YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-生产部

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XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表3文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.4文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.5文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.6文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.7文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.8文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.9文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.11文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.12文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.13文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.16文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表17文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.19文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.20文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.21文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.22文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.23文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.24文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.25文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表26文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.29文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.30文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.31文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.32文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.33文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表34文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.35文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.36文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03 №:000237文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.38文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.39文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.40文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.41文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.《医疗器械生产质量管理规范》无菌医疗器械现场检查指导原则不适用条款说明42文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.。

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-供应部

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-供应部

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03 №:201704050001审核日期2017.04.05 审核人员XXXXX、XXXX受审部门供应部受审部门负责人XXXX序号涉及条款检查内容检查方法检查结果1 1.1.1应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组织机构图。

查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图,是否明确各部门的相互关系。

是。

查《质量手册》中的FX/SC 2.0《组织机构图》和FX/SC 3.0《职责分配表》。

符合要求2 *1.1.2应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对各部门的职责权限作出了规定;质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

是。

查《质量手册》和《程序文件》FX/CX 5.5《职责、权限与内部沟通程序》。

符合要求3 2.1.1 厂房与设施应当符合生产要求。

是。

现场查看。

符合要求4 2.4.1 厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施,有效防止昆虫或其他动物进入。

现场查看是否配备了相关设施。

是。

现场查看。

符合要求5 2.6.1 仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。

是。

现场查看原辅材料仓库。

符合要求6 2.6.2 仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品,便于检查和监控。

现场查看是否设臵了相关区域并进行了标识,对各类物料是否按规定区域存放,应当有各类物品的贮存记录。

是。

现场查看原辅材料仓库。

符合要求7 2.13.1 与无菌医疗器械的使用表面直接接触、不需清洁处理即使用的初包装材料,其生产环境洁净度级别的设臵应当遵循与产品生产环境的洁净度级别相同的原则,使初包装材料的质量满足所包装无菌医疗器械的要求;若初包装材料不与无菌医疗器械使用表面直接接触,应当在是。

YYT0287-2017标准与医疗器械法规对照表

YYT0287-2017标准与医疗器械法规对照表

《生产规范》64号公告第二十六、第二十七 条
4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.3.1
4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4 对更改的记录
《生产规范》64号公告第二十六、第二十七 的具体要求“更改记录应签注姓名和日期,

并使用有信息仍清晰可辨”
4.4.4
《生产规范》64号公告第六条 《生产规范》64号公告第七条 《生产规范》第六条、第二十四条
1.2.2、1.2.3、1.2.4 *1.2.5 1.2.2 要求建立制定质量方针和目标的程序
5.4.1 质量目标 5.4.2 质理管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则
《生产规范》第六条、第二十四条
5.11.1
《生产规范》64号公告第二条、第四条、第 8.6.1 留样规定是对产品所要求的验证活动
三十八条
的策划安排,明确”应当根据产品和工艺特
点制定留样管理规定“
9.2.1 明确与产品有关的适用的法规要求, ”直接销售自产产品或者选择医疗器械经营 企业,应当符合医疗器械相关法规和规范要 求“
7.2.2 产品要求的评审
4.2.3 医疗器械文档
4.2.4 文件控制
4.2.5 记录控制
5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.六、十八、二十一、四十 二条
7号令第三章委托生产管理 《生产规范》64号公告第五十八条 《医疗器械生产企业供应商审核指南》
《条例》第九条 (六) 《生产规范》64号公告第二十四条
*4.1.1 4.1.3
《生产规范》64号公告第二十四条

