供应商质量管理检查表(模板)

合集下载

供应商检查表

供应商检查表
3
供应商管理层与否认期分析不良成本?
该分析作为持续供应商质量持续改善旳一部分
4
供应商与否有程序分析及避免过剩原材料/成品/半成品?
作为精益生产管理旳一部分
5
供应商目前产能如何?在满足既有客户状况下,与否尚有足够旳产能?
验证供应商旳剩余产能对AGCO产品非常核心
6
不增长投资,运用既有设备及过程能否满足产品旳规定?若不能,解释因素
测试和检查记录,控制计划旳频次,全尺寸检测和验证等
30
供应商与否运用记录手段来控制生产过程?
如SPC图,分析报告,反映计划。
31
与否有文献化流程来控制和分析产品特殊特性?与否有能力对所有旳核心特殊特性进行研究监控。
过程能力成果,行动计划,验证
检查表表4
32
33
供应商与否有文献化旳程序控制产品报废率?与否进行缺陷分析?
例如,手工旳还是自动旳维护系统,与否按照维护计划执行?模具旳维护保养与否实行了?在审核中验证并且检查其维护频次。
13
生产开动之前有生产线启动和工作启动程序?
员工与否通过生产调试培训(工作描述和职位)?首、末件检测批准程序(记录,谁来确认生产可以开始)
14
与否有系统或流程控制量具和检具旳校验?与否有合适旳实验室和环境控制进行校验?手动还是自动系统?
2
a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳,并且是可测量旳,与质量方针相符合。如何监控,评估并且更新质量目旳?
与否建立了文献化旳质量目旳?管理层与否懂得,讨论和评估这些目旳?如果未达到目旳,与否采用相应旳改善行动?员工与否懂得并且理解质量目旳,成果和改善行动?内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果?
验证供应商在新项目能力

供应商过程产品监督检查表格模板

供应商过程产品监督检查表格模板
14
自主保证
1、有无确立自觉保证体制?在各个管理过程图、作业标准中是否明确?在检查日常业务上的分工是否明确?
2、是在规定作业时间内进行检查的吗?
3、是否定期进行过程检监查?
15
实物抽查
1、零部件外观质量抽查结果是否合格?
2、零部件安装尺寸抽查结果是否合格?
3、零部件性能及可靠性试验结果是否合格?
备注:根据实施程序评价


(50)
(80)
(100)
达成数()
管理数()
10
颜色开发



80
80
100
完成个数()
有颜色要求的零件总件数()
评价件号:
检查人:
日期:
L-PES评价
ET前
原因部分
PT前
原因部分
SOP前
原因部分
单位
<>评价
结果部分
结果部分
结果部分
评价
评点
修评点
需要改进的内容
对策
日程
确认
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2
2
生产设备的控

1、有没有含有下列内容的标准书:
1)设备的检查标准及检验内容,设备的定期检查及精度管理;
2)设备的检查记录及
1
2、设备管理执行情况:
1)设备按规定点检了吗?设备定期检查保养了吗?对设备的精度进行管理了吗?生产现场使用的设备是否齐全完好?
2)有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有,并保存3年以上?
2
3、在已决定的工序有无使用管理图?

供货商检查表Check List(QPA)

供货商检查表Check List(QPA)

