职业健康安全管理体系年度内部审核计划表
职业健康安全管理体系内部审核检查表
word目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-20、贯标办21-22材料设备处23-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01第 页。
职业健康安全管理体系内部审核检查表
3、管理方针是否向全体员工传达,员工是否理解
4、方针的内容是否包括了两个承诺
5、方针是否可为相关方所获取
6、是否对方针进行了定期评审
是
是
是,并理解。
是
是
是
受审核部门/负责人
公司领导
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
检查要点
现场记录
评价
4。4。3协商和沟通
1、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通协商
2、员工代表产生记录、员工代表名单
3、与员工或员工代表进行沟通的记录
3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通
4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立,职责是否明确
6、重大风险因素的评价是否合理
有进行辩识,并评价。
考虑了常规情况,和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备,未来考虑非常规情况.
确定了三个重大风险因素
是
是
是
受审核部门/负责人
行政办公室
审核员
汤锡健
审核日期
9月26日
职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表
R14—01第页
标准要求
检查要点
现场记录
6、各种交流和沟通的证据(检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等)
有沟通协商,通过文件发放
有记录,有名单
开会,有会议记录
没有大变化
知道,管理者代表是职业健康安全管理领导
有电话名册
2020年45001-2020职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
2020年45001-2020职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
审核日期: 2020年4月7日 审核员:XXX、XXX、XX、XXX、 审核组长:XXX
GBT45001-2020条款要求
检查内容
检查记录
审核结果
4.1理解组织及其所处的环境
有无理解组织的相关文件?
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?
所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则
是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?
风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?
为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?
重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏?
评价是否合理?是否批准、传 达?
6.1.3 适用法律法规与其他要求评定
有无形成文件的信息?
其他要求的适用性如何?
版本是否及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。
行业地方的新的法规要求?
组织的内部外部环境状况?
有哪些需要应对和管理的风险和机遇?
相关的会议纪要?
4.2理解员工及相关方的需求和期望
这些相关方的有关需求和期望有哪些?
这些需求和期望中哪些是合规义务?
是否具备相关的知识严格执行?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3职业健康安全管理体系的范围确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
审核时间
2020.4.7
条款要求
审核要点
审核方法
审核记录
条款是否适用
符合性
4.1理解组织及其所处的环境
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析
查:组织内外部问题清单
查:组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查:针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
GBT45001-2020IDTISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核资料
1.年度内部审核计划表
2.内审通知单
3.内审检查表
4.现场审核记录表
5.内审不符合项报告
6.内部审核报告
2020年度ISO45001:2018职业健康安全管理体系内部审核计划表
1、审核目的
审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO45001:2018标准的要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
查:组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
6策划
组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程
查:风险和机遇清单
6.1应对风险和机遇的措施
查:风险和机遇评审记录
6.1.1总则
查:组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查:组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
相关法律法规要求;
相关方需求与期望;
管理手册、程序文件等
4、审核组成员:
组长:
A组:
B组:
C组:
5审核时间:
2018年9月28日
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出(报告)文件编号:GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求,评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求,通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准;相关法律法规要求; 相关方需求与期望; 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注:○计划 ●已实施编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:文件编号:GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求,评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求,通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出,各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程,制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据,为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录,如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议,以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势,评估指标达成情况3.2 分析绩效数据,为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议,以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容,制定内部审核计划- 确定审核人员和时间,并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划,组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容,确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析,并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析,提出改进建议- 将改进建议提交相关部门,并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言本文是2023年职业健康安全管理体系内部审核的检查表,旨在确保组织在职业健康安全方面的合规性和持续改进。
