进行定期的检查和监测。
二、检查范围检查范围包括危险废物的产生源、存储、运输和处置等环节。
具体包括以下方面:1. 危险废物的分类及归集;2. 危险废物的存储环境及容器的装载情况;3. 危险废物的运输工具和运输管道的安全情况;4. 危险废物的处置设施和排放情况;5. 危险废物产生环节的安全设施和操作规程是否符合相关法律法规。
三、检查要点1. 危险废物的分类与归集是否符合规范。
2. 危险废物的存储环境是否达到规定标准。
3. 危险废物容器的装载情况是否安全可靠。
4. 危险废物的运输工具和运输管道是否存在泄漏隐患。
5. 危险废物的处置设施和排放情况是否合规。
6. 危险废物产生环节的安全设施和操作规程是否符合相关法律法规。
四、检查流程1. 准备工作:收集有关危险废物的资料,明确检查的范围和要点。
2. 实地检查:对危险废物的产生源、存储、运输和处置等环节进行实地检查。
3. 记录资料:对检查过程中发现的问题及时记录,并拍照留证。
4. 督促整改:对发现的问题进行督促整改,确保危险废物的安全排放和处置。
五、要点说明1. 危险废物的分类与归集根据危险废物的性质和处理方式,将其分为不同类别,并采取相应的措施进行归集。
进行检查时需要检查是否存在混合归集,以及是否存在不符合规定的危险废物。
2. 危险废物的存储环境危险废物的存储环境需要达到一定的要求,包括温度、湿度、光照、通风等方面。
在检查时需要检查存储环境是否符合规定要求,同时需要检查容器的密封性、稳固性是否良好。
3. 危险废物容器的装载情况危险废物的容器需要具备耐腐蚀、防渗漏、防毒性、防爆性等特点,同时需要规范标注标示。
在检查时需要检查容器的装载情况是否合规,是否存在容器破损、漏液等情况。
4. 危险废物的运输工具和运输管道危险废物的运输工具和运输管道需要具备防渗漏、防毒性、防爆性等特点,同时需要规范标注标示。
危险废物经营单位现场检查记录表【模板】
(盖章)
涉“两危”废物类型
和数量
企业地址(经纬度、度分秒)
市/州区/县(行委)(° ′ ″)
行业类别
企业联系人及电话
检查时间
法人
企业情况概述(生产规模、主要产品、2020年产品产量等)
现场检查记录
1.关停产企业基本情况(责任主体情况、现场管理人员、关闭拆除计划等)。
现场检查记录
2.企业内部、周边及尾矿堆场遗留涉两危的原辅料、中间物料、产品、固体废物(包含危险废物)情况。
3.遗留各类物料贮存情况,存在的环境和安全隐患。
整改要求
整改时限
现场检查人员签字
企业负责人
确认签字
同意检查组提出的整改意见,承诺将在规定期限内完成整改。
签字:日期
社会源危险废物现场检查记录表
(存在整改问题的附现场检查笔录)
企业名称
(盖章)
涉“两危”废物类型
和数量
企业地址(经纬度、度分秒)
市/州区/县(行委)(° ′ ″)
同意检查组提出的整改意见,承诺将在规定期限内完成整改。
签字:日期
危险废物经营单位现场检查记录表
(存在整改问题的附现场检查笔录)
企业名称
(盖章)
产废类型,
2020年合计产废量
企业地址(经纬度、度分秒)
市/州区/县(行委)(° ′ ″)
行业类别
企业联系人及电话
检查时间
法人
企业情况概述(生产规模、主要产品、2020年产品产量等)
1.按照危险废物经营许可证批复开展经营活动情况。
2.危险废物超期贮存、贮存设施及场所建设管理、标识标牌规范设置、危险废物规范包装等情况,是否存在环境和安全风险隐患。
危险废弃物检查表
危险废弃物检查表
1. 检查目的
本检查表旨在评估和记录危险废弃物管理情况,以确保合理的废弃物处理和环境保护措施。
2. 废弃物管理程序
请回答以下问题,评估废弃物管理程序的有效性。
- 废弃物分类是否准确,并符合相关法规要求?
- 废弃物的包装和储存是否符合安全要求?
- 废弃物的运输是否采取了合适的措施,包括使用适当的和标识?
- 废弃物的处置是否符合环境保护标准?
- 是否有相关的培训计划,确保员工了解正确的废弃物管理方法?