无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
核准:
品保主办:
工程主办:
采购主办:
项目
调查内容
无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
3.公司被测试之使用的文件是否有适当的被管制?
4.客户是否可荻得产品适当的可靠度测试数据?
5.可靠性测试作业是否有适当的书面化之程序文件?
无 系 统
需 改 善
满 意
优 秀
得 分
0 0.5 1 1.5
核准:
品保主办:
工程主办:
采购主办:
项目
调查内容
10.所有物料都有相应标识显示其状态(良品、不良品、原材料、半成品、成品等)? 11.有无物料先进先出之管制?执行成效如何?
六.培训
1.公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),规定有无切实执行? 2.有无文件化的培训程序?培训记录是否完整并保存? 3.有无确定与质量有关所有人员培训需求之系统?有无按培训需求制定培训计划并依计划实施培训? 4.所有与质量有关人员特别是检验人员及重要制程作业人员是否必须接受过相应培训且合格后方能上岗? 5.有无规定接受培训人员之考核方法(理论考试或实践考试)?考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据? 七.文件管制 12..公有司无有文否件通化过的相文关件管管理制体程系序之明认确证定(义如管I制SO文90件01范等围)(?质量手册、程序文件、设计文件及技术图面、作业说明书、稽 核文件等)并保证管制文件确实受控? 3.能否保证所有与质量有关人员易于得到恰当且现行有效管制文件?过时或作废文件是否及时从所有使用场所撤走? 4.有无规定控制文件之审核权限?控制文件在发布前是否经受权人员审核通过? 5.有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所(检验、生产)得到并执行? 6.质量记录有无保存时限规定?质量记录是否能充分证明质量系统运行之有效性并作改善之依据? 八.可靠性测试 1.适当的最终测试与产品可接受度是否有纳入检验规范? 2.首件产品是否有执行相关的测试?

供应商审核各过程检查表

供应商审核各过程检查表
有规定相对应之检验工具?
5,
6
检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结
果?
5,
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识,不合格品
有否被隔离?
5,
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效?
5,
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析?
5,
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5,
6
危险品是否建立独立的仓库,并有文件支持?
5,
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统(采购负责)
序号
内容
满分
供应

备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证?最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核?
5,
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚?
5,
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理(SQE负责)
序号
内容
供应

备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理?
5,
2
是否建立仪校室仪器清单,对使用仪器加以管制?(如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等)
5,
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划?
5,
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录?
5,
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序?
45,
签名:

供应商质量审核检查表

供应商质量审核检查表
负责产品品质的组织人员,为了矫正品质问题,是否有权停止生产?
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员?
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制:
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准?
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本? To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别?
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

供应商检查表

供应商检查表
检查情况
得分情况
权重
本项得分
权重得分
7、报价和项目(30分)
7.1
项目管理
是否有项目计划。

1.0
如何进行项目的跟踪。
建立小组
1.0
如何管理项目风。
最高管理人员
1.0
在整个项目及完成交货后,配置管理是否得到确保。

1.0
7.1
项目管理
如何与客户建立联系。
签订合同
1.0
如何处理来自客户方的变更。
形成文件落实

1.2
2.2
识别
是否具备相应的系统来识别区分保密或所有权信息(对于属于供应商 和顾客的知识产权)。

1.0
项点
审核内容
检查情况
得分情况
权重
本项得分
权重得分
2.3
许可与协议
企业是否与所有员工签订有关创新和所有权信息的协议,以及在离退 程序清单中包含对上述协议的确认。

1.0
是否所有引入的和流出的技术转移/援助都有认证许可。
1.
分值计算方法:分项得分=所得分X权重分,总分=(分项得分+ 5)X30
二0八5.0
4、管理和组织(50分)
4.1
企业是否拥有完善的质 量管理体系
企业是否通过ISO9001标准或IRIS标准认证,企业质量体系文件的 明细及数量。
正在进行
1.2
4.2
质量职责、权限的界定
企业是否有专门的部门和指定的专人负责质量管理,并明确职责。

