标准化项目部检查评分表

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市政工程标准化示范工地检查评分表

市政工程标准化示范工地检查评分表
3.特种作业和监理人员未持证上岗少一人扣1分;
4.未进行安全交底扣2分。
3分
1.安全检查无制度无记录的扣1分;
2.无现场安全标识、标牌、安全防护设施的扣1分。




5分
1.施工现场无出入大门的扣2分;
2.大门五牌一图少一项扣0.5分;
3.建筑材料堆放不整齐扣1分。
5分
1.消防设施、灭火器、监理检测工具少一项目扣0.5分;
市政工程标准化示范工地检查评分表
(安全管理、文明施工、项目部建设、创新部分共50分)
最终得分:
工程名称: 施工单位:源自项目标准分扣分标准
扣 分
情 况




5分
1.未建立安全生产责任制扣3分;
2.无专责安全员扣2分;
3.未制订救援应急预案扣3分。
5分
1.无安全技术措施或针对性不强扣2分;
2.未进行三级安全教育的扣1分;
8
路基填土(2分)
压实度、弯沉、平整度、宽度等指标检验符合相关规范要求。
9
现场施工、强度、刚度(5分)
从拌和到碾压终了的延时时间不得超过4h;基层的7d饱水抗压强度、基层顶面弯沉必须符合设计要求。
10
沥青面层(5分)
沥青混合料的目标、生产、试拌试铺验证配合比三个阶段的配比设计应符合设计要求。
压实度、厚度、平整度应满足设计及验收规范的要求。
道路结构层各层密实检验;回填土密实度
混凝土试块抗压、抗折强度试验报告及评定
沥青混凝土含油量试验
6
施工记录、监理日志记录(5分)
混凝土浇筑施工记录;沥青混凝土摊铺施工记录应内容完整、记录真实。
7

阶段性检查评定表

阶段性检查评定表

施工升降机 (满分10
分)
分)
分)
分)
分)
分)
分)
分)
塔式起重 机与起重 吊装(满 分10分)
施工机具 (满分5 分)
检查情况 项目负责人签字:
企业安全生产管理机构负责人签字:
建筑施工企业安全生产管理机构(公章或专用章)
注:1本表应按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)进行检查,附相应《建筑施工安全分项检查评分表》 2、评价阶段栏填写:基础、主体、装饰。形象进度栏填写具体施工进度。如主体10层 3、分项内容现场没有的填“无”,该项不计入评分。总分按检查标准计分办法计算。 4、本表一式四份,建设单位、 项目部、施工企业、项目考评主体各一份
建筑施工对项目安全生产标准化工作阶段性检查评定表
企业名称:
安全生产许可证编号:
检查评定时间: 年 月 日
项目名称及分值
项目名称
评价阶段
形象进度
自评(满 分10分)
安全管理 (满分10
文明施工 (满分10
脚手架 (满分10
基坑工程 (满分10
模板支撑 (满分10高处作业 (ຫໍສະໝຸດ 分10施工用电 (满分10

建筑施工安全质量标准化检查评分表

建筑施工安全质量标准化检查评分表

建筑施工安全质量标准化检查评分表建筑施工安全质量标准化检查评分表施工单位。

项目名称:检查项目考核内容评分说明1.未建立安全生产责任制、未制定各工种安全技术操作规程、未按规定配备专(兼)职安全员扣1-5分。

2.未制定安全控制指标、安全达标、文明施工目标考核办法未落实或落实不好的扣1-3分。

3.施工组织设计中安全措施不全面、无针对性或未落实扣1-3分。

4.无书面安全技术交底、交底针对性不强、未履行签字手续的扣1-3分。

5.无定期安全检查制度、安全检查无记录、隐患整改不到位扣1-3分。

6.无安全教育制度、新入场工人未进行三级安全教育、变换工种时未进行安全教育、未按规定进行培训的扣1-3分。

7.未制定安全生产应急预案;未建立应急救援组织、配备救援人员;未配置应急救援器材;未进行应急救援演练的扣1-3分。

8.分包单位资质、资格、分包手续不全或失效,或未签定安全生产协议书扣1-2分。

9.未经培训从事特种作业、未持操作证上岗的每人次扣1-2分。

10.工伤事故未按规定报告、安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施的扣1-2分。

11.主要施工区域、危险部位、未按规定悬挂安全标志,无现场安全标志布置图、未按部位和现场设施的变化调整安全标志的扣1-2分。

12.市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m、一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m,围档未到达坚固、稳定、整洁、美观的有一项扣1分。

