品质管理部门月度服务质量巡查记录表(工程管理)

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工程服务质量月度检查表1

工程服务质量月度检查表1
作无关的事情一人一次扣2分;
8分
根据项目特点制订应急预案
未制订此项为0分、缺一项扣2分:未上墙一项扣2分;
应急预案培训
4分
无培训计划此项为0分;无培
训记录此项为0分;计划中
未落实一项扣1分
工作总结
6分
工程组无工作总结扣2分;总结主任未确认一处扣1分;
办公环境
5分
墙面灰尘大,地面不干净扣1
分;物品摆放不整齐扣2分。
行为规范
6分
没有按公司要求着装一人一次扣1分;没有执行公司考勤制度,按时上下班打卡、签到违规一人一次扣2分;工作时间聚岗、打瞌睡或做其他与工
机电设备房卫生
5分
设备上有灰尘、蜘蛛网、地面有烟头、杂物一处扣1分;
无挡鼠板、温度计一项扣1分;灭火器无气压或有灰尘一处扣1分;
设备运行记录
5分
未登记运行记录此项为0分;运行出现故障未做记录一次扣2分,填写不规范、漏记一处扣1分;
公共区域巡查记录
5分
每天有巡查记录未落实此项为0分;巡查发现问题未整改一项扣2;有漏检现象一处扣2分
外包单位监管
3分
有外包单位的未监察记录此
项为0分;记录中一项不完整扣1分;未归档扣1分;
重大设备故障排除记录
5分
检查发现设备出现故障但未记录及在规定的时间内未处理的此项为0分;有记录但没有处理、反馈的,一处扣1分
能耗
管理
6分
小区生活用电未挂表,未采取节能措施的一处扣1分;能耗超过定额正负5%的,未书面说明的一次扣3分;超过定额5%以上的此项为2分;
值班
制度
5分
未制订书面工作安排表(落实
责任人)扣3分;有值班表,但无值班巡检记录一次扣2分;巡检内容有漏项或造假行为一项扣2分;

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表1. 项目概述本次文档记录了施工现场质量管理的检查情况。

该记录表旨在对施工现场的质量管理工作进行全面的检查和评估,以确保施工过程中的质量控制和施工质量的持续改进。

2. 检查详情2.1 检查时间检查日期:[日期]2.2 检查人员检查人员:[姓名]2.3 检查对象检查对象:施工现场质量管理工作3. 检查内容3.1 建设单位管理3.1.1 施工管理人员序号施工管理人员是否符合要求备注1233.1.2 现场施工组织管理序号现场施工组织管理是否符合要求备注1233.2 质量管理3.2.1 施工质量控制序号施工质量控制是否符合要求备注1233.2.2 材料使用管理序号材料使用管理是否符合要求备注1233.3 安全管理3.3.1 安全生产措施序号安全生产措施是否符合要求备注1233.3.2 现场人员安全保护序号现场人员安全保护是否符合要求备注1234. 检查结果4.1 总体评价检查项目是否合格备注建设单位管理质量管理安全管理4.2 问题整理在本次检查中,发现以下问题:1.问题一的描述2.问题二的描述3.问题三的描述5. 后续措施根据本次检查结果,制定以下后续措施:1.解决问题一的方案2.解决问题二的方案3.解决问题三的方案6. 结论本次施工现场质量管理检查记录表旨在对施工现场质量管理工作进行全面的检查和评估。

通过本次检查,发现了一些问题,并制定了相应的后续措施。

希望能够持续改进施工质量管理工作,确保施工质量和安全。

品质管理部门月度服务质量巡查记录表(工程管理)