1.2
4.9
内部沟通
企业如何实现企业的行为与员工之间的沟通。
例会、公告、电子邮件

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

陷的数量、类别和严重性
共 14 页,第 -4099 页
评价记录 评注及不符合记录
10
标准 小值 计
80
10.6
规定了符合接收准则的证据和不合格品控制程序,指明了放行产品和处置不合 格品人员的职责和权限
10
对不合格品进行了评审和处理,针对不合格批进行了有效的分析改进并预防被 得分值 10.7 非预期使用,不合格品的控制记录完整(包括不合格品单充分的搬运和存储、防护设施和设备(包括防光、防尘、防潮等),确 保过程产品质量符合标准
10
11.2 对加工过程中的材料有充分的检验和加工状况的识别标记
10
11.2
对客户审核发现生产质量问题的原因并防止问题再次发生有书面程序规定并执 行有效
10
11.2 生产加工过程中的检验记录应符合检验文件规定,以便追溯控制过程产品质量 10
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施,满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时,识别和确定需补充和更新的设 施,并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审,以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序,包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
共 14 页,第 -4097 页
评价记录 评注及不符合记录
标准 小值 计 200
11.2
生产过程中有产品的批次管理制度,并通过这种制度可以准确地从加工过程追 溯某产品所使用的原材料
10
得分值 11.2 在整个生产制造过程中对生产材料和产品按质量状况进行标识

供应商审核检查表-质量

供应商审核检查表-质量

供方名称:评估产品:企业地址:评估人员:主要产品:评估日期:评估项目总分评估内容一、配套情况(总分:5分)51、当前主机厂配套情况(5分)(3分)(1分)52、体系证书(5分)(4分)(3分)(2分)(2分)63、质量管理体系运行(1分)(2分)(2分)(1分)64、质量目标管理(1分)(1分)(2分)(2分)56、员工技能及培训(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)47、项目管理(1分)(1分)(1分)(1分)58、变更管理(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)二、质量管理体系(总分:29分)三、开发及流程管理(总分:14分)1、是否有完整的项目开发管理流程2、是否按开发管理流程实施3、相关项目管理的实施记录4、开发文件满足顾客节点要求,项目开发问题在量产前100%关闭1、建立变更管理流程2、在实施变更前,对变更效果进行了充分的验证3、对相关联的作业要求和文件进行了同步更新4、对变更前后的产品批次进行了有效断点5、4M管理看板为最新状态1、合资或外资主机厂配套2、普通主机厂配套3、汽车行业配套零部件供应商1、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书、ISO18001认证证书2、有IATF16949质量体系认证证书、ISO14000认证证书3、有IATF16949质量体系认证证书4、有ISO9001质量体系认证证书5、有质量体系文件,有认证计划6、3C证书(专用3C件:必须有3C证书,如没有,本大项0分)1、内审人员经体系认证培训,并获得内审员证书2、有产品、过程、体系、管理评审审核计划,并实施输出报告3、对于审核输出项持续改善的4、1~4级质量管理体系文件清单齐全1、有质量方针和目标并且按过程分解2、定期对分解目标进行监控的3、并对未达标项目进行分析整改及有效测量最终效果4、质量方针和质量目标被员工100%所理解1、内外部年度培训计划2、培训计划有效实施,记录齐全3、员工技能矩阵表、顶岗计划表4、关键岗位清单及资格证书5、入职培训和转岗培训记录评分标准供应商自评得分评估人评估得分供应商评估表-质量评估基本信息59、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/SOP评审(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)610、分供方管理(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)611、进货质量控制(2分)(2分)(2分)五、检测设备/测量系统管理(总分:10)1012、检测设备/测量系统管理(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)613、可追溯性管理(2分)(2分)(2分)1414、生产过程管理(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)(2分)315、现场管理(1分)(1分)(1分)四、二级供应商控制(总分:12分)六、过程能力展现(总分:23)1、有年度MSA分析计划,并且按计划实施2、有量检具台账、校准计划、维护计划,并有实施记录3、量检具状态标签是否齐全(合格、待修、停用、校验标签)4、现场确认检具完好且有效,检验报告与实测一致,人员按照作业指导书操作5、自有或者有合作单位进行功能性和耐久性试验1、建立了批次管理程序2、实施部件,原料、产品的批次管理,从入库材料到出厂产品,是否能追溯3、能够保证先进先出原则1、设备先进(进口自动化设备、数控设备等)2、生产设备、工装、模具合理性,有维护保养计划,并按照计划执行,且记录完整规范3、员工生产过程严格执行了各项作业指导书4、对关键产品特性和过程特性进行了特别控制5、自互专、首中末检验按照标准执行,检验记录完善,首中末件进行管理6、对不合格品和可疑品进行了标识、隔离、判断和处置7、按照规定实施了出厂检验和试验1、现场5S很好:干净整洁,划线清晰,工具、产品、物料摆放规范2、生产场所是否布置有序、照明、空气流通、物流是否适宜3、5S评价结果激励、不符合事项改善、目视化管理1、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否齐全2、过程流程图/FMEA/特殊特性清单/CP/作业指导文件是否及时更新3、过程流程图、FMEA、生产现场的控制计划、作业指导文件等一致性相符4、特殊特性在FMEA、CP、流程图、特殊特性清单、操作指导书体现并且一致5、现场是否按照CP、作业指导文件进行控制1、新供应商有准入流程,且按照要求执行2、有分供方APQP/PPAP管理流程3、分供方参与APQP,且满足项目时间节点要求4、分供方绩效评估包含且不限于开发、质量、交付、售后等,分供方绩效评估记录详细5、有分供方质量问题处理流程,按类似8D工具解决6、分供方反馈的8D报告完整。