13.施工现场进出口未设置大门、无门卫和无门卫制度、进入施工现场不佩戴工作卡、门头未设置企业标志、大门口处挂的五牌一图其内容不全、标牌不规范、不整齐、无安全标语、无宣传栏、读报栏、黑板报等扣1-3分。

14.工地地面未做硬化处理、道路不畅通、无排水设施或排水不通畅、温暖季节无绿化布置的扣1分。

15.建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放、料堆未挂名称、品种、规格等标牌、堆放不整齐、未做到工完场地清、易燃易爆物品未分类存放的每有一项扣1分。

标准化工地检查表

标准化工地检查表

附件3:标准化工地检查评分表标准化工地检查评分表(路基工程)建设项目:标段:工程名称:表11标准化工地检查评分表(路基工程)表2标准化工地检查评分表(桥涵工程)表1建设项目:标段:工程名称:31.作业区域警示标志设置不符合要求,每处扣1分;4挖孔桩现场检查102.孔口有杂物及重车通过,每处扣1分;标准化工地检查评分表(桥涵工程)表2 Array4标准化工地检查评分表(桥涵工程)表 38基坑施工 现场检查101.基坑顶面未做好防、排水设施,每处扣 1 分;2.土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,未先作好安全防护,每处扣 1 分;3.坑内作业安全防护措施不到位,每处扣 1 分;4.有动载坑口边缘与动载间的安全距离不符合要求,每处扣 1 分;5.通道或居民区附近施工应设立护栏,夜间加设红色标志灯。

不符合上述要 求,每处扣 1 分;5标准化工地检查评分表(桥涵工程)表46标准化工地检查评分表(桥涵工程)表5序号标准化工地检查评分表(桥涵工程)表689标准化工地检查评分表(营业线及邻近营业线施工)表110标准化工地检查评分表(营业线及邻近营业线施工)表2标准化工地检查评分表(营业线施工及邻近营业线)表3项目部负责人:检查组:检查日期:12标准化工地检查评分表(搅拌站)表1建设项目:标段:搅拌站名称:13标准化工地检查评分表(搅拌站)表2标准化工地检查评分表(搅拌站)表3搅拌站负责人:检查组:检查日期:标准化工地检查评分表(预制厂)表1建设项目:标段:预制厂名称:序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(预制厂)表2序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(试验室)表1序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注标准化工地检查评分表(试验室)表2标准化工地检查评分表(材料加工厂)表120建设项目:标段:工程名称:21标准化工地检查评分表(材料加工厂)表2项目部负责人:检查组:检查日期:22标准化工地检查评分表(原材料、半成品、成品存放场)建设项目:标段:工程名称:项目部负责人:检查组:检查日期:23标准化工地检查评分表(库房)表1建设项目:标段:工程名称:24标准化工地检查评分表(库房)表 25油库 现场检查101.油库安全管理制度、用火管理制度、外来人员登记制度健全。

建筑工程标准化管理检查评分表

建筑工程标准化管理检查评分表
3、每一分项的扣分以各项扣完为止、黑体字为一票否决项。




(35分)
管理制度
(10分)
安全生产责任制
未按要求签订安全生产目标管理责任制扣10分
安全检查
未按要求执行安全生产检查并记录扣2分
安全教育、培训
未执行安全教育、培训扣2分
消防管理
未按要求制定消防管理制度扣2分
文明施工管理
未按要求制定文明施工管理制度扣2分
应急预案
未按要求制定安全生产应急救援预的扣2分
出入口保洁
出入口不整洁扣5分
保洁人员配备
无专职保洁人员扣2分
冲洗设备
无冲洗设备或设备不能使用扣2分
封闭施工(4分)
施工现场围档
未封闭施工扣4分
围档完好
围档有破损扣2分
围档美化
围档未美化扣2分
扬尘控制(10)
洒水设备的配备
未配备洒水设备扣2分
道路硬化
主要道路未硬化扣2分
易扬尘材料的覆盖
沙石等材料未覆盖扣2分
未配备管理人员扣2分
装、运管理
不符合城管文件要求装载的每车扣1分
生活区管理(5分)
生活区与施工区分隔
无明显隔离扣2分
生活区卫生
无卫生管理制度环境卫生差扣2分
生活区用电
用电无序扣2分
劳务用工管理(5分)
应得分
实得分
得分率

