经费预算表
经费预算表
业务费
(5)会议费是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、专 家咨询以及协调课题等活动而发生的相关费用。课题依托单 位应当按照国家有关规定,严格控制会议规模、会议数量、 会议开支标准和日期,并提供详细说明。专家咨询费原则上 按国家有关标准执行。
➢填写注意事项: 仅用于组织举办会议。在计算依据中写明举办会议名称、
3、业务费
业务费设以下二级预算科目:材料费(表4)、 燃料及动力费、测试化验与加工费(表5)、出版物 /文献/信息传播/知识产权事务费、会议费、差旅费 。
表4.业务费—材料费预算明细表
(1)材料费是指课题研究过程中需要消耗的各种原材料、 辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外 购件、包装物的原价、运输、装卸、整理等费用。
申请资助的管理费不得超过申请项目资助总额的8%
6、其他费用
其他费用是指除上述各项费用以外其他研究费用,数额较 大时应作详细说明并单独列示。
确因课题研发需要进行国际合作和交流的课题,经批准可 申请不超过科委资助总额5%的国际合作与交流费(列入市科委 国际合作交流计划的除外),并在其他费用下单独列示。
表6.现有仪器设备使用费预算明细表
现有仪器设备使用费是指在课题研究过程中使用课题依托单 位可单独计量和核算的相关仪器设备、专用科学装置的费用。
使用的现有设备应列示清单,包括设备名称、型号、数量、 价格、生产国别和地区、隶属单位、设备状况及主要性能指标等 并同时说明使用费计取数额。
➢ 常见问题: • 出现非依托单位
√ 本课题工作月数≤全时工作时间-∑参加其他课题工 作月数
➢ 项目负责人投入本课题的计划全时工作时间(人月) (列10)中,项目期限为2年的项目不能少于6个月, 项目期限为3年的项目不能少于9个月。
项目经费预算表
八、项目经费预算表 单位:万元经费来源预算(万元)来源总计: 万元 1、国际科技合作专项经费2、自筹资金(1)其他财政拨款(含部门、地方匹配)(2)单位自有货币资金(3)其他资金3、外方投入资金(是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金)经费支出预算(万元) 支出预算总计: 万元预 算 科 目合计 专项经费自筹资金 外方投入 (中方可支配使用的)1、设备费2、材料费3、测试化验加工费4、燃料动力费5、差旅费(指国内差旅费)6、会议费7、合作与交流费国内人员出国考察费海外专家来华交流费8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费9、劳务费国内人员劳务费海外专家劳务费10、专家咨询费国内专家咨询费海外专家咨询费11、管理费12、技术引进费13、其他费用注:1.专项资助额度为200万元以上项目的后续经费将根据项目实施情况分年度滚动支持。
2.外方投入资金是指外方投入的由中方支配、使用的货币资金,不由中方使用、支配的货币资金不列入本表中的外方投入。
3.“其他经费”专指是指在项目组织实施过程中围绕关键技术引进和优秀人才引进,且无法在上述科目列支的费用。
专项经费严格控制其他费用支出,加强审核和监督。
确有需要的,原则上采用后补助的方式资助,按照预算调整的有关程序报批。
4.经费来源中有“自筹经费”的,需提供自筹经费来源证明。
项目负责人签字 财务负责人签字 承担单位负责人签字:负责人A国家科技计划项目自筹经费来源证明___________________________(单位全称),为______________________项目,提供__________万元的配套资金,资金来源为________________________(1、国家其他财政拨款2、地方财政拨款3、从承担单位获得的资助4、从其他渠道获得的资助)。
