物资采购单据管理制度
公司物资管理制度的通知
公司物资管理制度的通知为了更好地规范公司物资管理,确保公司资源的合理配置和有效利用,提高物资管理的效率和透明度,经过公司管理层的研究决定,现将公司物资管理制度的相关事项通知如下:一、物资采购管理1. 所有物资采购需提前提交采购申请,明确采购物资的名称、规格、数量及预计使用时间。
2. 采购申请经部门负责人审核后,需提交至财务部门进行预算审批。
3. 采购过程中,应选择至少三家供应商进行比价,确保物资采购的性价比最高。
4. 采购完成后,应及时办理入库手续,并将采购发票及相关单据交由财务部门备案。
二、物资使用与保管1. 物资使用应遵循节约原则,避免浪费。
2. 物资领用需填写领用单,并由部门负责人审批。
3. 物资使用完毕后,如有剩余,应及时归还仓库,并做好登记。
4. 仓库管理员负责物资的保管工作,定期进行库存盘点,确保物资安全、完整。
三、物资报废与处理1. 对于损坏或无法使用的物资,应由使用部门提出报废申请。
2. 报废物资需经过专业技术人员鉴定,确认无法修复或再利用后方可报废。
3. 报废物资的处理应公开透明,确保公司资产不受损失。
四、责任与监督1. 各部门负责人需对本部门的物资使用和管理负责,确保物资按规定流程使用。
2. 财务部门负责监督物资采购、使用及报废的全过程,防止资源浪费和财务风险。
3. 任何违反物资管理制度的行为,公司将视情节严重程度进行处理。
五、其他事项1. 本通知自发布之日起执行,原有相关规定与之冲突的,以本通知为准。
2. 各部门在执行过程中遇到问题,可随时向公司管理层反馈,以便及时调整和完善管理制度。
请全体员工认真遵守以上规定,共同维护公司的物资管理秩序,为公司的健康发展贡献力量。
特此通知。
公司管理层年月日。
物资采购、领用管理制度(5篇)
物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。
行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对,统计库存低于储备量的物资,并拟订月采购计划,交行政办公室主任。
2、计划审批与采购。
行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批,按月将物资计划采购到位。
3、物资验收。
行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。
如发现数量不足,质量不好,规格不符,品种不对时拒绝验收,并及时向部门负责人反映。
4、物资入库与挂账。
采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续,并按财务规定办理挂帐和报销手续。
(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资,必须填写非常用物资采购申请表,价值在____元以内的,报后勤副院长审批后,价值超过____元的,需经后勤副院长审核并报院长审批后,再交行政办公室落实到位。
2、行政办公室按领导审批计划及时采购,凡科室急需物资须在____日内采购到位,对不是急需的物资,安排随同常用物资一并采购。
(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核,并报院长审批后,形成物资采购目录。
2、常用物资采购,是采购目录内的,须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资,在保证质量的前提下,坚持按最优惠价采购,非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批,____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3、严格实行物资储备量制:即印刷品不超过一年,耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量,特殊情况须经院长审批。
4、库房文员、采购人员等,必须按时拟订计划核对库存量,按计划采购、入库和挂帐,做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。
各领物科室每月____日前,必须将下月物资领用计划单交行政办公室,计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为,保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性,根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度,制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作,各部门应当建立健全物资采购管理制度,确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则,采取公开、公平、公正的方式进行,保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度,严格执行采购合同,确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划,并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划,充分了解物资的种类、数量、质量要求等,确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件,并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件,选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同,明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息,签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价,评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案,详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