本文将重点关注职业健康安全管理体系的核心要素,在每个要素下将提供相应的审核问题,以便审核人员进行评估。
二、领导承诺1. 是否有明确的职业健康安全政策?2. 领导层是否积极参与职业健康安全目标的制定和落实?3. 是否有为领导层提供职业健康安全培训的计划和措施?三、责任和职权1. 是否明确了职业健康安全责任的分工和职权?2. 是否有有效的沟通机制确保相关信息的传递和理解?3. 是否建立了职业健康安全监控和报告的制度?四、资源管理1. 是否进行了职业健康安全风险评估?2. 是否有足够的人力、技术和经济资源来执行职业健康安全计划?3. 是否建立了职业健康安全培训和意识提升的机制?五、风险管理1. 是否建立了职业健康安全风险评估的程序和方法?2. 是否定期进行职业健康安全风险评估,并采取相应的风险控制措施?3. 是否建立了灾难应急计划,包括职业病防治和事故应对预案?六、计划和目标1. 是否建立了职业健康安全管理体系的目标和计划?2. 是否对目标和计划的执行进行了监控和评估?3. 是否及时进行了调整和改进,并记录相关措施和结果?七、培训和意识提升1. 是否建立了职业健康安全培训的计划和方法?2. 是否对员工进行了职业健康安全的培训和意识提升?3. 是否建立了培训和意识提升效果的评估和反馈机制?八、绩效评估1. 是否建立了职业健康安全绩效评估的指标和方法?2. 是否定期对职业健康安全管理体系的绩效进行评估?3. 是否进行绩效评估结果的反馈和改进?九、持续改进1. 是否建立了职业健康安全管理体系的持续改进机制?2. 是否定期进行管理评审,以确保职业健康安全目标的持续改进?3. 是否记录和跟踪相关改进措施的实施情况和效果?十、总结通过对以上问题的审核和评估,组织可以验证其职业健康安全管理体系的有效性和合规性。
ISO 45001-2018 职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表
ISO45001-2018职业健康安全管理体系标准条款内部审核检查表ISO45001-2018条款要求检查内容检查记录4.1理解组织及其所处的环境企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审?有无理解组织的相关文件?行业地方的新的法规要求?组织的内部外部环境状况?有哪些需要应对和管理的风险和机遇?相关的会议纪要?4.2理解员工及相关方的需求和期望有关的相关方是谁?这些相关方的有关需求和期望有哪些?这些需求和期望中哪些是合规义务?是否具备相关的知识严格执行?有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?4.3职业健康安全管理体系的范围组织有无界定管理体系的范围的文件?确定的地理边界和管理边界有哪些,表述是否准确?有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件?4.4职业健康安全管理体系的总要求企业如何保证职业健康安全管理体系体系有效运行?是否考虑了4.1和4.2的内容?是否包括了变更的策划?5.1领导作用和承诺最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据?内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作?5.2职业健康安全方针查看管理方针的内容是否规定保护环境、履行合规义务、持续改进?管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,并支持战略方向?是否满足要求和持续改进职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和评审目标的框架?是否履行职业健康安全及其合规义务的承诺?是否传达给员工并可为相关方获取?是否定期评审?5.3组织的岗位、责任、职责与权限查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或真空?权限是否明确?理解是否清晰?是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要求?确保各过程获得预期效果?向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效和改进机会?在策划和实施管理体系变更时保持完整性?是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?6.1应对风险和机遇的措施策划职业健康安全管理体系时,是否考虑到4.1和4.2中所提及的问题?有无指出管理体系的范围?6.1.1总则是否确定需要应对的风险和机遇?以及潜在的紧急情况?有无相应的需要应对风险和机遇的文件化信息?6.1.2危险源辨识与职业健康安全风险评价有哪些职业健康安全因素及重要因素?如何进行职业健康安全因素的影响评价?职业健康安全因素信息是否及时更新?是否存在能够施加影响的职业健康安全因素因素?职业健康安全因素因素的确定过程如何控制?第一阶段审核:关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序?抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性;现场巡视各处,简单验证危险源是否有遗漏,风险评价是否合理?第二阶段审核:风险评价方法是否及时主动?现场核实针对识别出的不允许、重大、中度风险制定目标,管理方案及采取控制措施是否落实?风险评价是否与运行经验和采取的风险控制措施的能力相适应?为确定提供资源,保证风险运行控制提供了信息吗?提供必要的检测活动是否已落实?重点查看企业各过程需要争取控制措施的风险是否有遗漏?评价是否合理?是否批准、传达?6.1.3适用法律法规与其他要求评定与组织职业健康安全因素有关的合规义务有哪些?有无形成文件的信息?其他要求的适用性如何?版本是否及时更新?判断是否准确?现场验证其适用性。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核检查表-带填写记录
符合
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
查:组织相关方的需求和期望清单
有“相关方及其要求信息识别分析和监视评审表”
适用
符合
查:组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
评审记录于“相关方及其要求信息识别分析及监视评审表”
适用
符合
4.3确定职业健康安全管理体系范围
查有现场员工理解并支持组织制定的职业健康安全方针
适用
符合
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针
查:组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
查组织有与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
适用
符合
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明
查:组织环境内外部因素识别分析清单
有“组织环境内外部因素识别分析及监视评部因素识别进行的评审
评审记录于“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”
适用
符合
查:针对内外部环境制定的制定的适当的管理措施
按“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”分析结果展开,进行必要的对应
查组织有职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
适用
符合
查:组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
查组织有针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
适用
符合
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查:组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
职业健康安全管理标准体系审核检查表通用版
◆培训需示是怎样确定,是否考虑到职责、能力、文化程序和风险不一样情况要求?
