公司采购流程管理制度汇编
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编(3篇)采购管理制度汇编(精选3篇)采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
3.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品,单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划,附采购申请报告,抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关,核实汇总后,再根据库存情况确定、编制采购计划,经部门分管领导审核,校长审批,各系部派人和后勤一起负责采购,对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资,单笔在—万元以上,报财政局审批,属于集中采购的由财政局组织招标采购,必须遵守以下程序:1)各系部提出设备采购清单,由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2)系部领导把论证清单的结果报校委会。
3)由校长组织校委会进行集体决策。
4)校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5)后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的,由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的,由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价,本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资,具备招标条件的,一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察,再比较,后确定”的程序进行,对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较,充分论证。
公司采购流程的管理制度(精选11篇)
公司采购流程的管理制度公司采购流程的管理制度(精选11篇)在学习、工作、生活中,很多地方都会使用到制度,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的公司采购流程的管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
公司采购流程的管理制度 1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的'采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。
不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
公司采购流程管理制度7篇
公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
公司物资采购流程管理制度范文(3篇)
公司物资采购流程管理制度范文第一章:总则第一条:为了规范公司物资采购流程,提高采购效率,保护公司的利益,减少采购风险,制定本制度。
第二条:本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条:采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条:制定、修订本制度,由公司相关部门提出建议,经公司领导审核后实施。
第二章:需求确定第一条:所有物资采购需求,必须根据公司实际需求,经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条:采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条:需求单位在提出采购需求时,应向采购部门提供完整的物资详细说明,以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条:采购部门在接收到需求后,应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条:如有特殊情况或非常紧急需求,需由上级领导审批。
第三章:供应商选择第一条:供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行,确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条:采购部门应建立供应商库,并根据不同物资采购需求,从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条:选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,并通过比较评估,确定最优供应商。
第四条:采购部门在选择供应商前,应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标,确保选择过程的公正和透明。
第五条:采购部门在选择供应商后,应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批,并履行签订采购合同的手续。
第四章:采购合同签订第一条:采购合同应根据实际采购需求,确立双方权益和责任,并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条:采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条:采购部门应保留采购合同原件,并将合同副本分发给相关部门,以便统一管理和执行。
第四条:采购合同如有任何修改或变更,应经各方协商一致,并以书面形式进行,方可生效。
第五条:采购合同的履行过程中,如发现供应商违反合同条款的行为,应及时进行沟通和协商,保护公司的利益。
公司物资采购流程管理制度(四篇)
公司物资采购流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程,保证采购活动的合法、公正、透明,提高采购效率和质量,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有物资采购活动,包括但不限于设备、材料、办公用品、服务等。
第三条采购流程分为需求确定、采购策划、招投标、评标、合同签订、履行管理等环节。
第四条采购活动应遵循公平竞争、公正合理的原则,采购人员应保持中立、客观、公正的态度。
第五条本制度由公司采购部门负责解释和修订。
第二章采购需求确定第六条采购需求来源包括公司内部各部门的需求申请、领导决策以及公司战略发展需求等。
第七条采购需求应填写采购申请表,包括需求物资名称、规格、数量、用途、预算等信息,并由相关部门负责人签字确认。
