关键元器件和材料的检验程序
关键元器件和材料检验规程JJ-04
关键元器件和材料检验规程编号:JJ-04起草人:审核人:批准人:关键元器件和材料检验规程1、为保证关键电器元件和材料的采购质量,规范检验程序,特制定电器元件质量检验规程。
本规程旨在增强最终产品的质量,在电器元件质量检验中应严格遵守。
2、内容2.1 验证、核对报检单a)质检科和供应科对首次供货单,检查供方所提供电器元件的质量保证书、生产许可证(如须要)、CCC认证证书等质保证明是否齐全;b)质检部接收到报检单后,按照《关键原器件接受准则》首先检查供方提供产品合格证(或有效合格证明文件)、说明书是否齐全,是否随货到位,证书不全者拒绝检验;c)对外购电器元件属新型号或特殊电器元件,供方应提供试验大纲或与其相关的科目资料、样本。
d)核对报检单上的型号、数量,并记录。
2.2 检验方式:(A、B类)分两种方式检验:抽检、全检;对A、B类的电器元件10台以内的全检,20台以上的按20%抽检。
但电器元件的外观质量必须全检,计量、仪表类全检。
2.3 检验内容a)首先开箱(包装)检查外观质量、各种标识、外壳、支架、辅件、主角头、辅助头、坚固件是否有裂纹、破损、油垢、尘埃、锈迹等现象,有以上情况之一的,应责令采购部门退回;b)对电器元件上的标识,如:标牌、铭牌、标签、线号等,不醒目、不清楚的视为不合格品,应拒绝继续检验;c)按照电器元件机、电动合功能达不到其相应技术要求及功能范围的,判为不合格品;d)对智能化的电器元件,在检验试验时应观察其功能、数显是否与机、电动合相一致,实际的智能化功能与其说明书、电气原理图是否相符,需认真核对、检验,若不相符则判为不合格;e)特殊电器元件,若超出了公司检测能力范围的,应委托电器待业有关部门,进行检验或试验。
2.4 关键元器件和材料的质量要求和检验方法可按(表1-3)规定。
2.5 外协件的检验按相关图纸技术要求进行检验。
2.6 做好检验试验记录,校对台帐记录,填写“元器件验证报告”,对合格品、不合格品标识要清楚,区域要界清,对不合格品按公司《质量手册》8.3章节处理。
关键元器件和材料检验验证程序(低压成套开关设备)(3C)
关键元器件和材料检验/验证程序
1 目的
通过对关键元器件和材料的检验/验证的控制管理,确保产品质量的一致性和稳定性。
2 范围
适用于公司认证产品中涉及的关键元器件和材料。
3 职责
3.1 生产技术部检验人员负责对采购产品实施检验并保存相关记录。
3.2 库管员负责验证关键元器件和材料,并负责办理入库手续。
4 工作程序
4.1 生产技术部对所有关键元器件和材料进行入厂检验/验证,并确保未经检验或检验不合格的关键元器件和材料不入库、不投入生产。
4.2 关键元器件和材料到货后,首先由库管员核对其产品名称、规格、供应商等是否与《关键元器件和材料清单》相符,是否在《合格供方名录》内进行采购,同时收集并查验产品合格质量证明文件(如产品检验报告、产品合格证),对产品实施验证。
4.3 验证通过后,库管员通知检验人员对关键元器件和材料进行检验或试验。
4.4 检验人员按《采购产品检验规范》的要求,采取检查产品外观、包装质量、产品标识(包括CCC标识)、有效使用期限、手动检查等方式对关键元器件和材料进行检验,必要时可采取试用方式或送外部检验机构进行检验。
4.5 检验人员应将检验情况及结果填写在《采购产品检验记录》中并妥善保存。
4.6 经长期使用证实质量较稳定且本公司暂无能力进行检验的关键元器件和材料,每次进货时库管员应验证其产品的出厂合格证,每季度要求其提供1份符合其制造标准要求的检验报告。
4.7 生产技术部应确认在强制性认证范围内的关键零部件的型号、规格、使用机种,不能随意替换。
[相关文件]
《采购产品检验规范》
《关键元器件和材料清单》
[相关记录]
《采购产品检验记录》。
关键元器件和材料的检验、验证、定期确认控制程序
关键元器件和材料的检验/验证、定期确认控制程序
1.目的
对关键元器件和材料特性进行监视和测量,以检验/验证关键元器件和材料符合要求。
2. 范围
对外协外购的关键元器件和材料的检验/验证进行控制。
3. 职责
3.1技术质检科负责关键元器件和材料的检验/验证的控制。
3.2生产供应科负责送检和检验合格后关键元器件和材料的保管并负责制定《原材料检验规范》或《检验卡片》。
4. 程序
4.1元器件和材料的分类
