清新水泥检查表(安全)体系内审

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水泥厂安全检查表

水泥厂安全检查表

序号
检查项目



容22
23
24
25 26 27
(1)库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施, 并有相应的报警装置; 仓库、油库、 (2)库内使用防爆工具,库房的电气设施均应防爆; 纸袋库、危险 (3)油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏; 化学品库 (4)危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安 全标准的要求,库内有隔热、降温、通风等措施。 (1)滑轮的护罩完好,转动灵活,吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨 起重机械(行 损超标等缺陷,紧固装置完好; 吊、电动葫 (2)制动器工作可靠,连接件无超标使用,安装与制动力矩符合要求; 芦) (3)操作人员要持证上岗,起重机械要定期进行年检。 其他机械(风 (1)防护罩应完好无损,气阀、开关、气管必须完好无漏气; 、气动设备, (2)砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全,档屑板应有足够的强度且 砂轮机、手持 可调,砂轮机运行必须平稳可靠。 电动工具) (1)电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护,焊机外壳PE线连接正确 、可靠,焊机一次电源线长度不超过3米,焊机二次线接头不超过3个; (2)焊钳夹紧力好,绝缘可靠,作业人员持证上岗,按规定穿戴防护用品 电焊机、工业 、防护用具; 气瓶 (3)气瓶在检验周期内使用,外观无缺陷及腐蚀,安全附件齐全、完好, 各种瓶及空、实瓶应分开存放,保持安全距离,存放量符合规定,各种护 具及消防器材齐全、可靠。 禁火区域内电焊、气割作业要执行动火审批制度。 机修车间及检 有限空间内检修要进行空气质量、有毒有害气体检测,进行机械通风,必 修安全 要时采取介质置换、个体防护措施,采用安全电压。 氧气瓶、乙炔瓶安全阀、压力表齐全有效,两种气瓶间距10米以上。 运输车辆安全 有必要的限速、行人、停车等交通标志、标识。 登高人梯、过道、作业平台、坑洞有可靠的防坠措施,上下不得同时作业 作业场所安全 登高作业人员携带工具作业要符合规范要求,防止高空坠物

安全管理体系内审检查表

安全管理体系内审检查表
3是否评价?评价方法是否正确?(LEC法)
4是否确定重大危险源及控制计划?LEC≥160
不符合法律法规要求的
相关方的抱怨
曾经发生过的事故、未采取有效措施的
目测观察可能导致危险,且无适当措施的
3、法律法规及其他要求
1针对公司下发的法律法规清单,是否进行实用性评价?
2识别的法规查询途径?
3新法律法规获取是否及时?
各种转岗、复岗取、换证的培训
“三新"新材料、新技术、新设备的安全知识培训
2实施记录及培训效果?
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4。4.3
4。4。5
4.4.6
7、协商与交流
内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理?是否通报相关方?
8、文件(收发、传阅、回收、销毁记录)
I/CS 01。05—1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4。3.3 4。3。4
4.4。1
4.4。2
4、目标、指标及管理方案
1目标的制定及完成情况?公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标
2管理方案中的目标应量化。
3目标、指标的跟踪完成情况?
9、运行控制
1各种施工防护方案(如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等)
2安全管理规章制度?
3安全检查及整改记录?
4特殊工种花名册?
5安全生产协议书?
6临时用电方案及管理措施?
7消防器材的布置?
8安全交底及脚手架验收记录?
9劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录?