3. 废弃物清单
请列出以下常见危险废弃物,并记录其处理方式。
4. 废弃物和标识
请回答以下问题,评估废弃物和标识的合规性。
- 废弃物是否具备适当的密封性和耐腐蚀性?
- 废弃物上是否标注了废弃物的名称、危险性质和处理要求?
- 废弃物的存放位置是否合理,并与相关人员易于识别?
5. 废弃物存储区域
请回答以下问题,评估废弃物存储区域的安全性。
- 废弃物存储区域是否有必要的安全措施,如防火设施和泄漏防护措施?
- 废弃物存储区域是否定期清理和维护?
- 废弃物存储区域是否与其他区域、设备和设施的安全要求相符?
6. 员工培训和意识
请回答以下问题,评估员工培训和意识的情况。
- 员工是否接受过相关的废弃物管理培训?
- 员工是否知晓废弃物管理的重要性和相关法规要求?
- 是否有机制确保员工持续关注废弃物管理和环境保护问题?
7. 总结
根据以上评估,确保危险废弃物管理符合相关法规要求,并采取措施改进和提升废弃物管理水平。
> 注意:本检查表仅供参考,具体的废弃物管理要求需结合实际情况和相关法规进行具体操作。
危险废物检查表
附件2
佳木斯危险废物现场检查记录表经营单位法人代表源自地址联系人电话
检查项目
检查子项目
检查方法
是否合格
备注
是
否
危险废物入厂特性分析
1
实验室设施、设备
检查实验室设备,确定可以满足对接收废物的检测要求。无法自行分析的项目,应有与有资质单位签订的委托分析合同。
2
入厂分析记录
*随机抽查入厂化验原始记录,原始记录应保存完整,并做到“一厂一档”。
14
按工艺过程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、水电使用记录。
15
污染防治设施
*核对污染防治设施和工艺是否与环评及危险废物经营许可条件相符。
16
按工艺流程检查设施是否正常运行,是否存在跑冒滴漏,并查看运行记录、药剂使用记录。
17
*查看是否有废水、废气、噪声环境监测报告。
18
核对实际自行监测项目和频次是否与经环保部门备案的自行监测方案相一致。(针对自承担监测企业检查监测设备是否有维护、保养记录)。
危险废物
贮存方式
7
危险废物贮存场所
*现场检查贮存场所地面、四周的裙角、渗滤液收集槽或收集池等是否做防腐防渗处理。焚烧处置单位贮存仓库是否设置了气体收集、净化装置。
8
现场检查是否依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》()、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》在贮存场所设置警告标志。
34
次生危废
处置利用情况
*检查生产过程新产生危废的种类和数量是否与环评一致。
35
*检查生产过程新产生危废是否按规定自行或交有资质单位进行处置利用。
废弃物检查表
废弃物检查表
说明:
- 本检查表用于检查废弃物的储存、处理和回收情况,以保障废弃物的合理管理和环境保护。
- 废弃物应根据其类型储存,并遵守相应的管理规定和处理方法。
- 废弃物的正确处理有助于减少环境污染和资源浪费,请务必认真履行废弃物管理职责。
使用本检查表时,请对每个检查项目逐一进行检查,并在“结果”栏中标记“是”或“否”来记录检查结果。
如发现问题,请立即采取相应措施进行整改,并确保废弃物得到正确处理和管理。
注意:本检查表仅供参考,具体废弃物管理和处理的要求还需根据相关法律法规和实际情况进行细化。
危险废物检查表
序号
检查项目
现场情况
备注
1
标示张贴
1.1
标示是否齐全
1.2
标示内容填写是否规范无误(时间、名称、种类、数量)
1.3
标示是否摆放在醒目位置
2
台帐建设
2.1
台账是否按照省厅要求建立
2.2
台账包含危废是否齐全
2.3
台账内容填写是否规范
2.4
危废产生、贮存、利用、处置台账计算是否有误
相关制度建设
3.1
危废管理制度
3.1.1
是否建立规范的危废管理制度
3.1.2
危废管理制度是否包含措施和要求
3.1.3
现场是否张贴危废管理制度
3.2
危废管理组织机构图
3.2.1
危废管理组织机构图是否成立领导小组
3.2.2
危废管理组织机构图内成员及分工是否明确
3.2.3
是否张贴危废管理组织机构图
3.3
岗位责任制度
3.3.1
是否建立规范的岗位责任制度
3.3.2
所有危废管理人员岗位职责和责任是否明确
4
环保意外事故应急预案及演练记录
4.1
是否建立规范的环保意外事故应急预案
4.2
是否组织事故应急演练
4.3
应急演练内容是否齐全(包括:演练计划、过程、总结材料等)
5
职工培训计划和培训记录
5.1
是否有危废培训课件或材料
5.2
是否有每年度危废培训计划
5.3
是否有危废每一次培训记录
6
危废贮存
6.1
危废是否分类存放(明显的间隔和标示)
6.2
是否有规范的危废贮存场(地面硬化、遮雨棚、围墙、废水导排管道)
危险废物检查表
危险废物的贮存场所或设施是否设专人管理。
查现场
危险废物包装容器进行检查,是否破损。
查现场
危险废物贮存设施是否建设防渗收集、通风设施。
查现场或者询问
是否配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具和应急防护设施。