配套资金主要用于:_______________________________________(填写具体预算支出科目)特此证明!出资单位(公章):年月日九、密级审核及保密承诺关于国际科技合作项目密级审核工作代章的说明(项目单位)科技部国际合作司:我单位____________申请/承担了国际科技合作项目“___________________________________________________“(项目序号/编号:___________),现就有关密级审查情况说明如下:我单位已对申请书/任务合同书内容进行了审核,项目申请人/负责人所定密级符合《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及《对外科技交流保密提醒制度》中的定级要求和条件。
项目经费预算表
项目经费预算表
单位:万元(保留两位小数)
预算科目
预算合计 申请经费 自筹经费
一、直接费用
1、设备费
(1)购置设备费
(2)试制设备费
燃料动力费
5、差旅费
6、会议费
7、国际合作与交流费 8、信息费(出版/文献/信息传播/知识产 权事物费等) 9、专家咨询费
10、劳务费
11、其他支出
二、间接费用
合计 备:1、直接费用:直接费用是指在课题研究开发过程中发生的与之直接相关的费用, 主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合 作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费和其他支出 。
2、间接费用:是指承担课题任务的单位在组织实施课题过程中发生的无法在直接 费用中列支的相关费用。主要包括承担课题任务的单位为课题研究提供的现有仪器设 备及房屋,水、电、气、暖消耗,有关管理费用的补助支出,以及绩效支出。
项目经费概预算表
6.会议费
7、国际合作与交流费
8、出版/文献/信息传播/Fra bibliotek识产权事务费9、劳务费
项目负责人
项目高级研究人员
(3)项目参与人员
(4)引进人才
10、专家征询费
11.其他费用
(二)间接费用
其中: 绩效支出
项目经费概预算表
单位: 万元
项目收入预算
金额
阐明
经费来源合计
其中: 1、申请本次资助
2.其他经费来源
(1)其他财政拨款
(2)自筹资金
(3) 其他资金
项目支出预算
预算总额
本次资助额
说 明
支出预算
(一)直接费用
1.设备费
(1)购置设备费
(2)试制设备费
(3)设备改造与租赁费
2.材料费
3.测试化验加工费
4.燃料动力费
例活动经费预算表
例活动经费预算表【预算表】
一、活动场地费用
项目,金额
---,---
会场租赁费,1000元
会议投影费,200元
语音系统费,300元
灯光及布置费,500元
二、会务/培训费用
项目,金额
---,---
主讲人费用,1500元
培训顾问费,1000元
录像制作费,200元
三、宣传策划费用
项目,金额
---,---
标志/Logo设计费, 600元
宣传单页设计费,500元
宣传画片设计费,400元
宣传海报制作费,300元
四、物料采购费用
项目,金额
---,---
纪念品采购/定制费,3000元
派对具装饰物采购费,1000元
烟火礼仪用品采购费,500元五、活动招待费用
项目,金额
---,---
招待费,2000元
六、通讯/交通/误差费用
项目,金额
---,---
传真费,300元
通讯费,200元
交通费,1000元
误差费,500元七、其他费用
项目,金额
---,---
其他,500元。
科研项目经费预算表
附件1:
科研项目经费预算表
项目名称:
项目主持人:项目组成员:
注:1.间接经费:间接费用按直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定。
参照国家和省有关规定,间接费用采用分段超额累退比例法计算,具体比例为:500万元以下的部分为20%,500万元(含500万元)至1000万元(含1000万元)的部分为15%,1000万元以上的部分为13%。
2.管理费:科研管理费提取标准有明确文件规定的,按相关规定提取;无明确规定的统一按总经费的5%提取。
3.科研绩效:科研绩效支出比例立项单位有明确规定的,按相关规定提取,无明确规定的按间接费用扣除科研管理费后提取。
4.科研条件支撑费:对于经费在50万元及以上的项目,科研条件支撑费按照间接费用扣除科研管理费后的10%列支。