YYT0287-2017医疗器械内审检查表(内容已填写)全部门

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18
11.3.1
量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运 行有关的数据,验证产品安全性和有效性,
并保持相关记录。
查看数据分析的实施记录,是否按程序规定 进行,是否应用了统计技术并保留了数据分 析结果的记录。
是。查看《程序文件》 FX/CX 8.4 《数据分析 程序》。符合要求
应当建立质量管理体系内部审核程序,规定
17
*8.5.1
应当规定产品放行程序、条件和放行批准要 求。
查看产品放行程序,是否明确了放行的条件 和放行批准的要求。应当规定有权放行产品 人员及其职责权限, 并应当保持批准的记录。
是。查看《管理文件》 FX/GL 8.2.4-03 《产 品放行管理制度》 。符合要求
应当建立数据分析程序,收集分析与产品质
*4.1.1
应当建立健全质量管理体系文件,包括质量 方针和质量目标、质量手册、程序文件、技 术文件和记录,以及法规要求的其他文件。
标准实用
查看管理者代表的任命文件。 查看是否对上述职责作出明确规定。查看管 理者代表报告质量管理体系运行情况和改进 的相关记录。 查看相关人员的资格要求。
是。查看《质量手册》 ,企业按照法律、法规 和规章的要求编写文件、组织生产。符合要 求
FX/ JL8.2.2-03 审核日期
受审部门
序号
涉及条款
1
1.1.1
2
*1.1.2
3
1.2.1
4
1.2.2
5
1.2.3
6
1.2.4
2017.04.07
标准实用
XXXX医疗器械有限公司
内部审核检查表
审核人员
XXXX、 XXXX、 XXXX
№ :201704070001

内审表格YYT 0287-2017ISO134852016医疗器械生产质量管理规范及现场检查指导原则

内审表格YYT 0287-2017ISO134852016医疗器械生产质量管理规范及现场检查指导原则

审核实施计划
编号:XXXX-XX-XX
1.审核组组长:A 组员:B
2.审核时间:XX年X月X日至XX年X月X日
3.审核目的:
(1)检查本公司的质量管理体系运行的符合性和有效性;
(2)检查新修订质量体系文件是否符合YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016、《医疗器械生产质量管理规范》及现场检查指导原则的要求;
(3)完善公司质量管理体系。

4. 审核依据:
(1)YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》(简称“标准”);
(2)《医疗器械生产质量管理规范》(国家食品药品监督管理局令第64号)、《医疗器械生产质量管理规范现场检查指导原则》(食药监械监〔2015〕218号附件1)等相关法律法规;(3)公司质量管理体系文件;
(4)产品技术文件;
(5)公司的有关合同。

5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首末次会议:管理者代表、内审员全体成员及各部门负责人参加;
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

编制:审批:日期:
内审检查表
不符合项报告
内部质量管理体系审核报告
编制:审批:日期:。

YYT0287-2017内审:医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则+不适用条款说明

YYT0287-2017内审:医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则+不适用条款说明
原则不适用条款说明条款号2101植入和介入到血管内的无菌医疗器械及需要在10000级下的局部100级洁净室区内进行后续加工如灌装封等的无菌医疗器械或单包装出厂的配件其末道清洁处理组装初包装封口的生产区域和不经清洁处理的零部件的加工生产区域应当不低于10000级洁净度级别
查看标识和生产批记录。
我公司生产的医疗器械经灭菌后撕小包装直接使用,无直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊髓液或药液的零配件。因此,本条款不涉及,属于合理缺项。
9.4.1
需要由企业安装的医疗器械,应当确定安装要求和安装验证的接收标准,建立安装和验收记录。
本公司生产的产品为一次性使用无菌医疗器械,由经过培训的专业的医护人员临床使用,不得挪作它用,本体为一次性使用,用后按照相关法律法规销毁。因此,本条款不涉及,属于合理缺项。
我公司生产的医疗器械中无植入和介入到血管内的产品。因此,本条款不涉及,属于合理缺项。
2.14.1
对于有要求或采用无菌操作技术加工的无菌医疗器械(包括医用材料),应当在10,000级下的局部100级洁净室(区)内进行生产。
我公司无生产无菌加工技术的产品。因此,本条款不涉及,属于合理缺项。
6.7.1
对来源于动物的原、辅材料应当满足产品质量控制要求。
查看来源于动物的原、辅材料的采购资料,是否对去除病毒进行控制。
动物源性医疗器械的病毒控制参见ISO22442《医疗器械生产用动物组织及其衍生物》。
我公司无来源于动物的原辅材料。因此,本条款不涉及,属于合理缺项。
*7.22.1
对直接或间接接触心血管系统、淋巴系统或脑脊髓液或药液的零配件应当至少能追溯到产品生产所用的原材料、灭菌设备和生产环境。
9.4.2
由使用单位或其他企业进行安装、维修的,应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等,并进行指导。