公司将原材料、外购件、外协件,按重要性分为A、B、C三类,即:
A类:直接影响最终产品使用或安全性能的物资(关键元器件和材料);
B类:不影响产品使用性能或稍有影响但可以补救的物资;
C类:包装及辅助材料等起辅助作用的物资。
4.2 关键元器件和材料的识别、确定
生产供应科根据认证实施细则,结合产品特点,编制《关键零部件和材料明细表》,经质量负责人审核后实施。
4.3关键元器件和材料的进厂检验/验证
4.3.1 生产供应科采购回关键元器件和材料,将元器件和材料放于“待检”区域,并及时报检。
由仓库保管员填写《送检单》,报技术质检科检验员进行检验。
4.3.2 技术质检科检验员接到《送检单》后,核对送检产品及数量,按照《原材料检验卡片》进行检验/验证。
检验卡应规定:检验项目、检验标准、检验器具、检查水平、合格质量水平、抽样数、允收数和拒收数及验收准则等。
4.3.3检验合格的元器件和材料,由零件仓库保管员根据《关检单》中检验员签字确定合格后方可检收入库。
对进货验证的材料和元器件由供方提供质检报告,其内容包括化学成份、机械性、电性能等。
4.3.4不合格品的处理。
3C关键元器件和材料的检验验证程序
关键元器件和材料的检验验证1 目的确保检验和试验的正确性和完善性,以使关键元器件和材料符合规定的质量要求。
2 适用范围适用于本单位进料关键元器件和材料的检验/验证。
3 职责3.1 品质部负责对进货的关键元器件和材料的检验/验证。
3.2 生产部负责自检及互检。
4 工作程序品质部负责编制各类关键元器件和材料的检验指导书,明确检验点、检验频率、抽样方案、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据,使用的检测设备等内容,作为检验工作的依据。
4.1 进货检验质量检验标准为我方检验标准或是承认供方的检验标准,未在《采购合同》中注明的应采用我方检验标准。
承认供方的检验标准,应由工程主管负责审核,品质部主管以上领导批准。
4.1.1 物料到单位,仓管员核对对方的“送货单”,确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区,填写“(进料)检验报告”的名称型号规格等部分交IQC。
4.1.2 IQC接到报告后,根据《进料检验指导书》进行抽样、检验或验证,并将相应结果填入“(进料)检验报告”。
a.检验合格时,检验员在物料上贴“IQC检验合格”标签,报告结果发至供应部和仓库,仓库根据合格记录或标识办理入仓手续;b.检验不合格时,检验员在物料上贴“IQC检验不合格”标签,按《不合格品控制程序》进行处理。
c.对关键元器件和材料,只要有一批严重不合格,要由采购部或品质部向其供方发出《纠正和预防措施处报告》,要求其分析原因,采取措施改善质量;对连续两次发出处理单;若质量无明显改善的,取消其该物资合格供方资格。
4.2 妥善保存关键件检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
4.3 按月进行进货关键件检验质量统计。
4.4 与采购有关的过程5.相关文件《来料检验规范》《来料检验指导书》6.相关记录《供应商评审报告》《合格供应商一览表》《采购单》《检验报告》《纠正和预防措施报告》。
关键元器件和材料的检验程序
1.依据与适用范围1.1本规程规定了原材料外购标准件、元器件和外协件进厂的验收标准和检验方法。
1.2本规程参考GB2828、GB14048以及GB5585等相应标准。
1.3本规程适用于我厂外购、外协的所有原材料,元器件和零部件。
2.验收程序2.1采购产品到货,库管员在确定数量、型号及对应厂家无误后,口头通知质检员进行检验。
2.2验证:a、所购电器元件必须是通过3C认证的。
b、验证产品的合格证书或有授权供货方的《质量检测报告》。
c、检验外观及动作特性。
d、验证后,填写《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009。
e、进货检验合格,经检验人员签字后,办理入库及发放手续。
2.3进厂物料检验流程图后附:2.4 合格入库2.4.1 原材料进厂,由库管人员通知质检员按照本规程进行逐项检验,将检验结果记录在《原材料检验记录》编号:HFC-0803-A-2009上。