况,应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度,确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查,及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案,妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估,根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条:物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一,因此加强物资管理,严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条:物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念,认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度,严格执行物资纪律,合理分配物资,及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应,切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条:加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据,分配有道理,消耗有定额,用料有核销”;合理储存和保管物资,定期清查库房,合理调剂余缺,压缩库存,保证在库物资数量、质量完整无损,降低仓储费用。
第四条:加强物资管理人员的培训,提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗,适当配备定员,不能缺岗、代岗,以保证工作质量。
第二章部门职责(一)部门职责1.负责物资系统的全面管理工作,包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实;传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制;协调物资供应,保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况,负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.(二)采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系,核实所购物资的名称、规格型号、数量等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理制度及采购流程
物资采购管理制度及采购流程物资采购管理制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
以下是一篇物资采购管理制度及采购流程的范例,供参考:一、物资采购原则:1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》。
4.原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6.单次采购在金额在XX元以上的,有两名采购人员一同进行采购7.单次采购金额在XX元以上的有财务部派人一同进行采购。
二、采购流程的步骤:1.确定采购需求:明确需要采购的物品或服务,包括数量、规格、质量要求等。
2.进行市场调研:收集相关供应商、产品价格、质量等信息,分析市场行情,了解竞争状况。
3.确定供应商:根据调研结果,筛选出符合要求的供应商,进行询价、比价、议价等操作,最终确定供应商。
4.下单采购:根据确定的采购计划,向供应商下达采购订单,包括采购数量、交货时间、价格、付款方式等。
5.跟踪订单:密切关注订单的执行情况,包括供应商是否按时交货、产品质量是否符合要求等。
6.质量检验:对采购的物品或服务进行质量检验,确保符合采购要求。
7.验收与入库:对合格的物品进行验收,并办理入库手续,同时对不合格的物品进行处理。
8.结算与付款:根据采购合同和实际采购情况,进行结算和付款操作。
9.记录与归档:将采购过程中的文件、单据等进行整理归档,以便后续查阅和分析。
三、物资采购工作流程:1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
物资采购管理制度(优秀4篇)
物资采购管理制度(优秀4篇)物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的',应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制,以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则,确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门:负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门:负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门:提出采购申请,明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门:对采购过程进行监督,确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交:需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》,并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研:采购部门收到申请后,进行市场调研,评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批:采购部门汇总信息,制定采购方案,并与需求部门沟通确认后,提交管理层审批。