水泥巡检作业安全行为观察检查表

水泥巡检作业安全行为观察检查表
作业时,是否有搬运负荷过重的情况 作业区域是否整洁 工作场所是否做到井然有序 现场秩序 材料及工具的摆入是否适当 地面是否无积灰、无杂物 设备是否有跑冒滴现象
行为总数: 员工安全建议:
安全行为比例:
不安全行为比例:
观察人:
不安全行为ຫໍສະໝຸດ 噪声区是否按要求戴耳塞作业是否按要求佩戴防护手套
各机器设备使用是否有安全操作规程,安全操作规 程是否实用,员工是否按安全操作规程作业。
程序
发现设备故障时,按要求进行处置 处理设备故障时,是否停电挂牌
观察时间: 安全行为
开机时是否做到提醒旁人注意并再次确认
作业时,是否有不适当的姿势 人体工效学 工作区域照明是否足够
水泥巡检作业安全行为观察检查表
观察区域:
观察类别
观察项目
是否有员工及时更换个人防护装备
是否有员工及时纠正自己不当行为 员工行为
是否有员工遮掩当前操作或找借口,借故离开
是否有员工重新更换操作方式
有无绊倒、滑倒、摔伤的可能
有无被烫伤的可能(物料、管道)
有无被高处坠物砸伤的可能
有无被尖锐物体划伤的可能 员工的位置
有无接触机器旋转部位的可能
有无高处坠落的可能
有无受机器挤压的可能
有无产生触电的可能
随身携带工具是否放置在工具包内 工具与设备
工具(板手、捶头等)是否完好
是否按要求戴安全帽,要求系帽绳
是否按规定要求穿戴工作服、劳保鞋(工作服系好 钮扣,劳保鞋无踩踏现象) 人员的防护 粉尘区是否按要求戴防尘口罩、防尘眼镜

水泥企业安全管理检查表

水泥企业安全管理检查表

序号检查项目检查内容扣分标准标准分值评定分值按照要求,组织、动员、部署方案制定,组织机构设立,动员部署等内容,不符合要求每一处扣10分20一安全生产大检查组织安学习传达中央领导同志重要批示指示,贯彻落实国务院各部委文件精神情况组织学习党中央、国务院以及相关部门关于安全生产工作的文件和中央领导同志一系列重要批示指示,贯彻落实指示和文件精神,不符合要求扣10分排大检查活动各级检查计划制定、检查组成立、领导带队参加检查、检查组织实施记录等,不符合要求每一处扣5分宣传活动宣传先进典型和经验,通报违章违规行为以及隐患排查治理不力等现象,不符合要求扣5分安全生产责任制未制定扣20分,不完善扣1-10分20 1、责任体责任书签订各级领导未签订责任书每缺一人扣5分,生产、技术、设备等重点部门及人员未签订责任书扣4分,其它人员没有层层签订责任书扣3分系责任制落实情况各级单位、部门、人员未执行责任制,每缺一处扣4分。

考核情况没进行考核扣10分,不完善扣1-10分组织体系设置规定未制定设置规定扣5分,未编制设置流程扣5分,设置规定及流程不完善扣1-5分20领导机构设置没有成立安全生产领导机构扣2分,没有组织体系图扣2分2、组织保障体系监管机构及人员配备未按规定设置机构扣20分,人员配备不足扣10分。

分包商及劳务队伍未按规定配备专职安全员扣5分分管领导无分管领导扣10分二3、目标体系目标管理制度制定未制定扣10分,未编制流程扣5分,制度及流程不完善扣1-5分10 目标、指标的制定未制定2013年总目标、指标扣10分,不完善扣5分。