检查意见
项目负责人签字
劳务班组负责人签字
检查人员签名
注:1、本表为检查组检查情况反馈并作为行政处罚依据。2、本表作为企业及项目部整改依据。
脚手架外侧防尘
未挂密目式安全网的扣2分
建筑垃圾处置

工程项目检查考评评分表(各部室)

工程项目检查考评评分表(各部室)

内业资料
质量控制管理
备注:1、为确保月度考评工作更切合实际,具有可操作性,每月考评时可根据工程进展情况以及各项目部的工程特点对本表格的标准分分值进 行局部调整。 2、每项扣分标准分扣完为止。3.无隧道的项目部考核组根据项目进展单独纳入重点工程项目考核。
0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 4 0 0
四电接口
5
2
3
制度建立情况
0 0 0 0 3 0 15 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 100 40 60 8 8
验收资料、检查证、试 填写不及时不规范,签字不齐全,弄虚作假(每项扣2分)。 验检测资料 测量复核制落实情况,记录资料不真实不完整(每项扣3分)。 测量资料 精测网复测及成果整理不及时、不齐全(每项扣3分)。 监控量测、沉降观测资料不及时或缺少(每项扣3分)。 施组、施工方案及作业 未编制施组、施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书(每项扣 指导书 3分) 未按照相关规定及时办理开工报告、手续不全擅自开工(每项扣5 开工报告 分 )。 技术交底内容不全、签字不全,现场未落实、无落实的相关资料 技术交底 (每项扣2分)。 施工图现场核对 各种施工工序记录 施工日志 未进行施工图核对、未及时将核对情况反馈监理、设计单位(每项 扣2分)。 施工工序过程记录表填写不及时、不完整、内容不全或错误、签 字不全或不及时等(每项扣2-5分)。 填写不及时、不规范,无质量描述,发现质量问题但无记录等(每 项扣2分)。 1.未执行旁站制及值班制度的(每工点扣3分)。 2.项目部主要管理人员(质检人员等)对本分部巡视检查达不到要求 (每次扣3分),无巡视记录或记录造假(每次扣2分)。 3.未经监理验收签字擅自进入下道工序(每次扣2分)。 4.未按施组、施工方案或作业指导书组织施工(每处扣2分)。 5.专职质量检查人、专职技术人员未按规定在岗(每处扣1分)。 6.架子队未按要求配置(“九大员”必须由施工单位正式职工担 任)(每处扣2分)。 7.进场劳务人员实行实名制登记,按要求建立台帐,所有劳务人 员必须签订劳务合同(不符的每项扣2分)。 8.下发安全问题停工通知后,未经批准擅自开工(每处扣3分)。 9.隐患整改未按期完成,未按时回复,未完成闭环(每处扣3分)。 10.违反其他施工质量验收标准强制性条文及验收标准主控项目要 求(每处扣2分)。 合计

安全质量标准化标准及检查评级表(改2)

安全质量标准化标准及检查评级表(改2)

煤矿地面标准化标准及检查评分表煤矿名称:检查日期:年月日检查人员:评定等级:壁式采煤工作面安全质量标准化标准及检查评级表工作面名称:1465采煤工作面检查日期:2011年01月08日表2—12、作业规程的3种图纸:巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

3、巷道的“三无”:无积水(长5m,深0.2m),无浮碴,无杂物。

检查人员:评定等级:水平分层采煤工作面质量标准及检查评级表工作面名称:检查日期:年月日注:作业规程6项内容:地质情况,巷道布置,回采工艺,顶板管理,生产系统,安技措施;三种图纸:巷道布置图、采场支护图、避灾路线图。

检查人员:评定等级:可缩性U型钢架棚巷道工程质量标准及检查评级表架棚(工字钢)巷道工程质量标准及检查评级表裸体工程质量标准及检查评级表巷道名称:检查工程量:检查日期:年月日检查人员:评定等级:锚喷巷道工程质量标准及检查评级表检查人员:评定等级:砌碹巷道工程质量标准及检查评级表检查人员:评定等级:掘进文明生产标准及检查评分表注:在临时轨道检查项目中,列出轨道和刮板机2个内容,只要求检查其中的一项内容。