品质管理部门月度服务质量巡查记录表(工程管理)
康乐物业泉州分公司
部门质量巡查记录表
检查日期: 检查日期: 年 月 日
KL-QZ-PZ-01
巡查模块: 巡查模块:
巡查项目名称: 巡查项目名称:
工程管理
巡查内容 设备运行情况 巡查记录描述 整改措施/完成人/完成时间 完成确认房 情况 工具仪表的配置和管理
质量记录情况
工作计划完成情况
设备设施的维修情况
维保计划的实施情况
委外的监督管理 管理 情况
会议及培训情况
第 1 页,共 2 页
服务中心自查情况
内业档案管理
仪容仪表,作业规范、作业流程
硬 件 方 面
其它
仓 库 管 理
部门本次巡查综述及建议:
部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见:
表单填写说明: 1、“巡查记录描述”栏由部门根据巡查区域的实情,在相应区域后进行描述。符合标准“√“,不符合标准进行文字描述或详见照片编号。 2、“整改措施/完成人/完成时间”栏由服务中心填写,必须体现计划完成时间和执行人。 3、“完成确认/复查情况”栏,留存服务中心的一份进行完成确认,定明完成时间和确认人;部门进行复查情况的描述,符合标准“√”,对于未按时完成事项“×”并在下期巡 查时填写“部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见”。 4、请服务中心于巡查时间之日起三日内将整改计划发至相应部门。
职能部门:
现场主管:
服务中心经理:
.
第 2 页,共 2 页

物业管理公司工程管理部质量记录与表格

物业管理公司工程管理部质量记录与表格

物业管理公司工程管理部质量记录与表格4.1LG-QR-GC-001 机电设备台帐4.2LG-QR-GC-002 系统设备清单4.3LG-QR-GC-003 _____系统完好率月报表4.4LG-QR-GC-004 设备设施中、大修计划表4.5LG-QR-GC-005 工程维修整改通知单4.6LG-QR-GC-006 设备、设施维修保养记录表4.7LG-QR-GC-007 设备设施更换记录4.8LG-QR-GC-008 工程施工验收记录4.9LG-QR-GC-009 月(季)度维保评估表4.10LG-QR-GC-010 计量器具鉴定台帐4.11LG-QR-GC-011 工程管理部值班日志4.12LG-QR-GC-012 机房非工作人员进出登记表4.13LG-QR-GC-013 钥匙领/借用登记表4.14LG-QR-GC-014 公用工具借用登记表4.15LG-QR-GC-015 施工申请审批表4.16LG-QR-GC-016 临时用电申请审批表4.17LG-QR-GC-017 临时停、供水申请审批表(新增替换)4.18LG-QR-GC-018 10KV线路运行情况检查表4.19LG-QR-GC-019 绝缘检查记录表4.20LG-QR-GC-020 防雷接地检查记录表4.21LG-QR-GC-021 强电房巡检表4.22LG-QR-GC-022 高、低压配电运行记录表4.23LG-QR-GC-023 变压器月检记录表4.24LG-QR-GC-024 高压倒闸操作票4.25LG-QR-GC-025 柴油发电机检查运行记录表4.26LG-QR-GC-026 柴油发电机维护、保养记录4.27LG-QR-GC-027 应急灯、标志灯月检表4.28LG-QR-GC-028 室内照明月检表4.29LG-QR-GC-029 室外照明月检记录表4.30LG-QR-GC-030 空调/送、排风机房设备月检表4.31LG-QR-GC-031 中央空调水泵、水塔运行记录表(用于科研、中试)4.32LG-QR-GC-032 风机房巡检表4.33LG-QR-GC-033 开利19xr离心式冷水机组运行表4.34LG-QR-GC-034 中央空调水泵运行记录表(用于培训中心)4.35LG-QR-GC-035 中央空调水塔运行记录表(用于培训中心)4.36LG-QR-GC-036 小型、精密空调月检表4.37LG-QR-GC-037 中央空调水塔月检表4.38LG-QR-GC-038 水泵房设备月检表4.39LG-QR-GC-039 水泵运行记录表4.40LG-QR-GC-040 积水坑设备月检表4.41LG-QR-GC-041 洗手间/茶水间设备月检表4.42LG-QR-GC-042 ____月份用水量统计表4.43LG-QR-GC-043 监控系统月检表4.44LG-QR-GC-044 楼宇自控系统月检表4.45LG-QR-GC-045 停车场设备、设施月检记录表4.46LG-QR-GC-046 楼宇自控被监控设备运行参数设定表4.47LG-QR-GC-047 门禁系统月检表4.48LG-QR-GC-048 消防稳压系统巡检表4.49LG-QR-GC-049 弱电房巡检表4.50LG-QR-GC-050 电梯周巡检记录表4.51LG-QR-GC-051 ____系统检查保养记录4.52LG-QR-GC-052 电梯故障停梯时间记录表4.53LG-QR-GC-053 电梯日常巡视记录表4.54LG-QR-GC-054 泡沫罐巡检表4.55LG-QR-GC-055 ____湿式报警阀巡检表4.56LG-QR-GC-056 公共设施月检表4.57LG-QR-GC-057 隔油池、化粪池月检记录表4.58LG-QR-GC-058 房屋移交验收表4.59LG-QR-GC-059 房间面积统计表4.60LG-QR-GC-060 事件处理登记表4.61LG-QR-GC-061 ____月份用电量统计表4.62LG-QR-GC-062 低压配电月检表4.63LG-QR-GC-063 电梯三角钥匙使用记录表(新增)4.64LG-QR-GC-064 工艺冷却塔、空压机运行记录表(新增)(用于科研、中试)4.65LG-QR-GC-065 中央空调水泵、水塔运行记录(新增)(用于科研、中试)机电设备台帐LG-QR-GC-001 版本:B系统设备清单LG-QR-GC-002版本:B系统完好率月报表审核人/日期: 填报人/日期:LG-QR-GC-003版本:B第6 页 总68页设备设施中、大修计划表编制人/日期: 审核人/日期:LG-QR-GC-004版本:B工程维修整改通知单日期: 年 月 日 文档编号:CMPMC/HW / /G 如接收文件不清楚或漏页,请致电 联系,谢谢合作! 致:在 月 日的工作现场巡查中,发现如下问题,已影响 区域的正常工作,敬请贵司务必于 月 日前给予解决为谢!签署: 发件人: 签收人:LG-QR-GC-005 版本:B设备、设施维修保养记录表设备、设施维修保养记录表LG-QR-GC-006 版本:BLG-QR-GC-006 版本:B第9 页 总68页设备/设施更换记录LG-QR-GC-007版本:B工程施工验收记录注:1、本表适用估计造价1万元以上项目(包括立项项目)。