培训对象是否包含全部职员?
◆组织是否依据培训需求制订了培训计划?
◆有没有进行职业健康安全方针、目标、意识、程序培训?有没有应急准备和响应要求方面作用和职责培训?
◆对从事特殊工作人员(包含可能含有重大职业健康安全风险岗位人员)是否进行了培训并进行了资格认定?
◆受审核部门适用法规有哪些
◆是否建立了法规和其它要求清单?有没有遗漏?
◆受审核部门适用法规有哪些?
◆法规信息是否立即变更
◆由谁负责?
◆做得怎样?
◆怎样向职员和其它相关方传达法规和其它要求信息
◆法规信息怎样进行内、外部沟通?谁负责?
◆和需要了解法律法规和其它要求职员面谈,看其是否充足了解?
◆职员是否意识到不遵遵法规后果?
4.4.6
运行控制
◆是否确定了和风险相关运行和活动
◆重大职业健康安全风险有哪些?
◆和其相关运行和活动确定了吗?
◆受审核部门和重大职业健康安全风险相关运行和活动有哪些?
◆怎样确定?
◆何时确定?
◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标运行是否制订和保持了管理程序?
4.4.6
运行控制
◆对确定了和风险相关运行和活动是否进行了策划,是否有程序之类要求
◆怎样对风险控制进行策划
◆对潜在职业健康安全风险是否制订应急准备和响应方法?
◆危险源及其风险信息能否立即更新
◆有没有更新信息要求?
◆是否按要求实施更新?
◆在制订职业健康安全方针、目标时,是否考虑了重大危险源及其风险
◆哪些重大风险列入目标?
◆其它风险怎样控制?
4.3.2
职业健康安全管理体系内部审核检查表
目录1 — 5、公司领导6-13、行政办公室14—20、贯标办21-22材料设备处23—28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39—51、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
职业健康安全管理体系内审检查表
职业健康安全管理体系内审检查表一、背景为确保职业健康安全管理体系(OHSMS)的有效性,必须定期进行内审检查。
内审检查是评估OHSMS是否符合相关标准和法律法规要求的过程,其目的是提供反馈和改进机会,保证系统的有效运行。
本文档提供一份职业健康安全管理体系内审检查表,以确保对OHSMS进行全面的内审检查。
二、内审检查表检查点问题描述结果1是否存在OHSMS文件?2OHSMS文件是否已得到更新?3是否对员工进行了OHSMS培训?4是否存在有关OHSMS的文件记录?5是否对过去的事故进行了分析?6是否实施了有关员工健康和安全的标准?7是否跟踪OHSMS指标?8是否进行了内部审核?9是否为OHSMS设置了目标?10是否确保遵守有关OHSMS的法律法规?三、操作流程1.准备内审检查表,并通知相关部门(例如OHSMS负责人);2.安排内审人员完成检查任务;3.内审人员需要获取OHSMS文件并进行阅读;4.内审人员应向OHSMS负责人或其他有关人员提出问题;5.内审人员应对检查表上的问题进行评分,并记录结果;6.根据评分结果,内审人员应向OHSMS负责人或其他相关人员反馈,并提出改进建议;7.拟定改进计划,并在一定期限内实施。
8.监督改进行动至实现相关目标。
四、注意事项1.内审检查应在OHSMS的整个生命周期内进行,以确保持续的改进和适应性;2.内审检查应由独立的内审团队执行,以提高客观性和可靠性;3.内审检查应严格遵守相关标准和法律法规,以确保OHSMS的合规性和有效性;4.内审检查结果应及时进行反馈并提出改进建议,以推动持续改进和创新。
五、总结本文档提供了一份基本的职业健康安全管理体系内审检查表,可以帮助内审人员对OHSMS进行全面的内审检查。
内审检查是确保OHSMS有效性和合规性的重要过程,应得到足够的重视和支持,以持续改进和推动组织的可持续发展。
职业健康检查机构质量管理方案计划体系内部审核检查表
职业禁忌症、疑似职业病应该经过职业相关项目复查后确定,并在处理意见中载明复查项目
其他疾病或异常视情况提出处理意见,并及时与用人单位相关负责人联系
发现健康损害或者需要复查的,体检机构除及时通知用人单位外,还应该及时告知劳动者本人
职业健康检查结果评价程序
职业健康检查报告书编写程序
职业健康检查报告控制程序
审核内容
检查记录
审核结果
职业健康监护档案和和管理档案控制程序
人员培训或继续教育程序;