2.1.2 检验合格后,质检员在进货单上签字,库管员凭质检员签字后的进货单验收入库,并在进货单上签字。
2.4.3 进货单分存于库管处、报价部和采购经营部各一份。
相应的原材料证明资料由质检部留存。
2.5 不合格处理经质检员检验不合格的原材料,根据其不合格情况按照不合格退货处理、让步接收、开除合格供应商名录等不同处理办法执行。
对于涉及安全要素的不合格物料,予以进行全批退货处理。
3.检验规则3.1 检验方式:全检和抽检。
3.2 全检:关键元器件实行全检;抽检:如标准件、端子、钢板、铜排、按钮等数量较大相对不太贵重的物料实行抽检,抽检比例为10%。
抽检时发现不合格的,应扩大抽检比例,再次进行检验,如果仍有不合格存在,全批退货处理。
3.3 关键元器件定义:框架开关、塑壳开关、微断、接触器、热继、重要仪表等。
3.4检验工具:万用表、DST-D试验台、摇表、卡尺等。
4.检验内容及不合格处理办法4.1母排检验1)首先检验其外观,外观应光滑,没有明显的锈渍及裂痕等,无损伤、起皮等现象。
关键元器件和材料的检验和验证程序
关键元器件和材料的检验和验证程序1.采购程序:(1)根据设计要求和产品规格书,选择合适的元器件和材料供应商。
(2)与供应商签订合同,明确质量要求和交货期限等信息。
(3)从合格供应商处采购元器件和材料,并进行查验。
2.入库程序:(1)将收到的元器件和材料送入仓库。
(2)对元器件和材料进行标识,并进行验收确认。
(3)按照不同特性和要求,将元器件和材料分别存放,防止混淆和交叉污染。
3.检验程序:(1)根据设计要求和产品规格书,制定检验方案。
(2)使用适当的检测设备和工具,对元器件和材料进行检测。
(3)检验项目包括外观、尺寸、电性能和物理性能等。
(4)检验结果记录在检测报告中。
4.验证程序:(1)根据产品开发流程和验证计划,制定验证方案。
(2)使用合适的验证方法和工具,对元器件和材料进行验证。
(3)验证项目包括可靠性、寿命、环境适应性和性能等。
(4)验证结果记录在验证报告中。
5.不良品处理:(1)检验和验证中发现不良品,应立即进行记录和报告。
(2)不良品应按照公司的不良品处理流程进行处理,可以选择退货给供应商、返修或报废等方式。
6.过程控制:(1)根据前期的检验和验证结果,优化采购、入库、检验和验证程序。
(2)建立合理的绩效指标和质量考核制度,激励和约束相关人员。
(3)定期评估和审查检验和验证程序的有效性,并进行必要的改进。
以上是关键元器件和材料的检验和验证程序的一般流程和步骤,具体应根据企业的实际情况和产品特点进行调整和优化。
在执行过程中,应保证过程的标准化、规范化和可追溯性,以确保产品质量的稳定性和可靠性。
CCC关键零部件和材料确认检验程序
确认检验程序目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 相关文件7.0 相关记录受控状态: 发放号:本文件挂在公司网页上的版本为受控版本,一经打印,则是非受控版本,仅作为参考确认检验程序1.0 目的确定燃油箱产品的关键零部件和材料,并定义确认检验的具体内容。
2.0 适用范围适用于公司生产的所有燃油箱产品的关键零部件和材料。
3.0 职责产品工程部负责确定关键零部件和材料清单。
质量部负责相应的检验工作。
4.0 定义:无5.0 程序5.1 工厂应根据零部件和材料的重要性,确定关键零部件和材料,并编制关键零部件和材料清单。
5.2 工厂对于关键零部件和材料,应进行定期确认检验,以确保关键零部件和材料满足3C认证所规定的要求:(1)对于关键零部件和材料的确认检验或验证,应编制来料检验指导书,详细地规定检验项目、方法、频次和判定准则。
(2)对于关键零部件和材料的定期确认检验,具体内容见下表:CHB041本文件挂在公司网页上的版本为受控版本,一经打印,则是非受控版本,仅作为参考确认检验程序5.3 对检验结果进行记录,并按照公司质量记录程序要求保存好质量记录;对于供应商提供的检验报告以及相关数据,按同样的要求予以保存。
5.4 如果检验结果不符合判定准则的要求,则应该按照公司不合格品控制程序要求对不合格零部件进行处理,保证此类零部件不会用于生产。
5.5 其它按照《机动车辆产品强制性认证实施规则》相关要求执行6.0相关文件《机动车辆产品强制性认证实施规则》7.0相关记录无本文件挂在公司网页上的版本为受控版本,一经打印,则是非受控版本,仅作为参考。
