审计岗位职责

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审计岗位职责集合15篇

审计岗位职责集合15篇

审计岗位职责集合15篇审计岗位职责11、在处长和分管副处长的领导下开展工作;2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;8、负责内部审计协会相关工作;9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;10、负责与审计、内审协会等部门的.协调工作;11、负责完成处领导交办的其他工作。

审计岗位职责21、服务企业做公司设立、异常、注销、工商变更、社保和各种资质办理等2、配合业务主管完成工商注册及变更业务的流程实施3、做好工商注册等相关流程的跟进4、做好客户、税务人员的沟通协调工作,及时处理5、完成业务主管安排的`其他工作事项审计岗位职责3一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

审计岗位职责4审计部部门职责一、内部审计部门应当履行以下基本职责:(一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(三)并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制;(四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计部门岗位职责有哪些

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审计部门岗位职责有哪些审计部门岗位职责有哪些(精选8篇)审计部门岗位职责怎么写?看看吧。

在发展不断提速的社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

下面小编给大家带来审计部门岗位职责有哪些,希望大家喜欢!审计部门岗位职责有哪些(精选篇1)1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇2)1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇3)1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。

能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

审计部门岗位职责有哪些(精选篇4)1 拟定并制定审计计划和审计预算;2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5 督促审计结论和建议的落实;6 负责审计过程中与相关部门的`协调和沟通。

审计专员岗位的职责描述(通用26篇)

审计专员岗位的职责描述(通用26篇)

审计专员岗位的职责描述(通用26篇)审计专员岗位的职责描述篇1职责:1.参与年度审计的制定,并完成相关审计方案、审计通知等准备;2.实施审计并完成审计底稿、报告的撰写、整理和汇报工作;3.跟踪被审计部门就审计所发现问题的整改情况,并审查整改报告;实施后续审计,并确定问题整改效果;4.协助部门总监完成有关违法违纪案件举报、申诉受理工作;5.收集、整理和归档审计、监察的相关细聊;做好审计监察档案的保管和保密工作;岗位要求:1.大专以上学历,财务或审计相关专业;从事财务、审计专业岗位工作3年以上;2.良好沟通、协调、组织能力以及逻辑分析能力、口头表达能力;3.良好职业道德和素养,公正廉明。

审计专员岗位的职责描述篇2职责:1、负责配合部门领导全面工作,及时向分管领导汇报部门工作;2、负责协助负责人拟订公司审计工作,并检查、督促审计制度的贯彻执行情况;3、负责协助编制公司年度审计工作计划,制订完成审计任务的措施,组织审计工作计划的推进与落实,指导和协调审计工作的开展,检查计划的执行情况;4、完成领导交办的其他工作任务。

任职要求:1、财务、审计或相关专业全日制本科及以上学历,初级职称,会计从业资格证;2、熟悉会计准则,精通审计、税务法律法规;3、具有良好的沟通能力和书面表达能力;4、性格沉稳、干练,思维敏捷;5、党员与学生干部优先。

审计专员岗位的职责描述篇3职责:1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。

2、负责协助SOX项目审计工作及问题点整改跟踪。

3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。

4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。

5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。

6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。

7、每月仓库存货盘点。

8、每月编写制作内部控制审计报告。

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,2年以上相关岗位工作经验。

审计岗位工作职责

审计岗位工作职责

审计岗位工作职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计员的岗位职责_审计员是干什么的

审计员的岗位职责_审计员是干什么的

审计员的岗位职责_审计员是干什么的(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计岗位职责描述

审计岗位职责描述

审计岗位职责描述(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计专责岗位职责(5篇)

审计专责岗位职责(5篇)

审计专责岗位职责1、协助完成对公司各二级单位财务收支内部审计工作;2、协助完成对公司各二级单位主要负责人经济责任审计工作;3、协助做好公司的财物清查工作;4、协助做好财务人员的培训工作;5、协助完成二级单位财务管理工作;6、完成基建工程委托外部审计协调工作;7、负责办理会计人员从业证件年检、换发等工作;8、负责办理公司税务登记证等证件的年检、换发等工作;9、负责公司职工住房公积金登帐、核交、退发等工作;10、负责公司固定资产的管理和核算工作;11、完成领导交办的其他工作。

