(采购管理)标准采购作业程序

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采购作业流程

采购作业流程

采购作业流程1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要,从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。

采购作业流程是指在进行采购活动时,按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。

一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。

下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。

2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认,以便后续进行供应商选择和合同签订。

该环节通常包括以下步骤:2.1 确定需求根据生产计划或经营需要,确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。

2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划,包括具体品种及数量、预算金额等信息。

2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请,并附上相关资料,如技术规格、样品要求等。

2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程,包括相关部门的审核和领导的批准。

3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上,通过评估、比较和筛选,选定合适的供应商进行采购。

该环节通常包括以下步骤:3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求,筛选符合条件的供应商,并向其发出询价或招标邀请。

3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件,并按要求提交给采购方。

3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估,包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。

3.4 签订合作协议选定合适的供应商后,与其进行谈判并签订采购合同或合作协议,明确双方权责和约束关系。

4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后,与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议,明确双方的权益和义务。

该环节通常包括以下步骤:4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判,明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。

4.2 签署合同在商务谈判达成一致后,签署正式的采购合同或合作协议,并按要求进行盖章和备案。

4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序,包括相关部门的审核和领导的批准。

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范

采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程,提高采购工作的效率和质量,确保采购的公正、公平、公开。

本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。

本标准程序规范的制定和实施,是提升公司整体管理水平,保障公司长期稳定发展的必要举措之一。

二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于:1. 所有采购合同的签订;2. 所有采购决策的制定;3. 所有采购过程中的验收和付款;4. 所有采购相关的文件和记录管理。

三、采购流程1. 采购需求申请(1)采购需求申请人提交采购需求申请书;(2)采购部门收到申请书后,审核申请是否符合公司采购计划和预算;(3)若符合公司采购计划和预算,则进入下一阶段;(4)若不符合公司采购计划和预算,则退回申请人。

2. 供应商筛选和评估(1)采购部门根据采购需求申请书的要求,筛选符合标准的供应商;(2)采购部门对筛选出的供应商进行评估,包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等;(3)评估结果作为供应商参加招标的依据。

3. 招标和评标(1)根据采购需求申请书的要求,制定相应的招标文件;(2)在规定的时间内发布招标公告;(3)收到供应商报名后,采购部门组织采购评审委员会进行评审,并确定最终供应商;(4)评审委员会提交评审报告,采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程;(5)采购部门根据评审结果进行招标合同签订。

4. 采购合同签订(1)采购部门根据招标结果,与供应商签订采购合同;(2)合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容;(3)采购部门对采购合同进行审核,并提交公司财务部门审核;(4)确认审核结果后,采购部门和财务部门共同签订采购合同。

5. 验收和付款(1)采购部门组织验收,验收内容应符合采购合同的要求;(2)验收合格后,采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门;(3)财务部门根据采购合同要求,及时进行付款。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书,详细描述企业的要求,接着是按订单说明书的要求来选择供货商,与供货商就采购合同进行谈判,达成协议后,发出订购单,一项采购作业基本完成。

一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。

使用功能规格说明的优点如下:*潜在的供应商不会被埋没;*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。

*最主要的是可以以此创建一个标准,所有的概念都将以它为标准进行评价。

⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。

通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。

为避免规范过细导致说明太多,操作起来困难而效率低下,我建议你采用有如下内容的订单说明书:①质量标准:描述物料如何交付(是否有质量证书)和物料要满足什么技术规范和标准。

②物流标准:说明需要的数量和交货时间。

③维修要求:描述物料如何由供应商进行维修和服务,将来是否需要供应备件。

④法律和环境要求:决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。

⑤目标预算:说明了在什么样的财务限制内,可能发现由未来的供应商提出的解决方案。

总之,通过拟定订单说明书,目的在于:*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。

*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。

*将被核准的规格的改变,用明确的程序记录在案。

*确定一个明确的样品检查程序。

*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。

*(如果可能)确定一个总成本分析或计算方法,用于评估。

二、选择供应商步骤如下:*决定外购的方法。

*供应商资格认定和确定投标人名单。

*为报价申请和收到的标书分析做准备。

*评价供应商。

以订单说明书为基础,总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。

将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。

确认三~五个向其询价。

收到报价单后,采购部门应该出具供应商选择建议书,它包括:A 选择某一供应商的决定;B 优先的评级方案;C 优先被考虑的报价单等。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