4. 合同签订:经审批通过后,与选定的供应商签订采购合同,明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收:物品到货后,由需求部门进行验收,确认无误后签字确认。
6. 财务支付:需求部门验收合格后,采购部门将相关票据及文件提交给财务部门,完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查,确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作,按照公司相关管理规定进行处理,严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩,实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求,应立即停止使用,并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购,可适当简化流程,但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。
公司采购单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购流程,确保采购活动的合法、合规、高效,提高采购管理水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条本制度旨在明确采购单据的种类、格式、填写要求、审批流程及管理规范。
第二章采购单据种类及格式第四条采购单据主要包括以下几种:1. 采购申请单:由需求部门填写,详细列明采购项目、数量、规格、价格等信息。
2. 询价单:由采购部门根据采购申请单,向供应商询价。
3. 采购订单:由采购部门与供应商协商一致后,正式下达的采购文件。
4. 采购验收单:由验收部门对采购物资进行验收后,填写并签字确认。
5. 付款申请单:由财务部门根据采购订单和采购验收单,填写付款申请。
第三章采购单据填写要求第五条采购单据填写要求如下:1. 单据内容应真实、准确、完整,不得涂改、伪造。
2. 单据填写应使用规范的文字、数字,不得使用潦草字迹。
3. 单据填写日期应准确,与实际采购时间相符。
4. 单据填写人、审批人、验收人等签名应清晰可辨。
第四章采购单据审批流程第六条采购单据审批流程如下:1. 采购申请单:需求部门填写后,经部门经理审核签字,提交采购部门。
2. 询价单:采购部门根据采购申请单,向供应商询价,并将询价结果反馈给需求部门。
3. 采购订单:采购部门与供应商协商一致后,下达采购订单,并提交需求部门审核。
4. 采购验收单:验收部门对采购物资进行验收,填写采购验收单,并提交财务部门。
5. 付款申请单:财务部门根据采购订单和采购验收单,填写付款申请,经财务总监审批后,提交给公司领导。
第五章采购单据管理规范第七条采购单据管理规范如下:1. 采购单据应妥善保管,不得遗失、损坏。
2. 采购单据应按照时间顺序归档,便于查阅。
3. 采购单据的归档期限为三年,期满后可按公司规定进行销毁。
4. 采购单据的电子版应备份存档,确保数据安全。
第八章附则第九条本制度由公司采购管理部门负责解释。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
仓库单据管理制度
仓库单据管理制度【正文】仓库单据管理制度一、概述为了规范仓库管理流程,提高仓库运作效率,确保物资进出仓库的准确性和安全性,制定本《仓库单据管理制度》。
二、单据类别1. 入库单据入库单据用于记录物资从外部进入仓库的情况,主要包括采购订单、采购收货单、验收报告等。
各单据的编制、审核、归档等流程详见下文。
2. 出库单据出库单据用于记录物资从仓库出库的情况,主要包括领用申请单、领用出库单、发货单等。
各单据的编制、审核、归档等流程详见下文。
3. 移库单据移库单据用于记录物资在仓库内不同库位之间的移动情况,主要包括移库申请单、移库出库单、移库入库单等。
各单据的编制、审核、归档等流程详见下文。
三、单据的编制与审核流程1. 编制流程任何单据的编制必须由相关部门或责任人员按照操作规范进行。
内容包括但不限于物资名称、数量、规格、生产日期等必要信息。
2. 审核流程为确保单据的准确性和合规性,各单据的编制人员需将编制完成的单据提交给主管部门或指定人员进行审核。
审核人员对单据的信息进行核对,并按规定程序进行签字确认。
四、单据的归档管理1. 归档分类根据单据类别的不同,对单据进行分类归档,分为入库单据、出库单据和移库单据三大类。
每类单据均按照时间顺序进行归档,确保文件的有序管理。
2. 归档责任人仓库管理员负责对各类单据的归档工作,确保文件的完整性和可检索性。
归档时应注明单据的编号、日期、责任人等重要信息,并做好档案的保管工作。
五、单据的保密与存储1. 保密要求任何单据涉及的机密信息均应按照公司相关保密规定进行处理,避免信息泄露。
2. 存储方式为方便单据的保管和检索,可采用电子文件的方式进行存储。
同时需确保电子文件备份和存储设备的安全可靠。
六、其他注意事项1. 原始单据的保存根据相关法律法规的要求,所有入库、出库和移库的原始单据需保存一定时间,以备日后核对和审计。
2. 单据的使用范围各部门或责任人员在进行物资进出操作时,必须依据相应的单据进行,不得擅自调整或违规操作,以确保记录的准确性和合规性。
采购管理制度
采购管理制度关于采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的关于采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
采购管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。
2、负责制定采购计划,执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理,确保进货流程的规范性和准确性,提高物资管理的效率,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理,包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单:采购部门根据采购需求编制采购订单,明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单:供应商将货物送达仓库后,仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况,填写入库单,并加盖仓库章。