行政办公室工作经费预算表
以下是一个示例表格,包含了预算项目、预算金额和备注等列。
预算项
包括纸张、笔、文件夹等
办公设备维护费用
3000
包括电脑、打印机、复印机等设备的维护
会议费用
2000
包括会议室租赁、茶水等费用
培训费用
1500
包括内部培训和外部培训的费用
差旅费用
4000
包括员工出差的交通、住宿等费用
其他费用
2000
其他未列出的费用,如快递费、印刷费等
总计
17500
这个表格只是一个示例,实际预算表可能需要根据具体需求进行调整。在制定预算时,可以根据历史数据、业务发展情况等因素进行预测和评估,以确保预算的合理性和可行性。同时,还需要注意控制不必要的开支,提高经费的使用效益。
学校公用经费预算表
学校公用经费预算表1. 背景本文档为学校2019年度公用经费的预算表,旨在明确经费的支出计划和预期目标。
该预算表将确保学校在运行过程中能够合理分配公用经费,以支持各项必要开支和项目。
2. 预算表详情3. 解释和说明管理费用管理费用用于支持学校日常运营所需的基本管理职能,包括行政人员的薪资和办公设备等。
该项开支占据预算的一部分,保证了学校顺利运营。
人员薪资人员薪资是指支付给教师和职员的薪水和津贴。
为了保持高质量的教学和行政工作,学校需要招募和留住优秀的教职员工,人员薪资预算用于满足这一需要。
建筑维护与设施建筑维护与设施费用主要用于校内建筑和教育设施的维护和修复,以确保学校环境的良好状态。
这方面的开支包括室内外装修、设备维修和设施改进等。
学生活动和社团支持学生活动和社团支持费用是为了促进学生的全面发展和丰富学校生活而设立的。
这些经费将用于学生组织的活动支持、社团的经费拨款和其他学生项目的开展。
教学设备和教材教学设备和教材费用用于购买和更新学校教学所需的设备和教材。
这包括计算机、实验室设备、图书馆资源和其他研究工具的采购和更新费用。
研究与开发研究与开发预算用于支持学校的科研与创新活动,包括创新项目的启动和科研团队的支持。
这些经费将用于研究设备的购买、研究经费的拨款和专利注册等。
公共安全公共安全经费用于维护学校的安全和秩序,包括安保人员的薪资和安保设备的购买。
这是为了确保学校师生的安全和保障学校的正常运营。
4. 总结学校公用经费预算表清楚地列出了各项项目的预算金额,确保了经费的合理分配和使用。
学校将按照该预算表的指导原则进行开支,以支持学校的正常运营和各项发展项目的实施。
活动经费预算表
备注
活动名称:文明出行主题活动
主办单位:XX区域管制室团委
项目
物品
数量
价格
办公用品
1。笔
10
30
2。胶带
10
50
3。笔记本
20
100
宣传用品
1.宣传展板
3
300
2.横幅
1
100
3。宣传单(一张三折、铜版纸材质)
300
1200
活动用品
1.活动人员服装及制作费(两件套上衣、带内衬)
20
6000
100
400
活动用品
1。活动人员服装及制作费(短袖带领t恤,印有活动LOGO)
20
2000
2。旗子(含3M长白钢旗杆)
1
200
3.帽子
20
300
4.饮用水
60
120
其他
1.参与人员机动经费
300
合计
3520
活动经费预算表
备注
活动名称:志愿者绿化环境、拣拾杂物活动
主办单位:XX区域管制室团委
项目
物品
数量
100
合计
5070
价格
宣传用品
1。宣传展板
3
300
2.横幅
1
100
3。宣传单(有关环境污染、美化环境方面)
200
800
活动用品
1.活动人员服装及制作费(短袖带领t恤,印有活动LOGO)
15
3000
2.活动人员道具费(捡拾器)
15
200
3.活动人员道具费(袖标)
15
150
4。饮用水
60
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(2)律师团专项小计
(3)志愿者专项小计
(4)法律援助小计 (5)劳动争议调处小计
(6)信访稳定三方协商小计
(7)其他法律业务小计
金额:元 备注
3
编制部门(公章): 项目
2、就业保障业务小计 (1)送温暖小计
2009年度成都市总工会部门经费预算表
(草 案)
执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