审计专责岗位职责(2)审计是一项重要的管理工作,它为组织提供独立的评估和建议,以确保组织运作的合规性、有效性和高效性。

审计专责是一个关键的职位,负责组织内部审计工作的实施和管理。

在本文中,我们将详细介绍审计专责岗位的职责和要求。

一、审计专责的职责1. 制定审计计划和程序:审计专责负责制定并执行内部审计计划和程序,包括确定审计目标、范围和方法。

他们需要了解组织的风险因素和运作流程,以确保审计的全面性和有效性。

2. 进行风险评估:审计专责需要进行风险评估,确定组织内部的潜在风险和薄弱环节。

他们需要收集和分析数据,进行内部控制评估,以确定可能存在的风险并提出相应的建议。

3. 进行内部审计:审计专责执行内部审计工作,包括对组织内部控制系统的评估、财务报表的审查、合规性的检查等。

他们需要使用审计工具和技术,采集、分析和解释数据,评估组织的运作方式和风险管理水平。

4. 提出审计报告:审计专责根据审计结果和发现,撰写审计报告,并向组织的管理层和董事会提供相应的建议。

他们需要清晰、准确地表达审计结果,并提出改进措施和建议。

5. 监督改进措施的执行:审计专责需要监督和跟踪审计报告中提出的改进措施的执行情况。

他们需要与相关部门合作,确保改进措施的有效实施,并及时汇报执行情况。

6. 提供培训和咨询:审计专责需要向组织的员工提供培训和咨询,以增强他们对内部控制和风险管理的理解。

公司审计岗位职责

公司审计岗位职责

公司审计岗位职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计人员工作职责(精选7篇)

审计人员工作职责(精选7篇)

审计人员工作职责(精选7篇)审计人员工作职责篇1职责:1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;4、高度的职业道德和抗压能力;5、具有财务、会计、审计等知识;6、具有二年以上同岗位经验。

审计人员工作职责篇2职位介绍:为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;3、完成审计函证的编制生成等;职位要求:1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;2、英语四级及以上水平;3、实习期间:20年11月-20年4月末4、出勤率不得低于95%审计人员工作职责篇3岗位职责:1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;3、有较好的语言表达和沟通能力;4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计人员工作职责篇4审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;4、完成项目经理交代的其他任务。

审计岗位职责优秀15篇

审计岗位职责优秀15篇

审计岗位职责优秀15篇审计岗位职责1职责:1、建立健全工程审计制度,建立重大项目的全程合规性审计及其他事项的成本抽查体系包括合同审计、招标审计、工程结算审计等关键事项的合规性审计;2、组织实施工程审计工作,完成各工程/项目的成本、招采、进度、质量、设计等的审计;3、负责招投标过程监督及结果审计、设计变更及签证、工程竣工结算等审计;4、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据,对审计发现问题的改善情况进行跟踪;5、审查及评估公司的内部控制及风险管理情况,识别风险领域,实施风管措施。

任职要求:1、本以上学历,建筑、工程管理、工程造价等相关专业;2、年龄30-45岁,有建筑施工企业或房地产开发企业5年以上工程/项目审计经验者优先;3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的`主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;4、具有建造师、造价工程师或其他相关执业资格、职称证书者优先;5、为人正直、忠诚守信、客观公正、细致严谨、责任心强,具备良好的沟通协作能力、分析判断能力和写作能力;6、能适应较多的出差审计岗位职责21、认真学习掌握财务政策、政策、法规、制度,熟悉各项财务制度、会计内容及各项目的支出范围和标准;2、会计凭证应审核部门、部门编号、科目、科目编号、摘要、金额是否与报销部门一致,制单、出纳签名及日期、附件张数、报销人签名是否齐全;3、原始凭证应严格审核票据是否合法,内容是否真实、完整,报销程序是否齐全,数字是否准确;4、审计中不符合规定的'预算收支和手续不完整的凭证,拒绝支付或要求经办人办理手续,并有权向审计制单人员提出更正或重新制单;5、检查总账与分类账的数量是否连接,现金与银行日记账是否日清月结,是否超过库存限额,银行支票收发是否符合规定,是否符合账实、账证、账目;6、检查各类账表是否符合制度规定和编制要求,各类会计报表中的数据是否与会计账簿中的数据相连,检查关系是否正确;7、收支指标是否正确,计划是否可行,规定是否合理,支出是否有预算指标,资金是否落实;8、认真完成其他需要审核的工作,不断总结审核中发现和纠正的问题,提出改进措施。