检查人员:评定等级:机电安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称:检查时间:年月日检查人员:评定等级:运输安全质量标准化标准及检查评分表煤矿名称:检查时间:年月日检查人员:评定等级:通风质量标准化标准及检查评分表煤矿名称:检查时间:年月日检查人员:评定等级:安全管理质量标准化标准及检查评分表检查人员:评定等级:地测防治水安全质量标准化标准及考核评分办法煤矿名称:检查日期:年月日序号项目名称及标准要求标准分评分办法检查记录实得分三矿井防治水301 每年编制防治水措施和计划,并成立了防治水组织机构3 缺一项扣0.5分2 有专门的防水队伍(3人以上) 4 缺1人扣1分3 有专门的探放水措施和台帐4 缺一项扣0.5分4 有老窿水威胁的矿井应在采掘工程平面图上详细标明老窿水区域、地点和积水量,并标定探水警戒线3有图纸但资料不全的,缺一项扣0.5分5 井下水仓容量、水泵功率和数量、水管型号和趟数符合设计要求4其中一项不符合设计要求的扣0.5分6 水仓每年至少清理一次 3 未清理的扣3分7 巷道水沟经常保持畅通 3 有一条巷道水沟不畅通的扣0.5分8 有专用的探放水钻机 2 无专用探水钻扣2分9 大水矿井要有完善的井上下水情观测系统,并坚持观测2无观测系统的扣2分,有观测系统但未坚持观测的扣0.5分10 防水闸门每年试关一次 2 未进行试验的扣2分检查人员:评定等级:。

(完整版)施工单位项目部考核评分表

(完整版)施工单位项目部考核评分表
未设专职或兼职设备管理员扣5分,岗位责任制及安全技术操规程不健全扣 3~5分,包机责任制不健全的扣1~3分,扣完10分为止。
10
2
设备档案及基础管理
1、按要求分类建立设备台帐(本处设备、外租设备、分包队伍自带设备),对设备进行编号,悬挂(粘贴)设备状态、保证帐物相符。
2、按要求及时上报设备报表、检修计划表、配件计划表、用电报表等及其它资料。
月份技术管理检查考核评分表
序号
检评项目
检 查 内 容
评 分 标 准
责任人扣分
责任单位扣分
1
技术责任制
管理机构
技术管理机构不健全,人员配备不落实扣2分,项目技术负责人在工作中无责、无权扣2分
管理制度
技术管理制度不严格执行扣2分
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确,每缺一项扣1分
2
图纸审核
资料的收集不及时每发现一处扣2分;资料没按要求分类整理,目录不清楚,不便于查找,每发现一处扣1分。
10
工程质量定期检查
每缺少一次扣5分;主要领导未参加,无相关检查资料,记录不真实,每发现一次扣3分;不按时检查,检查项目不全,每发现一次扣2分。
9
不合格与质量例会
查出的问题无处理意见、处理不及时,每发现一处扣3分,无复查结果、无签字每发现一处扣2分;项目质量例会每缺少一次扣3分,主要领导未参加,无相关会议记录,记录不真实,每发现一次扣2分;对策不具体,无总结无安排,每发现一处扣1分。
工程技术资料
计划管理
没有编制资料收集计划扣5分,计划缺乏指导性和操作性的扣3分
资料真实
同步完整性
保证资料每缺少一份扣2分,每份虚假资料扣1分,
10