工程巡检信息管理检查表

工程巡检信息管理检查表
抽查三份
扣10分/处
施工图纸(10%)
内容、格式、有效性
为有效图纸(如设计签章不全,需有甲方书面明确指令,或监理部相关发文)、有图纸统计目录、领用登记。
抽查三份
扣10分/处
监理例会纪要(10%)
内容、格式、有效性
格式内容符合要求;会议纪要有会签;对议决事项有追踪落实。
抽查三份
扣10分/处
监理月报(10%)
按公司格式要求及时、连续、真实记录;内容具体、有针对性;对提出问题跟踪及时到位;总监签阅及时。
检查当月
扣10分/处
员工调入交底记录(10%)
内容、格式、及时性
按公司格式要求及时进行交底;内容具体、有针对性;签字手续齐全
周期内全数检查
扣10分/处
检验批登记台账(10%)
内容、格式、有效性
按公司格式要求及时进行检验批登记
工程巡检信息管理检查表
项目名称:项目总监:
检查成绩:检查时间:年月日
检查项目
检查内容
合格标准
抽查频率
计分原则
得分
发现问题
监理日记(10%)
内容、格式、有效性
按公司格式要求及时、连续、真实记录;内容具体、有针对性;对提出问题跟踪及时到位;总监签阅及时。
抽查三份
扣10分/处
项目监理日志(10%)
内容、格式、有效性
周期内全数检查
扣10分/处
夜班记录(10%)
内容、格式、有效性
按公司格式要求及时、真实记录;内容具体、有针对性;对提出问题跟踪及时到位;总监签阅及时。
检查当月
扣10分/处
监理规划(10%)
内容、格式、有效性
编制内容完整,(10%)

