质量检查表
质量管理检查表
质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选,确认是否符合要求。
3. 如有不符合项,记录下具体问题,并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后,整理检查记录,上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后,检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容,用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查,并记录下检查结果。
如有问题,请及时反馈给质量管理部门进行处理。
(完整版)质量专项检查表
完整版)质量专项检查表
1.项目信息
项目名称:
项目编号:
项目负责人:
检查日期:
检查人:
2.质量标准
描述项目质量要求和标准,包括关键指标和阈值。
例如:土建工程质量应满足国家标准GB 50203-2011.
3.质量检查内容
列出需要进行质量检查的具体内容。
例如:土建工程包括地基处理、混凝土浇筑、砌筑、钢筋工程等。
4.检查方法
描述质量检查的具体方法和步骤。
例如:对于土建工程的地基处理,需要进行地质勘测、地基处理方案审批、地基处理施工验收等环节。
5.检查记录
5.1 现场检查记录
列出需要记录的各项检查内容和结果。
例如:对于土建工程的地基处理,记录地基处理方案的施工过程和验收情况。
5.2 抽样检查记录
描述抽样检查的具体方法和步骤。
例如:对于混凝土浇筑,随机抽取一定数量的样品进行质量检测。
6.检查结果处理
描述对检查结果的处理方式,包括不合格项的整改和追踪,及时通报相关责任单位,并跟踪整改情况。
7.附件
列出需要附加的其他相关文件或资料,如质量报告、检查记录表等。
8.更新记录
列出文档的更新历史,包括版本号、更新日期、更新内容等。
以上为(完整版)质量专项检查表的主要内容,请根据实际情况进行具体填写和调整。
各部门质量目标完成情况检查表
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100%
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100%
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98%
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100%
2)监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100%
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100%
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1)零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100%
2)设备完好率≥95%;
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100%
3)生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100%
4)技术文件编制正确率99%
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100%
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1)产品检验正确率≥98%
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100%
质量监督检查表
质量监督检查表
质量部
2014年
质量监督检查要点:
1、人员岗位能力是否达到要求,是否能保证生产出优质产品。
2、设备的能力是否得到了确认,是否能保证生产出连续合格的产品。
3、生产环境是否能保证产品质量连续合格稳定。
4、在制品质量:现场随机抽取3~5件在制品,检查外观质量、尺寸是否符合相关标准要求。
5、生产依据:检查抽取的在制品生产依据是否充分,现场是否能够
获取有效的工艺文件,操作人员对规程、工艺、质量要求是否已掌握,模具精度及设备能力是否得到保证。
6、工艺执行情况:实际操作与工艺单是否完全一致。
7、原材料使用:实际使用的原材料与工艺单、合同技术协议是否一
致。
8、记录填写:记录的填写是否真实、准确、及时、清晰;记录是否
完好整齐;编码是否符合规定。
9、产品标识:产品是否粘贴了生产标识,标识填写是否符合规定,
标识粘贴是否牢固。
10、产品搬运是否采取了适宜的防护措施,有无易造成产品损伤的不
良因素养,产品储存是否符合规定要求。
质量监督检查表
LZR-0744-
检查部门部位
检
查
情
况
检查人:日期:
整改
措施
责任部门确认:日期:
结果
验证
责任部门:验证人:日期:
检查要点:人员岗位能力、设备能力、生产环境、在制品质量、生产作业依据、工艺执行情况、原材料使用、记录填写、产品标识、产品搬运防护等。
质量控制月度检查表
质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准,检查产品的质量是否符合要求。
- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。
- 检查产品的材料是否符合质量要求。
- 检查产品的包装是否完好,是否有损坏。
2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况,包括设备的正常工作、故障情况等。
- 检查设备的维护情况,包括设备的定期保养、清洁等。
3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题,包括操作是否规范、生产流程是否合理等。
- 检查生产记录,确认记录的准确性和完整性。