关键元器件和材料的检验验证控制程序
关键元器件和材料的检验验证控制程序
1.引言
只有进行有效的检验、验证和控制,才能确保关键元器件和材料的质
量和可靠性,消除风险,延长使用寿命,发展更可靠的产品。
一般来说,
关键元器件和材料的检验验证控制程序包括下面几个方面:
(1)质量规格控制:首先,企业应确定按国家质量标准或内部质量
标准,为关键元器件和材料定义质量规格。
(2)技术规格审查:第二,企业应对关键元器件和材料的购买、研
究和开发开展技术规格审查,质量规定应该与其他技术规格相一致。
(3)入库抽检:第三,批量采购的关键元件和原材料,企业应对其
进行入库抽检,及时发现不合格的元件和材料,并依据质量规格进行判定。
(4)完成度检查:第四,企业应进行完成度检查,以查看关键元器
件和材料是否符合标准要求。
(5)组装检查:第五,企业应对关键元器件和材料进行组装检查。
关键元器件和材料定期确认检验控制程序
关键元器件和材料定期确认检验控制程序一、引言在制造过程中,关键元器件和材料的质量控制是制造企业不可或缺的一环。
为了确保产品的稳定性和质量,制造企业应制定关键元器件和材料的定期确认检验控制程序。
本文将就该程序进行详细的描述。
二、程序目标该程序的目标是确保关键元器件和材料的质量符合要求,以保证产品质量的稳定性和可靠性。
三、程序实施步骤1.制定程序计划:制定关键元器件和材料的定期确认检验计划,并确定相关的检验标准、方法和设备。
2.检验计划执行:按照计划进行定期检验,包括外观检查、性能测试、材料成分分析等。
检验过程中,要准确记录和跟踪检验结果,并与相关标准进行对比。
3.异常处理:如果在检验过程中出现异常情况,如材料成分不符合标准、器件性能不稳定等,需要及时采取措施进行处理,如更换供应商、调整生产工艺等。
4.供应商管理:对关键元器件和材料的供应商进行评估和管理,确保供应商能够提供稳定可靠的产品。
5.记录和报告:对每次检验的结果进行记录和报告,包括检验时间、检验人员、检验结果等。
并根据检验结果进行质量分析和改进措施的制定。
四、程序实施要求1.确定关键元器件和材料:根据产品的特性和需要,明确哪些元器件和材料是关键的,需要进行定期确认检验。
2.制定检验标准和方法:根据相关标准和要求,制定相应的检验标准和方法,确保检验的准确性和可靠性。
3.使用合适的设备和工具:根据检验需要,选择合适的设备和工具,如显微镜、测试仪器等。
4.确保技术人员的专业知识和技能:检验工作需要由具备相关技术知识和经验的技术人员进行,制造企业应确保技术人员具备必要的培训和能力。
5.建立相关记录和档案:对每次检验的结果进行记录和归档,以备查阅和分析。
六、程序实施结果定期确认检验控制程序的实施结果应是关键元器件和材料质量的稳定性和可靠性得到保障。
通过定期确认检验,可以及时发现和解决质量问题,为产品的生产和质量控制提供有效的支持。
七、程序评估和改进定期确认检验控制程序应定期进行评估和改进。
关键元器件和材料的检验和验证及定期确认检验程序
1 目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,确保关键元器件的产品质量持续达到防火门认证产品要求。
2 范围本程序适用于防火门认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。
3 职责3.1 质量部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。
4 工作程序4.1关键元器件和材料的检验和验证4.1.1采购产品到达本公司后,由采购人员按照采购计划对产品实物的名称、型号、数量/重量、标识核对。
核对无误后,填写“材料送检单”通知质量部,产品实物放置到“待检区”。
4.1.2质量部检验人员接到送检单后,按照《进货检验规程》文件规定,对采购产品进行检验/验证。
4.1.3检验人员首先要对产品实物的名称、型号、规格、数量/重量、标识、合格证/质保书/检验和试验单进行验证。
验证合格后,再按照检验文件规定进行外观、性能等检验和试验。
检验和试验合格后,在产品实物或包装上用“标识卡”进行“合格”标识后,产品实物放置到“合格区”;4.1.4若产品验证/检验和试验不合格,则在产品实物或包装上用“标识卡”进行“不合格”标识/产品实物放置到“不合格区”。