质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)

质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)

大元集团月度质量制度管理检查表(表一)单位名称:质(检):2014—()编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度(可按照集团制度执行)2.施工技术交底管理制度(可按照集团制度执行)3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施(可按照集团制度执行)10.工程项目内部验收管理制度(可按照集团制度执行)11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人:受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表(表二)单位名称:质(检):2014—()编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书(施工方案)初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书(施工方案)初审表内容是否完整,签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工(中间)验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人:受检单位负责人检查时间。

《项目管理》工程质量管理月度检查评分表

《项目管理》工程质量管理月度检查评分表
10
4
人、机、料管理
1、承包商的相关主要人员资格(如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等)未按要求进行报验审查,与投标合同不符扣5分;
2、承包商进场的施工设备未及时进行报验审查,扣5分;
3、承包商进场的原资料、设备未及时进行审查并送检,扣5分。
15
5
施工工艺管理
1、对关键的施工工艺,未提交专项施工方案,经审核后未及时向施工层交底,扣5分;
2、无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重,扣2分;
3、其他影响电梯运行安全的问题,扣1—5分。
10
7
起重吊装
1、起重机无超高和力矩限制器,结构吊装未设置防坠落措施,扣5分;
2、其他影响起重安全的问题,扣1—5分。
10
8
施工机具
1、传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位,扣2分;
2、搅拌机无防雨棚或作业台不安全,扣2分;
3
施工组织设计
1、对施工组织设计中的安全文明措施未按程序进行评审和审批,扣5分;
2、未对施工组织设计中的安全文明施工措施情况进行检查,对不符合的问题无处理意见,扣5分。
10
4
分部分项工程安全交底
承包商未对工人进行安全技术交底,无书面交底记录,扣5分。
5
5
安全检查
及落实情况
1、未按安全文明施工管理制度进行检查,无安全检查记录,扣5分;
4、未按规范设置沉降观测点,无沉降观测记录的,扣2分;
5、混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标,扣3分;
6、未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的,施工面及施工进度未能有效控制的,扣3分;
7、砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的,扣1—5分;

工程质量巡查记录表

工程质量巡查记录表
25
灰缝厚度及砂浆饱满度
26
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
(八)钢结构工程
27
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
28
钢结构连接(焊接)质量检测报告
29
预制构件、钢构件吊装记录
30
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
三、质量常见问题治理
(九)质量常见问题治理
31
施工荷载控制:观察检查楼层堆载情况
18
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程
19
钢筋品种、级别、规格和数量:
20
钢筋连接:
21
受力钢筋位置:
(六)混凝土工程
22
混凝土、砂浆试块留置:检查试块留置数量、养护环境、标示等
23
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量
(七)砌体工程
24
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
工程质量巡查记录表
工程质量巡查记录表
工程所在区:
工程名称:
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
(一)主要建材质保资料
1
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
2
砖、砌块3ຫໍສະໝຸດ 预拌混凝土、砂浆4
防水保温材料
5
保温材料
(二)施工试验
报告
6
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
7
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
32
工程质量通病防治的相关措施
33
样板引路方案编制与审批
34
样板引路实物:是否与工程进度一致

(完整word版)工程质量巡查记录表

(完整word版)工程质量巡查记录表
工程名称
引黄济津潘庄线路应急输水工程
检查部位
倒虹吸工程
受检单位
平原涵宇工程公司
检查内容
基坑开挖
工程检查情况:
检查过程中发现如下问题:
1、基坑降水深度不够,基坑底面含水大;
2、基坑边坡放坡过陡,应加大放坡力度。
监督巡查组组员
2010年7月1日
检查意见:
1、施工单位整改,建设(监理)单位检查(√);
2、施工单位整改,建设(监理)单位检查后书面报我站( );
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工程名称
引黄济津潘庄线路应急输水工程
检查部位
三座闸金属结构安装
受检单位
德州市水利局水利施工处
检查内容
闸门安装
工程检查情况:
检查过程中发现如下问题:
1、有部分门轨有裂纹,需要处理。

