每日采购请购单

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请购单

请购单

型号
单位
订购数 量
单价
总价
交货日期
备注
地址
联系人/电话
2
厂商/公 司
地址
联系人/电话
3
厂商/公 司
地址
联系人/电话
4
厂商/公 司
采办员:
地址 采办部门负责人:
联系人/电话 (审查) 日 期: 年批) 总经理:
(审批)
采购人员在收到(请购单)时应检查上述单据手续是否完整,否则将付有关责任,下表由采购员物资采购 完毕后据实填写,并经采办部门负责人审查后,作为物资采购费用结算审批单附件单据交由公司副总/总经理审 批。
单据编号:
(财会收到该单后统一编号)
顺次
物资名称
1
厂商/公 司
请购单
请购单号:
(财会收到该单后统一编号)
下表由使用部门填写,作为物资采购立项的申请,先经本部门负责人审查,最终由公司副总经理/总经理审 批后交由财务作为本次物资采用费用预支付凭证。
项目序号 1
品名
规格/牌号 包装
数量
估计 单 价
使用用途
备注
2
3
4 5
6
物料请购部门部门:
请购人:
请购日期:
年 月日
使用部门负责人:

请购单格式范本

请购单格式范本

请购单格式范本1.请购单样本物料请购单,实际就是一采购单不过名称不一样罢了,而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商:地址:联系人:到货时间:采购的货品信息:数量:金额:税率:备注相关等等:请示人:批示人:时间:双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话,建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价,采购审批等的流程。

嗯,使用管理软件来管理。

是最合适的。

2.公司物品请购单格式物料请购单,实际就是一采购单不过名称不一样罢了,而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商:地址:联系人:到货时间:采购的货品信息:数量:金额:税率:备注相关等等:请示人:批示人:时间:双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话,建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价,采购审批等的流程。

嗯,使用管理软件来管理。

是最合适的。

3.采购申请问题规范企业采购申请流程:一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

采购单模板

采购单模板

单位负责人审核:部门负责人审核:
保管制表:
申请(制表)日期:
集团分管副总审批:
注:1、物资类型分为“机电采购、非机电采购”,只填一项。

2、“紧急程度”3日以内采购到位的,填“紧急”,否则不填:
3、“采购类型”填“大宗采购”或“零星采购”:
4、“请购性质”填“预算内”或“预算外”。

物资类别:非机电采购
采购类型:零星采购
采 购 请 购 单
请购单位:富有二矿紧急程度:请购单号: 0003002请购部门:办公室请购性质:申请人员: 洪小彬
说明:一、高度:1的高度是30;2-5的高度是18;6的高度是28.5;7-27的高度是18。

二、宽度:A的宽度是5;B的宽度不低于21;C的宽度不低于18;D的宽度是6;E、F的宽度是8;G、H的宽度是10;
I的宽度不低于13.5;J、K的宽度不低于11。

三、请购单号的编制:XXX-XX,前面的XXX是上报的计划单总页数,后面的XX是计划单的单数,比如15-01、15-02等。

四、填制计划单时,选择→设置单元格格式→对齐→缩小字体填充。

五、字体为宋体,大小为12,标题字体大小为36(加粗)。

六、严格按照此标准操作,并做好后先发电子版本到库管部审核,否则退回重做。

采购开发周期表、请购单

采购开发周期表、请购单
新产品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品,此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
编制: 审核: 批准: 表单编号:
请购单
请购单位: 请购日期: 年 月 日
料号
品 名
规 格
单位
数 量
需求日期
用途说明会计采购来自主管备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
采购开发周期表
编号:修订日期:部门:编制日期:
项次
品 名
规格品
采购周期
正常品
采购周期
新产品
采购周期
最 少
采购数量
备 注




规格品:系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品,此项规格品须事先恰询厂商,确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购;
正常品:系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品,此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购;
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