危险废物贮存设施是否有混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物
受检单位
受检单位负责人
检查时间
检查人员
序号
检查项目
检查内容
检查标准或依据
检查方法
检查结果
不符合描述
1
危险废物暂储库
现场危险废物标签、标识是否规范,是否有环保宣传标语。
《危险废物贮存控制污染控制标准》(GB18597)
查现场或拍照
危险废物管理制度、仓库管理制度是否建立健全。
2
危险废物管理台账
记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位、人员姓名。
查记录
是否制定危险废物突发事故应急预案、并进行演练。
查记录
查验处置危险废物厂家的许可经营范围。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
危险废料检查表
危险废料检查表1. 废料信息
- 废料名称:
- 生产日期:
- 废料来源:
- 废料数量:
- 废料存储地点:
- 废料处理方式:
2. 废料性质
- 是否可燃:
- 是否易爆:
- 是否具有腐蚀性:
- 是否有毒害:
- 是否具有放射性:
- 其他特殊性质:
3. 废料包装与运输
- 废料包装方式:
- 是否符合运输规定:
- 有无破损或泄漏情况:
- 运输过程中是否采取了必要的安全措施:4. 废料存储条件
- 废料存储:
- 存储环境是否合适:
- 废料存储区域是否标示清晰:
- 存储区域是否有必要的安全设施:
5. 废料处理记录
- 废料处理日期:
- 废料处理方式:
- 处理结果及效果:
6. 废料应急处理计划
- 应急处理流程:
- 应急处理设备与材料:
- 应急联系人及
- 应急演练情况记录:
7. 废料安全知识培训
- 废料相关知识培训是否进行:- 培训内容及日期:
- 培训对象及参与人数:
- 培训效果评估:
8. 废料管理责任人
- 责任人姓名:
- 责任人联系方式:
- 责任人角色说明:
以上为危险废料检查表的内容,用于记录废料的相关信息、处
理情况和应急措施等。
请按照实际情况填写并保持完整性和准确性。
危险废物产生单位现场检查表
附件4:
危险废物产生单位现场检查表
检查时间:2011年月日时至2011年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
参加检查人员:姓名/单位:姓名/单位:
姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
检查人员要填写检查记录并签字。
检查记录要简练、准确、清晰。
对废物流向、贮存、利用、处置信息,要核查原始凭证。
表3.1 产生废物单位检查表:基本情况
表3.2 产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况
表3.3产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况(续)。
固体废物(危险废物)现场检查表
联系方式: 记 录 人:
—5—
年月日 年月日
四、危险废物处置情况
委托 外单 位处 置
委托单位: 处置方式: 办理委托处置相关手续:
自行 处置
处置设施环保手续是否齐全: 处置方式: 处置台帐建立情况:
许可证号:
五、危险废物贮存情况
贮存仓库位置: 环评及批复相关要求:
贮存仓库面积:
贮存仓库现场检查情况:
—3—
六、整改要求
—4—
被检查人员: 检 查人员:
固体废物(危险废物)产生企业现场检查表
编号:G(W)□□□□—□□
一、基本情况 企业名称 企业地址
(盖章) 法人代表 邮政编码
联系人
联系方式
序号
名称
一般固体废物基本情况 单位 产生量 利用量 处置量 贮存量 排放量
序号 备注:
名称
危险废物基本情况
代码 单位 产生量
HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW
利用量
处置量 贮存量
—1—
二、现场检查情况
固体 废物 现场 检查 情况
危险 废物 现场 检查 情况
三、危险废物综合利用情况
委托 外单 位综 合利 用
委托单位: 利用方式: 办理委托综合利用相关手续:
被检查人员:
联许可证号:
年月日 年月日
自行 综合 利用
综合利用设施环保手续是否齐全: 自行综合利用方式: 利用台帐建立情况:
危险废物专项整治检查表
管理计划是否及时变更并报环保主管部门备案
6
是否如实向环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
7
危险废物是否按种类分别存放,且不同类废物间有明前,是否向环境保护主管部门申报危险废物转移计划,并取得批复。
9
转移联单是否保存齐全。
10
是否按规范填写转移联单。
伊犁公司危险废物专项整治检查表
年月日
序号
检查内容
检查结果
整改期限
整改落实人
签名
备注
1
是否建立了责任制度,负责人明确,责任清晰;负责人是否熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。
2
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物识别标志。
3