第八条采购需求应经过部门内部评审和审核,确保需求合理、准确。
第九条采购需求未达到法定公开招标金额的,应报采购部门备案;达到法定公开招标金额的,应按照招投标流程进行。
第十条采购部门应建立需求定期汇总、归类和分析的机制,为采购策划提供参考依据。
第三章采购策划第十一条采购策划应根据需求确定采购方式、采购量和预算,并编制采购计划表。
第十二条采购策划应进行市场调研、供应商评估等工作,确保选择合适的供应商。
第十三条采购策划应进行风险评估,确保采购活动的风险可控。
第十四条采购策划应编制招标文件,包括招标公告、招标文件、样品要求、技术规格等内容。
第十五条采购策划应征求相关部门的意见,确保采购活动符合公司整体发展规划和业务需求。
第四章招投标第十六条招标应严格按照法律法规和公司规定进行,包括公告、报名、资格审查、招标文件发放等环节。
第十七条招标公告应发布在指定的媒体上,并明确招标截止时间和地点。
第十八条投标人应按照招标文件的要求准备投标文件,并在规定的招标截止时间前递交。
第十九条委托评标委员会进行评标,评标委员应具备相关专业知识和经验,签订保密协议。
第二十条评标应按照规定的评审标准和程序进行,评审结果应及时公示,并确认中标供应商。
单位采购流程管理制度汇编范本
单位采购流程管理制度汇编范本1. 引言本文档旨在为各个单位提供一个采购流程管理制度的汇编范本,以便于各单位根据自身需要进行审阅和制定适合自己的采购管理制度。
2. 目的与范围2.1 目的本制度的目的在于规范单位采购流程,确保采购活动的合法性、透明度和效益性,提高单位采购管理的水平,保障单位资金的有效利用。
2.2 范围本制度适用于单位内所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
3. 采购流程管理3.1 采购需求确认3.1.1 采购需求的提出•部门根据实际需求,编制采购需求计划。
•采购需求计划应包括需求数量、技术规格、质量要求、交付时间、预算等内容。
3.1.2 采购需求的审批•采购需求计划由相关部门经理审批,并抄送财务部门。
•财务部门审批通过后,相关部门可以开始进行后续采购流程。
3.2 供应商选择与评估3.2.1 供应商的筛选•采购部门根据采购需求计划,对符合要求的供应商进行筛选。
•筛选标准可以包括供应商信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等。
3.2.2 供应商的评估•采购部门对筛选出的供应商进行评估,评估内容可以包括供应商的资质、财务状况、技术能力等。
•评估结果应进行记录,并由采购部门负责人和相关部门经理进行审查。
3.3 采购合同签订3.3.1 合同审查•采购部门负责人和法务部门对采购合同进行审查,确保合同符合法律法规和单位内部规定。
•审查内容包括合同条款、付款方式、交货期限等。
3.3.2 合同签订•经过合同审查后,采购部门负责人与供应商共同签署采购合同。
•签订后,采购部门应妥善保管合同原件,并将复印件分发给相关部门。
3.4 采购执行与验收3.4.1 采购执行•采购部门根据合同要求进行采购执行,包括物资发放、设备安装、服务提供等。
•采购部门应确保采购过程的合法性、透明度和便捷性。
3.4.2 采购验收•采购部门负责进行采购物品的验收。
•验收结果应与采购合同要求进行比对,并做好记录。
4. 采购管理与监督4.1 采购台账管理•采购部门应建立和维护采购台账,记录各项采购活动的具体信息,包括采购金额、供应商信息、采购合同等。
采购业务流程和管理制度汇编
采购业务流程和管理制度汇编 1浙江虹达特种橡胶制品有限公司编制:审核:批准:总则第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2.日常办公用品采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
采购公司流程管理制度
采购公司流程管理制度第一章总则第一条为规范和完善采购公司的流程管理,提高管理效率,保障公司利益,制定本流程管理制度。
第二条本制度适用于采购公司所有员工的采购活动,包括物资采购、服务采购、技术采购等。
第三条本制度的执行机构为采购公司管理层,负责制度的解释、修改和制定。
第四条全体员工必须严格遵守本制度的规定,不得擅自修改或变通。
第五条本制度自发布之日起生效,对已有流程管理规定的,以本制度为准。
第二章采购流程管理第六条采购公司采购活动应按照规定程序进行,包括需求审批、供应商评审、合同签订、采购执行和结算等。
第七条采购流程按照采购公司内部审批程序执行,需经过相关部门审核通过后方可执行。
第八条采购公司制定每年的采购计划,根据公司业务需求确定采购需求和计划。
第九条采购公司建立供应商库,定期更新供应商信息,严格审核供应商的合格性和信誉度。
第十条采购公司应加强与供应商的合作与沟通,建立长期稳定的合作关系。
第三章采购管理制度第十一条采购公司各部门应保持密切合作,及时沟通,确保采购活动的顺利进行。
第十二条采购公司应建立完善的资料管理制度,保障采购数据的准确性和保密性。
第十三条采购公司制定采购成本控制制度,合理控制采购成本,确保公司利益最大化。
第十四条采购公司建立质量监控制度,加强对采购产品和服务的质量监督,确保产品和服务的质量。
第十五条采购公司建立采购绩效评估制度,定期评估采购员的绩效,并给予奖励或惩罚。
第四章采购风险管理第十六条采购公司应建立完善的风险管理制度,及时评估和控制采购风险,确保公司安全发展。
第十七条采购公司加强对供应商的风险评估和监控,确保供应商的合法合规性。
第十八条采购公司建立危机管理预案,应对采购过程可能出现的危机做好应急准备。
第十九条采购公司建立保密制度,加强对采购信息的保护,防止泄露造成损失。
第五章违规与处罚第二十条对违反采购公司流程管理制度的员工,将根据公司规定进行相应的处罚,直至开除。
第二十一条对于故意泄露公司机密信息的员工,公司将追究其法律责任。
采购管理制度(汇编15篇)(最新)
一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案,经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据,留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验,并应注意所进食品添加剂必须有包装标识,标识内容包括:品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等,标识上应明确标示“食品添加剂”字样,检验合格后填写进货检验记录,不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全,标注规范,帐物相符。