施工项目部标准化配置达标检查表

施工项目部标准化配置达标检查表
施工项目部标准化配置达标检查表
施工项目部标准化配置达标检查表
检查日期:XXXX年XX月XX日
序 号
检查 项目
检查标准
评分标准
扣分及 原因
一、项目部组建(50分)
1
项目 部组 建
1、施工单位应按已签订的施工合同组建施工项目部, 并以文件形式任命项目经理及其他主要管理人员;
2、任职人员资格及数量配置不得低于投标承诺;
2、安装固定宽带网络(如条件所限也应配置无线网 卡)。
1、 计算机、打印机、扫描仪、复印机(220kV及 以上)及文件柜配备不能满足现场需要少一种
(台)扣5分;
2、质检员及安全员未达到每人 1部数码相机扣3 分;
3、 项目部无固定宽带网络或无线网卡扣5分。
5
检测 仪器
按需求选配经纬仪、水准仪、全站仪、游标卡尺、扭 矩扳手、卷尺、验电设备、电子称、土建检测工具包、 接地电阻表。数量满足要求,经鉴定合格,并在有效 期内。
1、初级及以上职称;
2、具有从事2年以上工程施工技术管理经历。
1、无初级及以上职称扣 10分;
2、 施工技术管理经历不足,每少1年扣2分。
项目部造价员:
具有预算员及以上资格证书,具有从事工程施工造价
管理工作经历。
1、无预算员及以上资格证书扣 10分;
2、无施工造价管理工作经历扣2分。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
项目部资料信息员、综合管理员、材料员、线路施 工协调员:具有工程相应专业工作经历。
1、材料站设置在不安全区域扣 5分;
2、 材料站规模不满足工程需要扣5分,地面未硬 化或排水不通畅扣3分;
3、工器具库房、材料区及加工区未分开设置,布
置不符合安全文明施工标准化管理办法要求扣3

项目部安全管理标准化检查评分表

项目部安全管理标准化检查评分表
5
12
大型机械安拆与使用
1.大型机械入场及安拆过程管控不符合公司相关要求的,扣1-5分;
2.大型机械使用过程管控不到位的,扣1-5分;
3.其他不符合要求的,扣1-3分。
5
13
合计
小计:
实际得分
权重得分
检查人:
2.施工现场固定电箱及用电设备电缆电线明设或存在拖地搭铁情况的,每发现一处扣2分;
3.现场临时用电电箱未采用带防护隔板的新式配电箱,固定电箱不带定型化支腿的,扣1-3分;
4.其他不符合要求的扣1-3分。
10
8
消防
管理
1.施工现场消防重点部位未设置消防集中点,未配备足够的灭火器材的,每发现一处扣2分;
2.生活区消防水系统未配备到位(消防水池、消防泵、消防箱、水带、水枪),扣1-5分;
3.动火作业现场未配备灭火器,每发现一处扣2分;
4.生活区消防安全“五项措施”落实不到位的,扣1-5分;
5.其他不符合要求的扣1-3分。
10
9
文明
施工
1.施工现场文明施工形象差的,扣1-5分。
5
10
CI 和保安管理
1.新开工程CI验收得分低于目标值的,扣2分;未申报CI验收工作的,扣3分;
2.其他不符合要求的,扣1-3分。
5
9
安全
验收
1.项目部未按公司《安全生产管理手册》中关于安全验收的要求严格实施过程验收的,扣1-7分;
2.其他不符合要求的,扣1-3分。
10
10
安全
检查
1.项目经理未组织并参加周安全检查,安全总监未组织参加日常巡查的,扣1-5分;
2.项目部未严格按“三定”原则落实各类事故隐患整改的,扣1-5分;

标准化项目评分表

标准化项目评分表
6
4
2
1
4
市场分析准确性:市场调查充分、数据真实,环境机会、威胁分析清楚,产品优劣势分析准确,分析要点齐全。
6
4
2
1
5
应急预案措施性:项目开展前,需要对整个项目进行应急预案,避免紧急事件发生后能及时处理解决。
6
4
2
1
6
稳控排查监督性:安全工作信息渠道畅通,网络体系完善,定期检查、跟踪、发现,确保项目顺利进行。
6
4
2
1
7
创新思维独特性:行动方案创意新颖、吸引目标客户,有创意,思路清晰,结构严谨。
8
5
3
2
8
方案实施可行性:从系统总体出发,对技术、经济、市场、财务、客户等多角度进行分析和论证,确保方案可行性程度高。
10
7
4
2
9
项目流程完整性:合理安排组织,细化每一个分工环节,清晰、完整化项目流程利于项目顺利完工。
10
7
4
2
10
项目发布成效性:市场占有率高,客户反响好,资源回收有力,对公司发展起着决定性推动作用。
10
7
4
2
11
投资回报率:投资回报率测算准确,且项目验收后,实际回报率高。
10
7
4
2
12
团队合作精神:参加组员都有积极主动为项目组出谋划策,团结互助,配合默契,为达同一个目标而努力奋进。
8
5
3
2
标准化项目评分表
项目名称:
小组任务:总分:
责任人:组员:
序号
评分标准
赋分
成时间:在规定时间内完成任务,提交上级所交付下来的整个项目工作、工程。