采购管理程序

采购管理程序
1000元,请购者可以在部门经理批准后给采购或行政人员直接购买。
2.购买金额超过人民币1000元,必须经总经理批准后,由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同,合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买,各部门如有需要,应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库:反馈物料交货异常。
5、作业流程:
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则,明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后,由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买,且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择:对同一物资,公司应选择几家合格的供应商;合格供应商选择的准则:
A.列入合格供应商清单内;
B.样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的:
使采购业务规范化,明确化;保证物料的品质,及时有效供应,适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围:
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义:无;
4、职责:
a)需求部门:提出原辅材料采购申请。
b)采购核准:经理或总经理。
c)采购部:执行原辅材料采购作业,监控采购进度。

采购的一般作业流程

采购的一般作业流程

采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中,首先需要进行需求确认与分析。

采购部门与需求方进行沟通,了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。

通过与需求方的有效沟通,确保采购部门对需求的准确理解。

二、供应商选择与评估在确定采购需求后,采购部门需要进行供应商选择与评估。

根据需求方要求,采购部门对潜在供应商进行筛选,并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。

通过评估,选择合适的供应商进行后续的合作。

三、编制采购计划在确定供应商后,采购部门需要编制采购计划。

采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。

采购部门需要根据需求方的要求,合理安排采购计划,确保供应与需求的匹配。

四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划,向供应商发出采购订单。

采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。

供应商收到采购订单后,进行确认,并回复采购部门确认订单的接受与否。

五、供货与验收供应商按照采购订单的要求,按时供货。

采购部门接收到货物后,进行验收。

验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查,确保货物符合采购要求。

六、支付与结算采购部门在验收合格后,根据采购订单的约定进行支付与结算。

支付款项给供应商,并与供应商进行结算,确保供应商得到应有的报酬。

七、供应商绩效评估在采购完成后,采购部门进行供应商的绩效评估。

评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。

根据评估结果,对供应商进行奖惩,并为以后的采购工作提供参考。

八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。

记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。

通过归档,方便后续的查询与参考。

以上就是采购的一般作业流程。

在实际工作中,每个环节都需要严格执行,确保采购工作的顺利进行,满足需求方的要求。

同时,也需要不断优化流程,提高采购效率与质量,为企业的发展提供有力支持。

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南,是采购管理中最重要的部分之一,是采购活动具体执行的标准。

小编给大家整理了关于采购作业的基本流程,希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料,买多少,何时买,由谁决定等。

2.需求说明确认需求之后,对需求的细节,如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等,均加以明确说明,以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。

3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商,通知其报价,或以登报公告等方式公开征求。

在选择供应商时,企业应考虑的主要因素有:(1)价格。

物美价廉的商品是每个企业都想获得的。

相对于其他因素,虽然价格并不是最重要的,但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。

(2)质量。

商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。

商品质量的选择应根据企业实际情况而定,并不是质量最好的就是最适应的,应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。

(3)服务。

服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。

如更换次品、指导设备使用、修理设备等,类似这样的一些服务在采购某些项目时,可能会在选择过程中起到关键作用。

(4)位置。

供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。

在当地购买有助于发展地区经济,易于形成社区信誉以及良好的售后服务。

(5)供应商库存政策。

如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存,那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。

那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。

4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。

5.订单安排价格谈妥后,应办理订货签约手续。

订单和合约均属于具有法律效力的书面文件,对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。

6.订单追踪与稽核签约订货后,为求销售厂商如期、如质、如量交货,应依据合约规定,督促厂商按规定交货,并予以严格验收入库。

采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程

采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程
资材部采购 催货通知单
.依据《物料必需求计划》的实际必需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批〔2万元以上总经理批准〕后,加盖公司“合同专用章〞生效。
.《订货通知单》由资材部采购员 或转交供应商,并负责跟进确认
结果,要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
.资材部采购员跟催《订货通知单》执行状况,要求检查、催促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
订单到结算的全过程进行有效控制,保证所采购的原材料符合本公司规定
的要求,保证原材料的供应,控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.使命:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料必需求计划编制核对及更改作业。
.资材部采购依据同行厂家所用材料的状况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
.资材部采购依据原材料的品质、价格状况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均必需厂长审核,总经理批准后方可执行正式采购,否则财务有权拒绝付款。
.公司必需要调整《物料必需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料必需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜,并将变更状况及时反馈PMC。
.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程(总9页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程采购申请采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。

采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算,按采购原则进行采购。

紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以便各部门加快流转,及时处理。

若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。

申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购人填写“采购物资流转单”。

询价各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及价格,财务部提供历史价格加以比对。

采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等),要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。

确定供应商后,应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。

同时,采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

核价:采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价,填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

审批:采购人将“采购物资流转单”经逐级审批,报公司各级负责人审批后,方能进行采购。

采购实施与验收入库采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后,由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货,并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。

