危险废物产生单位规范化管理现场检查表
XXX省XXX市工业危险废物产生单位规范化管理指标及现场检查表
1
资料核查(查看应急预案)
2.有意外事故的情形及相应的处理措施;()
1
3.有应急预案中要求配置的应急装备及物资;()
1
4.内部及外部环境发生改变时,及时对应急预案进行了修订。()
1
(二)向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案,并按照预案要求每年组织应急演练。
综合否决项:出现以下情况,该项得分为0,企业危险废物规范化评定为不达标,否则按实际情况评分:
危险废物贮存场所实际贮存最大量>其设计最大量,或危险废物露天存放
2
现场核查,
资料核查(查找设计资料、贮存台账等)。
二、经营许可证制度(《固体法》第五十七条)
转移的危险废物,全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。
1.设置了规范的(样式正确、内容填写完整)危险废物识别标志。()
2
现场核查
2.识别标志有1处错误。()
1
3.未设置识别标志或识别标志样式不正确、填写内容有两处及以上错误。()
0
(二)收集、贮存、运输、利用、处置危险废物得设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)所示标签设置危险废物识别标志。
4.检查人员视情况填写附表3、附表4,不作强制要求。
综合评估
优秀口达标口基本达标口不达标口
检查表口附表1口附表2口合计得分
检查项目
检查主要内容
达标标准
评分细则
分数
检查
方法
满分
得分
一、一般工业固废储存处置场污染控制标准第七条
工业危险废物规范化管理抽查表
附3-1:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1、检查组应该至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2、检查人员要填写检查记录并签字。
3、对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要检查原始凭证。
4、标注“*”的应重点检查,达标的计“2”,基
本达标计“1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“1”,不达标的计“0”。
5、备注栏可对
检查情况进行简要记录。
6、对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:联系电话:
检查人员姓名:执法证件号:
检查人员姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
1。
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
有获得环保部 门批准的转移 计划。
1.有获得环保部门批准的转移 划。得2分。
2.未获得环保部门批准,擅自 移危险废物。得0分。 注:需报批转移计划指跨设 市、跨省的转移,设区市市 转移不需报批,该项不适用
按照实际转移 的危险废物, 如实填写危险 废物转移联 单。
1.根据实际转移的危险废物, 照《危险废物转移联单管理 法》如实填写、运行危险废 转移联单。得4分。 2.联单填写不规范,存在两处 以下错填、漏填等情况。得 分。 3.对未执行一车一联单、联单 按规定交付相应单位、未按照 际转移情况填写联单、联单为 所在地设区市环保部门发放及 单填写存在错填、漏填在两处 上。得0分。
《危险废
物转移联
六、转移 联单制度 (《固体 法》第五 十九条)
单管理办 法》有关 规定,如 实填写转 移联单中 产生单位
4
栏目,并
加盖公
章。
危险废物按种 类分别存放, 且不同类废物 间有明显的间 隔(如过道 等)。
A.危险废物按种类分别存放 B.不同废物间有明显间隔( 过道等)。
以上每项符合得1分。 注: 此条考核收集时的源 类。
检查项目
检查主要 内容
一、污染 环境防治 责任制度 (《固体 废物污染 环境防治 法》,以 下简称 《固体 法》,第 三十条)
1.产生工业 固体废物 的单位应 当建立、 健全污染 环境防治 责任制 度,采取 防治工业 固体废物 污染环境 的措施。
分数 满得 分分
2
1
达标标准
建立了责任制 度,负责人明 确,责任清 晰;负责人熟 悉危险废物管 理相关法规、 制度、标准、 规范;制定的 制度得到落 实,采取了防 治工业固体废 物污染环境的 措施。
1.在适当场所的显著位置张贴 险废物污染防治责任信息, 张贴信息能够表明危险废物 生环节、危险特性、去向及 任人等。得1分。 2.未张贴危险废物污染防治责
危险废物产生单位检查表
考核得分
达标
基本达标
不达标
发现的问题
1.危险废物产生环节
2.危险废物贮存环节
3.危险废物转移环节
4.危险废物自行利用处置环节
5.委托利用处置危险废物环节
现场监察结论:
是否为构成涉嫌严重污染环境罪案件:
违法行为处理建议:
执法人员姓名
工作单位
执法证号
被检查单位现场负责人
法人代表
联系电话
现场负责人姓名
职务
联系电话
产品名称
环评产废种类(HW01-HW50)及
数量(吨/年)
现场监察情况
被检查单位生产状态
在建试生产正常生产停产季节性停产关闭
1.危险废物产生情况,主要包括:实际产生危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)等。
2.危险废物贮存情况,主要包括:贮存危险废物种类(HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、贮存设施情况等。
(签字):
年 月 日
记录人:
(签字)
年 月 日
www55topcom德信诚培训网危险废物产生单位检查表被检查单位所属行业单位地址邮政编码法人代表联系电话现场负责人姓名职务联系电话产品名称环评产废种类hw01hw50及数量吨年现场监察情被检查单位生产状态在建试生产正常生产停产季节性停产关闭1
附件1
危险废物产生单位检查表
被检查单位
所属行业
单位地址
邮政编码
3.危险废物转移情况,主要数量(吨)、危险废物运输、转移联单执行情况等。
4.自行利用处置危险废物情况,主要包括:利用处置方式、利用处置危险废物种类( HW01-HW50)及各类危险废物数量(吨)、利用处置设施运行情况等。
危废检查表
附件3
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表9页
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
单位名称:
单位地址:
法定代表人:环保负责人:
检查时间:年月日时至时
检查人员:姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
姓名:单位:环境监察执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有环境监察执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对危险废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.根据评分细则给出得分。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.检查的主要内容不适用的,计为0分,并将该项分值从满分中扣除后,按比例换算达标、基本达标、不达标界值。
危险废物规范化管理检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日
单位名称:
单位地址:
法定代表人:
联系人及联系电话:
危险废物名称及数量:
危险废物去向:
检查人员:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
—1—
—2—
—3—
—4—
—5—
—6—
—7—。
危废检查表
附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;