4.1.5采购产品经质检人员验证/检验和试验合格,由质检人员填写“外协(购)件检验记录”,由仓管员根据“外协(购)件检验记录”办理采购产品入库手续,并接收入库;采购产品经质检人员验证/检验和试验不合格,由质检人员填写“不合格凭证”,由授权人员按“不合格品控制程序”进行评审和处置。
4.1.6对于“拒收”的不合格品,由采购人员与供方联系退货,并通知供方采取有效的纠正措施进行整改。
4.1.7对于关键原器件的部分检验项目,公司无能力检测其状态,供应商按期提供一次检测合格报告,公司将检测合格报告存档。
4.1.8 防火门产品关键元器件和材料的检验/验证4.1.8.1 建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验,以确保关键元器件和材料满足型式认可所规定的要求。
关键元器件和材料定期确认检验程序(低压成套开关设备)(3C)
关键元器件和材料定期确认检验程序
1 目的
通过对关键元器件和材料定期确认的控制,确保认证产品质量的稳定性和一致性。
2 范围
适用于公司认证产品中涉及的关键元器件和材料。
3 职责
3.1 工程部负责要求供方提供定期确认检验报告并交生产技术部进行验证确认。
3.2 工程部负责取消不合格供方的资格,并负责重新选择合格供货商。
4 工作程序
4.1 定期确认的频次
生产技术部每年对产品涉及的关键元器件和材料进行一次定期确认。
4.2 定期确认检验项目
属于强制性认证的关键元器件和材料按相应认证实施规则规定的确认检验项目执行,不属于强制性认证的关键元器件和材料按相应产品标准规定的检验项目执行。
4.3 定期确认的方式
4.3.1 要求具有3C或CQC认证产品的安全件的供方提供每年通过的3C工厂复查报告或其产品确认检验报告。
4.3.2 对非3C或CQC认证的关键件(如部分电磁兼容部件),要求供方按相关产品国家标准检测并提供确认检验报告。
4.4 定期确认结果的评定
4.4.1经生产技术部定期确认验证符合产品各项指标的供方,工程部继续保持其合格供方资格。
经验证不符合指标的,取消其合格供方资格,工程部应重新选择供货商。
4.4.2 生产技术部应将定期确认结果填写在《关键件定期确认记录》中。
[相关文件]
无
[相关记录]
《关键件定期确认记录》。
06关键元器件和材料定期确认检验程序
关键元器件和材料定期确认检验程序
1 目的
确保供应商提供的关键元器件和材料持续满足认证标准的要求。
2 范围
适用于认证产品的关键元器件和材料的定期确认检验。
3 职责
3.1 品管科负责编制关键元器件和材料的定期确认检验规范,并负责实施。
3.2 质量负责人批准定期确认检验规范和监督实施。
4 工作程序
4.1 品管科编制关键元器件和材料的定期确认检验规范,经质量负责人批准后实施,定期确认检验规范应明确规定以下内容:
a)关键元器件和材料的名称、型号规格和供应商;
b)检验标准、项目和特性参数及检验量具、环境条件;
c)检验场所。
当委托外部检测机构检验时应明确规定;
d)抽样方案和检验时间;
e)检验记录表式及填写要求。
4.2 品管科按定期确认检验规范要求实施检验,并做好记录。
4.3定期确认检验的时间可以按批次,也可以按规定的时间间隔。
但其频次和项目应满足认证机构规定的要求。
4.4 当委托外部检测机构进行定期确认检验时,应报经认证结构批准后实施。
4.5 当定期确认检验中发现不符合时,应按《不合格品控制程序》执行,并立即报告质量负责人,对在用品进行评审。
5 引用文件
《强制性认证实施规则》
6 质量记录
《元器件和材料定期确认检验记录》
昆山金亿机械电器有限公司
关键元器件和材料定期确认检验记录编号:RD014。
QB-38关键元器件和材料的检验验证控制程序
炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件关键元器件和材料的检验验证控制程序文件编号:QB- 38制定:审核:批准:生效日期:会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1.目的通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品,防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。