4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件,确保采购的原材料符合要求。
- 检查原材料的质量报告和检测结果,确认原材料的质量是否合格。
5. 培训和技能- 检查员工的培训情况,包括培训记录、培训计划等。
- 检查员工的技能水平,包括操作技能、质量控制能力等。
检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查,观察产品质量和生产情况。
- 与生产人员交流,了解他们对产品质量的认识和理解。
2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。
- 检查文件的准确性和完整性,确保符合要求。
3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测,包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。
- 通过实验室测试,评估产品的质量是否达标。
检查结果1. 检查报告- 根据实际情况,编写检查报告,详细记录检查过程和结果。
- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。
2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。
- 协助相关部门制定并执行改进措施,确保问题得到解决。
时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查,确保质量管理工作的有效进行。
- 每次检查预计耗时2-3天,具体时间根据生产情况确定。
注意事项- 检查过程中要注意安全,遵守相关的安全规定和操作规程。
- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通,了解他们的意见和建议。
- 检查报告和改进措施要及时跟踪,确保问题得到解决和改进的效果得到检验。
工程质量检查表
23
制定严格奖罚措施,切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝(直螺纹)、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是;□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善,检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是;□否
25
是否认真执行质量的三级(班组初捡、作业队复检、项目部终捡)检查制度,明确三级质量检查人员,并在施工现场进行实名制签字
□是;□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是;□否
36
项目验收评定资料真实、完整,质量评定满足质量控制目标要求,且台账完整(含质量投诉、事故处理)
□是;□否
37
项目积极开展QC小组活动,确定了QC小组活动课题,制定了活动方案并实施
□是;□否
38
项目是否有优质工程计划,是否按照计划开展工作,工程建设合法性证明文件(立项、可研批复、项目核准文件等)是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是;□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是;□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训(相关特殊作业工种作业人员必须参加)
□是;□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用,且制定相关制度,是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查,并形成记录
□是;□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会,有记录
□是;□否
建设工程质量检查表
工作内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
3
《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》
1、是否按要求每半年对辖区内预拌混凝土企业实施动态考核;
2、是否按照《福建省预拌混凝土质量管理标准(2018年修订版)》第三十七条开展抽查抽测;
3、对于发现的问题是否及时督促企业整改并书面反馈,能否严格按照规定对发现违法违规行为进行查处。
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
《关于强化桩基工程质量管理的意见》(闽建建(2022)2号)、
《福建省房屋市政工程基桩检测
质量监督检查工作标准》
1、是否强化责任主体信用惩戒。对灌注桩终孔确认、预制桩终压条件确认未按要求举牌拍照或举牌拍照不符合要求进入下道工序的,对桩基工程质量验收会议未按要求举牌拍照及未按要求留存影像资料的严格监管记分;
检查要点
检查情况(存在主要问题)
1
资质人员配备及履职情况
查看技术人员职称、社保、人员培训、岗位证书及到岗情况
2
原材料质量管理
查看原材料合格证、进场登记台账、复检报告;原材料复检(验)频率
3
混凝土出厂检验
核对混凝土出厂检验频率;开盘鉴定是否规范;出厂检验项目是否齐全;混凝土试块标识是否规范
序号
检查内容
3
桩基检测影像资
料
桩基检测是否按规定留存影像资料
序号
检查内容
检查要点
检查情况(存在主要问题)
4
建筑材料和实体质量抽检
是否违规使用海砂;对进场原材料及连接件监督抽检(钢筋原材、钢筋接头);混凝土实体回弹检测
5
其他
项目经理:
总监:
检查人员:
质量月专项检查表模板
验收未形成书面意见
专业交接检查记录不齐全
7
试验室
未建立标准养护室、静养室并组织验收
试验室操作人员为持证上岗
混凝土试件标准养护室、静养室、操作间的温湿度条件不满足标准