对于需要订立买卖合同进行采购的物资,应同时按公司合同审批程序进行流转。

所有采购物资到货后,由采购人、申购人、入库人协同,按照预定的采购质量标准及数量进行验收,并办理入库手续。

标准采购流程

标准采购流程

标准采购流程一、引言。

采购是企业运营中不可或缺的一部分,而标准采购流程的建立和执行对于企业的发展至关重要。

一个完善的采购流程可以有效地控制成本、提高效率、降低风险,因此,建立一套科学的采购流程是每个企业都需要重视的事情。

二、需求确认。

在采购流程中,第一步是需求确认。

在需求确认阶段,采购部门需要与相关部门充分沟通,了解他们的实际需求,包括数量、质量、交付时间等方面的具体要求。

只有充分了解需求,才能有针对性地进行采购计划的制定。

三、供应商筛选。

在确定了采购需求之后,接下来就是供应商的筛选工作。

企业需要根据自身的需求和实际情况,制定供应商的评估标准,包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面。

通过对供应商的综合评估,选择出最适合企业需求的供应商。

四、采购合同签订。

在确定了供应商之后,采购部门需要与供应商进行合同谈判,并最终签订采购合同。

合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体条款,以及双方的责任和义务。

签订合同是保障采购交易顺利进行的重要环节。

五、采购执行。

采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的环节。

在这个阶段,采购部门需要严格按照合同约定的内容进行采购执行,包括货物的验收、付款的结算等工作。

同时,采购部门需要与供应商保持密切的沟通,及时解决在采购执行过程中出现的问题。

六、采购评估。

采购流程的最后一步是采购评估。

企业需要对整个采购流程进行评估,包括供应商的表现、采购成本、采购效率等方面的评估。

通过评估,企业可以发现采购流程中存在的问题,并及时进行改进,不断提高采购管理的水平。

七、结语。

建立和执行标准的采购流程对于企业来说至关重要。

一个科学的采购流程可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率,从而提升企业的竞争力。

因此,企业需要重视采购流程的建立和执行,不断优化和完善采购管理,以适应市场的变化和企业发展的需要。

采购作业管理程序(简约版)

采购作业管理程序(简约版)

1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求,以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品,缩短原材料库存周期,并与厂商建立良好的合作关系,特制订此程序。

2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。

3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择;3.1.2原材料、半成品/成品采购;3.1.3发出订单,价格协商及交期管控;3.1.4负责确定,提供和维护为达到产品要求的各种运输设备;3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任;3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业,通知财务部门执行付款作业;3.1.7制定并实施本部门的管理目标,参与沟通并及时提供信息。

3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序,按公司的规定组织展开采购物资的招标工作;3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作(确保铁水、煤气的充足供应)。

3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。

3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验;3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划;3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。

3.4.2财务部长(仓库)3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理;3.4.2.2负责区域内产品(包括顾客财产)的标识和防护。

3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制;3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理;3.4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。

3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求,并提出生产计划,经主管签核后转交采购单位采购物料。

4、采购作业管理的流程(详见附件流程图)5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求(相关的技术标准、规格书、图纸等)。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新
计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时,可引进新厂商进行评鉴,使之成为合格厂商(详细作业请参见:供应商选择与评审程序)。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定,提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业,通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标,参与沟通并及时提供信息。
财务部长(仓库)
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品(包括顾客财产)的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域,并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
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12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求,并提出生产计划,经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案,负责对供方控制的联络工作。

采购业务流程及管理制

采购业务流程及管理制

全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

三.采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

四.询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

五.采购计划审批流程与执行标准附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

六.订购(一)采购经办人员接到经批准的“物品采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“物品采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。

七.整理付款1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。

2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。

3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。

八.价格复核与市场行情资料提供1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。

采购管理作业指导书

采购管理作业指导书

厦门市鑫力印刷包装有限公司文件标题采购管理作业指导书文件编号文件版本 1.0生效日期第1 页共2 页批准:审核:制定:余绍兴制定部门:采购部1.目的:为规范统一采购管理流程和作业程序,确保采购管理的完整性,特制定本作业指导书。

2.适用范围:适用于集团公司所有物件采购。

3.定义:采购管理:集团公司所需任何物料完成采购的过程控制。

4.职责:采购部:负责物料采购过程的控制和执行。

5、作业程序:5.1、请购信息的确认:物料采购专员接收到相关需求部门提交的请购单后,首先确认请购单信息是否清晰:单据审批情况、需求物料名称、规格、数量、交期、用途。