2.范围适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。
3.职责与权限3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。
3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。
3.3工程部负责制定《关键元器件和材料清单》。
4.定义关键元器件和材料: 是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影响的元器件和材料。
有时可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。
5.工作程序5.1建立并保持关键件合格供应商名录。
关键件应从经批准的合格供应商处购买。
并保存关键件进货单,出入库单、台帐5.1.1对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制,确保与采购控制要求一致,应保存相关的检验或验证记录。
5.1.2选择合适的控制质量的方式,以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求,并保存相关的实施记录。
合适的控制质量的方式可包括:a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书,工厂应确保进货时证书的有效性。
b)每批进货检验,其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。
检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。
c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。
5.1.3供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。
初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知IQC进行来料检验。
5.1.4 品质部IQC按公司来料检验标准及指导书的检验方式和内容进行检验,并将检验结果如实填写在《来料检查报告》中。
关键元器件、材料的检验及定期确认检验的程序
1.目的为确保获证产品的质量,本企业生产的获证产品所使用的关键元器件和材料未经检验或定期确认检验不投入使用,不用于获证产品。
2.适用范围适用于本企业生产的获证产品。
3.职责3.1 品管部负责编制认证产品关键元器件和材料清单,并下发各部门受控;3.2 供销部负责对于来料检验结果与供货方的沟通,协助实施定期确认检验;3.3 品管部负责进料的检验/验证和定期确认检验的管理,并做出检验结论;3.4 质量负责人负责程序的审批,并且当关键元器件和材料因不合格可能发生变更时,负责确保在实施前向认证机构申报并获得批准后方执行。
4.定义(无)5.作业程序5.1 品管部负责对于认证产品,编制关键元器件/材料清单,对于列入其中的的元器件和材料按照以下要求进行管理;5.2 来料检验/验证:5.2.1 A类物料品管部必须编制来料检验标准,并按照标准要求进行检测后方可通知仓库接收;5.2.2 当本厂没有足够的检测能力或经过对供应商的评价可以充分信任的情况下,可以由供应商按照本厂的来料检验标准进行检验,必须提供检验报告;5.2.3 B类物料,由仓库直接验证符合订购单和送货单要求后,可以直接入仓。
如实际使用过程中发现批量不合格,由品管部进行个别情况的处理;5.2.3 检验不合格产品按照《不合格品控制程序》执行;5.3 关键元器件和材料的定期确认检验执行:5.3.1 所采购关键元器件已经取得CCC或CQC标志认证的,由采购部负责定期在国家相关网站上验证其证书有效性;5.3.2 所采购关键元器件和材料供应商未进行相关认证的,由采购部按照附表所列要求要求供应商定期提供确认检验报告。
当供应商未能及时提供确认报告时,由品管部按照附表一所列要求将配件或材料送具备资格实验室进行检验;5.3.3 在确认检验不合格时,必须追踪至上次确认检验合格以来的原材料,未投入生产的作退货处理,已投入生产应查询其来料检验报告,确认是否满足本厂要求。