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-生产部.doc

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-生产部.doc
洁净室(区)应当按照无菌医疗器械的生产工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行合理布局,人流、物流走向应当合理。同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间的生产操作不得互相交叉污染。
现场查看洁净室(区)的人流、物流走向是否合理,是否能够避免交叉污染。
洁净室(区)和非洁净室(区)之间应有缓冲设施。
是。现场观察。符合要求
仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品,便于检查和监控。
现场查看是否设置了相关区域并进行了标识,对各类物料是否按规定区域存放,应当有各类物品的贮存记录。
是。现场观察。符合要求
25
2.8.1
应当有整洁的生产环境。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对无菌医疗器械的生产造成污染。厂区应当远离有污染的空气和水等污染源的区域。
16
2.1.1
厂房与设施应当符合生产要求。
是。现在查看,厂房完好,布局合理,设施齐全。符合要求
17
2.2.2
生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。
是。现场观察。符合要求
18
2.2.3
产品有特殊要求的,应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响,必要时应当进行验证。
是。现场观察。符合要求
9
1.8.1
应当建立对人员的清洁要求,制定洁净室(区)工作人员卫生守则。
查看工作人员卫生守则,是否对人员清洁、进出程序、洁净服的穿戴作出规定。
是。查《管理文件》FX/GL 6.4-03《洁净区人员净化管理制度》。符合要求
10
1.8.2
人员进入洁净室(区)应当按照程序进行净化,并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。
必要时,相同洁净级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。

医疗器械生产质量管理规范YYT0287-2017质量手册程序对照表

医疗器械生产质量管理规范YYT0287-2017质量手册程序对照表

医疗器械生产质量管理规范/YY/T0287-2017/质量手册对照表(YY/T 0287-2017 idt ISO13485-2016)序号医疗器械生产质量管理规范要求(2014年64号公告)YY0287-2017条款质量手册QM程序文件QP第一章总则第一条为保障医疗器械安全、有效,规范医疗器械生产质量管理,根据《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械生产监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第7号),制定本规范。

0.1 发布令/第二条医疗器械生产企业(以下简称企业)在医疗器械设计开发、生产、销售和售后服务等过程中应当遵守本规范的要求。

4.1 1.1总则/第三条企业应当按照本规范的要求,结合产品特点,建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系,并保证其有效运行。

4.1 1.1 总则/第四条企业应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服务等全过程,所采取的措施应当与产品存在的风险相适应。

7.17.1/7.3.1《风险控制程序》第二章机构与人员第五条企业应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,并有组织机构图,明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

生产综合办公室门和质量综合办公室门负责人不得互相兼任。

5.5.13 质量管理体系组织结构图/5.5.1第六条企业负责人是医疗器械产品质量的主要责任人,应当履行以下职责:5.15.5.2(一)组织制定企业的质量方针和质量目标; 5.4(二)确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境等;6.1(三)组织实施管理评审,定期对质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进;5.6(四)按照法律、法规和规章的要求组织生产。

第七条企业负责人应当确定一名管理者代表。

管理者代表负责建立、实施并保持质量管理体系,报告质量管理体系的运行情况和改进需求,提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。

5.5.25.5.3/2.3管理者代表任命书/第八条技术、生产和质量综合办公室门的负责人应当熟悉医疗器械相关法律法规,具有质量管理的实践经验,有能力对生产管理和质量管理中的实际问题作出正确的判断和处理。