未分解扣3分,未签订分解责任书扣3分目标、指标的检查与考核2013年目标、指标未检查扣5分,2012年目标、指标未考核扣5分4、教育培训体系教育培训制度未制定制度扣30分,未编制流程扣15分,制度及流程不完善扣1-10分本项共30安全教育培训计划无年度教育培训计划扣15分,计划无教育培训资金、无责任人、无培训时间、无培训安排每缺一项扣10分,培训内容不完整、培训人员不全扣4分三类人员教育培训主要负责人、主管安全生产工作领导、项目经理、安全管理人员未参加培训并取得安全生产资格证,每缺1人扣2分新员工三级教育培训上岗前未进行三级教育培训(含农民工),每人扣2分,三级教育每缺少一级扣1分公司安全管理检查表被检查单位:二4、教育培训(续)特种人员教育培训特种作业人员无有效证件上岗,每一人次扣5分,未进行内部培训教育(含农民工),每一人次扣2分本项共30普及教育培训未按规定开展全体员工普及教育工作(含农民工)扣5分,不完善每缺一人,扣1分教育培训台账无台帐扣5分,不完善扣1-3分教育培训记录无记录扣5分,不完善扣1-3分教材、试卷无教材、试卷扣4分,教材、试卷不完善扣1-2分5、安全投入安全投入制度未制定制度扣20,未编制流程扣10分,制度及流程不完善扣1-5分20年度预算、计划无投入预算、计划扣20分,不完善扣1-10分安全投入专门帐户、科目无财务科目扣10分,高危行业未设置专门帐户扣5分安全资金投入高危行业单位未提取安全费用,其他单位未确保费用来源扣10分,投入不足规定比例的,扣2分安全投入执行情况未按预算、计划执行的扣10分,不完善的扣1-5分,有不应列入安全投入费用的项目,每发现一项扣1分6、奖惩奖惩制度未制定制度扣20分,未编制流程扣10分,制度及流程不完善扣1-5分20现场考核标准未制定标准扣10分,不完善扣5分奖惩兑现2012年度未兑现扣10分,月度未兑现扣5分7、日常监管日常监管制度未制定制度扣15分,未编制流程扣5分,制度及流程不完善扣1-5分30隐患排查治理制度未制定制度扣15分,未编制流程扣5分,制度及流程不完善扣1-5分安全证照各单位及分包商与安全生产相关证照缺少一项扣3分高危作业监管未制定制度扣15分,未编制流程扣10分,制度及流程不完善扣1-5分,未进行危险有害因素分析及制定、审批、落实控制措施、未办理作业许可证扣5分,许可证内容不全扣2分,未落实监管责任扣10分,作业人员岗前未进行专门培训扣5分,无应急预案扣3分,未落实应急处置措施扣3分外包作业监管未制定制度扣15分,未编制流程扣10分,制度及流程不完善扣1-2分,未签订安全协议、未进行监管扣2分各级检查不按照安全检查流程规定的程序、频次、内容开展各类检查扣10分,无检查记录扣5分隐患治理无隐患整改通知书、无整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验证,每1处扣2分事故隐患台帐无台帐扣5分,不完善扣1分8、应急体系应急管理制度未制定制度扣10分,未编制流程扣5分,制度及流程不完善扣1-4分本项共30事故报告、调查处理制度未制定制度扣5分,未编制流程扣5分,制度及流程不完善扣1-3分二8、应急管理(续)综合预案未编制扣10分,不完善扣1-5分本项共30 专项应急预案未编制扣10分,不完善扣1-5分现场处置方案未编制扣10完,不完善扣1-5分预案衔接未衔接扣2分,衔接不顺畅扣1分,未与国家及社会应急机构联系、签订协议的扣1分应急组织未建立指挥机构扣2分,未配备专(兼)职队伍,扣2分,不完善扣1分应急物资管理无应急装备、物资管理办法扣2分,不完善扣1分。

水泥企业管理体系内审报告

水泥企业管理体系内审报告

水泥企业管理体系内审报告1. 引言本次内审针对水泥企业的管理体系进行了全面的评估和审查,以确保其符合公司所制定的标准和要求。

本次内审主要聚焦于质量管理、环境管理和安全管理三个方面,以发现潜在的问题并提供改进的建议。

2. 内审目的本次内审的目的是:- 评估水泥企业的质量管理体系是否能够满足国家和公司所要求的标准;- 评估水泥企业的环境管理体系是否遵守相关法规和规定;- 评估水泥企业的安全管理体系是否能够保障员工的生命安全和财产安全。

3. 内审方法本次内审采用以下的方法:- 文献审阅:对水泥企业的管理手册、程序文件和相关记录进行彻底审阅;- 现场检查:前往水泥企业的生产现场和办公区域,对设备、设施和工作环境进行检查;- 面谈:与水泥企业的职员进行面谈,以了解他们对企业管理体系的理解和执行情况;- 文件抽查:随机抽取一些相关记录,以核实其完整性和准确性。