危废贮存设施是否设置危险废物识别标志。
4
危险废物管理计划是否包括减少危险废物产生量和危害性的措施,以及危险废物贮存、利用、处置措施。
17
危险废物容器或者包装物是否完好无损,是否存在危险废物遗撒、渗漏现象。
18
危险废物贮存台账是否如实填写并规范记录危险废物贮存情况。
19
危险贮存设施是否依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
20
危废贮存设施内通风、照明设施运行是否正常。
检查人员意见:
检查人员签字:
11
是否将危险废物全部提供或委托给持有危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
12
是否制定了危险废物的防范措施和应急预案。
13
与危险废物经营单位签订有委托利用、处置合同。
14
是否开展危险废物相关的培训并保留相关资料
15
是否开展危险废物应急演练并保留有相关资料
危废贮存检查记录表
2016 年
1 存放袋是否有破损
废 2 是否混有其他废弃物 漆 3 放置位置是否合理 渣 4 缠绕膜是否紧固缠绕
5 是否有明显警示标志
1 是否合理堆放 油 2 放置位置是否合理 漆 桶 3 是否混有其他废弃物
4 是否有明显警示标志
10 是否有桶盖 废 11 油桶是否破损 机 油 12 放置位置是否合理
13 是否混有其他废弃物
废 14 是否有桶盖 乳 15 油桶有其他废弃物
点检人
危废检查记录表
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一周
二 周
三周 四周
一 周
二周 三周 四周 五周
一 周
二 周
三周 四周
一 周
二 周
三 周
四周 五周
一 周
二周 三周
四 周
一 周
二 周
三 周
四 周
确定人 注:1.每次点检OK时,需在相应字段打“√”,异常时“×”。发现异常立即通知责任部门进行整改。
主管:
危废检查表
附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时
间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人
员:姓名/单位:姓名/ 单位:姓名/ 单位:主持检查人
姓名:执法证件号:
员:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2. 检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4. 标注“ *”的应重点核查,达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ”;
其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。
5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。
6. 对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
有害化学废物检查表
有害化学废物检查表
1. 介绍
本文档旨在提供一个有害化学废物检查表的样本,以便对有害化学废物进行检查和记录。
有害化学废物对环境和人类健康具有潜在风险,因此需要进行有效的管理和处理。
2. 检查表
3. 使用说明
- 检查人员应按照检查表中的事项进行逐项检查,并记录相应检查结果。
检查结果可选择是、否或不适用(N/A)。
- 如果某一检查事项的检查结果为“否”,则相应问题应进行记录,并采取必要的措施进行修复或改进。
- 定期进行有害化学废物检查,以确保废物管理和处理符合相关法规和标准。
4. 注意事项
- 本检查表仅供参考,可根据实际需求进行适当修改和调整。
- 检查人员应具备相关化学废物管理和处理知识,并遵循相关
安全操作规程。
- 检查人员应妥善保管和管理检查记录,并确保其可随时提供
给相关监管机构。
以上是有害化学废物检查表的样本,请根据实际情况进行检查
和记录,确保化学废物的合理管理和处理,以保护环境和人类健康。
---
*注意:以上为简要说明,具体的检查表内容应根据实际情况
进行调整和完善。
*。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/ 地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:
姓名/ 单位:姓名/单位:姓名/ 单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2. 检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4. 标注“ *”的应重点核查,达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ”;其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。
5. 备注栏可对检查情况进行简要记录。
6. 对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。