关于审计的岗位工作职责

关于审计的岗位工作职责

关于审计的岗位工作职责审计是一项重要的职业,负责评估和确认企业的财务状况和运营绩效的合法性和准确性。

审计人员是组织的眼睛和耳朵,起着确保财务透明度、发现问题和提供改进建议的关键作用。

下面是审计岗位的一些常见工作职责。

1.审计计划和准备:审计人员负责制定审计计划,包括选择适当的审计方法和技术、确保时间表的合理性、确定人员配置并安排资源。

他们还会收集和分析相关的信息,了解企业的背景和运营环境,为审计提供必要的背景知识和参考资料。

2.财务报表审计:审计人员会对企业的财务报表进行核查,确保其准确性和合法性。

他们会检查财务报表的编制和披露是否符合相关的法律法规和会计准则,是否涉及欺诈和错误报告的问题。

审计人员需要具备一定的会计知识和专业判断力,以便识别和纠正财务报表中的错误或漏项。

3.内部控制审计:审计人员会评估和审查企业的内部控制制度,以确定其有效性和适用性。

他们会检查企业的组织结构、流程和政策,确认是否存在潜在的风险和不合规行为,并提供改进建议以提高内部控制的质量和效率。

内部控制审计是确保企业规范运营和控制风险的关键环节。

4.风险管理审计:审计人员会评估企业的风险管理制度,以确定其风险管理能力和控制措施的有效性。

他们会分析企业的风险暴露,评估现有的风险管理策略和应对措施,并提供改进建议。

风险管理审计有助于企业识别和管理潜在的经营风险,确保企业持续稳定的运营。

5.合规审计:审计人员负责检查企业的业务活动是否符合适用的法律法规和行业标准。

他们会评估企业的合规政策和程序,确认是否存在违规行为和潜在的法律风险,并提供建议以确保企业合规。

合规审计有助于企业建立和维护良好的声誉,并保护组织免受法律诉讼的风险。

6.报告撰写和沟通:审计人员需要将审计结果整理成报告,并向管理层提供相关的建议。

他们需要具备清晰明确的表达能力,将复杂的审计问题简化为易于理解的语言。

审计人员还需要与企业管理层和其他相关方进行沟通,解答其对审计结果的疑虑和提供建议。

审计岗位职责

审计岗位职责

审计岗位职责一、岗位概述审计岗位是指负责对组织内部的财务、业务和运营活动进行检查和评估,以确保其合规性、有效性和可靠性的职位。

审计岗位的职责包括对组织的财务报表、内部控制制度和风险管理程序进行审查,以发现潜在的问题和风险,并提供改进建议。

二、职责描述1. 财务审计财务审计是审计岗位最主要的职责之一。

财务审计的目标是评估组织的财务报表的准确性和可靠性。

审计员需要对财务报表进行全面的检查,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

他们需要核实财务数据的准确性,并确保其符合相关的法规和会计准则。

2. 内部控制审计内部控制审计是审计岗位的另一个重要职责。

审计员需要评估组织的内部控制制度,以确保其能够有效地预防和检测潜在的错误和欺诈行为。

他们需要检查内部控制制度的设计和实施情况,并提供改进建议,以提高组织的风险管理和运营效率。

3. 风险管理审计风险管理审计是审计岗位的另一个重要方面。

审计员需要评估组织的风险管理程序,以确保其能够识别和应对潜在的风险。

他们需要检查组织的风险管理政策和流程,并提供改进建议,以确保组织能够有效地管理和控制风险。

4. 合规审计合规审计是审计岗位的另一个重要职责。

审计员需要评估组织的合规性,以确保其遵守相关的法规和规定。

他们需要检查组织的合规政策和程序,并提供改进建议,以确保组织能够遵守法律和道德规范。

5. 报告撰写审计员需要根据审计结果撰写审计报告。

报告应包括对审计发现的详细描述、风险评估和改进建议。

报告应清晰明确,以便组织的管理层和相关利益相关者能够理解和采取相应的行动。

6. 与相关方沟通审计员需要与组织的管理层和其他利益相关者进行沟通,以确保审计工作的顺利进行。

他们需要解答相关方的问题和疑虑,并提供相关的解释和建议。

7. 持续学习和发展审计岗位要求审计员不断学习和发展,以跟上法规和审计准则的变化。

他们需要参加相关的培训和研讨会,并通过取得相关的专业认证来提升自己的能力和信誉。

三、任职要求1. 学历要求:本科及以上学历,会计、财务管理或者相关专业优先。

审计员工作内容和职责

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审计员工作内容和职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计岗位职责