4) 添加剂应密封,置于通风、阴凉、干燥处,严防光照、受热,禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用,使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时,应注意添加剂的包装标示,保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用,称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量,严防多称或者混入其他杂物,称量完后应放在专用容器内,并标示清晰,以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存,称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理,规范采购行为,提高采购效率,促进学校廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,结合学校实际,制订本制度。
综合部采购制度汇编范本
综合部采购制度汇编范本一、总则第一条为了规范公司综合部的采购行为,提高采购效率和质量,降低采购成本,根据国家相关法律法规和公司内部管理制度,制定本汇编范本。
第二条本汇编范本适用于公司综合部进行的各类采购活动,包括货物、工程和服务等。
第三条综合部采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则,确保采购过程的透明度和合规性。
第四条综合部应建立健全采购管理制度,明确采购流程、权限、责任等内容,确保采购活动的有序进行。
二、采购计划与审批第五条综合部应在每年末或年初制定下一年度的采购计划,并根据实际需求进行调整。
第六条采购计划应包括采购项目、采购内容、采购数量、采购预算、采购方式等信息。
第七条综合部将采购计划提交给相关部门进行审批,审批通过后方可进行采购活动。
三、采购方式第八条综合部可以根据采购项目的特点和需求,选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等采购方式。
第九条公开招标和邀请招标应通过公告、邀请函等形式,邀请符合条件的供应商参加。
第十条竞争性谈判和单一来源采购应根据采购项目的具体情况,与供应商进行谈判和协商。
四、采购流程第十一条综合部在确定采购方式后,应制定详细的采购流程,包括采购文件的编制、发布、接收、评审等环节。
第十二条采购文件应包括采购项目的详细描述、技术规格、数量、质量要求、交货时间等信息。
第十三条综合部应组织评审小组对提交的采购文件进行评审,并根据评审结果确定中标供应商。
第十四条综合部与中标供应商签订采购合同,明确合同条款、价格、交货时间等内容。
五、合同管理与验收第十五条综合部应建立健全合同管理制度,对合同的签订、履行、变更、解除等进行统一管理。
第十六条综合部应根据合同约定,对供应商的产品或服务进行验收,确保产品或服务符合合同要求。
第十七条综合部应定期对供应商进行评估,建立健全供应商管理制度,优化供应商结构。
六、监督与考核第十八条综合部应建立健全采购活动的监督机制,对采购过程进行全程监督,确保采购活动的合规性。
单位采购流程的管理制度(通用3篇)
单位采购流程的管理制度(通用3篇)单位采购流程的管理制度篇1为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制成本费用支出。
三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。
遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程(一)流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。
由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。
采购管理制度及流程12篇
采购管理制度及流程(精选12篇)采购管理制度及流程1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20xx 元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上(含20xx元)的,报办公室主任审批。
三、经审批,由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。
七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度及流程2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
采购中心管理制度汇编
采购中心管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强采购管理工作,提高采购效率和采购质量,根据国家相关法律法规和单位实际情况,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本单位所有涉及采购活动的部门和人员。
第三条采购中心是指本单位专门从事采购活动的部门,负责组织、协调和监督单位内的采购工作。
第四条采购中心的任务是实施本单位的采购政策,根据年度采购计划和采购需求,组织、协调和监督采购活动,保障采购工作的合法、公正、透明。
第五条采购中心应当依法独立行使采购职能,对内负责向本单位领导负责,对外负责向社会公众负责。
第六条采购中心的领导由本单位领导任命,履行职责由采购中心主任负责,其他工作人员由主任根据单位需求聘用。
第二章采购流程管理第七条本单位采购活动必须严格按照年度采购计划进行,未经批准不得随意变更。
第八条采购中心应当根据单位实际情况制定采购管理制度,明确采购程序和操作规范。
第九条采购中心在制定采购计划时,应当充分考虑单位的实际需要、财务预算和政策限制,确保采购活动按照相关规定进行。
第十条采购中心应当根据采购计划和采购需求编制采购方案,并报批单位主管领导审批。
第十一条采购中心在选定采购方式和采购对象时,应当按照国家相关法律法规和单位规定严格执行,确保采购活动公开、公平、公正。
第十二条采购中心应当建立采购档案,对每个采购活动进行全程记录、留存,以备查验。
第三章采购合同管理第十三条采购中心应当根据采购需求和采购结果,及时与供应商签署采购合同,明确双方责任和权利。
第十四条采购中心签订采购合同时,应当保护本单位的合法权益,防止因合同违约、索赔等问题导致经济损失。
第十五条采购中心应当建立采购合同管理制度,规范合同审批和签订流程,确保合同的合法性和有效性。
第十六条采购中心应当加强对履约情况的监督和检查,及时处理合同履行中的问题,保障采购目标的实现。
第四章采购监督管理第十七条本单位应当建立采购监督管理机制,对采购活动进行全程监督和检查。
公司物资采购流程管理制度范文(三篇)
公司物资采购流程管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购的流程,提高采购效率,确保采购过程的公正、透明,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循经济、合理、公正、公平、效益的原则。
第四条物资采购活动包括:日常办公用品、设备设施、原材料、外包服务等。
第二章负责机构和人员第五条公司设立物资采购管理部门,负责统筹公司物资采购工作。
第六条物资采购管理部门应配备专职采购人员,具体人数根据公司规模确定。