YYT0287-2017医疗器械质量管理体系质量手册

YYT0287-2017医疗器械质量管理体系质量手册

YY/T0287:2017医疗器械质量管理体系质量手册2017年11月21日发布 2017年11月21日实施目录0.1、前言及引言0.2、管理者代表任命书0.3、质量手册发布令100.4、质量手册发布令1. 范围1.1 总则1.2 应用2. 规范性引用文件3. 术语和定义4 .质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 医疗器械文件4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系的策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2管理者代表5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 .资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境和污染控制7 .产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 沟通7.3 设计和开发7.3.1总则7.3.2 设计和开发策划7.3.3 设计和开发输入7.3.4 设计和开发输出7.3.5 设计和开发评审7.3.6 设计和开发验证7.3.7 设计和开发确认7.3.8 设计和开发转换7.3.9 设计和开发更改的控制 7.3.10 设计和开发文档7.4 采购7.4.1采购过程7.4.2 采购信息7.4.3采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 产品的清洁7.5.3 安装活动7.5.4 服务活动7.5.5 无菌医疗器械的专用要求7.5.6 生产和服务提供过程的确认7.5.7 灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求 7.5.8 标识7.5.9 可追溯性7.5.10 顾客财产7.5.11产品防护7.6 监视和测量设备的控制8 .测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 反馈8.2.2 抱怨处理8.2.3向监管机构报告8.2.4内部审核8.2.5 过程的监视和测量8.2.6 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.3.1 总则8.3.2 交付前发现不合格品的响应措施 8.3.3 交付后发现的不合格品的响应措施8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 总则8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9 .MDD要求9.1 总则9.2 适用范围9.3 职责9.4 程序要求附录A 公司质量目标附录B 各部门目标分解附录C 职责分配表附录D 程序文件清单附录E 组织架构图附录F YY/T 0287-2017 和GB/T19001-2016 对应关系表0.2、前言及简述本文件为XX市XXXX有限公司之质量手册,详述本公司为符合顾客之要求所提供之质量、保证。

YYT0287_2017医疗器械生产企业内审检查表_技术部

YYT0287_2017医疗器械生产企业内审检查表_技术部
是。查技术部门负责人XXXX、生产部门负责人XXXX、质管部门负责人XXXX,有相应资质;2016年度岗位人员考核、评价和再评价确认满足要求。符合要求
4
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
是。查人员花名册。符合要求
5
2.22.2
与产品使用表面直接接触的气体,其对产品的影响程度应当进行验证和控制,以适应所生产产品的要求。
是。询问公司质量方针、2017年公司和部门质量目标,并查看2016年质量目标统计分析。符合要求
12
*4.1.4
技术文件应当包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。
是。现场查阅技术文件。符合要求
13
4.3.1
应当确定作废的技术文件等必要的质量管理体系文件的保存期限,满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。
是。抽查设计和开发文档。符合要求
16
5.1.1
应当建立设计控制程序并形成文件,对医疗器械的设计和开发过程实施策划和控制。
查看设计控制程序文件,应当清晰、可操作,能控制设计开发过程,至少包括以下容:
1.设计和开发的各个阶段的划分;
2.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动;
3.设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟通;
5.确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置;
是。查看2016年厂房验证中《车间不连续生产的验证(清场有效期验证)》。符合要求
11
*4.1.1
应当建立健全质量管理体系文件,包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录,以及法规要求的其他文件。

YYT 0287-2017医疗器械质量管理体系内审检查表

YYT 0287-2017医疗器械质量管理体系内审检查表
b)什么情况下需要进行文件评审。何时进行修改和重新批准及修改文件的实施情况。
检查文件更新情况。
a)文件发布前得到评审和批准,以确保文件是充分的;
c)是否编制有可识别文件现行修订状态的控制清单或相应的识别方法。控制清单是否可随时提供,抽查有关文件的有效版本(包括版次及修改码)是否能有效地控制。更改文件是否有明确更改标识或相应的记录,是否经再次批准。
c)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果并保持这些过程的有效性;
d)经济方面的问题是什么如成本、时间、浪费等
e)收集证据有哪些适用方法
d)监视、测量(适用时)和分析这些过程;
e)建立并保持为证实符合本国际标准和适用的法规要求的记录(见4.2.5).
4.1.4
组织应按本国际标准和适用的法规要求来管理这些质量管理体系过程。这些过程的变更应:
a)组织如何改进这些过程
b)需要采取哪些纠正措施和预防措施
c)这些纠正预防措施实施了吗,有效吗。
软件确认和再确认有关的特定方法和活动应与软件应用相关的风险相一致。
d)如何实施持续改进(设定新的目标并采取相应措施)
应保持这些活动的记录。(见4.2.5).
4.2
文件要求
4.2.1
总则
a)质量方针和质量目标是否形成文件。
a)每个过程需要哪些资源(人力资源责任与管理过程、设备管理、工作标准)
b)有哪些沟通的渠道来了解有关信息
a)评价它们对质量管理体系的影响;
c)组织如何提供关系该过程的外部和内部信息
检查质量体系过程图示。
b)评价它们对依照本质量管理体系所生产的医疗器械的影响;
d)组织怎样获取反馈信息
c)依据本国际标准和适用的法规要求得到控制。