4. 内审结果4.1 质量管理体系经过内审,发现水泥企业的质量管理体系在一些方面表现出较好的运行情况。

例如,水泥企业对原材料的检验和质量控制具备一定的能力,产品质量符合国家标准。

然而,也存在一些问题需要改进。

例如,质量管理手册中的几项程序在实际操作中出现了偏差,员工对质量控制的意识和培训不够充分。

建议水泥企业加强质量管理培训,完善质量管理手册,加强内部审核和监督。

4.2 环境管理体系内审发现,水泥企业在环境管理方面做得相对较好。

企业建立了环境保护部门,并定期进行环境监测和评估。

企业还采取了一系列措施保护周围环境,例如减少废气排放、合理利用废弃物等。

然而,也发现企业存在一些问题,如环境管理指标的监控不够及时和准确,环境保护意识需要增强等。

建议水泥企业加强环境管理的培训和教育,提高环境指标的监测频率和准确性。

4.3 安全管理体系内审结果显示,水泥企业在安全管理方面存在一些薄弱环节。

尽管企业已经制定了一系列安全规章制度,但一些员工对安全意识的培养还不够到位,安全管理的执行不够严格。

水泥企业三标体系内审报告

水泥企业三标体系内审报告

水泥企业三标体系内审报告一、引言为了加强水泥企业的质量管理,提高产品的质量、安全和环保水平,XXX水泥有限公司于20XX年实施了三标体系,并进行了一年一次的内审。

本报告对公司在过去一年中三标体系的运行情况进行了总结和分析,以及找出存在的问题,并提出改进措施。

二、内审概况1. 内审目的本次内审的目的是评估水泥企业三标体系的有效性和合规性,发现和解决潜在问题,提出改进建议,以确保企业的质量管理体系正常运行。

2. 内审范围本次内审范围包括水泥企业在质量管理、安全管理和环境管理三个方面的运行情况,涉及各个部门和生产环节。

3. 内审方法采用文件审查、现场观察和访谈等方法,对公司的三标体系进行全面审查。

4. 内审结论通过对三标体系的审查,我们认为水泥企业在质量管理方面表现良好,安全管理有待改进,环境管理存在问题。

三、内审结果和问题分析1. 质量管理在质量管理方面,水泥企业严格按照相关标准进行作业,所生产的水泥产品质量稳定且符合国家标准要求。

但在质量控制的全过程中,仍然存在以下问题:- 部分员工对质量控制流程不够熟悉,存在操作不规范的情况。

- 设备维修保养不及时,对质量产生一定的影响。

- 对供应商的质量管理监督不到位,缺乏完善的质量把控措施。

2. 安全管理在安全管理方面,水泥企业在人员安全培训、设备维护和事故预防等方面做得较好。

但仍存在以下问题:- 部分员工对安全操作规程不够重视,存在安全隐患。

- 设备维修保养记录不完整,存在设备故障导致安全事故的潜在风险。

- 应急预案缺乏细化和执行的有效性验证。

3. 环境管理在环境管理方面,水泥企业存在以下问题:- 未能有效监测并减少排放物的污染程度。

- 废水处理设施的维护保养不充分,导致排放未达到规定标准。

- 公司对环境法规的宣传教育不到位,员工环保意识有待进一步提高。

四、改进措施1. 质量管理改进措施- 加强质量控制流程的培训,确保员工按照正确的操作规程进行作业。

- 加大设备维修保养力度,及时修复设备故障,确保生产过程的质量稳定。

水泥行业安全检查表

水泥行业安全检查表
和生产安全事故应 急救援预案;
(二)组织或者参与 本单位安全生产教 育和培训,如实记ຫໍສະໝຸດ 安全生产教育和培训 情况;
(三)督促落实本单 位重大危险源的安 全管理措施;
(四)组织或者参与 本单位应急救援演 练;
(五)检查本单位的 安全生产状况,及时 排查生产安全事故 隐
患,提出改进安全生 产管理的建议;
(六)制止和纠正违 章指挥、强令冒险作 业、违反操作规程的 行为
建 、立 纵 向 到 底、
责 的 安 全 生 产 责
任 体 系。




单 位 的 主 要 负 责

(





法 疋 代 表 人) 是 本







责 任 人, 对 本 单
位 的 安 全 生 产 工
作 负 全 面 责 任;

客 安 全 生 产 的 负
作负直接领导责任;其它负责人在其分管工作中涉及安全生产
隐患

查I级 要素
隐患自 排n级 要素
隐患

排n级 要素
隐患

排n级 要素
检查标准项具体描 述
参 考 依 据
检查 情况 描述
检查

员签

基础


各级安 全生产 责任制
安全 管理 机构
安全 管理 人
安全 管理 机构
安全 管理 人
生产经营单位的安 全生产管理机构以 及安全生产管理人 员履行
下列职责:
(一)组织或者参与 拟订本单位安全生 产规章制度、操作规 程

人 是 安 全 生 产

内部审核检查表(安全监督部)