第七条物资采购管理部门应对采购人员进行培训,提高其采购能力和业务水平。
第八条各部门根据需求向物资采购管理部门提出采购申请,并配合物资采购管理部门进行进一步核实。
第三章采购需求确认第九条各部门根据实际需要提出采购需求,并填写《物资采购申请表》。
品牌、规格、数量、用途、预算金额、采购期限等。
第十一条物资采购管理部门对采购需求进行初步审查,核实申请内容及是否符合采购需求。
第十二条经初步审查符合采购需求的申请,物资采购管理部门会同申请部门制定《物资采购计划》。
第四章供应商选择第十三条供应商应具备相关资质,如注册资金、生产能力、质量管理能力等。
第十四条物资采购管理部门应制定供应商评估制度,评估供应商的信誉度、价格竞争力、服务质量等。
第十五条物资采购管理部门根据采购计划,向符合要求的供应商发出询价函或邀请参加竞争性谈判。
第十六条供应商应按照要求及时提供报价或参与谈判,并确保报价的真实性和准确性。
第十七条物资采购管理部门对供应商提供的报价进行综合评估,选定最佳供应商。
第五章合同签订第十八条物资采购管理部门根据选定的供应商,制定《物资采购合同样本》。
称、品牌、型号、数量、价格、交付期限、付款方式、质量标准、违约责任等。
第二十条物资采购合同应经申请部门负责人审批后签订。
第二十一条物资采购合同的签订应由供应商和公司代表共同签字,并加盖公司公章。
第六章物资采购执行第二十二条物资采购应按照合同约定的时间和数量进行交付。
公司采购部管理制度与工作流程模版(四篇)
公司采购部管理制度与工作流程模版第一章:总则第一条本制度是为规范和管理公司采购活动,确保公司采购工作的公平、公正、透明和高效进行而制定的。
第二条本制度适用于公司内部所有采购活动,包括物资采购、设备采购、服务采购等。
所有采购活动必须遵守本制度的规定。
第三条公司采购部是负责公司采购工作的部门,具体职责包括供应商管理、采购流程管理、合同管理等。
第二章:采购计划第四条公司采购部负责编制全年采购计划,包括物资采购计划、设备采购计划、服务采购计划等。
第五条采购计划应根据公司的经营需求、预算限制、市场情况等进行合理安排和调整,并报送公司领导审批。
第六条采购计划应包括采购项目的名称、采购数量、预算金额、采购方式、供应商选择等内容。
第七条采购计划应提前编制,确保与公司其他部门的协调和配合。
第三章:供应商管理第八条供应商管理是公司采购工作中的重要环节,包括供应商的评估、选择、合作等。
第九条供应商应符合国家法律法规的要求,具备相关资质和信誉。
第十条供应商的评估标准包括供货能力、质量控制、交货能力、售后服务等。
第十一条供应商应按照公司的采购流程进行报价和投标,供应商的选择应根据评估结果和采购项目的实际需求进行决定。
第十二条公司采购部应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、评估结果、合作记录等。
第四章:采购流程第十三条采购流程是公司采购工作中的核心环节,包括需求确认、编制采购方案、发布采购公告、评审供应商、签订合同等。
第十四条采购工作应遵循科学、规范、公正、透明的原则,确保采购的公平竞争。
第十五条采购工作应按照预算和采购计划进行,确保采购的合理性和经济性。
第十六条公司采购部应根据采购项目的实际情况,选择合适的采购方式,包括竞争性谈判、招标投标、询价等。
第十七条公司采购部应组织评审委员会对供应商进行评审,评审结果应根据评审标准进行评分和排序。
第十八条供应商的评审结果应及时向供应商通报,确保公平竞争和信息公开。
第十九条签订合同前,公司采购部应对合同条款进行审核,确保合同的合法性和合规性。
公司采购部管理制度与工作流程(3篇)
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:1. 采购部的组织结构:包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。
2. 采购流程规定:明确采购的流程、环节和相关责任人,通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。
3. 采购政策和标准:制定采购政策和标准,包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。
政策和标准需要遵守相关法律法规,确保采购的合法合规。
4. 采购人员的职责和权限:明确采购人员的职责范围、权限制度,例如对于不同价值的采购项目,可能需要不同级别的审批。
5. 供应商管理:建立供应商评估和选用制度,包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。
同时,需要建立供应商管理制度,包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。
6. 采购数据管理:建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度,确保采购数据的完整性和准确性。
7. 采购风险管理:建立采购风险评估和管理制度,及时识别和应对采购中的各类风险,确保采购过程的稳定性和安全性。
8. 采购绩效评估:建立采购绩效评估制度,定期对采购部门的工作成果进行评估,以提高采购效率和质量。
以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素,具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。
公司采购部管理制度与工作流程(二)一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门,负责公司所需物资和服务的采购工作。
一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率,从而增加公司的竞争力。
本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程,以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。
二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确,包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。
采购部门可以按照采购物资的性质进行划分,例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。
2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性,公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。
公司采购部管理制度与工作流程(三篇)