供应商质量体系审核检查表【范本模板】

供应商质量体系审核检查表【范本模板】
D文件在未经允许的情况下未被拷贝。
四、设计控制
4.1
设计人员数量及能力是否满足要求?
A是否有产品设计人员;
B数量能否满足开发要求;
C能否自行开发产品;
D年开发产品数量在10个以上.
4。2
是否进行设计开发管理?
A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量控制计划,设计开发进度应满足今世缘公司的要求;
B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息(包括市场质量反馈)/质量/成本等目标的要求;
C必要时应具有今世缘公司批准/确认的证据;
4。3
设计输入/输出是否符合规范要求?
A应制定样件控制计划;
B设计更改应评审,并在生产实施前,经今世缘公司的书面批准或声明放弃批准;
C应制定产品的关键重要特性清单并进行动态管理;
D如果涉及,输入/输出需包括国家相关法律法规(如:质量、食品安全、环境、职业健康安全等法规)的具体落实内容.
8.3。7
是否按规定进行作业准备验证?
A应规定作业准备的验证方法;
B作业的开始、材料更改、作业更改、两次作业间隔很长时间等都应进行作业准备验证.
8。4不合格品控制
8。4.1
是否采取措施有效处置不合格品?
A应按规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置;
B应明确对不合格品的评价和处置控制;
C涉及今世缘公司利益不合格品处置应得到今世缘公司认可;
C作业指导书应清楚、详细且受控,应放在操作现场,以便于操作人员按规定操作.
8。3。2
是否按控制计划/作业指导书的要求进行操作?
A作业人员应能够解释他们的工作,理解书面的指导;
B生产过程文件中规定的各个事项应得到遵守(按规定进行作业和检查)。

供应商(质量管理系统)评鉴表

供应商(质量管理系统)评鉴表
供应商(质量管理系统)评鉴表
序号
评鉴内容
评 分
备注(评审说明)
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况,且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核,有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件,是否有点检,有无记录
16
量测治具有无校验规定,是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定,有无编制作业指导书,有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP,是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划,是否有效执行,有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前,是否进行评审,以确定承接能力,有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定,有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制