需要对使用该材料或元器件的产品进行跟踪,必要时追回产品。
关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序
核实,确定其有效性; 3.4. 技术部负责关键元器件和材料定期确认检验规范的归档及发放。 4. 定义 4.1. 定期确认检验:为了验证关键元器件和材料的质量特性是否持续符合认证依据标准和/或技
发布日期
2019-05-10
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1. 目的 为了确保认证产品的关键元器件和材料一致性持续满足《工厂质量保证能力要求》及相关规
定的要求。 2. 适用范围
适用于本公司所有通过 CCC 认证产品的关键元器件及材料的检验及定期确认检验。 3. 职责 3.1. 技术部负责《认证产品关键元器件和材料定期确认检验规范》的制定; 3.2. 采购部负责监督供应商的关键元器件和材料定期确认检验的实施,并要求关键件或材料供
术要求所进行的定期抽样检验。 4.2. 确认检验:为验证产品是否持续符合标准要求进行的抽样检验。 5. 程序 5.1. 认证产品关键元器件和材料的检验及定期确认检验规范的制定: 5.1.1. 技术部依据认证产品标准规定要求及相关认证实施规则的规定,编制《认证产品关键元
器件和材料定期确认检验规范》,在规范中确定检验的项目、依据的标准、频次及检验方 法或要求; 5.1.2. 采购部、品质部依据《认证产品关键元器件和材料定期确认检验规范》执行。 5.2. 关键元器件及原材料检验的周期: 5.2.1. 已获认证证书产品的关键元器件和原材料每年至少进行一次定期确认检验,实施规则有 明确规定的应按规定的周期进行定期确认检验。同类关键元器件和原材料不同供应商要求 分别进行; 5.2.2. 下述情况要求提供或重新提供关键元器件和原材料的检验报告: a. 供应商所供关键元器件和原材料进货检验不合格,改进措施后; b. 关键元器件和材料定期确认检验不合格,改进措施后; c. 产品制造过程例行检验、确认检验,因关键元器件及原材料出现品质问题; d. 供应商原因的变更; e. 其它。 5.2.3. 关键元器件和原材料的进货要求每批进行检验,因内部检测能力不具备条件的项目可由 供应商提供质量保证书。 5.3. 原材料的定期确认检验项目见《认证产品关键元器件和材料定期确认检验规范》。 关键元器件(零、部件)定期确认检验项目应考虑满足产品规定的安全特性要求,产品执 行标准: GB/T 17465.1、GB/T 17465.2(家用和类似用途器具耦合器),产品标准执行认 证证书规定的版本; 5.4. 关键元器件和原材料进货确认检验依据《检验规范》和相关设计图纸规定的项目、标准或
关键元器件和材料的定期确认检验程序
关键元器件和材料的定期
确认检验程序
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1 目的
对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验,保证关键元
器件的产品质量持续达到认证产品要求.
2 范围
本程序适用于认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验.
3 职责
3.1 质检部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验. 3.2 生产经营部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验标识.
4 程序
4.1 关键元器件和材料的检验/验证
4.1.1 对生产购进的关键元器件和材料,仓库保管员核对送货清
单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后,置于待检区、填写进货检验记录交给检验员.
4.1.2 检验员根据进货验证规程进行全数或抽样验证.
a)仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续;
b)验证不合格时,检验员在物料上贴“不合格”标签,按不合格品控制程序进行处理.
