文件签收记录表__11种版本
文件管理制度2
文件管理制度一、目的为了统一和规范公司文件,便于文件识别、管理及检索,有效执行,特制定本规定。
二、适用范围适用于**有限公司跨部门体系文件、管理文件。
三、术语或定义1.受控文件:受更改和分发控制,应随时保持最新有效版本的文件,使用部门和人员必须依据文件的规定执行,盖有“受控文件”识别印。
2.非受控文件:已受控发布的文件,但不受更改控制,分发时是最新版本,但修订后不另行分发仅供外部相关方(如政府部门、顾客)参考的文件,盖有“非受控文件”识别印。
3.外来文件:指公司从外部获得的相关的技术标准、法律法规、国家行业标准、客户要求等外来文件需识别转化为公司内部文件后,作为受控文件来管理,需盖“受控文件”识别印。
4.体系文件:指质量、环境、职业健康安全、技术、社会责任管理体系手册和程序文件。
体系文件均为受控文件。
5.管理类文件:指企管、行政、财务、人力资源等管理制度、流程及表格类文件。
6. 文件体系说明:管:企管部发放的对于公司发放各部门范围的文件。
质:质量部发放的关于质量、环境、职业健康安全、社会责任管理体系手册体系文件。
技:技术部负责外来客户图纸、内部技术图纸、工艺流程等技术性文件的管理。
内:各部门内部的规定。
四、职责1.质量管理部负责质量环境、职业健康安全、社会责任管理体系手册体系文件的受控、发放、回收、作废登记等的管理,部门管理文件参照本规定执行。
2.销售部主要负责外来文件的签收、传递.3.技术管理部负责外来客户图纸、内部技术图纸、工艺流程等技术性文件的管理。
4.企管部负责管理文件的受控、发放、回收登记等的管理;负责受控管理文件、作废文件、非受控文件的印章管理;负责建立和存档所有公司级文件;5.各类文件的有效版本确认,由各使用部门负责。
6.各部门的管理文件,由部门负责人审核,报相关领导批准,由企管部进行标准编码工作,原件送企管部备案。
7.文件的更改/修订(评审),由原文件的编制部门负责。
五、工作程序编制→审核→会签→批准→发放→接收→学习→执行→修订→换版→作废 1.文件的形成当公司组织架构发生变动、公司管理或客户有新的要求、法律法规有新的要求、现有的操作流程与文件要求发生冲突时,为规范管理可形成文件或更新现有使用中的文件。
收据签收单及回执
收据签收单及回执第一条甲方与乙方之间的约定甲方:[甲方的全称](以下简称“甲方”)乙方:[乙方的全称](以下简称“乙方”)第二条条款内容1.甲方向乙方出具收据,确认乙方已经收到由甲方提供的货物或服务,并即将进行相应的付款。
2.收据包括以下信息:–[甲方的名称和地址]–[乙方的名称和地址]–货物或服务的描述–货物或服务的数量–货物或服务的价格–付款方式和金额3.乙方收到货物或服务后应尽快(不超过三个工作日)填写并签署本回执,并交回给甲方以作为收据的有效凭证。
4.甲方确认接收到乙方填写并签署的回执后,方可确认该收据为有效,记录在账目中。
5.若乙方对货物或服务有任何异议或纠纷,应在接收后的三个工作日内通知甲方。
逾期未通知的,视为乙方已经确认并接受货物或服务,将不再对相关问题负责。
第三条争议解决1.本协议的签订、生效、解释和执行均适用[国家法律]法律。
2.若因履行本协议发生争议,双方应友好协商解决。
如协商不成的,任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
第四条其他条款1.本协议自双方签字生效,并具有同等法律效力。
2.本协议的任何修改或补充须由双方签字确认,并应以书面形式进行。
3.本协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等效力。
第五条协议终止1.本协议在以下情况下终止:–双方达成书面一致–协议有效期届满且未续签–法律规定的其他情况下在签署本合作协议前,双方对以上内容已仔细阅读并理解,并达成一致意见。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________日期:_________附件列表法律名词解释1.甲方:本合同中指提供货物或服务的一方,即合同的出卖方或供应方。
2.乙方:本合同中指接收货物或服务的一方,即合同的买方或需求方。
3.收据:由甲方出具,证明乙方已经收到货物或服务,并即将付款的文件。
4.回执:乙方收到货物或服务后填写并签署的文件,作为收据的有效凭证。
违约行为及认定1.违约行为:若一方未履行合同规定的义务或履行义务不符合约定,即为违约行为。
文件签收登记表模板
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文件签收登记表
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Байду номын сангаас备注
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来往文件签收记录表正式版
来往文件签收记录表正式版X X X项目来往文件签收记录表XXX单位来往文件签收记录表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表文件签收登记表基础体温(BBT)记录表姓名: 年龄: 2021年 月2021年 月2021 年 月体 温 .1 37.0.9 .8.7.636 5 .4.2.3 .136.0 .91 5 10 15 20 25 30 35 40 45日 期 周 期 备 注体温 .137.0 .9.8.7 .636 5.4 .2 .3.136.0 .9 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45日 期 周 期 备 注 体温 .137.0 .9.8.7 .636 5.4 .2 .3.136.0 .9 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45日 期 周 期 备 注基础体温计正确的测量方法及记录方法1、预先将体温计准备好,置床头或枕边随手可取到之处。
2、睡眠6小时以上,醒后即把体温计含入口中(请将探头置于舌下内侧根部,紧闭嘴巴,以确保测出正确的体温。
)至少3分钟(通常于清晨5-7点进行),取出体温计观察温度,并在表格内相应位置划圆点“●”标记。
将各小圆点用线段连接起来,即成为基础体温曲线。
3、通常于月经周期第5天开始测量记录体温。
而在行经期间,注意观察记录月经量:经量适中正常时,用1个叉号“×”标记;经量较多时,记“××”;经量特别少时,用顿号“、”标记。
4、行房时,在体温圆点外加一圆圈,标记为“⊙”,性感(兴奋、高潮)情况,若能达到性高潮,在⊙上方加上“↑”;有性兴奋期但达不到高潮者,在⊙上加“—”标记;若性感冷淡,则在⊙下方加“↓”标记。
5、在接近排卵期时,要特别留意阴道分泌物情况,量多如流清涕、透明拉丝长(>8cm)者,用3个加号“+++”在“备注”栏内相应位置做标记;拉丝长5-8cm 者,标记“++”;量不多且混浊拉丝<5cm 者,用“+”标记。
ISO9001表格大全
ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期(年)生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号:ZG-4.1-01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号:ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
【优质】记录文件表格
编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
文件签收记录表__11种版本
(**·**广场工程)
****第三建筑工程有限公同
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(**·**广场工程)
****第三建筑工程有限公同
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