1.3 验收单:仓库管理人员对入库货物进行验收,填写验收单,确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单:如发现货物存在质量问题或数量短缺,仓库管理人员应填写退货单,并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单:采购部门将采购订单提交给供应商,并抄送财务部门备案。
2.2 入库单:仓库管理人员将入库单提交给财务部门,并抄送采购部门。
2.3 验收单:仓库管理人员将验收单提交给采购部门,并抄送财务部门。
2.4 退货单:仓库管理人员将退货单提交给采购部门,并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档:所有进货单据应按照时间顺序进行归档,并按照类别进行分类。
3.2 单据保存:单据保存期限按照公司相关规定执行,一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员:财务部门负责对进货单据进行审核,确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程:财务部门在收到单据后,对单据内容进行审核,审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理:财务部门根据审核后的单据进行账务处理,确保账务的准确性。
5.2 单据反馈:财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度,认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度,造成公司经济损失的员工,按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
物资材料采购管理规定范文(四篇)
物资材料采购管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强物资材料的采购管理,合理利用和配置物资资源,保障工作的顺利进行,根据国家相关法律法规和其他文件的规定,制定本规定。
第二条本规定适用于本单位内各类物资材料的采购活动,包括但不限于设备、原材料、办公用品、文具等。
第三条本单位物资采购应坚持公开、公平、公正的原则,确保采购过程的透明度和合法性。
第四条物资采购应合理遵循诚实守信、经济适用、科学管理的原则,提高物资采购的效益和质量。
第五条物资采购应当遵守法律法规和规章制度,严禁违反国家有关采购政策和法律法规的行为。
第六条物资采购应当注重环境保护,选择符合环境标准和要求的物资产品。
第七条本单位应建立完善的物资采购管理制度,明确采购流程和各相关人员的职责和权限。
第八条采购人员应当具备相关专业知识和业务能力,遵守职业道德和行业规范。
第二章采购计划第九条本单位应当根据工作需求和预算情况,制定物资采购计划。
第十条物资采购计划应当根据实际需求合理确定采购数量和时间,确保采购及时、准确。
第十一条采购计划应当充分考虑市场情况和采购渠道,选择性价比最优的供应商。
第十二条采购计划应当提前报备和审批,确保符合预算和规定的要求。
第三章供应商选择第十三条本单位物资采购应当充分竞争,保证供应商的选择公平、公正。
第十四条供应商选择应当根据相关规定制定评选标准和程序,严格履行评标程序。
第十五条供应商应当具备相关行业资质和信誉度,能够按时、按质提供合格的物资产品。
第十六条供应商选择应当充分考虑物资产品的质量、价格、服务等方面,综合评价供应商的综合实力。
第十七条供应商选择应当注重与供应商的沟通和谈判,明确双方之间的权责和合作方式。
第四章采购合同签订与履行第十八条本单位在确定供应商后,应当与供应商签订正式的采购合同。
第十九条采购合同应当明确双方的权益和义务,保护合法权益。
第二十条采购合同应当明确物资的规格、质量标准、交付时间和付款方式等内容。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度(通用6篇)采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。
否则,财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利,并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起实施。
物资采购管理制度
物资采购管理制度一、目的:为加强公司采购业务工作的有效管理,以完善采购业务的工作流程,做到有章可循、降低采购成本、提高采购业务的质量与公司的经济效益。
二、范围:本制度适用于公司所有物料:原材料、辅料、外购商品、备品备件、固定资产、办公用品、劳保用品等等生产或经营性的材料。
三、职责:1、生产部根据业务人员的销售订单明细,详细编制【物料需求清单】;2、仓储部常用物料短缺或低于最低库存时,如有增加库存量时需编制相关物料的【采购申请单】;3、各部门保管或使用的物料发生非正常损耗时,为不影响正常的生产或销售,如有重新购进时需编制【物料采购申请单】;4、各部门需购置新的设备、工具、办公用品、耗材等物料时,需编制【物料采购申请单】;5、采购主管根据生产部报送的【物料需求清单】,应及时核实现有的库存存量,并结合公司物料最低库存的定额,编制【物料采购计划】,经相关领导的审批意见后实施采购作业(根据各部门递交的经权限领导批准的【物料采购申请单】,实施采购工作的有效、时限作业);6、后勤主管负责公司办公用品、劳保用品、电子设备等等相关物品的采购实施工作与日常办公设备的维护与保管工作;7、资产管理部门负责公司的房屋建筑物、机械设备(含备件)、运输设备的购进与日常维护管理工作(后勤主管确实、协助配合工作);8、各物料、用品的需求部门根据所需物料或用品的性质和权限向相关部门领导递交申请报告;属非正常损耗的物料的【物料采购申请单】须附注公司相关领导审批的处理意见;9、公司的副总经理、总经理有对采购金额在10000元(不含)以下的采购审批权与超出权限的采购初审权,超出权限的采购金额必须报由公司董事长最后确认与审批;10、财务经理、总经理、董事长负责房屋建筑物、机械设备、运输设备等等大宗物资购进的审核、审计与审批工作;11、财务部负责对公司所有物料采购价格的审查、审计、付款审核与支付工作;12、品质部负责对所有的生产材料、辅料、外购产品成品的质量审核与验收工作;13、各采购经办人员负责索要物料采购的发票,办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在____元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在____%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资单据存档管理制度