标准化项目部检查表

标准化项目部检查表

附件3:
标准化项目部检查评分表表1建设项目:标段:项目部:
标准化项目部检查评分表表2
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标准化项目部检查评分表表3
标准化项目部检查评分表表4 3文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表5
4文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表6
标准化项目部检查评分表表7
6文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表8
7文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表表9
8文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
标准化项目部检查评分表
表10
9文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.
项目部负责人:检查组:检查日期:
10文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑.。

市政工程标准化工地检查评分表

市政工程标准化工地检查评分表

市政工程标准化工地检查评分表年月日安全管理检查评分表注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

文明施工检查评分表注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工现场检查评分表(道路)注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工现场检查评分表(桥梁)注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工现场检查评分表(隧道工程)注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工现场检查评分表(掘路工程)注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(20*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工用电检查评分表注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(5*该表检查项目实得分数合计)/100。

基坑支护检查评分表注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;3、该表换算到汇总表后得分=(5*该表检查项目实得分数合计)/100。

施工项目标准化评分表

施工项目标准化评分表
(2)未落实内部验收、参加竣工验收与启动试运行及移交工作要求,影响工程安全、质量和进度,扣0.5分
(1)查停电申请联系单(见附录2中SXMB9)
(2)组织施工项目内部验收、参与竣工验收和启动试运行和移交工作
2.6
信息与档案管理
2
续表
序号
评价项目(指标)
标准分
评分标准
检查方法
评价时间
检查
得分
扣分
说明
开工前
1.2.2
项目部办公设施配备情况
2
项目部办公设施的配备不能满足使用需要,少一种扣0.5分
查项目部办公设施的配备
1.3
项目部制度建设
2
施工项目部应配备本公司编制的施工管理制度汇编本,其制度范围应满足本手册的规定,未达到要求的,每缺一项制度扣0.5分
查向监理项目部报审的制度清单(见附录2中SXMB5)及制度汇编本
(2)未及时协调合同执行过程中的各种问题扣0.2分/次
(1)查工程项目交底纲要(见附录2中SXMB14)和前期承包内容交底记录
(2)查合同执行过程中协调工作的文字记录
2.4.2
分包合同管理
1
(1)根据公司年度分包商名录选择分包单位不符合要求每份合同扣0.5分
(2)专业、劳务分包范围应符合国家电网公司规定,不符合扣0.5分/次
(3)查施工日志(见附录2中SXMB11)、施工月、周计划(见附录2中SXMB12、SXMB13)
(4)查工程移交生产交接书
2.3
施工项目部工作计划管理
2
2.3.1
设备、材料及施工机具供应计划管理
1
(1)未编制甲供设备和材料需求计划、乙供材料需求计划、施工机具需求计划每项扣0.2分

建筑工地安全文明施工标准化检查评分表

建筑工地安全文明施工标准化检查评分表

附件3东莞市南粤建筑工程有限公司建筑工地安全文明施工标准化检查评分表工程名称:工程地址:施工图审查编号:监督登记号:施工许可证号:建筑面积:m2结构层数:地上层地下层建设单位:监理单位:设计单位:施工单位:项目经理:项目技术负责人:工程进度:检查部位:检查组人员签名:南粤建筑工程有限公司质量、安全及文明施工检查组年月日建筑工地安全文明施工标准化检查说明建筑工地安全文明施工标准化检查用得分率表示。

根据检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。

检查内容包括:安全管理、文明施工与环境保护、基坑或沟槽、起重机械设备和施工机具、施工用电、脚手架、模板工程、“三宝、四口、五临边”防护等八大项。

每大项中包含若干子项。

检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低为零分。

根据每个子项实得分统计每大项的实得分。

大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。

每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。

对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其他缺陷的权重予以扣分。

建筑工地安全文明施工标准化检查评分表考核项目考评内容评分说明应得分扣分实得分安全管理(20分)安全生产责任制未建立安全生产责任制扣3分;各级部门未执行责任制的扣3分;经济承包中无安全生产指标的扣3分;未制定各工种安全技术操作规程扣3分;未按规定配备专(兼)职安全员的扣3分;管理人员责任制考核不合格的扣3分,直至得分为0。