监督巡查组组员
2010年9月27日
检查意见:
1、施工单位整改,建设(监理)单位检查(√);
2、施工单位整改,建设(监理)单位检查后书面报我站( );
4、依法进行行政处罚( )。
监督巡查组组长
2010年8月16日
工程质量监督巡查记录表
编号:010
工程名称
引黄济津潘庄线路应急输水工程
检查部位
三座节制闸
受检单位
德州市水利局水利施工处
检查内容
闸墩、基础底板
工程检查情况:
检查过程中发现如下问题:
1、钢筋锈蚀,需要除锈,钢筋存放需要有防雨措施;
2、现场管理混乱。
监督巡查组组员
2010年7月15日
检查意见:
1、施工单位整改,建设(监理)单位检查(√);
2、施工单位整改,建设(监理)单位检查后书面报我站( );

月度质量检查记录

月度质量检查记录

月度质量检查记录一、背景介绍为了确保产品质量的稳定性和持续改进,我公司每月进行一次质量检查。

本次月度质量检查记录旨在详细记录检查过程中所发现的问题、采取的措施以及改进情况。

二、检查范围本次质量检查涵盖了我公司生产线上的所有工序,包括原材料采购、生产过程、产品测试等。

三、检查内容及结果1. 原材料采购检查- 检查了原材料的供应商合格证书、质量标准符合性以及交货准时性。

- 结果:所有原材料供应商合格证书齐全,质量标准符合性良好,无延迟交货情况。

2. 生产过程检查- 检查了各工序操作人员的操作规范性、设备运行状态以及操作记录的完整性。

- 结果:所有工序操作人员严格按照操作规范进行操作,设备运行状态良好,操作记录完整。

3. 产品测试检查- 检查了产品的外观质量、尺寸精度、性能指标等。

- 结果:产品外观质量良好,尺寸精度满足要求,性能指标符合标准。

四、问题发现及处理1. 原材料采购问题- 问题描述:某批次原材料供应商提供的合格证书存在错误。

- 处理措施:即将通知供应商更正合格证书,并暂停采购该批次原材料,以确保质量合规。

2. 生产过程问题- 问题描述:某工序操作人员操作不规范,导致产品质量下降。

- 处理措施:对该工序操作人员进行再培训,并加强对操作规范的监督,确保操作符合要求。

3. 产品测试问题- 问题描述:部份产品在性能指标上未达到标准要求。

- 处理措施:对不合格产品进行追溯,找出问题原因并进行改进,确保下次生产符合标准要求。

五、改进措施及效果1. 原材料采购改进- 改进措施:加强对供应商的审核,确保提供的合格证书准确无误。

- 改进效果:后续采购中未再浮现合格证书错误的情况。

2. 生产过程改进- 改进措施:加强对操作人员的培训和监督,确保操作规范性。

- 改进效果:操作人员操作规范性得到提升,产品质量稳定性得到保障。

3. 产品测试改进- 改进措施:优化产品测试流程,增加测试环节,提高产品性能指标的把控。

- 改进效果:产品性能指标符合标准要求的比例提升,产品质量得到进一步提升。

企业月度检查记录表模板

企业月度检查记录表模板

企业月度检查记录表模板
以下是一个简单的企业月度检查记录表模板。

请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体需求和情况进行修改。

日期检查人员检查项目检查标准检查结果备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
张三设备运行状况无异常
张三生产环境卫生整洁
张三安全设施检查无损坏
李四产品质量抽检合格率98%
李四员工操作规范检查无违规操作
王五库存管理检查无过期、无损坏
王五销售数据核查与实际相符
在"检查结果"列中,您可以根据实际情况填写"合格"、"不合格"、"需整改"等。