内部审核检查表(安全监督部)
受审核部门
受审核部门签字
内审员
审核日期
主 要内 容
标准条款
现 场 记 录
1、是否有明确的职责和权限?是否配备了相应的管理人员?
2、是否对噪音、温湿度、照明、天气等生产环境进行监控,确保产品符合要求?
3、是否按规定设安监部门并按要求任命安监部门负责人以及配备部门专职安全管理人员?
4、是否建立安全与环境管理制度,配备并更新安全与环境法律法规?
内部审核检查表(安全监督部)
受审单位:
5、是否建立安全与环境工作计划,计划是否按时实施?
6、是否按规定编制综合应急预案和专项预案?预案是否组织演练?是否及时报告事故并按规定对事故进行处理(统计、分析、制定防范措施、相关责任人处理等)?
7、是否制定安全生产月活动计划并开展安全生产月相关活动?是否对上级单位文件进行传达、贯彻的?
8、是否按规定制定安全检查计划?是否对隐患整改情况进行跟踪复查?

水泥公司安全检查表

水泥公司安全检查表
现场检查
操作记录详细,字迹清晰工整
现场检查
现场“三违”现象
现场检查
事故
管理
事故管理制度
检查制度
事故报告
检查资料
事故台账
检查台账
事故通报
检查通报
应急
管理
应急管理制度
检查制度
应急管理组织体系图
检查资料
应急管理人员和应急救援队伍台

检查台账
应急演练计划
检查计划
应急演练方案以及记录
检查资料
现场处置方案
检查相关资料
劳动
防护
劳动用品使用管理制度
检查制度
劳动防护用品领用、发放台账
检查记录、台账
劳动防护用品佩戴情况
现场检查
劳动防护用品使用管理情况
现场检查
安全
安全设施、设备管理制度
检查制度
安全设施登记、运行记录
检查记录
消防
设施
安全警示牌台账
检查台账
消防设施管理制度
检查制度
消防器材台账
检查台账
消防器材使用记录
检查记录
环保
检查三级教育档
案和安全作业证
按培训计划进行培训,培训资料、
检查相关资料和
记录齐全
记录
安全检查
以及隐患
治理
安全检查制度
检查制度
安全检查记录
检查记录
隐患排查治理台账
检查台账
隐患风险分析及整改措施
检查相关资料
作业
安全
各种作业票证齐全
检查作业票
各种作业票证的办理及存档
检查台账
作业人员严格遵守规章制度和操
作规程
水泥公司安全检查表检查项目检查内容检查方法或依据存在问题备注安全责任安全生产责任制检查制度岗位安全生产责任制检查制度安全生产责任制考核办法检查考核办法安全生产责任考核记录检查相关记录安全操作规程检查资料安全生产责任奖罚台账检查台账安全教育安全教育培训制度检查制度年度培训计划检查计划新近人员三级培训教育档案填写情况以及安全作业证填写情况检查三级教育档案和安全作业证按培训计划进行培训培训资料检查相关资料和记录齐全记录安全检查以及隐患治理安全检查制度检查制度安全检查记录检查记录隐患排查治理台账检查台账隐患风险分析及整改措施检查相关资料作业安全各种作业票证齐全检查作业票各种作业票证的办理及存档检查台账作业人员严格遵守规章制度和操作规程现场检查操作记录详绅字迹清晰工整现场检查现场三违现象现场检查事故管理事故管理制度检查制度事故报告检查资料事故台账检查台账事故通报检查通报应急管理应急管理制度检查制度应急管理组细体系图检查资料应急管理人员和应急救援队伍台检查台账应急演练计划检查计划应急演练方案以及记录检查资料现场处置方案检查相关资料劳动防护劳动用品使用管理制度检查制度劳动防护用品领用发放台账检查记录台账劳动防护用品佩戴情况现场检查劳动防护用品使用管理情况现场检查安全安全设施设备管理制度检查制度安全设施登记运行记录检查记录消防设施安全警示牌台账检查台账消防设施管理制度检查制度消防器材台账检查台账消防器材使用记录检查记录环保设施环保设施台账检查台账环保设施运行记录检查记录班组建设班组安学习记录检查记录班组培训计划检查计划班组安全活动记录检查记录班前班后安全学习现场检查交接班情况现场检查现场日常安全检查总结与评价