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行,合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议:1. 设立采购部门:公司应当设立专门的采购部门,负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度:公司采购部门应制定详细的采购制度,明确采购方式、流程、权限、责任等,以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标:采购部门应与其他部门沟通,明确公司的采购需求和目标,确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划:采购部门应根据公司的采购需求,制定详细的采购计划,包括物品、数量、预算、采购时间等,以便有条不紊地进行采购工作。
5. 供应商选择和评估:采购部门应建立供应商数据库,对潜在的供应商进行调查、评估,以便选择合适的供应商。
6. 采购流程:建立一套明确的采购流程,包括申请、审批、采购合同签署、发票审核等环节,确保采购过程的透明度和规范性。
7. 采购合同管理:采购部门应建立合同管理制度,对采购合同进行管理和监督,确保供应商履行合同义务并维护公司的利益。
8. 采购费用控制:采购部门应严格控制采购费用,遵循“合理、经济、公正、公开”的原则,寻求最优的采购方案。
9. 采购数据统计和分析:采购部门应定期统计和分析采购数据,对采购活动进行评估和改进,提供数据支持给公司的决策部门。
10. 采购风险管理:采购部门应进行风险评估和管理,制定相应的采购风险应对措施,防范采购风险对公司的影响。
总之,公司采购部门的管理制度和工作流程应符合公司的规章制度和法律法规,确保采购工作的合规和高效。
这样有助于提高采购效率,降低采购成本,保障公司的利益。
需要根据各个公司的具体情况进行具体的制定和改进。
公司采购部管理制度与工作流程(二)需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)2. 采购流程- 采购需求提出:部门提交采购申请- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
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公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2米购人员:米购部执行米购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1 .请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购人员对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。
且米购须与供应商确认米购物料之版次是否相符。
五,供应商选择及评估流程5.1新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商5.2供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核5.3合格供应商核准SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由SQA部将其登记合格供应商清册,并将其资料整理建档,同时将合格供应商名单包采购部。
如供应商符合或具备以下条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。
无须对其进行其他评估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。
5.4采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由SQA部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改,并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认5.5供应商定期评估、考核供应商定期评分为月评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日一本月月结日)于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部,对于月交货少的供应商可以按季度进行评估3.3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4 )对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3 )无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购,采购周期不应超过15天;(3)单次米购金额预算在20万元以上的项目米购部自行招标米购,米购周期不应超过40天;(4)请购部门应按照以上(1)- (3)条中规定的时间提前提写请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1•询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2•属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3•对于紧急请购项目应优先处理;4•所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6•遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7•询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8•除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与;单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在5万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9•比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3 .收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查, 如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1 .合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)质量保证期;7)质量要求及规范;8)违约责任和解决纠纷的办法;9)双方的公司信息;10)其他约定。
(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10 )比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1 .付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。