YYT0287-2017 ISO13485-2016 内审检查表

YYT0287-2017 ISO13485-2016 内审检查表

质量管理体系4.1总要求应建立质量管理体系,形成文件:®识别过程及其应用®确定过程顺序和作用;®确定准则和方法;®必要的资源和信息;®监视、测量和分析这些过程;®实施策划的结果和持续改进;®管理过程;外包过程的控制和识别。

4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括:®质量方针、质量目标®质量手册®形成文件的程序®所需的文件®记录®国家和地区法规规定的其他文件要求应建立和保持一套文档,包括对每一型号/类型的医疗器械,产品规范的规定和对以下质量体系(过程和质量保证)的要求:——完整生产过程,和——若需要,安全和服务过程或说明这些资料的出处。

注:主文档一般包括:产品规范、生产规范、检验规范、图纸等。

检查质量体系策划结果。

检查文件清单。

确认标准要求的程序文件是否覆盖。

检查质量体系过程图示。

检查过程描述和过程关系是否符合实际情况。

检查外包过程的描述。

检查质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书是否形成。

确认文件结构。

请提供1个产品的主文档。

检查主文档内容,是否覆盖产品规范、检验规范、生产规范、图纸等。

f)确保外来文件得到识别、并控制其分发;g)防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识。

组织应确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准,该被指定的审批部门应能获取用于做出决定的相关背景资料。

组织应至少保存一份作废的受控文件,并确定其保存期限。

这个期限应确保至少在组织所规定的医疗器械寿命期内,可以得到此医疗器械的制造和试验的文件,但不要少于记录或相关法规要求所规定的保留期限。

4.2.4记录控制应建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。

记录应保持清晰、易于识别和检索。

应编制形成文件的程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-供应部

YYT0287-2017医疗器械生产企业内审检查表-供应部
是。查看初包装供应商资质。符合要求
8
*4.1.1
应当建立健全质量管理体系文件,包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录,以及法规要求的其他文件。
质量方针应当在企业内部得到沟通和理解;应当在持续适宜性方面得到评审。质量目标应当与质量方针保持一致;应当根据总的质量目标,在相关职能和层次上进行分解,建立各职能和层次的质量目标;应当包括满足产品要求所需的内容;应当可测量、可评估;应当有具体的方法和程序来保障。
是。查看《原材料供应商签订质量协议》。符合要求
17
6.5.1
采购时应当明确采购信息,清晰表述采购要求,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。
从采购清单中抽查相关采购物品的采购要求,确认是否符合本条要求。
是。查看采购清单。符合要求
18
6.5.2
应当建立采购记录,包括采购合同、原材料清单、供应商资质证明文件、质量标准、检验报告及验收标准等。
查看数据分析的实施记录,是否按程序规定进行,是否应用了统计技术并保留了数据分析结果的记录。
是。查看2016年度质量目标和对供应商合格率的统计分析。符合要求
是。询问公司质量方针、2017年公司和部门质量目标,并查看2016年质量目标统计分析。符合要求
9
4.4.3
记录应当清晰、完整,易于识别和检索,防止破损和丢失。
是。查看供应部记录。符合要求
10
4.4.4
记录不得随意涂改或销毁,更改记录应当签注姓名和日期,并使原有信息仍清晰可辨,必要时,应当说明更改的理由。
是。查看采购清单并抽查原材料ABS供应商采购记录。符合要求
19
*6.5.3
采购记录应当满足可追溯要求。
是。查看采购记录。符合要求