供应商质量管理检查表

供应商质量管理检查表
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作
□是 □否
不良率能否降低
□照规定
□打算降低
对不良反应是否有专人负责
□有 □没有
接受本企业订购事项进度情况
进料时,有无检验
□有 □没有
检验方式
□全检 □抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理方式
□批退 □选退
□重购 □照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存
□有 □没有
供应商质量管理检查表
□协作厂商□试用厂商
□原料供应商□外协加工厂商 填写日期: 检查员:
厂商名称
制程是否按规定的标准操作
□是□否
厂商的地址电话
制程是否按规定的检查标准检查
□是□否
供应的原料、加工品名称
制程检查记录是否保存
□是□否
经办人员姓名、职务
制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表
□有 □ห้องสมุดไป่ตู้有
对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务
产成品检验如何实施
□全检 □抽检
□不检验
质量管理部门是否独立存在
□是 □否
被退货时实施措施
□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人,其中
进料验收人员人,制程检验人员人
成品检验人员人,其他人员人
本企业要求的水平和厂商生产能力比较(厂商的意见)

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表
供应商质量体系审核检查表
供应商名称/supplier name :
产品型 号/part no:
1、平面布置图和过程流程图/Plant Layout and Process Flow Diagram
审核日期/audit date:
NO.
文件要求/document questions
1.1 是否有最新版平面布置图? Is there a dated copy of the current floor plan readily available?
2.5 是否对每个失效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采取了建议措施? Are there RPN calculations for each failure mode and recommended actions for high RPNs ?
2.6 PFMEA是否与流程图一致? Does the PFMEA follow the process flow?
1.2 平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分?
评价evaluate
记录/comments
Does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations? locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?
3.4 控制计划是否按顾客图纸的要求包括了所有顾客的特殊特性和产品安全要求?
Does the Control Plan include all the customer SCs and Safety Requirements as defined by customer drawings?

供应商质量管理体系审核检查表checklist

供应商质量管理体系审核检查表checklist

示(计划要确认是否经审核)
.手册中流程
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或 技术部或 计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限 划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要 技术部或 求一致/.完成或发证时间/ 品质部 内容真确 .标准有根据/测试方法有依 据
品质部 品质部
QC/SE SOP Form/Jan07/1/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE
3C.O1D0E
评监步骤
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜 绝问题再发的具体证据可供验证
评监细项
检查点
有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题处理完结之后是否有记取教训并开 始根据先前有效的对策去防制问题点再 发生
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)

供应商质量管理检查表

供应商质量管理检查表
1.厂领导对产品质量存在的问题,以及班组、车间反映的产品质量问题,未落实解决措施每起扣5分。
10分
(本项最低为○分)
序号
检查项目
检查内容
评分方法
基本

实得

备注
3.
产品质量控制
1.检查进厂原材料、辅料、外购件、半成品等有无质量把关制度。
无把关制度的扣15分。
15分
(本项最低为○分)
2.检查产品是否已建立了制造过程的质量保证体系,主要工序是否已建立了管理点。
发现任何一部分不统一扣4分
15

(本项最低为○分)
3.
工艺数据的严密性
检查图纸或工艺卡上的数据,对指导生产、稳定工艺的作用。
1.从原材料或成品(包括零配件)各道工序的工艺指标必须严密,明确起到指导生产、稳定工艺作用。每缺一处扣3分。
2.各道工序的工艺指标必须明确标示在操作台旁,每缺一处扣3分。
3.工艺指标修改须由职能部门提出,经质检技术、设备部门同意,技术厂长批准的文字记录,每级手续不齐扣5分。

(本项最低为○分)
3.检查设备检修制度及落实情况
1.未建立设备检修制度扣20分。
2.未按检修制度执行或检修后未填入《设备检修验收记录卡》扣20分。
20

(本项最低为○分)
2.
维修保养制度
班组、车间、厂部三级保养制度
1.未制定三级保养制度,扣20分。
2.三级保养制度未落实到人。每处扣4分。
3.润滑系统应有一定质、二定时、三定点、四定量、五定人的五定制度,无制度扣10分。
2.计量器具合格率在85%以下扣15分。
15分
(本项最低为○分)
(三)质量管理(基本分170分,实得分分)