4.1.3 紧急放行。
19关键元器件和材料的检验或验证程序及定期确认检验规定
1.目的为确保获证产品的质量,本企业生产的获证产品所使用的关键原材料未经检验/验证及定期确认检验不得投入使用,不用于获证产品的生产。
2.适用范围适用于本企业生产的获证产品。
3.引用法规和标准3.1《中小型三相异步电动机节能认证规则》CQC31-461121-2009,《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》CQC/F 002-2009;3.2《小功率电动机类产品关键元器件和材料定期确认检验控制要求》SC3/01-0401-0418:2009;3.3《电气电子产品类强制性认证实施规则-小功率电动机》CNCA-01C-013:2007;3.4《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级(GB18613—2006)》4.职责4.1技术开发部负责提供关键原材料清单;4.2采购部负责材料供应商的选择,组织评定,编制合格供方名单并按合格供方名单进行采购;4.3质量部负责来料的检验/验证,并作出检验/验证结论;4.4质量负责人负责关键原材料的检验和定期确认检验结论的审批,并且当原材料可能发生变更时,在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
5.工作程序5.1技术开发部负责提供主要原材料清单及采购要求;5.2采购部初选供应商(选1~3家),并要求供应商提供有关背景资料,由采购部出面召集有关部门(技术质检部、采购部)对供应商进行评定,采购部根据评定结果初步编制供方名单;5.3技术开发部将主要原材料清单报认证机构确认后,转化为本企业的《工厂认证产品清单》,作为受控文件下发到各相关部门执行。
5.4采购部依据要求向合格供方进行采购,必要时采购文件中明确规定,供应商必须随所供应物资提供一份确认检验报告;5.5质量部对进货产品进行检验/验证,验证的主要依据《来料检验标准》,必要时,抽取1~2批原材料进行工艺验证,达到工艺要求后才能投入批量生产;5.6对关键原材料,供应商应按表一规定的频次及项目进行,节能认证的硅钢片、漆包线、转子用铝的原材料工厂要具有相应的检验能力。
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关键元器件和材料的检验程序
1.0目的与适用范围
本程序规定对关键元器件和材料进行检验、验证和定期确认检验,确保关键元器件满足 认证产品的要求。
本规定适用于关键元器件和材料的检验、验证和定期确认。
2.0职责
2.1品质中心IQC 检验员:负责编制进货物料的检验规范,按进料检验规范对物料进行 检验/验证,并做好相关检验记录;
2.2品质中心经理:负责进料检验报告、定期确认检验报告的审批。
2.3品质中心总监:负责进料检验规范/标准的批准。
3.0作业流程
3.1作业内容
3.1.1检验和试验人员必须经过培训、合格才能上岗
3.2关键元器件的检验/验证
3.2.1品质中心根据认证产品的技术要求编制各类零部件的检验标准, 尤其是对安全元
器件清单上所列的元器件并明确其检验项目、 检验方法、抽样方案、判定准则及 使用的检测设备,经品质中心总监批准后作为检验员进行检验的依据。
3.2.2采购产品进厂后,收货组仓管员根据《采购订单》和对应单位的《送货单》等
相关单据核实进货产品的名称、型号规格、数量等信息是否一致,并确保外箱包 装是否完好无损才可收货,并放置暂存区,完成电脑录单后,交 IQC 报检。
3.2.3 IQC 按各类零部件的检验标准进行检验/验证,并填写《物料检验报告》
324 IQC 根据检验结果对产品进行标识,合格的通知仓库办理入库,不合格的依《不
合格
(一般性问题的让步接收, 需品
质中心经理批准) 投入生产使用
退货
入库
品控制程序》执行并跟踪验证纠正/预防措施的效果。
325不允许进货未经检验的紧急放行;进入生产车间生产线的所有物料必须为经品质中心检验合格放行的合格品。
3.3关键元器件的定期确认检验
3.3.1对关键元器件清单上所列的安全元器件除按照各类零部件的检验标准进行每批
次进货检验外;还要对其进行定期确认检验(如关键元器件已通过产品认证,由IQC
每月月底前上外网部查询,以确认其是否在有效期内,并登记在《关键元器件定期
确认记录表》中;对于没有进行产品认证的关键元器件,须要求供方每年提供一次
检验合格证明,具体做法按 3.3.2要求执行),以确保关键元器件和材料满足认证
所规定的要求。
3.3.2确认方法:由提供元器件的供方出具依据相应的国家标准或行业、企业标准进行
的符合性检验报告(自检和送检皆可),确认检验记录及供应商提供的合格证明及
有关检验数据等,供应商提供的合格证明应有其组织内部负有质量职责的检验人员
的签名或盖章,具体检验项目和要求见各类零部件的检验标准,由品质中心IQC保
留确认记录。
4.相关文件/记录
4.1《物料检验报告》
4.2《关键元器件定期确认记录表》。