YYT0287-2017医疗器械内审检查表(内容已填写)全部门.doc

YYT0287-2017医疗器械内审检查表(内容已填写)全部门.doc

XXXX医疗器械有限公司内部审核检查表FX/ JL8.2.2-03审核日期2017.04.07审核人员受审部门管理层受审部门负责人№:201704070001 XXXX、 XXXX、 XXXXXXXX序号涉及条款检查内容1 1.1.1 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组织机构图。

2 *1.1.2 应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。

3 1.2.1 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。

4 1.2.2 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。

5 1.2.3 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。

企业负责人应当组织实施管理评审,定期对6 1.2.4 质量管理体系运行情况进行评估,并持续改进。

7 *1.2.5 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。

检查方法查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图,是否明确各部门的相互关系。

查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对各部门的职责权限作出了规定;质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。

查看管理评审文件和记录,核实企业负责人是否组织实施管理评审。

检查结果是。

查《质量手册》中的 FX/SC 2.0 《组织机构图》和 FX/SC 3.0 《职责分配表》。

符合要求是。

查《质量手册》和《程序文件》 FX/CX 5.5《职责、权限与内部沟通程序》。

符合要求是。

查《任命书》与《生产许可证》,企业负责人为蔡俊,为医疗器械产品质量的主要责任人。

符合要求是。

查《质量手册》,质量方针由总经理组织制定并签发,质量方针和目标不适宜时需由总经理组织修订并重新签发。

符合要求是。

查看《程序文件》 FX/CX 6.1 《资源管理程序》,有以上规定。

符合要求是。

查看《程序文件》 FX/CX 5.6 《管理评审程序》,有以上规定。

YYT0287-2017质量手册

YYT0287-2017质量手册

质量手册(ISO13485-2016/ YYT-0287-2017)1、目的范围1.1 目的公司依据《医疗器械生产质量管理规范》、《规范附录无菌医疗器械》、YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016《医疗器械质量管理体系用于法规要求》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015是指《质量管理体系要求》及相关法律、法规、规章和标准,结合公司的实际,建立并实施质量管理体系,以达到以下目的:A)证实具有能稳定地提供满足顾客要求和适用于本公司产品的医疗器械和相关服务的法规要求的能力;B)通过体系的有效应用,包括体系持续改进的过程的有效应用以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意;C)实施、保持并改进质量管理体系;D)使自己确信能符合所申明的质量方针,并向外界展示这种符合性;E)寻求外部组织对其质量体系的审核、认证、注册,进行自我鉴定和自我申明。

1.2范围1.2.1 本手册适用于本公司生产的***********、***********等产品的设计、开发、生产和服务过程。

1.2.2 本手册适用于领导层(总经理、副总经理)、销售部、研发部、质量部、生产部、采购部和售后部、行政部、人力资源部及与产品质量有关的过程、活动和人员;1.2.3本手册适用于内部质量管理及对外提供质量保证(第二方审核或第三方认证)。

1.2.4按法规要求对第七章的不适用部分作了删减:删减理由说明如下:本公司的灭菌过程完全交由第三方完成,因此,在本质量管理体系中将《YY/T 0287-2017医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准中的“7.5.5无菌医疗器械的专用要求”的章节予以删减。

基于同样的理由将《规范附录无菌医疗器械》要求中的“2.6.9”条款予以删减。

本公司无植入和介入到血管内的无菌医疗器械,因此,在本质量管理体系中将《YY/T 0287-2017医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准中的“7.5.9.2植入性医疗器械的专项要求”的章节予以删减。