在"备注"列中,您可以记录任何其他相关信息或备注。

这只是一个简单的模板,您可以根据您的实际需求进行修改和扩展。

工程管理公司月度检查记录表

工程管理公司月度检查记录表

工程管理公司月度检查记录表一、概述该月度检查记录表用于记录工程管理公司对各项工程项目进行的月度检查情况。

通过记录和跟踪检查结果,旨在确保项目按照计划进行,并及时发现和解决存在的问题。

二、检查内容月度检查内容包括但不限于以下几个方面:1.项目进展情况:记录项目的整体进展情况,包括工期、进度和质量等方面;2.安全管理及风险控制:评估项目的安全管理措施是否到位,并采取有效的风险控制措施;3.资料管理:检查项目资料的完整性和准确性,确保及时更新和备份;4.合同履约情况:核实各合同方的履约情况,包括付款进度、变更管理等;5.费用控制:审查项目费用使用情况,确保合理控制项目成本;6.沟通协调:评估项目各方之间的沟通协况,及时解决合作中的问题。

三、记录方式月度检查记录表的填写应根据实际情况进行,包括以下要点:1.项目基本信息:记录项目名称、编号、责任单位等基本信息;2.检查时间:填写月度检查的具体日期;3.检查内容和结果:根据上述检查内容,记录具体的检查情况和结果;4.存在问题及解决措施:如发现问题,应详细描述问题,并提出相应的解决措施;5.负责人签字:由进行检查的人员签字确认。

四、使用和保存月度检查记录表应及时填写、归档和保存,以备后续参考和审查使用。

同时应确保该记录表的机密性和完整性,防止被非法获取和篡改。

五、总结通过详细记录每个月的检查情况,工程管理公司能够及时发现和解决项目中存在的问题,确保项目按计划顺利进行。

该月度检查记录表可作为项目管理的重要参考依据,帮助公司进行有效的管理和决策。

以上为工程管理公司月度检查记录表的概述及使用说明。

希望能够对公司的工程管理工作有所帮助。

质量安全月检记录表范本下载

质量安全月检记录表范本下载

质量安全月检记录表范本下载随着社会发展和科技进步,人们对产品的质量和安全要求也越来越高。

为了保障消费者的权益,提高生产企业的质量和安全管理水平,提升生产产品的竞争力,国家制定了各种法律法规和标准,同时也建议企业开展质量安全月活动,以进一步加强产品质量和安全监管。

质量安全月活动是企业落实质量安全行动计划的重要举措,通过组织各种宣传、教育和培训活动,促进员工对质量安全的重视和认识,不断强化企业的质量安全管理体系,提高服务水平和用户满意度。

在开展活动的同时,企业需要建立一套规范的管理体系和监测检查机制,跟踪各项质量安全指标的达成情况,并及时采取措施进行纠正。

在质量安全月活动期间,企业要加强对产品质量和安全管理的监控和检查,确定合理的检查标准和方法,对生产、仓储、运输等各个环节进行全面检查和分析,收集和整理问题清单并制定整改措施,确保问题有效解决,防止类似问题再次出现。

质量安全月检记录表是一种有效的管理工具,可以帮助企业开展质量安全月活动和开展监管和检查工作。

下面是一份质量安全月检记录表范本,供企业参考和使用。

质量安全月检记录表范本序号| 检查内容| 检查标准| 检查时间| 检查人员| 整改情况1 | 生产车间| 检查生产计划是否合理、设备运转是否正常、产品质量是否符合要求等| 每日| 工班长|2 | 库房管理| 检查库存质量、环境卫生、货物储存方式等| 每周| 仓库管理员|3 | 发货检查| 检查出库货物和运输车辆的质量安全,是否符合配送计划等| 每次发货前| 配载员|4 | 售后服务| 检查客户维护工作是否及时、有效,回访情况如何等| 每月| 客户服务员|5 | 内部培训| 检查员工培训计划是否到位,培训资料和培训效果等| 每季度| 培训主管|通过使用质量安全月检记录表,企业可以实现对各个生产环节的全面监督和把控,及时了解问题和风险,并采取有效的解决措施,保障产品质量和安全,提高企业的竞争力和市场占有率。