混凝土养护室内试件摆放间隔不规范
试验室操作间存在非标设备,或试验设备、器具未进行标定
试验室化学试剂、废液未进行分类存储、处理
钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用
钢绞线未编束,下料未用砂轮机切割或采用电弧切割
波纹管破损、管道偏位、接头不密实,影响施工质量
张拉应力、伸长量不符合要求
未按方案及时进行孔道压浆,或浆液不符合要求
检查人:
盾构施工质量检查表
单位名称:工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
钢筋骨架尺寸偏差超过允许值
预埋件及后置埋件规格、数量
钢筋被电弧割断或被烧伤
3
模板
模板形状、位置和尺寸不符合要求,模板破损严重
模板支撑系统的安装不按方案进行,无验收手续
模板支撑不牢,变形严重,未及时处置或模板设置不当存在胀模情况
模板封模不严密,止浆措施不到位
3
混凝土
受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求
检查人:
分部分项工程质量检查表
单位名称: 工程名称:
序号
检查项目
检查内容与评分标准
检查情况及具体问题
1
地基基础及
综合接地
地基承载力不符合要求,需处理或加固的地基未进行处理
地基基础未按规定进行验槽
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求
桩基检测方法、项目、频率,或检测设备仪器不符合设计和规范要求
受检工程监理单位质量检查表
受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。
检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。
工程实体常见质量问题检查表
工程地点
建设单位
建筑面积
m1
监理单位
层数
层
施工单位
形象进度
检查情况
质量问题情况说明
一、裂缝、空鼓
1
外墙存在裂缝口是□否
2
内墙存在裂缝口是口否
3
地面、楼面、屋面存在裂缝口是口否4Βιβλιοθήκη 饰面豉存在空鼓或裂缝口是口否
5
抹灰层存在脱层、空鼓、爆灰或裂缝口是口否
二、渗水、漏水
1
墙面存在渗漏口是口否
2
楼面、地面存在渗漏口是口否
3
屋面板存在渗漏口是□否
4
卫生间、厨房地面存在渗漏口是口否
5
地下室底板、侧壁、顶板存在渗漏口是口否
6
门窗存在渗漏口是口否
7
幕墙存在渗漏口是口否
其它:
检S意见
□经检查,基本符合要求。
□经检查,存在一般质量问题,责令限期整改(文书编号:)。
□经检查,存在较大质量问题,责令暂时停止施工(文书编号:)。
附件2
年月
日
检查人员:
建设(监理)单位:
施工单位:
医疗质量检查表
医疗质量检查表检查项目1. 医院设施- 卫生环境- 病房设施- 隔离措施2. 医疗设备- 手术器械- 医疗设备维护- 检测仪器3. 医护人员- 职业资格证书- 专业素质- 随访服务4. 病案管理- 电子病历- 病案存档- 病案质量5. 治疗程序- 临床路径- 诊断与治疗准确性- 用药合理性检查标准1. 医院设施- 卫生环境:无垃圾堆积、无异味、地面清洁、床单换洗干净、洗手间清洁整洁。
- 病房设施:设施安全可靠、设备完好、照明明亮、通风良好、床位舒适。
- 隔离措施:针对传染病患者的隔离措施是否到位。
2. 医疗设备- 手术器械:器械清洁无污渍、无细菌、器械完整无损坏。
- 医疗设备维护:设备维修记录完整、设备定期维护、设备正常运行。
- 检测仪器:仪器准确度高、仪器校准及时、结果稳定可靠。
3. 医护人员- 职业资格证书:医护人员具备相应职业资格证书。
- 专业素质:医护人员具备扎实的专业知识、良好的沟通能力、高度的责任心。
- 随访服务:对患者的治疗效果进行随访,并提供必要的跟进服务。
4. 病案管理- 电子病历:电子病历记录准确、完整、规范。
- 病案存档:病案材料合理存放、保密性好、易于查阅。
- 病案质量:病案质量评价合格,符合相关规定。
5. 治疗程序- 临床路径:医疗机构按照规定的临床路径进行治疗,确保治疗程序合理。
- 诊断与治疗准确性:医疗机构对患者的诊断准确、治疗方法科学、效果显著。
- 用药合理性:医疗机构按照规定的用药原则进行用药,避免不合理用药。
检查结果及改进措施1. 医院设施:卫生环境符合标准,病房设施完好,隔离措施到位。
- 改进措施:定期对设施进行维护保养,加强卫生管理,确保环境整洁。
2. 医疗设备:手术器械清洁、完整,医疗设备维护良好,检测仪器准确可靠。
- 改进措施:建立设备维护制度,定期进行维护和校准,确保设备正常运行。
3. 医护人员:医护人员具备相应职业资格,专业素质高,提供良好的随访服务。
质量检验检查表
质量检验检查表
项目说明
1. 圆整度:检查产品的圆形度,确保没有明显的变形或磨损。
2. 尺寸:测量产品的长度、宽度和高度,并与规格要求进行比较。
3. 表面光泽:观察产品表面的光泽程度,确保没有明显的划痕
或污渍。
4. 表面平整度:用直尺或平整度测量仪测量产品表面的平整度,确保没有凸起或凹陷。
5. 包装完整度:检查产品包装是否完整,没有破损或缺失。
6. 标签正确性:检查产品标签的准确性,确保与实际产品一致。
7. 数量一致性:核对产品数量是否与订单或出货记录一致。
8. 外观完好度:检查产品外观是否完好,没有明显的损坏或缺陷。
检查结果说明
- 通过:符合质量要求,无明显问题。
- 不通过:存在质量问题,需要进一步处理。
- 无法判断:检查项目无法明确判断结果,需要进行其他测试
或检查。
请在每个项目后填写相应的结果,以便记录质量检验的情况。
如有问题,请及时通知相关部门进行处理。
药品质量检查表
药品质量检查表
一、检查对象
本检查表适用于药品生产过程中的质量检查,包括但不限于以
下对象:
- 中间体药品
- 成品药品
- 检测设备
二、检查内容
1. 中间体药品检查内容
1. 原料检查:查看原料的供应商、批号、生产日期、使用期限、存储状态等信息,确保原料的质量符合要求。
2. 中间体药品检查:检查中间体药品的生产记录,查看生产批次、生产日期、包装日期、成分、用途、外观、质量等信息是否符合要求。
2. 成品药品检查内容