环境、安全内审检查表

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表。

水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料

水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料

水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料一、认证标准水泥企业体系认证可以采用多种标准,包括ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO45001等。

其中,ISO9001是全球公认的质量管理体系认证标准,ISO14001是环境管理体系认证标准,OHSAS18001(现已转化为ISO45001)是职业健康安全管理体系认证标准。

二、认证内容水泥企业体系认证涉及的内容包括:1.管理体系文件:包括质量手册、程序文件、作业指导文件等。

2.内部审核:对管理体系的运行进行内部审核,确保其符合相关标准和要求。

3.管理评审:对管理体系进行评审,确保其持续有效并能够不断改进。

4.认证审核:由认证机构进行审核,判断企业是否符合相应的认证标准。

三、内审资料1.内审计划:明确内审的目的、范围、时间和责任人等。

2.内审报告:对管理体系进行全面的内审,记录发现的问题及处理情况等。

3.内审纪录:记录内审的过程和结果。

4.内审整改报告:记录内审发现的问题并列出改进措施。

四、管理评审资料1.评审计划:明确评审的目的、范围、时间和责任人等。

2.评审报告:全面评估管理体系的有效性,并记录发现的问题及处理情况等。

3.评审纪录:记录评审的过程和结果。

4.评审整改报告:记录评审发现的问题并列出改进措施。

五、认证审核资料1.申请表:申请水泥企业体系认证。

2.文件审核报告:审核管理体系文件是否符合认证标准要求。

3.现场审核报告:现场审核企业的管理体系,以确认其符合相关标准和要求。

4.确认报告:确认企业是否达到认证标准要求,评估认证有效期等。

六、注意事项1.在认证过程中,需认真备齐相应资料,确保相关文件齐全。

2.认证审核的过程需要对企业的管理体系进行全面、深入地检查,需认真做好准备。

3.建立完善的管理体系,并持续跟进改进企业的运作,才能确保长期符合相关标准和要求。

以上就是水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料,希望对您有所帮助。

水泥制造企业安全生产检查表

水泥制造企业安全生产检查表
重大
各种温度及一氧化碳监测自动报警装置是否正常使用。14.
二氧化碳灭火系统运行是否正常。15.
小时是否放空煤粉仓。48停机时间超过16.
17.是否落实定期清扫制度,除尘作业过程中喷头。
四、原料堆场
19.堆料和取料作业是否分批次进行。
取料设备或运动件外露的输送设备是否设置了防护网、20.人员易接近的堆、急停装置等隔离防护装置。
:是否存在其他严重安全问题(可另附页).
重大
煤粉仓等系统设备和管道是否封闭,是否有煤粉泄漏或进入新鲜空气等33.跑冒滴漏现象出现。
八、柴油罐
34.储量5立方米以下窑头临时点火柴油罐,非点火期间是否违规存油。
35.罐区上方是否违规架设电气线路,罐体是否进行了有效接地。
预回转窑、九、热器、篦冷机、区窑室烟尾等域
是否有严格的作业审批程序和专门的作业监护人员。36.
有限空间作业现场是否明确作业负责人员、现场监护人员。10.
11.是否保持有限空间出口通畅。
粉尘涉爆场三、所安全管理
是否严格执行粉尘涉爆场所各项安全管理制度,现场是否设置严禁烟火12.警示牌,是否严格门禁制度防止火种带入,进入人员是否穿防静电服装。
静电接地设施是否符合要求。是否使用防爆电气设备,20防爆区域13.(区)
是否3.是否严格执行高危作业审批制度,是否制定严谨的检维修工作方案,落实交叉作业的现场安全管理职责。
有限空间作二、业安全管理
清理作业时是否严格执行危险作业审批制4.进入有限空间进行施工、检修、度。
重大
进入有限空间作业前是否制定作业方案,作业方案是否告知作业人员。5.
6.是否对有限空间作业场所进行辨识,是否在有限空间现场设置醒目的警示标志。
筒形储存十一、库主体结构

工程检查(内审)通用检查表(安全)