3 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制、重大责任事故指标)扣2分;无责任目标考核规定的扣2分;考核办法未落实或落实不好的扣2分,直至得分为0。

2 施工组织设计中安全措施施工组织设计中无安全措施扣3分;施工组织设计中无临时用电设计方案扣3分;临时用电设计方案未经审批扣3分;专业性较强的大项目,未编制独立专项安全施工组织设计扣3分;安全措施不全面扣3分;安全措施未落实或无针对性扣3分,季节性安全措施不齐全扣3分,针对性不强扣3分,直至得分为0。

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标准化项目部检查评分表
项目名称:G30与昌吉高新技术产业开发区吉祥南路互通立交工程 施工单位:新疆交通建设(集团)有限责任公司 建设单位:昌吉高新技术产业开发区 监理单位:新疆公路工程监理中心
序号 一
1
检查内容 管理制度标准化
管理制度
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
现场核查
25
各项管理制度缺1项扣1分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣1分。
6
物资管理
对照物资合 同,现场核查
10
(2)严格按照物资进场验收流程把好物资进场关,认真填写物资使用情况登记表,实 现物资使用的可追溯性,保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检 测试验人、现场施工人等信息,确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。材料 不可追溯每件扣1分,不合格材料进场扣10分;
1
现场核查,检 项目部的人员配 查台账、人员 备 资质
15
第 1 页,共 16 页
标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准
(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的,新配备 的人员必须符合任职条件并按规定程序任免;人员调整20天内报建设单位项目管理机 构审批,不符合上述要求,每次扣2分。 (1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技术 、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施工企 业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位培训合格后方可持证上岗。操 作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣1分; (2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用外聘劳 动力仅限施工一线,大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等 重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上述要求,每岗位扣1分。
2
作业队设置不符合交通部、投标承诺和合同约定的要求,扣10分。
(三) 人员配备 (1)根据交通部有关规定及投标承诺,结合项目的特点,配置人员满足现场施工需 要,至少应配备:项目经理1人,项目副经理按照工作需要配备(必须有专职负责征地 拆迁等外部协调的专职领导1名),总工1人,工程管理部、安全质量环保部、物资设 备部、综合管理部、计划财务部部长各1人,造价工程师1人,财务2人,试验室主任1 人,其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置。项目部负责人、总工 程师、部门负责人等主要工作人员,以及质量、安全、技术、财务、试验、计价等专 业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符合上述要求,每岗位扣1分,项目经理不符 合要求的不进行检查。
13
安全台账管理
内业与外业对 照核查
10
内容包括:各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账 、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不 全每缺1项扣2分。
14
合同管理
检查台账
10
项目部未明确专人进行管理,扣2分,在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、 争议解决以及控制和评价等方面,未严格执行程序,每起扣2分。
1
项目部选址
现场核查
10
2
项目部硬件
现场核查
10
3
项目部标示标牌 现场核查
10
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标准化项目部检查评分表
序号
4
检查内容
文明工地管理
检查方法
现场核查
分值
10
检查扣分标准
工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、四电等作业区文 明作业满足标准要求。不符合上述要求,每项扣1分。 (1)未能配齐现场工装设备,不能满足现场施工质量和进度要求,扣10分; (2)所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、 包保养)制度,大型机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣1分; (3)各类设备操作人员要做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、“四会”(会 使用、会保养、会检查、会排除故障),及时、准确地填报各种记录,坚守岗位,确 保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣1分;
扣分
5
工装设备管理
现场核查、检 查台账,并与 投标承诺对照
10
(4)项目部物资设备部能对工装设备的统一管理(包括自有、租赁的机械设备),按 配备方案及时合理选配,按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。不符合上 述要求扣2分。 (5)未按规定向机械操作人员进行安全技术交底,每次扣1分; (6)未建立设备台账,及时登记进出场情况,扣2分; (7)物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。项目经理对特殊重要工装设 备能每月要组织检查一次。每少1次扣1分。 (1)项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节 约和核算等工作,无专人负责扣2分;
15
资料管理
内业与外业对 照核查
10
文件必须真实地反映施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况,并符合工程 竣工时的现状,所有文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹 清楚、手续完备。不符合上述要求的每项扣1分。
第 5 页,共 16 页
标准化项目部检查评分表
序号 四 检查内容 过程控制标准化 检查方法 分值 检查扣分标准 扣分
9
设计文件管理
内业台账与现 场核查
10
10
施工组织设计管 内业与外业对 理 照核查
10
11
开工报告管理
内业与外业对 照核查
10
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标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 扣分
12
施工过程形成检 内业与外业对 验资料管理 照核查
10
检验批资料与现场同步,确保真实可靠;施工日志与现场同步,坚持“写所做,做所 写,记所做”的原则,内容包括:施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、 施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工 程数量和工程地质变化情况,隐蔽工程检查情况,每日使用的主要材料规格、数量以 及半成品的检测结果,施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等 所采取的主要措施和效果记录,施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录,相 关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况,施工中采用的新工艺、新材料、 新设备、新技术情况。不符合上述要求的每处扣1分。
1ห้องสมุดไป่ตู้
人力资源准备
现场核查,查 阅有关资料
5
2
技术及管理准备 查阅有关资料
10
3
现场准备
现场核查
5
4
开工准备
内业与外业对 照检查
5
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标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 扣分
(二) 工程施工阶段 (1)项目部必须建立质量管理机构,全面负责质量控制,并负责健全质量保证体系, 督促正常运行。不符合上述要求的扣10分。 (2)质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标,并针对工程实际情况, 对特殊或重点工程提出具体的目标;不符合上述要求的扣2分。 (3)质量保证体系健全,运行正常;质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强; 不符合上述要求的每项扣2分。 25 (4)质量教育、技术培训符合要求;计量、试验工作符合规范;标准化管理、内业资 料管理达标;不符合上述要求的每项扣2分。 (5)检查制度落实到位;整改落实及时到位;不符合上述要求的每项扣2分。 (6)未对已完工程进行了质量验收,扣2分; (7)工程质量考核奖惩制度不完善,扣2分; (8)无质量创优规划的扣2分; (9)发生一般以上质量事故取消评比资格。 (1)未成立安全生产管理机构,扣10分; 检查相关制度 、台账与资 料,查看现场 管理 (2)未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容,扣5分; 30 (3)安全目标低于项目管理要求,扣2分; (4)两保体系不健全,安全措施未落实到位,扣5分; (5)安全教育和培训不达标,安全技术交底不符合要求,安全管理内业资料不齐全, 每项扣2分;
扣分
1
现场核查,检 项目部的人员配 查台账、人员 备 资质
2
现场核查,检 作业队的人员配 查台账、人员 备 资质
15