2
编制部门(公章): 项目
(一)培训费小计
2009年度成都市总工会部门经费预算表
(草 案)
执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
编制依据
(二)会议费小计 1、代表大会小计
2、全委会小计
3、经审会小计
4、女职工委员会小计
5、产业工委工作会小计
6、业务部门全市工作会小计
(三)专项业务费小计 1、法律业务专项小计
编制依据
(2)困难帮扶小计
(3)其他就业保障业务小计
3、民主管理业务小计 (1)厂务公开小计
(2)创建和谐企业小计
(3)集体合同工资协商小计
4、组织建设业务小计 (1)建家小计
(2)其他组织建设小计
5、经济保护业务小计
(1)劳动保护安全生产检查小计
(2)其他经济保护小计
6、女职工工作小计
7、统计信息网络建设业务小计
(四)其他业务费小计
(1)工运杂志信息报刊书籍小计
(2)小型调研协调印刷小计
(3)其他业务小计
三、工会行政费合计 (一)办公费小计 1、办公用品(200元/人) 2、购墨盒 (二)差旅费 (三)购置费小计
1、500以下/件购置小计 2、500以上/件购置小计(办公室填)
(四)邮电水费小计 1、邮寄费 2、电话费(办公室填) 3、饮用水费(办公室填)
1、合同工工资 2、合同工社保费 3、卫生间用纸费 4、理发用品费 5、驾驶员劳保费 6、清洁费 7、综合治理费 8、其他
四、汽车购置费(办公室填)
2009年度成都市总工会部门经费预算表
(草 案)
执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
编制依据
金额:元 备注
五、补助区县工会(组织部保障部填)
总计金额 分管领导:
8、财务经审资产管理业务小计
(1)财务小计
金额:元 备注
4
编制部门(公章): 项目
(2)经审小计
2009年度成都市总工会部门经费预算表
Hale Waihona Puke (草 案)执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
编制依据
(3)资产管理小计
9、大型调查调研及大宗印刷小计
(1)思想状况调查小计 (2)灾后重建调研小计 (3)大宗印刷费小计 (4)其他调查调研小计
(其中:中央资金 元,省总资金 元,市财政资金 元,其他外部资金 元,市总资金 元)
部门负责人:
填表人:
报出日期:2009年 月 日
6
2009年度成都市总工会部门经费预算表
(草 案)
执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
编制依据
5、《成都工运》专刊小计 6、其他宣传活动小计
金额:元 备注
1
编制部门(公章): 项目
(四)其他活动费小计 1、技能及软件大赛小计
2009年度成都市总工会部门经费预算表
(草 案)
执行时间 常年/新增 目标级次 预算金额
编制依据
2、技师培养小计
3、工人先锋号小计
4、劳动竞赛及节能减排小计
5、“创争”活动小计
6、“三八”活动小计
7、慰问活动小计
8、表彰活动小计
9、庆祝活动小计
10、片组活动小计
11、劳模活动小计
12、座谈汇报活动小计 13、灾后重建小计 14、送知识送文化小计 15、其他活动小计
二、工会业务费合计
金额:元 备注
(五)汽车费小计 1、汽车包干费(5000元/辆)
金额:元 备注
5
编制部门(公章): 项目
2、汽车油费(办公室填) 3、汽车保险费(办公室填) 4、汽车养路费(办公室填)
5、汽车年审路桥费(办公室填) 6、汽车过停洗费(办公室填)
(六)修缮费小计 1、汽车维修费(办公室填) 2、器具维修费
(七)其他行政费小计(办公室填)
编制部门(公章): 项目
一、职工活动费合计 (一) 职工教育费小计 1、新市民学校小计
2、职工读书(屋)小计
3、其他教育小计
(二)文体活动费小计 1.体育比赛活动小计
2、文艺演出活动小计
3、放电影小计
4、其他文体活动小计
(三)宣传活动费小计 1、读书演讲小计
2、政策法规宣传小计
3、媒体报道宣传小计
4、工会专版小计