工程检查(内审)通用检查表(安全)
2.19
材料堆放
超高堆放和大型构件堆放有可靠稳定措施,确保安全。
2.20
材料堆放
建立了材料技术管理制度。
2.21
材料堆放
仓库、工具间材料堆放整齐,易燃易爆物品分类堆放,有专人负责。
2.22
材料堆放
施工现场建立清扫制度并落实到人,做到工完料尽场地清,建筑垃圾及时清运;临时存放现场的物料集中堆放整齐、悬挂牌;不用的施工机具和设备及时清理出现场。
1.13
技术交底
已建立安全技术交底制度。
1.14
技术交底
交底全面,针对性强。
1.15
技术交底
交底建立书面记录并履行签字手续。
1.16
安全检查
已建立定期安全检查制度,明确检查方式、时间、内容和整改、奖惩措施等内容,明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。
1.17
安全检查
安全检查(包括备被检)做到每次有记录,对查出的事故隐患做到定人、定时、定措施进行整改,有复查情况记录与整改回执单。
2.23
现场住宿
施工现场根据作业要设置职工宿舍,宿舍集中统一布置。
2.24
现场住宿
施工现场作业区与办公生活区明显划分,或有可靠的隔离栏护措施。
2.25
现场住宿
宿舍内有消防、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施。
2.26
现场住宿
宿舍主体结构安全,设施完好。
2.27
现场住宿
宿舍已建立完善的卫生管理制度,宿舍人员名单上墙。
1.18
安全检查
对重大事故隐患整改通知书中所列项目均如期完成。
1.19
安全教育
已建立安全教育制度。
1.20
安全教育
新进场人员均已进行三级安全教育。

体系内审检查表

体系内审检查表

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

续表注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严峻不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

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E4.4.6 S4.4.6
7月底
第 1 页
六、消防安全管理(共5分) 消防管理 现场、中控室、总降、油 及防范措 库等消防设施是否齐全规 范有效 施 总分 检查人: 单位确认:
5
现场抽查
制造分厂机修工段氧气房灭火器压 力超高
更换新的灭火器
E4.4.7 S4.4.7
7月底
第 2 页
责任人
付鹏
付鹏
付鹏
E4.4.6 S4.4.6
7月底
安全防护
生料、熟料、水泥库顶 、库底,包装机、栈台、 散装区域等高空、边远区 域和熟料拉链机、斗提等 地坑的安全防护措施
A、B线428斗提与预热器平台连接 现场安全防护情 处有较大孔洞无防护措施;AB线均 按照安全标准化的相关要求进行 况检查 化库顶之间通道台阶过高,需增加 整改 一台阶;
2013年现场审核安全管理检查评价表
表1 项目 单位:广东清新水泥有限公司 检查内容
定期组织安全操作规程、
检查时间:2013.7.4 检查方法 检查存在的问题
安全操作规程考试每季度组织一 次,材料存档齐全,但存在安全试 卷批阅不严谨的现象
标准分
整改建议
标准条款
E4.3.2/ 4.4.2 S4.3.2/4.4.2
整改时 间
立即整改
安全教育 安全基本知识专项考试
10
检查考试记录
规范试卷批阅
三、主要危险源管理(共10分)
总降、油库、纸袋库、 变电所、有害射线、有毒 剧毒物质等主要危险源进 行识别,并制定相应管理 制度进行了监控 品质处化学药品仓库通风不畅,现 场已拟定整改计划;A线电梯未检 药品仓库增加通风;电梯未通过 检查现场及记录 测不得使用,现场检查A线电梯未 监测前不得投入使用 断电,存在风险 10 储气罐33个,电动葫芦10台,起重 机11台,叉车2台,以及4台余热发 定期梳理并及时进行培训、年审 电锅炉均已检测取证,但有16个储 和换证 气罐和9台起重机到期未进行复审 (2座电梯暂未取证) E4.3.1 S4.3.1
E4.3.1 S4.3.1
立即整改
主要危险 源监控
特种设备是否证件齐全
检查权证
立即整改
四、安全防护(共10分)
现场安全防护措施做到轴 有套、轮有罩、平台、楼 梯有栏杆、沟坑有盖板
上A线窑头电收尘振打平台楼梯无 现场安全防护情 护笼;余热发电AQC锅炉三楼平台 况检查 与锅炉之间间隙过大; 10
按照安全标准化的相关要求进行 整改
付鹏
付鹏
第 3 页
付鹏
第 4 页
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