现场管理标准化
选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房满足防 火、防爆、卫生要求,项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。不符合上 述要求,每项扣1分。 会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施 满足标准要求。不符合上述要求,每项扣1分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构框图、 工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三 标一体”(质量、环境、职业健康安全)职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管 理方针和管理目标等7块牌,悬挂施工平面图(包含线路平、纵断面图)、工程形象进 度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣1分。

人员配备标准化
现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建设需要 的项目部,不进行检查。
(一) 总体要求 (二) 机构设置 1
项目部设置的原 现场核查,检 则和要求 查台账 作业队设置的原 现场核查,检 则和要求 查台账 10
项目部设置不符合交通部、投标承诺和合同约定的要求,不进行检查。
(一) 施工准备阶段 对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账,并进行上岗前的资格验证,及时通过 内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供,确保必需的人力资源及国家和企业 有要求的人员持证上岗,根据投标承诺,满足现场需要。不符合上述要求的每项扣1分 。 (1)未进行施工技术调查,扣1分; (2)项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及项目执行办、 总监办下发的工程建设管理制度,及时澄清疑问,并保留相关记录;未组织确认、无 记录扣3分; (3)总工程师组织技术人员,对设计文件、图纸进行审查和现场核对,及时澄清疑 问,并保留相关记录。完成设计文件的评审和管理;明确职责分工、建立完善项目部 内控制度、编制施工组织设计。不符合上述要求的每项扣4分。 编制物资、采购(合同)控制的管理程序;完成物资采购和供应;设备配置到位,检 验试验装置齐全;完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备;人员、物资、设 备进场到位。不符合上述要求的每项扣1分。 项目部根据合同要求,组织各作业队做好施工准备,在符合开工条件时填写开工申请 报告,报请总监理工程师和项目执行办批准,并按规定日期开工。不符合上述要求的 扣1分。
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