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9
1.8.1
应当建立对人员的清洁要求,制定洁净室(区)工作人员卫生守则。
查看工作人员卫生守则,是否对人员清洁、进出程序、洁净服的穿戴作出规定。
是。查《管理文件》FX/GL 6.4-03《洁净区人员净化管理制度》。符合要求
10
1.8.2
人员进入洁净室(区)应当按照程序进行净化,并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。
5
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
是。查人员花名册。符合要求
6
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员,应当经过与其岗位要求相适应的培训,具有相关的理论知识和实际操作技能。
应当确定影响医疗器械质量的岗位,规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平(包括学历要求)、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录,是否符合要求。
XXXX医疗器械有限公司
内部审核检查表
FX/ JL8.2.2-03№:201704060001
审核日期
2017.04.06
审核人员
XXXX、XXXX、XXXX
受审部门
生产部
受审部门负责人
XXXX
序号涉及Βιβλιοθήκη 款检查内容检查方法
检查结果
1
1.1.1
应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构,具备组织机构图。
查看提供的质量手册,是否包括企业的组织机构图,是否明确各部门的相互关系。
28
2.9.2
空气洁净级别不同的洁净室(区)之间的静压差应大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置。
现场查看是否配备了指示压差的装置,空气洁净级别不同的洁净室(区)之间以及洁净室(区)与室外大气的静压差是否符合要求。
是。查看环境检测报告并现场观察。符合要求
29
2.9.3
必要时,相同洁净级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
现场查看相同洁净级别的不同功能区域(操作间),污染程度高的区域应当与其相邻区域保持适当的压差梯度。
是。查看环境检测报告并现场观察。符合要求
30
2.11.1
与血液、骨髓腔或非自然腔道直接或间接接触的无菌医疗器械或单包装出厂的配件,其末道清洁处理、组装、初包装、封口的生产区域和不经清洁处理的零部件的加工生产区域应当不低于100,000级洁净度级别。
是。查《质量手册》和《程序文件》FX/CX 5.5《职责、权限与内部沟通程序》。符合要求
3
1.1.3
生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。
查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检验等履行职责的记录,核实是否与授权一致。
是。查《任命书》,生产部负责人为XXXX,质管部负责人为XXXX,未兼任。符合要求
洁净室(区)应当按照无菌医疗器械的生产工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行合理布局,人流、物流走向应当合理。同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间的生产操作不得互相交叉污染。
现场查看洁净室(区)的人流、物流走向是否合理,是否能够避免交叉污染。
洁净室(区)和非洁净室(区)之间应有缓冲设施。
是。现场观察。符合要求
13
1.9.2
直接接触物料和产品的人员每年至少体检一次。患有传染性和感染性疾病的人员不得从事直接接触产品的工作。
查看洁净间直接接触物料和产品的人员的体检报告或健康证明,是否按规定时间进行体检,患有传染性和感染性疾病的人员未从事直接接触产品的工作。
是。抽查3份人员健康资料并查看《管理文件》FX/GL6.4-01《洁净室工作人员卫生守则》。符合要求
现场查看温湿度装置及记录,是否符合要求。
是。抽查温湿度记录并现场观察。符合要求
37
2.19.1
进入洁净室(区)的管道、进回风口布局应当合理,水、电、气输送线路与墙体接口处应当可靠密封,照明灯具不得悬吊。
是。现场观察。符合要求
38
2.20.1
洁净室(区)内操作台应当光滑、平整、不脱落尘粒和纤维,不易积尘并便于清洁处理和消毒。
是。查《质量手册》中的FX/SC 2.0《组织机构图》和FX/SC 3.0《职责分配表》。符合要求
2
*1.1.2
应当明确各部门的职责和权限,明确质量管理职能。
查看企业的质量手册,程序文件或相关文件,是否对各部门的职责权限作出了规定;质量管理部门应当能独立行使职能,查看质量管理部门的文件,是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。
是。查看花名册、人员档案和培训记录,从事影响产品质量工作的人员有相应学历,具备相关专业知识并进行了培训。符合要求
7
1.7.1
凡在洁净室(区)工作的人员应当定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面培训。