审计岗位职责

审计岗位职责审计岗位职责(通用15篇)审计岗位职责篇11、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;4、完成上级交办的其他工作。

拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作阅历;5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力; 审计岗位职责篇21.开展各类具体的财务审计工作,包括取证、调查、复核等常规性审计工作;2.负责调查核实经济事项,搜集审计证据;3.进行企业经营性分析,出具审计报告;4.其他上级交代的工作。

审计岗位职责篇31、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;4、负责组织或参加公司各项业务的现场审计和非现场审计;5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;6、完成领导交办的其他工作。

审计岗位职责篇41、参加制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。

2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。

3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。

4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。

5、完成上级临时交办的任务。

审计岗位职责篇51、根据业务场景,制定相应的省分公司审计流程;2、完成审计实际测试等相关任务;3、持续进行审计发现的整改追踪(持续跟踪整改情况);4、协助完成省公司内部控制评估工作;5、完成上级交办的其他工作。

审计岗位职责篇61、协助参加制订审计计划与审计实施方案;2、客观、公正、准确的实施各项审计程序;3、参加执行各类型审计业务,主要政府事业单位审计;4、负责编制审计业务工作底稿;5、协调审计过程中的客户关系,并定期向项目负责人反馈;6、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;7、负责利用审计方法帮助客户实现业务目标、减少企业风险。

审计员个人工作岗位职责

审计员个人工作岗位职责

审计员个人工作岗位职责审计员个人工作岗位职责篇1职责描述:1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。

及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

5、对集团各公司及部门的`计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

任职要求:从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,审计员个人工作岗位职责篇21、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;2、对汇划所有金额与虚拟户里的.金额进行核对,并进行代付操作;3、制作每日到账明细表格;4、总表的汇总、及每月的核对工作;5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;6、以邮件方式确认客户清算状态。

审计员个人工作岗位职责篇3造价审计员四川巨星集团巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧职责描述:1、根据方案进行投资概算分析、根据施工图进行造价预算,并对施工图提出合理化建议,对各种工程造价指标提出技术经济评价;2、根据竣工图、结算做好现场复核及审计工作,并对其专项方案做出相应评价;3、配合财务审计做好项目成本分析并提炼相关造价指标,形成专业评价与建议;4、负责对企业成本信息库、材料信息库、使用、维护进行审计评价;5、完成领导临时交办的其他工作。

任职要求:1、造价专业(土建为主),5年以上造价经历,本科毕业(全日制优先),有施工单位及开发公司造价经历,持造价师或中级以上职称;(实操能力特别优秀的可放宽)2、有良好的沟通协调能力,相关造价软件、办公软件和cad等工作经验;3、了解安装、装饰相关造价内容;4、有审计工作经历者优先;5、忠诚度高,爱岗敬业,做事认真细致,原则性强,适应能力强,能够承受一定的工作压力,有较强的沟通协调能力、组织能力,清晰的逻辑思维能力,良好的分析问题、处理问题能力,有良好的团队协作精神。

审计部门岗位职责及工作流程

审计部门岗位职责及工作流程

审计部门岗位职责及工作流程一、审计部门岗位职责1.审计经理:审计经理是审计部门的负责人,主要职责包括制定和实施审计计划、组织审计工作、审计报告的编制和汇报、协调其他部门的合作等。

2.审计师:审计师是审计部门的核心职位,主要职责包括审核和评估组织的内部控制、执行审计计划、收集和分析审计证据、发现和解决审计问题、编制审计报告等。

3.高级审计师:高级审计师是有丰富经验和专业能力的审计师,主要职责包括协助审计经理制定审计流程和方法、指导和培训普通审计师、审核和审查审计报告的准确性和完整性等。