1. 成品药品检查:检查成品药品的生产记录,查看生产批次、生产日期、包装日期、成分、用途、外观、质量等信息是否符合要求。
2. 检测结果核对:对成品药品的检测结果进行核对,确保药品的质量符合标准。
3. 检测设备检查内容
1. 设备检查:检查设备有无异常,设备是否符合规范要求。
2. 使用记录检查:核对设备的使用记录,确保设备能够正常工作。
三、检查结果
经过质量检查,如果药品符合质量标准,则检查人员应在检查表格中注明“合格”。
如果不合格,则需详细注明药品的具体问题,并采取相应的措施。
四、检查要求
在检查过程中,检查人员应注意以下要求:
1. 严格遵守生产、操作规程,确保药品的质量符合标准。
2. 所有检查记录应当详尽、完整。
如有异常情况,应当详细记录。
3. 如果药品出现质量问题,应立即上报有关部门,并采取措施处理。
五、总结
药品质量检查是制药企业质量管理的重要环节,必须认真执行,并按照标准要求做好检查记录。
本检查表是指导制药企业质量管理、提高药品质量的重要工具和文件,应当得到重视和广泛应用。
建设工程施工质量检查表
符合项不符合项
检查人员签字:
检查日期:
检查项目施工过程记录
符合不符合
14
质量检验(实测实量、施工试验、见证取样、实体检验)
检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容
符合不符合
15
质量验收(检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程)
检查验收记录资料
符合不符合
16
质量持续改进与创新
检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
(三)施工记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
符合不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
符合不符合
质量检测机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务
符合不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效未按规定处理
符合不符合
监理单位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量,钢筋的加工、绑扎和连接,钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查:加工、绑扎质量是否满足要求,作业面上的受力钢筋间距,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天,承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查:①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度,用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
质量检查表
质量检查表1. 项目信息
- 项目名称:[项目名称]
- 项目编号:[项目编号]
- 负责人:[负责人姓名]
- 日期:[日期]
2. 质量检查内容
- [检查内容1]
- [检查项1]
- [检查项2]
- [检查项3]
- [检查内容2]
- [检查项1]
- [检查项2]
- [检查项3]
3. 质量检查流程
- 步骤1:准备
- 确定要检查的内容
- 准备检查所需工具和设备
- 步骤2:检查
- 按照预先确定的检查内容进行逐项检查
- 对每个检查项进行记录和评估
- 步骤3:整理报告
- 从检查结果中提取关键信息
- 编写质量检查报告,包括问题描述和建议解决方案
4. 质量检查评估标准
- 优秀:符合质量标准的要求,没有明显问题和缺陷
- 良好:大部分符合质量标准的要求,只有轻微问题和缺陷- 一般:有一些不符合质量标准的要求,存在明显问题和缺陷
- 不合格:严重不符合质量标准的要求,存在重大问题和缺陷5. 质量检查结果记录
- 项目名称:[项目名称]
- 检查日期:[检查日期]
- 检查负责人:[检查负责人姓名]
6. 质量改进建议
以上是质量检查表的基本内容。
根据具体项目的要求,您可以根据上述格式进行适当的调整和修改。
质量安全行为检查表
营业线施工,是否提出施工过渡方案,以及保证营业线施工期间安全运营的措施和注意事项
12
有无设计原因的质量安全事故,是否及时提出事故处理技术方案
13
其他质量安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:检查情况
14
组织(参与)工程质量验收情况
15
监理资料管理情况
16
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:
施工单位:表4
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
质量安全管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况;试验室资质、试验人员资格及实验设备的计量认证情况;特种作业人员上岗资格情况
责任人
1
监理人员资格及到位情况:监理试验检测设备配备及到位情况:试验资质、试验人员资格及实验设备情况
2
监理规划、监理实施细则编制、审批及执行情况,是否包括施工安全管理内容
3
开工报告、施组方案审核或审批情况
4
对施工单位项目负责人和专职安全管理人员、以及特种作业人员持证上岗情况的审核情况
5
对施工企业质量安全保证体系(含机构设置、人员配备、制度建设、落实责任等)审核情况
17
内业资料管理情况
18
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
6
对施工企业应急救援预案审核情况
7
对施工企业试验资质、人员、设备、能力的审核情况
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