查看培训计划和记录:是否能够证实对在洁净室(区)工作的人员定期进行了卫生和微生物学基础知识、洁净技术等方面的培训。
是。查看环境检测报告并现场观察。符合要求
31
2.12.1
与人体损伤表面和粘膜接触的无菌医疗器械或单包装出厂的配件,其末道清洁处理、组装、初包装、封口的生产区域和不经清洁处理的零部件的加工生产区域应当不低于300,000级洁净度级别。
是。查看环境检测报告并现场观察。符合要求
32
2.13.1
与无菌医疗器械的使用表面直接接触、不需清洁处理即使用的初包装材料,其生产环境洁净度级别的设置应当遵循与产品生产环境的洁净度级别相同的原则,使初包装材料的质量满足所包装无菌医疗器械的要求;若初包装材料不与无菌医疗器械使用表面直接接触,应当在不低于300,000级洁净室(区)内生产。
16
2.1.1
厂房与设施应当符合生产要求。
是。现在查看,厂房完好,布局合理,设施齐全。符合要求
17
2.2.2
生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。
是。现场观察。符合要求
18
2.2.3
产品有特殊要求的,应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响,必要时应当进行验证。
是。现场观察。符合要求
4
1.4.1
技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规,具有质量管理的实践经验,应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。
查看相关部门负责人的任职资格要求,是否对专业知识、工作技能、工作经历作出了规定;查看考核评价记录,现场询问,确定是否符合要求。
是。查技术部门负责人XXXX、生产部门负责人XXXX、质管部门负责人XXXX,有相应资质;2016年度岗位人员考核、评价和再评价确认满足要求。符合要求
现场观察人员进入洁净室(区)是否按照程序进行净化,并按规定正确穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋或鞋套。
否。现场观察,发现部分员工的口罩穿戴不规范,未遮挡住鼻子。不符合要求
11
1.8.3
裸手接触产品的操作人员每隔一定时间应当对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。
查看消毒剂配制或领用记录,是否按要求定期更换裸手消毒剂的种类。
14
1.10.1
应当明确人员服装要求,制定洁净和无菌工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应,其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻留人体脱落物。
查看洁净和无菌工作服的管理规定;现场观察服装的符合性及人员穿戴的符合性。
是。抽查非关键工序并且非特殊工具人员的培训记录。符合要求
8
1.7.2
临时进入洁净室(区)的人员,应当对其进行指导和监督。
查看是否制定了相关文件,对临时进入洁净室的人员(包括外来人员)进出洁净区的指导和监督作出了规定。
是。查《管理文件》FX/GL 6.4-03《洁净区人员净化管理制度》,有以上规定。符合要求
是。查看初包装的质量协议书并查询供应商资质。符合要求
33
2.15.1
洁净工作服清洗干燥间、洁具间、专用工位器具的末道清洁处理与消毒的区域的空气洁净度级别可低于生产区一个级别,但不得低于300000级。无菌工作服的整理、灭菌后的贮存应当在10,000级洁净室(区)内。
是。现场观察。符合要求
34
2.16.1
现场查看生产环境,应当整洁、无积水和杂草。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对产品的生产造成污染。检查地面、道路平整情况及减少露土、扬尘的措施和厂区的绿化,以及垃圾、闲置物品等的存放情况。
是。现场观察。符合要求
26
2.8.2
行政区、生活区和辅助区的总体布局应当合理,不得对生产区有不良影响。
是。现场观察。符合要求
仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品,便于检查和监控。
现场查看是否设置了相关区域并进行了标识,对各类物料是否按规定区域存放,应当有各类物品的贮存记录。
是。现场观察。符合要求
25
2.8.1
应当有整洁的生产环境。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对无菌医疗器械的生产造成污染。厂区应当远离有污染的空气和水等污染源的区域。
是。现场观察。符合要求
43
2.22.2
与产品使用表面直接接触的气体,其对产品的影响程度应当进行验证和控制,以适应所生产产品的要求。
查看对与产品使用表面直接接触的气体对产品所造成的影响进行评价和验证的记录,是否根据评价和验证的结果规定了控制措施并实施。
是。查看2016年度设备验证中的工艺用气验证。符合要求
44
2.23.1
洁净室(区)内的人数应当与洁净室(区)面积相适应。
查看验证记录,是否对现场工作人员数量上限进行验证,确认能够满足洁净控制要求。核实现场工作人员数量并查看相关记录,不应超过验证时所确认的现场工作人员数量上限。
是。现场查看。符合要求
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