其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
.。
固废检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位 / 地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名 / 单位:姓名 / 单位:姓名 / 单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1. 检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2. 检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“-1 ”;其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ 0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6. 对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表
附一:工业危险废物产生单位规范化管理指标及检查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
10—11—12—13—14—15—附二:危险废物(含医疗废物)经营单位规范化管理指标及检查表检查时间:年月日时至年月日时单位/地址:法定代表人:被调查人姓名:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:记录员:姓名:执法证件号:注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4. 标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6. 危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的,应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。
7. 检查的主要内容不适用的,对相关栏目以达标计。
16—17—18—19—20—21—22。
固体废物(危险废物)现场检查表
利用量Leabharlann 处置量 贮存量—1—
二、现场检查情况
固体 废物 现场 检查 情况
危险 废物 现场 检查 情况
三、危险废物综合利用情况
委托 外单 位综 合利 用
委托单位: 利用方式: 办理委托综合利用相关手续:
被检查人员:
联系方式:
检 查人员:
记 录 人: —2—
许可证号:
年月日 年月日
自行 综合 利用
综合利用设施环保手续是否齐全: 自行综合利用方式: 利用台帐建立情况:
固体废物(危险废物)产生企业现场检查表
编号:G(W)□□□□—□□
一、基本情况 企业名称 企业地址
(盖章) 法人代表 邮政编码
联系人
联系方式
序号
名称
一般固体废物基本情况 单位 产生量 利用量 处置量 贮存量 排放量
序号 备注:
名称
危险废物基本情况
代码 单位 产生量
HW HW HW HW HW HW HW HW HW HW
联系方式: 记 录 人:
—5—
年月日 年月日
四、危险废物处置情况
委托 外单 位处 置
委托单位: 处置方式: 办理委托处置相关手续:
自行 处置
处置设施环保手续是否齐全: 处置方式: 处置台帐建立情况:
许可证号:
五、危险废物贮存情况
贮存仓库位置: 环评及批复相关要求:
贮存仓库面积:
贮存仓库现场检查情况:
—3—
六、整改要求
—4—
被检查人员: 检 查人员:
危险废物产生单位现场检查表
附件4:
危险废物产生单位现场检查表
检查时间:2011年月日时至2011年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
参加检查人员:姓名/单位:姓名/单位:
姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
检查人员要填写检查记录并签字。
检查记录要简练、准确、清晰。
对废物流向、贮存、利用、处置信息,要核查原始凭证。
表3.1 产生废物单位检查表:基本情况
表3.2 产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况
表3.3产生废物单位检查表:废物贮存、利用、处置情况(续)。
工业危险废物产生单位规范化管理自查表(水泥)
B.有演练的图片、文字或视频记录;
C.有演练后的总结材料;
D.参加演练人员熟悉应急防范措施。
资料检查(查看应急预案演练记录)、现场询问
九、业务培训(《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》,环发〔2011〕19号第五条)
17.危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。
2.环境影响评价文件中对危险废物贮存设施进行了评价,但未完成“三同时”验收。得1分。
3.环境影响评价文件中未对危险废物贮存设施进行评价。得0分。
注:对《环境影响评价法》实施前已建成,又未发生改建、扩建的项目,该项不适用。
资料检查(查看环评及批复、验收报告等)
未对新建危险废物库房进行环境影响评价。
19.符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。
贮存场所地面作硬化及防渗处理;场所应有雨棚、围堰或围墙;设置废水导排管道或渠道,将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理;贮存液态或半固态废物的,需设置泄露液体收集装置;装载危险废物的容器完好无损。
A.贮存场所地面硬化及防渗处理;
B.场所应有雨棚、围堰或围墙,并采取措施禁止无关人员进入;
C.设置废水导排管道或渠道;
A.危险废物按种类分别存放;
B.不同废物间有明显间隔(如过道等)。
以上每项符合得1分。
注:此条考核收集时的源头分类。
现场核查
六、转移联单制度(《固体法》第五十九条)
9.在转移危险废物前,向环保部门报批危险废物转移计划,并得到批准。
有获得环保部门批准的转移计划。
1.有获得环保部门批准的转移计划。得2分。
1.环境影响评价文件中对危险废物利用设施进行了评价,且完成了“三同时”验收或在经核准的试生产期内。得2分。
危废产生单位现场检查表
附一:
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:被调查人姓名:
检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:
主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
—9—
—10—
—11—
—12—
—13—
—14—
—15—。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
济南市危险废物产生单位规范化管理现场检查表
检查时间:年月日时至年月日时
单位/地址:
法定代表人:联系电话:被调查人姓名:联系电话:检查人员:姓名/单位:姓名/单位:姓名/单位:主持检查人员:姓名:执法证件号:
记录员:姓名:执法证件号:
综合评估:达标□基本达标□不达标□
整改要求:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。
2.检查人员要填写检查记录并签字。
3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。
4.标注“*”的应重点核查,达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“-1”;其余项目达标的计“2”,基本达标计“ 1”,不达标计“0”。
5.备注栏可对检查情况进行简要记录。
6.对产生单位,未自行利用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。