物业服务质量巡查月度检查表

物业服务质量巡查月度检查表
项目部第
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 招聘与调配 人力资源 绩效考核 内部管理 (10分) 工作服 内务检查 资产管理 工作规范 采购管理 一级指标 合同管理 (5分) 二级指标 签订 登记 三级指标 物业服务合同、补 充协议 合同登记表 出入库管理 盘点 固定资产盘点 电脑及网络管理 制度上墙 办公环境 现场工作环境 宿舍管理 内务检查 宿舍氛围 工作服领用与保管 人员配置与编排 检查标准
0298培训记录明晰全面无做假现象查培训记录0299班组沟通时间每周至少安排一次时间科学合理查班组会议记录1100日常治安管理岗位设置无重复无盲点重点岗位有针对性加强对照岗位设置服务区域整体情况检查询问安全负责人2二次供水管理装备管理与使用交接班管理培训与沟通101安全布控与检查监控重要区域每月一次及时通报验证组织严明电话调查05102普通来访人员询问登记符合岗位要求问明来意05103物资放行放行条按表格要求准确填写05104装修方物资仔细查验出入证或业主放行条现场观察05105核查记录人车证物资相符且记录准确查看记录05106施工人员的管控出入证按章办理且有效询问当值安全员02107按各管理处的作业文件要求全面仔细无盲点检查路线制定及评估情况1109严格盘查监视驱逐可疑人员模拟可疑人员1111每班至少对重点部位巡查一次必要是加强夜间查岗时重点检查1112对异常和危险现象处理及时到位询问安全员1113车辆出入放行管理登记号牌发放记录抽查记录05114ic卡纸制服务卡和停放凭证均采用公司的统一设计款式抽查凭证款式02115及时对车辆外观进行检查并将异常情况进行登记询问保安员对相关职责的熟悉情况02116严禁在未办理手续前将道闸打开夜间检查02117对车辆冲岗等突发事件按预案进行紧急处理紧急处理及时准确02118对车辆损坏公共设施设备要立即报告上级并明确责任和进行损失赔偿02120非机动车管理制定固定停放点和标识包括防盗标识并明确保管责任现场检查停放点标识操作说明和安全员的熟悉情况02121高层建筑每层配置不少于2个2kg及以上的轻便灭火器现场察看05122各大厦须有首层消防设施平面图且设施的图标与实际相符05123中心应备有灭火作战示意图消防设施设备清单检查设备清单和检查记录情况02124客户装修现场应按要求配置不少于两个以上的灭火器并按巡逻要求检查其有效性抽查灭火器的配置和保养情况01安保管理30分出入口管控安全巡逻公共区域巡逻重点巡逻事项交通与车辆管理出入口管理消防管理设备工具的配置标识125消防控制中心须按体系文件要求配备防火器材保存完整并不得挪做他用抽查通道出入口情况和相关标识01126安全出口畅通安全疏散指示标识明确必要时配置避难救生工具01127设施通道消防设施设备不得任意改装或挪作他用消防给排水系统需停水维修时应做好预防措施03128检查和预案演练每半年至少组织一次消防演习邀请客户参加并组织对其进行消

质量巡查记录表

质量巡查记录表
2
勘察单位
资质证书:有□ 无□; 勘察报告编制审批手续完整:是□ 否□; 参加施工验槽和桩基验收:有□ 无□; 出具勘察质量报告:有□ 无□
3
设计单位
资质证书:有□ 无□; 施工图说明与交底: 有□ 无□; 参加工程验收:有□ 无□
4
监理单位
资质证书:有□ 无□; 项目监理规划及实施细则:有□ 无□; 无针对性:好□ 差□; 及时办理有关签字手续:是□ 否□; 总监、监理工程师按规定进驻现场:是□ 否□; 旁站、巡视、平行检验监理记录:有□ 无□
检查日期: 年 月 日
工程实体施工质量情况检查记录表
工程名称:
【郓质巡查】表2
抽查部位
序号
检查项目
检查记录(结构安全隐患或主要的使用功能问题)
违反法律法规条款或强制性标准情况
备注
1
地基 与 基础
桩基:成桩记录有□、无□;持力层:符合□、不符合□;静载荷试验报告:符合□、不符合□;桩身完整性检验报告:符合□、不符合□;验收记录:符合□、不符合□
5
施工单位
资质证书:有□ 无□; 依法分包:是□ 否□; 质量责任制的建立:有□ 无□; 落实情况:好□ 差□ ; 偷工减料:有□ 无□; 擅自修改设计:有□ 无□; 材料见证取样送检:符合□ 不符合□; 隐蔽工程验收记录:符合□ 不符合□
主要 问题 确认
责任单位代表(签字):年月日
检查人员:执法证号码:
各方主体主要质量行为巡查记录表
工程名称:
【郓质巡查】表1
序号
责任主体
检查记录
违反法律法规情况
备注
1
建设单位
房地产开发企业资质证书有:有□ 无□; 中标通知书:有□ 无□;

