内部审计人员岗位职责(共3篇)
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内部审计人员岗位职责〔共3篇〕
第1篇:审计部、内部审计人员岗位职责
审计部部门职责
1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况;
2、审计分公司、相关单位经营目的责任的履行情况;
3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计;
4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况;
5、审计有关合同、协议的合法和履行情况;
6、审计财务收支方案的执行和会计核算、会计决算情况;
7、其他需要审计的事项。
审计部审计人员岗位职责
1、全面负责审计部的工作,严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法施行内部审计工作。
2、制定并完善内部审计管理制度。
3、负责制定年度审计方案,并报公司领导批准后施行,定期检查年度审计方案的执行情况。
4、选派审计工程负责人并对其进展有效的受权。
5、审批工程审计方案、审计方案。
6、对审计工程、审计方案的施行进展督导。
审计部部长岗位职责 7、审定并签发审计报告。
8、负责定期对内、外部审计的协调工作进展评估,并根据评估结果及时调整。
9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。
审计部副部长岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,协助部长依法施行内部审计工作。
2、制定工程审计方案,确定审计范围、内容、进度和人员安排。
3、制定审计方案。
4、组织审计方案的施行,编制内部审计通知书,复核审计证据、审计工作底稿。
5、对工程审计工作进展现场指导。
6、编制审计报告,并报审计部部长审核。
7、根据被审计单位的反应意见,确定后续审计时间和人员安排,编制后续审计方案,经部长审核后,组织后续审计的施行。
8、协助部长完本钱部门的其他工作。
审计员岗位职责
1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法施行审计业务。
2、承受审计任务后,协助审计工程负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计施行方案。
3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的搜集与调查取证工作。
4、审计工作完毕后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议。
5、做好原始凭证的搜集、整理、建档工作,并按规定保守机密和保护当事人合法权益。6、完成领导交办的其他工作。
第2篇:内部审计人员职责
内部审计人员职责
根据公司各阶段工作重点和公司董事会审计委员会的部署,组织安排审计工作。主要负责对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况等进展监视,详细职责如下:
1.财务审计:对公司财务方案、财务预算、信贷方案的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进展内部审计监视。
2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进展内部审计监视;催促建立、健全完善的公司内部控制制
度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、安康、快速地开展。
3.工程审计:公司范围内各项工程建立工程,由公司审计部审计。
4.合同审计:对公司工程建立合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进展内部审计监视。
5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目的完成情况进展评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进展专项审计调查。
7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进展检查等
第3篇:内部审计人员职责
昭通市第二人民医院内部审计人员岗位职责
1、详细负责完成医院的内部审计日常工作。
2、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫惹事业内部审计条例》和有关规定办事。
3、经常检查、理解和分析^p 、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监视各有关部门严格执行财经纪律。
4、按照有关规定负责拟定编制年度和阶段审计工作方案、施行方案和意见,并详细贯彻施行。
5、对医院资金、财产平安、完好,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进展有效的监视检查。
6、重点开展对物质购置及其经济合同的事前审计监视和对基建工程的事前、事中、事后的审计监视。
7、负责对审计资料的搜集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。
8、在审计工程施行过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。
9、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原那么,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守机密。
10、对科长及分管院领导负责并报告工作。