部门费用报销明细表格式

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费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)引言概述:费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容:1. 报销单基本信息- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管理和查询。

- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。

- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结:费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。

这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

财务表单-费用报销明细表-范本

财务表单-费用报销明细表-范本

XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。

(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。

费用报销单

费用报销单

部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
(四)车辆费用报销单
编号:
填表日期: 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日~ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
(单据粘贴处)
合计 财务审批
部门主管审批
金额(大写) 财务复核
部门审核
经办人
报销人
(五)通信费用报销单
编号:


通信工具类别
费用(合计)
费用明细
总经理(签字)
金额 (大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
(七)人事动态费用明细表
编号:
编制人数
本月

人数

合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数

新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率

调动率

合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出

费用
本月结余

合计(占人事费用比率)
累计结余

人事费用总计(100%)
收支比率
元%
每人平均人事
(八)部门费用报销明细表
编号:
填表日期: 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额(元) 出额(元) 余额(元) 备注
001

费用报销单明细表模板

费用报销单明细表模板

费用报销单明细表模板以下是一个费用报销单明细表的模板:费用报销单明细表报销单号:_____________ 报销日期:_____________报销人:______________________________ 部门:_______________________项目名称:___________________________ 项目编号:_____________________报销类型:___________________________ 项目负责人:______________________序号日期费用类型金额(元)备注1 ___________ ________ _________ _____________2 ___________ ________ _________ _____________3 ___________ ________ _________ _____________4 ___________ ________ _________ _____________5 ___________ ________ _________ _____________6 ___________ ________ _________ _____________7 ___________ ________ _________ _____________8 ___________ ________ _________ _____________9 ___________ ________ _________ _____________10 ___________ ________ _________ _____________总计金额:_____________________说明:1. 请填写实际发生的费用信息,每项费用需要填写日期,费用类型,金额和备注。

2. 如果同一天有多项相同费用类型的支出,请分别填写。

公司差旅费报销明细表模板

公司差旅费报销明细表模板
1 2 3 4 5
参与人情况 姓名
出差日期:
职位
职级
出差 持续时间(日期)
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细:
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人:
出差人:
部门经理/总监批准:
日 期:
日 期:

备注:1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实,绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核,并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期:
0
0
0
0
行政部审核:

期:
主管部门领导批准:
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内(含一线城市)均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明: 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要:____________________________________________________________________________________________________________________________

费用报销明细表 及说明

费用报销明细表 及说明

养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产(工程软件)的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用,如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明:如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费(差旅费除外)、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出,如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬,如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。

公司员工报销费用明细表

公司员工报销费用明细表

9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费(戴兴达、李建 清)
9月18日 9月18日餐费(高旺)
9月18日 9月15日餐、高旺)
9月14日 9月14日餐费(金盾、高旺、吴攀)
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件:电话线 9月9日 办公配件:电话座3个,电线:1米 9月9日 办公配件:网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费(湘A-79G63) 9月18日 9月18日汽车加油费(湘A-79G63) 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司

公务交通费用报销明细单

公务交通费用报销明细单
临空经济区,湾里区招贤镇,新建区长堎镇和望城镇,南昌昌北国际机场,南昌县莲塘镇和东新乡,南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式:地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算(单位:元)
单位: 出行事由:
出行人姓名
出行方式
时间
出发地
目的地桥费
停车费
合计
票据张数
经办人:
证明人:
审批人:
填表时间:
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
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