物资单据存档管理制度一、总则为规范物资单据存档管理工作,提高物资管理的效率和透明度,确保资产安全,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内涉及物资采购、领用、出库、入库等环节的单据存档管理工作。
三、责任部门1. 资产管理部门负责物资单据存档管理工作的监督和指导。
2. 各部门负责自身的物资单据存档管理工作,包括单据的及时归档、整理和检查。
四、存档要求1. 物资单据包括但不限于采购单据、入库单据、出库单据等,所有单据必须按照规定的流程进行存档。
2. 存档要求包括但不限于:单据必须完整、清晰,包括相关单位、日期、数量、金额等信息;单据必须按照时间顺序归档,并按照文件编号进行分类管理。
3. 不同单据的存档期限不同,通用单据的存档期限为3年,特殊单据根据需要进行延长存档期限。
五、存档管理1. 各部门必须设立专门的存档室或者区域,统一存放物资单据,并保证存档的安全和保密性。
2. 存档管理人员必须严格按照规定对单据进行分类、整理和归档,确保单据的完整性和真实性。
3. 存档管理人员必须定期对存档进行检查,发现问题及时整改,并及时更新存档信息。
4. 存档管理人员必须对存档室或者区域进行定期巡查,发现问题及时处理,并保障存档室或者区域的安全性。
六、使用权限1. 物资单据的使用权限必须严格控制,除相关部门负责人外,不得擅自查阅或者复制单据。
2. 单据的使用需求必须提前申请,并经相关负责人批准后方可查阅,并需在规定的时间内归还。
3. 所有查阅记录必须详细记录,并定期进行整理和归档,便于查阅和审计。
七、违规处理1. 对存档管理违规的行为,包括但不限于篡改、破坏、擅自查阅等行为,一经发现,将做出严肃处理,包括通报批评、警告、记过等。
2. 对存档管理工作不认真负责、不按时完成的单位或个人,将给予相应的警告、通报批评等处理。
3. 对于严重违规行为的单位或个人,将以辞退、调离等方式进行处理。
八、附则1. 本制度自颁布之日起执行,制度的修改、变更或废止,需经相关部门负责人批准后生效。
采购验收保管制度
采购、验收、保管制度一、物资采购流程:(1)采购人填写请购单(采购计划)→负责人审批→经理审批→采购。
厨房所有需购物品都必须呈报部门负责人,再由部门负责人审批后上报主管经理审批,审批流程完毕后由部门负责人指定人员采购,购回单据按程序:相关人员签字—领导审核—财务出纳处销账。
采购人员对各种票证及实物,要严格手续,妥善保管,定期清理,按月公布伙食开支情况,接受群众监督和有关部门检查。
(2)食品原辅材料采购实施供应方招标,杜绝非正规渠道采购,收据入账等现象二、验收、保管(1)凡购进食品、原料、设备等生产性物资由食堂管理员负责验收、保管、部门负责人、财务、审计部门监督验收、保管工作。
(2)验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
(3)验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
(4)验收人员不准作弊和弄虚作假。
(5)入仓物品要严格登记,出仓物品应有经领人签名,做到每天帐物登记清楚、相符。
(6)仓库应保持清洁卫生,物品堆放整齐有序,及时清仓,防止物品变质、发霉。
(7)做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
(8)每月底清仓一次,库存物资统一过秤,库存物资与帐目相符。
(9)餐具必须妥善保管,任何人未经许可都不能将其拿走供私人使用。
(10)食堂物品统一登记。
餐具必须每日进行一次清查盘点,除正常损耗外,清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
(11)厨房、食堂仓库等处的门钥匙应由专人专管,下班后应将门窗锁好。
(12)厨房炊事设备由使用人负责安全使用,使用人必须对设备定期进行认真检查。
(13)厨房人员每天结束使作设备后,应关闭天然气,合上电器闸门。
(14)在确保员工吃饱、吃好的前提下,根据下拨的伙食经费,部门负责人、食堂管理员和大厨应做好经费节约工作。
三、食品留样制度1、留样容器:按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件:专用冷藏设施。
3、留样时间:冷藏存放48小时以上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
供应课物资采购单据管理制度
为加强供应课物资采购管理工作,确保物资采购进程的控制,避免因工作失误而造成对公司正常办公、生产的影响,杜绝采购单据遗失、积压、追踪、报帐不及时的情况发生。
同时也为了全面了解,动态掌控物资采购状况,及时发现、分析、处理疑难采购单据,特制订供应课物资采购单据管理制度。
一、该制度中所述的采购单据包括签呈和请购单。
二、供应课每天承接的所有请购单据由内勤人员逐单按号登记入《采购物
资追踪表》。
在分派到各采购员时必须由其当面点数后签字接收。
三、供应课内勤在将每天承接的请购单据登记完毕后应立即计数登入《采
购单据平衡表》中的“承接新单”栏。
四、采购员每天处理完的请购单据在交到内勤后由内勤人员汇总出当天全
课处理单据的总数记入《采购单据平衡表》中的“已处理单据”栏。
五、供应内勤在每个工作日完毕后结算出当天(累计)未处理完毕的请购
单据数据记入《采购单据平衡表》中的“待处理单据”栏。
六、供应内勤将每天的采购情况及时上报课长。
供应课根据每天的采购单
据处理和积压情况及时分析原因,落实处理并加强追踪。
七、因未严格执行该制度而造成的采购单据遗失、积压和追踪处理
不及时而造成的损失和影响将追究相关人员的责任。
供应课
2004-7 附:《采购单据平衡表》。