程序应规定:为保证从事职业健康检查的相关人员应具备的专业技能需求制定培训计划、考核计划、培训效果评价等
职业健康检查质量体系内部审核程序
职业健康检查质量体系管理审核程序
职业健康监护人群界定与操作规程
职业健康监护分类和周期控制程序
职业卫生调查与职业健康监护资料信息的收集和应用控制程序;程序应对与职业健康监护相关信息、资料的收集、应用、保存、报名、安全,以及对资料信息的完整性、准确性和及时更新作出规定
职业健康监护目标疾病控制程序
职业健康监护检查检验项目确认与控制程序;程序应分别对目标疾病为国家职业病目录和对目标疾病为非国家职业病目录分别制定检查检验项目的确认依据、方法与内容做出规定
2.1质量手册的内容应包括但不限于
质量方针、质量目标、公正性声明或服务承诺
组织机构或科室及岗位结构
质量管理、行政管理、技术或业务管理的职责权规定
应任命关键岗位或关键技术人员,并对其职位、职能、责任、权限作出规定
如:业务负责人、技术负责人、质量负责人、各部门或岗位的业务负责人、授权签字人、主检医师、检查检验医技师、结果评价人员、质量监控或审核人员等
职业健康安全体系审核记录表
7.法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?和需要了解法律法规和其 他要求的员工面谈,看其是否充分了解? 员工是否意识到不遵守法规的 后果?
6.2环境目 标和策划实
现目标
4.3.3目标 和方案
1.公司管控的目标有哪些? 2.是否已分解至各部门。
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日期: 审核记录
备注
职业健康安全体系审核记录表
5.过去、现在有无违法?各项环境(职业健康安全)标准是否清楚?有 无违背情况?有无守法证明性文件,如新建、扩建项目和技术改造项目 的环境(职业健康安全)影响评价报告、三同时验收报告, 污染物监测 数据(职业现状评价)等?
6.供应商守法情况及守法证明性文件,过去、现在有无违法?各项环境 、职业健康安全标准及法规要求是否清楚?有无违背情况?
、职责、责 任和权限 2.是否可满足以上要求。
1.是否制订了年度培训计划(环境/职业健康安全)并跟进,完成的结果 如何,须保全所有培训记录。
2.公司的环境、职业健康安全方面的特殊岗位有哪些,查询清单?
3.内审员是否有相应的培训?
7.2能力
4.特殊岗位人员是否有发放上岗证?公司的特殊岗位有哪些,查询清单
受审核部门:
审核员:
(ISO14001 (OHSAS180
:62.021环5境)目条 标和策款划实
现目标
01:2007) 4.3.条3目款标 和方案
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查内容
3.如有未达成项,是否有采取相应的措施?是否有管理方案?
相关文件
符合情 况
OK NG
7.1资源
1.本部门ISO14001/OHSAS18001体系用到的资源具体有哪些? 4.4.1资源
环境职业健康安全管理体系内部审核计划表
(副主任:曾宪玲)
工程部
(主任:刘大华)
13:30~15:30
质保部
(主任:缪晓强)
经营部
(主任:杨保城)
15:30~16:00
管理层
管理层
16:00~17:00Fra bibliotek末次会议计划编制人:批准人:
依据:1.GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
2.质量手册、环境职业健康安全管理手册
3.国家、行业及北京市与环境职业健康安全有关法律、法规
审核组:第一审核组组长:杨保城组员:王海涛、刘大华、王军
第二审核组组长:缪晓强组员:彭伟蔚、曾宪玲、马云梁
审核时间:2010年8月1日至2010年8月2日
日程安排
日期
时间
第一审核组
第二审核组
8月1日
8:00~9:00
首次会议
10:00~16:30
农业转基因生物质安全评价与定检中心
(总监:缪晓强)
农科院丰泽盈和
项目部
(总监:孙光昇)
8月2日
9:00~12:00
质量、环境职业健康安全管理体系内部审核计划表
ZCX-JL-34编号:
目的:检查中诚信质量、环境职业健康安全管理体系体系运行的持续性、有效性,管理体系是否得到正确的贯彻实施。对三体系的有效性及持续改进进行正确的评价,在第三方审核前纠正不符合项。以寻求体系的持续改进,为迎接认证机构的认证审核做好准备。
范围:与质量、环境职业健康安全管理体系有关的过程