4.内部控制专员:内部控制专员主要职责是评估和监督组织的内部控制系统,包括制定内部控制政策和程序、进行内部风险评估、提出改进建议、监测内部控制的执行情况等。

5.信息技术审计师:信息技术审计师主要负责评估和审计组织的信息系统和技术,包括网络安全审计、数据安全审计、系统运维审计等。

二、审计部门工作流程1.制定审计计划:审计经理根据组织的需求和风险情况制定审计计划,确定审计目标和范围,安排审计资源和时间,并与相关部门进行协调。

2.审计准备:审计师根据审计计划,准备审计工作所需要的文件和资料,了解组织的背景和业务流程,与相关人员进行沟通和了解。

3.内部控制评估:内部控制专员对组织的内部控制系统进行评估和审核,包括审查控制政策和程序、策划和执行内部控制测试、提出改进建议等。

4.审计执行:审计师根据审计计划和内部控制评估的结果,执行审计工作,包括采集和分析审计证据、验证业务记录和信息的准确性和完整性、识别潜在风险等。

5.审计问题解决:审计师在执行审计工作中发现的问题,需要与组织相关人员进行沟通和解决,提出改进建议,确保问题得到妥善处理和解决。

6.编制审计报告:审计师基于审计工作的结果,编制审计报告,详细说明审计发现和问题、提出改进意见和建议,并提交给审计经理进行审查和批准。

7.审计报告审查和汇报:审计经理对审计报告进行审查和汇报,确保报告的准确性和完整性,与相关部门进行沟通和协调,解决存在的问题和改进意见。

审计工作职责具体(三篇)

审计工作职责具体(三篇)

审计工作职责具体
1、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
2、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计工作职责具体(二)
1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成公司年度审计工作计划;
3、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
4、获取审计证据并编制审计工作底稿,分析审计结果;
5、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
6、负责审计资料的收集、整理归档工作;
审计工作职责具体(三)
1、独立完成国企、大型企事业单位的审计、内控、绩效评价等,能独立出具正式报告;
2、能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,带领团队顺利完成项目任务;
3、拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4、与客户保持良好沟通,取得客户的信任和积极有效的配合;
5、负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神。

审计岗位职责描述(3篇)

审计岗位职责描述(3篇)

审计岗位职责描述1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。

2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。

3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益6、参与编制内部审计计划及审计实施方案审计岗位职责描述(2)通常包括以下内容:1. 进行财务数据的审计工作,包括审查账目、凭证、报表等,确保其准确性和合规性。