供应商检查表

供应商检查表
裕安燃气具实业有限公司
供应商质量管理检查表
□协作厂商 □原材料供应商 厂商名称 负责人职务 姓名 1、进料时,有检验吗? 2、检验方式: 3、进料时发现不良品的外理: 4、进料验收单有保存吗? 5、制程上有否按规定的操作标准操作? 6、制程中有否按规定的检查标准检查? 7、制程检查记录有否保存? 8、制程中发现不良品的处理: 1、公司有质量管理体系吗? 2、公司有质量管理组织表吗? 3、质量管理组织负责人的职称与姓名: 4、质量管理部门是否独立存在? 6、检验人员是否兼作其它工作? 7、对于不良反应是否有人负责处理? 1、对于本公司物料储存情况: 2、成品检验如何实施? 3、被退货时实施措施: □全检 □抽检 □不检验 □改换包装再送货□等催货时再送□全检后再送回 □单独存在 □存在 □单位 □有□没有 □有□无 □有 □没有 □有 □没有 □试用厂商 □外协加工厂商 厂商地址电话 供应本厂材料、加 工品名称 □有 □没有 □有时有,有时没有 □全检 □抽检 □抽样计划 □其它 □批退 □选别 □重工 □照用 □其它 □有 □无 □有 □没有 □有 □没有 □有 □没有 年 月 日
5、检验人员共计_人;其中IQC_人,PQC_人,O求的水准和厂商市场能力比较:□要求过高□要求过低□要求适中 5、不良率能否再降低? 6、现有接受本公司订购事项进度情况: □按规定□打算降低
7、需要本公司协助事项:
编制:
审批:

供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)

供应商质量技术审核检查表(供应商审核检查表)
2、文件和资料的管理

确,标识清楚,使用处易获取
3
虽有文件管理的规定,但标识不太清楚,不便获取
1
没有文件的管理规定,由各担当自行管理

外部文件(订单、仕样书、图纸等)的管理
5
管理规定和职责明确,接收和发放程序清楚,变更项目确认无误
3
虽有明确的接收和发放程序,但标识和评审不充分
3
个别工程与作业标准不完全一致,或作业人员的理解不充分
1
几乎未按作业标准作业,作业人员也完全不了解作业标准的内容

作业标准的变更
5
作业改善、设计变更、不良对策需要等,及时修订作业标准
3
只在客户要求时才修改作业标准,或修订不及时
1
做成以后从未修改,且与现状不相符

生产计划和产品状况的控制
5
严格按照生产计划组织生产,生产状况和产品生产履历记载明确
3
虽按生产计划生产,但相关的记录不完善
1
没有生产履历记录,生产状况不清楚,完全不能追溯

作业现场的整理整顿
5
设备、物料、工具等放置区域规划明确,标识清楚,整齐干净
3
虽有各种区域的划分,但未严格按要求摆放,或摆放凌乱
1
物品到处乱扔,灰尘较多,现场无关的东西多
7、品质检查与品质保证

供应商品质指导与改善
3
虽制定目标但没有完全实施,或对实施效果不太关注
1
没有明确的目标

职责与权限
5
有组织架构图,且各相关责任人职责明确
3
虽然各职能部门与责任人有明确的划分,但其职责不明确
1
没有规定与品质有关的组织体系
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供应商质量管理检查表(模板)
□协作厂商□试用厂商
□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理
有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况
质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检
□不检验
质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回
□催货急时再送回
□全检后再送回
检验人员共计人,其中
进料验收人员人,制程检验人员人成品检验人员人,其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能
力比较(厂商的意见)
□要求过高
□要求过低
□要求适中
检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定
□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时,有无检验□有□没有
检验方式□全检□抽检
□其他
其他
进料时发现不合格品的处理
方式□批退□选退
□重购□照用
□其他
需要本企业协助事项
进料验收单是否有保存□有□没有。

相关文档
最新文档