确认信息完整后需在ERP系统查看所需物料的库存情况并与资产科确认库存信息的准确性。

根据实际情况提出库存材料的使用建议,经采购主管确认后执行采购作业。

5.2、执行采购过程:物料请购单确认无误后,物料采购专员按照请购需求执行采购。

根据所需物料明细向供应商资料库中相应合格供应商进行询价作业,通过比价、议价后在ERP系统中制作《采购订单》,附上比价、议价信息提交领导审批,根据“采购审批流程及作业权限”判定实际订单的审批工作。

物料采购专员将领导审批后的订单及时传真或邮件方式发送给供应商,并确认供应商接收情况及预估交期。

5.3、物料交期跟踪:物料采购专员将传真订单确认的交期信息转交至物料管控专员手上,物料管控专员根据需求部门要求的交期和供方回复的预估交期来判定交期是否合理,并根据实际情况建立交期跟踪计划,具体操作参考《交期跟踪作业指导书》。

5.4、物料验收:供应商送货到厂由仓库进行签收,签收需核对物料品名、规格、数量是否与采购订单相符,确认无误后填写《材料进料检验单》通知品管进行检验,检验合格后仓库执行入库,经仓库领导审核后提交至物料采购专员处。

物料采购专员进行二次核对:入库单、采购单、送货单三单明细需一致,判定信息无误后录入电脑EXCEL表格以供月底对账所用。

5.5、物料异常处理:1、进料检验品管判定物料异常的,有品管部提报《异常反馈单》至采购部,采购根据实际情况执行异常处理,退货补货、扣款处理、申请特采使用,处理时效需满足客户需求,处理意见需与供应商沟通协商双方认可后方可执行,特采申请的物料经生产部、品管部、业务部、总经办会审后判定是否可以使用。

采购管理工作流程

采购管理工作流程

采购管理工作流程采购主管日常是怎么对采购部门进行管理的呢?以下是店铺为您整理的采购管理工作流程,供你参考。

采购管理工作流程如下采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲:;采购以物料种别、厂商区别皮料,五金,杂项及零星物;入因素,例如:目前及日后的发展趋势及订购量与,加;是多家分散采购或一般性订购方式,以使购买政策具有;在评估采购政策时,可使用下列检核项目,进行参考:;1.是否适合配合市场,厂家?;2.个别常用物料是否集中采购,参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?;一.采购部日常工作思路大纲:采购以物料种别、厂商区别皮料,五金,杂项及零星物件为基准,进行参考其影响购入因素,例如:目前及日后的发展趋势及订购量与,加以思考分析,才决定是独家采购,还是多家分散采购或一般性订购方式,以使购买政策具有高度弹性。

在评估采购政策时,可使用下列检核项目,进行参考:1.是否适合配合市场,厂家?2.个别常用物料是否集中采购,参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订货量对于采购成本会有影响吗?3.采购是否以降低采购成本,保证质量为基准?4.是否依我们技术检测结果,还是参照供应商评鉴结果进行订货?5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商?为了圆满执行工作并达到目标,采购部门应有下列四种决策权:1. 供应商之建议选择。

2. 交易价格及条件之决定。

3. 采购规范之确认。

4. 与潜在供应商之接触联系。

采购金额偏高,对程序的设计需要愈为重视与规范,所以将一般采购作业的流程设计应注意的要点:a即各项作业手续及查核责任,应有明确权责规定及查核办法。

譬如,请购、采购、验收、付款等权责均予区分。

b.繁简或被重视的程度,应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,即凡涉及数量较大,价值较高,或易发生舞弊之作业,应有较严密之处理监督。

反之,则可略予放宽,以求提高工作效率。

即决定可能的供应商后,进行价格的谈判:订单安排,即价格谈妥后,应办理订购订单,订单生产进度与品质追踪,不符与退货处理,结款。

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标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后, 整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。

详细作业程序及要点如:
□采购作业程序及要点
表12. 2. 1
&核对签证结汇文件
9 .修改输入许可证或信用状作业
投保、T 船务 1 . 洽订保率
2. 投保缴交保险费
3. 洽订特约船公司及运费
4. 指定船舶公司
5. 交涉货柜使用期限
6. 核算运费
7. 缴交运费
8. 处理大宗材料船务
装运 1 . 督促预定装船期
2. 申请“工业用”证明
3. 申请分期缴税
4。

申请预保风险及动产抵押
5. 督促装运文件
6. 确认船期
7. 整理装运文件
8. 申请管理品放行证
9. 联络及安排卸货
.确认船代理
10
(所)
11.确认公证处
12.联络交货期异常修改l/L, L / C。

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