2. 根据公司和相关法规要求,开展内部控制审计,评估和提升企业风险管理和内部控制体系的有效性。

3. 独立进行审计程序的规划和安排,包括制定审计计划、确定审计范围和阶段性目标,并制定相应的工作安排。

4. 对审计对象的业务流程、会计政策和程序等进行全面的了解和分析,评估其合理性和有效性。

5. 进行财务核对,确认收入、支出和资产负债表的准确性,并及时发现和纠正错误和漏洞。

6. 发现并报告重大的审计问题和潜在风险,提出改进建议,并跟踪整改情况。

7. 撰写审计报告,记录审计发现、结论和建议,并向相关部门和管理层提供解释和建议。

8. 参与编制和完善公司的内部控制制度和审计制度,提出改进建议。

9. 及时了解相关法律法规和业务动态,持续提升审计专业知识和工作能力。

10. 协助完成上级领导布置的其他审计任务。

以上是一般审计岗位的职责描述,具体职责可能会因公司规模和要求的不同而有所差异。

审计岗位职责描述(3)包括以下内容:一、审计数据采集和分析1. 负责收集相关的审计数据和信息,包括企业财务报表、会计凭证、发票、合同等。

审计工作内容和职责

审计工作内容和职责

审计工作内容和职责(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责:1对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;2对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;3在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;4至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;2、其他职责:1内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容;2内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;3内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;4内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性;内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;5内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;6协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;7协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责篇二:审计岗位职责作为审计部审计岗的职员,根据领导的安排,主要完成以下方面的工作:1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德;2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等;3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划;4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况;⑷企业对外投资、借款、担保情况;⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况;⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计;⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项;5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核;6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;7、监督被审计单位执行审计决定情况;8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查; 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作;10、领导交办的其他事项;篇三:内部审计岗位职责一、审计监察中心职则1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作;有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况;2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务;3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议;4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊;对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概预算、决算和竣工交付使用、物资劳务采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督;5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议;6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议;7、协助监事会工作;负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作;8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行;9、完成公司布置的其它工作;二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实;3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息;4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况;5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务;7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责;对被审单位提供的有关资料负保密责任;8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作;10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核;11、负责组织完成上级安排的其他工作;三、审计监察中心主管位职责1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展;2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;6、协助经理开展咨询工作和业务培训;7、完成上级安排的其他工作;四、审计监察中心审计员岗位职责1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作;2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密;6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作;8、完成上级安排的其他工作;篇四:审计部工作职责审计部工作职责2012 