物业品质管理工作月检表

物业品质管理工作月检表
外来人员出入登记
遵守规章制度
巡查制度落实情况
12
绿化日常维护管理
绿化物枯萎、缺株
绿化物施肥、养护
绿化地黄土裸露
绿化物施肥、养护
处理意见
3
房屋外观、外墙面砖、批荡涂料
外墙批荡脱落
维修记录
外观污迹
巡检目录
4
房屋公共部位、楼梯护栏、天台、公共平台、公共玻璃窗等的管理
楼梯间乱贴乱画
公共玻璃破损
擅自占用或堆放杂物
楼梯护栏损坏锈触
楼梯破损
巡检目录
5
排水、排污管道
下水道墙塞
排污管堵塞
坑渠淤泥、垃圾
化粪池外溢
化粪池清理1次/年
检查记录
6
道路路面、井盖
道路凹凸
井盖缺损、丢失
人行道破损
沙井清理
消防通道畅通
绿化栏缺损
7
机动车、非机动车停车场管理
管理制度
车辆检查
进出登记发牌
24小时值班
8
电梯维修、保养管理
电梯年检
轿厢、井道清洁
安全事故发生
机房设备保养
巡检记录
机房清洁卫生
9
水电设施设备管理含水泵、供配电、发电机等设备、消防、供水设施、电子门、公共部位设施维修等
物业品质管理工作月检表
物业名称:检查部门:检查日期:
序号
检查项目
检查情况(打勾)
备注
检查内容


检查内容


1
日常管理工作
统一着装、整齐
资料பைடு நூலகம்理
佩带明显标志
工作检查记录
住户投诉记录
住户收费资料
消防应急措施订立
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维保计划的实施情况
委外的监督管理 管理 情况
会议及培训情况
第 1 页,共 2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ页
管理 情况 服务中心自查情况
内业档案管理
仪容仪表,作业规范、作业流程
硬 件 方 面
其它
仓 库 管 理
部门本次巡查综述及建议:
部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见:
表单填写说明: 1、“巡查记录描述”栏由部门根据巡查区域的实情,在相应区域后进行描述。符合标准“√“,不符合标准进行文字描述或详见照片编号。 2、“整改措施/完成人/完成时间”栏由服务中心填写,必须体现计划完成时间和执行人。 3、“完成确认/复查情况”栏,留存服务中心的一份进行完成确认,定明完成时间和确认人;部门进行复查情况的描述,符合标准“√”,对于未按时完成事项“×”并在下期 巡查时填写“部门对上次巡查未按时完成事项进行描述及处理意见”。 4、请服务中心于巡查时间之日起三日内将整改计划发至相应部门。 职能部门: 现场主管: 服务中心经理: .
康乐物业泉州分公司 PZ-01
部门质量巡查记录表
检查日期: 巡查记录描述 年 月 日
KL-QZ-
巡查模块:
工程管理
整改措施/完成人/完成时间 完成确认/复查情况
巡查项目名称: 巡查内容 设备运行情况
设备设施的完好率
机房环境卫生 机房 情况 工具仪表的配置和管理
质量记录情况
工作计划完成情况
设备设施的维修情况
第 2 页,共 2 页
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