年制订第一章总则第一条为了加强公司以下简称“公司”内部审计工作的管理,提高审计工作质量,实现审计工作规范化,根据中华人民共和国审计法、企业内部控制基本规范、关于贯彻执行审计规范的通知和国家有关政策法规及公司章程的有关规定,结合公司内部审计工作实际,,制定本制度;第二条内部审计工作的目的:1、监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律的贯彻执行;2、纠正相关部门在执行公司实现总体目标过程中的偏差,实现公司利益与股东权益最大化;3、审查违规行为,保护企业资金、财产的安全与完整;第三条内部审计工作要求1、遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度;2、以公司经营目标为工作中心,以国家法律和公司制度为依据,客观公正的反映、分析各运营单位、部门的经济活动,评价经营管理者的经济责任,提出恰当的审计意见,做出正确的审计结论和建议;3、内部审计工作依据“只查不究”的原则开展,对被审计单位的审计结果只出具审计报告,提出审计意见和建议,不负责意见和建议的具体落实;公司董事会对审计意见和建议所形成的处理和处罚有最终裁定权;第二章内部审计组织机构及工作的范围第四条公司财务部为内部审计工作的领导和监督部门,对涉及公司内部控制制度、采购、销售、项目投资、基建等重大的审计项目进行监督,必要时可以向公司董事会申请聘请相关专家进行论证和调研;第五条审计部应根据公司的审计范围及发展规划,配备专业审计人员组成公司内部审计队伍;当遇有重大、复杂的审计项目任务时,有权要求有关人员与审计人员共同组成专项审计组;必要时经有关领导批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计;第六条审计部依照本制度对公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督,对财务总监负责并报告工作;审计组调查时,审计人员不得少于2人;审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的,应在确定审计方案前提出声明并予以回避;第七条内部审计工作范围包括:1、遵循性审计;对公司生产经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同、协议等遵循性标准的情况做出评价;2、风险审计;对公司内部控制中的风险管理状况进行审计评价;3、绩效审计;对公司及子公司经济管理和财务情况进行审计;4、任期经济责任审计;对公司内设部门的任期经济责任进行审计;5、工程预结算审计;对经发包单位批准确认的工程预算书、工程决算书进行审计审核,并出具审核报告;6、其他审计;包括建设项目审计、物资采购审计等专门审计以及其他审计事项;第三章内部审计工作职责及权限第八条审计部的主要职责:1、检查公司及子公企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;2、对公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为公司企业优化管理提出审计意见;3、对公司的年度经营指标的完成情况进行确认;4、拟定审计档案管理制度,报财务总监审核,经董事会审批后执行;5、向财务总监提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务;第九条审计部的主要权限:1、有权要求公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算及财务决算等有关文件和资料;检查及审核账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料;检查资金、资产管理及使用情况;2、有权参加公司经营管理等有关方面的会议,审查重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和有效性;3、有权就审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料;有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见,及提出改进的工作建议;4、有权对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员,按有关规定在提请公司有关领导批准后,采取查封有关账册、冻结资财等临时措施,及提出追究被审计单位和有关人员责任的建议;5、对审计中发现的需查处的重大或紧急事项,有权直接向董事会报告;第四章内部审计督导及质量控制管理第十条公司审计部长和各审计项目组长对实施审计工作的审计人员进行督导与指导;审计部长对督导工作负主要责任,审计项目组长负责审计现场的督导工作;第十一条督导应当贯穿审计项目的全过程,包括审计准备、审计实施和审计终结三个阶段;在督导工作中,应遵循重要性、谨慎性和客观性原则;第十二条内部审计质量控制包括部门自我质量控制和项目自我质量控制;部门自我质量控制主要是包括:审计部工作及审计人员配备、上岗资格管理、审计工作计划及实施、工作底稿复核、审计文书签发、重大事项请示、审计资料归档等全面的质量控制;项目自我质量控制主要包括:确定项目负责人、编制项目审计方案、搜集审计证据、编写审计工作底稿、形成审计意见及征求被审计单位意见、出具审计报告,实施后续审计、归集审计档案等全过程的质量控制;第十三条审计部在进行质量控制时应重点遵循四个原则:系统性、重点性、可行性、经济性;在项目实施时有效运用内部审计质量控制政策和程序,使所有审计事项都符合内部审计准则的要求;第十四条审计项目组在实施审计过程中,要严格执行审计方案和程序,及时编制工作底稿;审计工作底稿必须内容完整、格式规范、记录清楚、结论明确;若发现审计方案不适应实际需要时,应向审计部长请求调整方案,并按调整后的方案实施;第十五条编制审计报告;1、编制审计报告必须以相关的、充分的和可靠的审计证据为依据;2、审计报告的审核审批;1 审计报告经审计部长、财务总监审核后,送被审计单位征求意见;2 被审计单位有异议的,审计小组应当进行重新核实、研究,必要时修改审计报告;3 审计项目部长应依照授权审批权限依次上报领导审批;第十六条审计项目负责人应对审计报告的真实性、完整性及审计事项的定性和政策运用负责;对未执行必要审计程序导致重大问题未发现,以及审计查出的问题严重失实承担责任;第十七条审计项目负责人应及时搜集与审计项目相关的文件、工作底稿等资料,经审计部长复核后,按规定及时归档;第五章舞弊行为预防、检查、汇报管理第十八条审计部和审计人员应当保持应有的职业谨慎,密切关注公司内部可能发生的舞弊行为,以协助公司管理层预防、检查和报告舞弊行为;发现舞弊迹象时,应及时向上级报告,提出进一步检查的建议;第十九条舞弊行为包括:1 收受贿赂或回扣;2 将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人;3 贪污、挪用、盗窃公司资财;4 使公司为虚假的交易事项支付款项;5 故意隐瞒、错报交易事项;6 泄露公司的商业秘密;第二十条舞弊行为的预防1、建立、健全公司的内部控制制度;2、审计人员在审查和评价内部控制时,应当关注以下主要内容:1 公司目标的可行性;2 控制意识和态度的科学性;3 员工行为规范的合理性和有效性;4 经营活动授权制度的适当性;5 风险管理机制的有效性;6 管理信息系统的有效性;3、除内部控制的固有局限外,还应考虑以下可能会导致舞弊行为发生的情况;1 管理人员品质不佳及遭受异常压力;2 经营活动中存在异常交易事项;3 公司内部个人利益、局部利益和整体利益存在较大冲突;4 审计组在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据;第二十一条舞弊行为的检查1、评估舞弊行为涉及的范围及复杂程度,避免对可能涉及舞弊行为的人员提供信息或被其所提供的信息误导;2、设计适应的舞弊行为检查程序,以确定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因;3、保持应有的职业谨慎,以避免损害相关公司或人员的合法权益;第二十二条舞弊行为的汇报1、在舞弊行为检查过程中,出现下列情况时,审计人员应及时向财务总监汇报;1 可以合理确信舞弊行为已发生,并需要深入调查;2 舞弊行为已导致财务报表严重失实;3 发现犯罪线索,并获得应当移送司法机关处理的证据;2、在舞弊行为检查工作结束后, 应从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重程度,出具相应的审计报告,并确定强化内部控制的措施,及设计适当程序,对公司未来检查类似舞弊行为提供指导;1 报告的内容应包括:舞弊行为的性质、涉及人员、舞弊手段及原因、检查结论、处理意见、提出的建议及纠正措施;2 若发现的舞弊行为性质较轻且金额较小时,可一并纳入常规审计报告;篇五:审计员工作职责要求:1、具有1年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策;熟悉财务及其它办公软件;2、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作,具有有中级职称者优先;3、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力;4、具有较好的沟通能力和团队协作能力5、能适应出差工作审计员工作职责:审计员代表审计办公室实施具体审计事项,其职权为:1、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围;2、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;3、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;4、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;5、编写审计报告;6、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;7、负责审计资料立卷归档工作;。

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