审计署2012年第1号审计公告公布中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果

合集下载

审计署审计结果公告2014年第18号——华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果

审计署审计结果公告2014年第18号——华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果

审计署审计结果公告2014年第18号——华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果文章属性•【制定机关】审计署•【公布日期】•【文号】审计署审计结果公告2014年第18号•【施行日期】•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文审计署审计结果公告(2014年第18号)华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2013年对华润(集团)有限公司(以下简称华润集团)2012年度财务收支进行了审计,重点审计了华润集团总部及华润电力控股有限公司、华润金融控股有限公司、华润医药集团有限公司和华润水泥控股有限公司(以下简称华润电力、华润金融、华润医药、华润水泥)等18个企业,并对有关事项进行了延伸审计。

一、基本情况及审计评价意见华润集团成立于1983年,注册资本122.37亿元,拥有全资和控股子公司1522家,主要从事消费品(含零售和啤酒、食品、饮料)、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等业务。

据华润集团合并财务报表反映,其2012年底资产总额7305.21亿元、负债总额5181.05亿元、所有者权益2124.16亿元,当年实现营业收入3290.79亿元,净利润236.9亿元,资产负债率70.92%,净资产收益率11.7%。

普华永道中天会计师事务所有限公司审计了该集团2012年度合并财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计署审计结果表明,华润集团基本能贯彻执行国家宏观经济政策,财务报表基本真实地反映了其财务状况和经营成果。

审计也发现,华润集团会计核算、重大经济决策和内部管理等存在一些不规范问题,有的管理人员还涉嫌重大违法违纪。

二、审计发现的主要问题(一)会计核算和财务管理存在的问题。

1.2012年,所属华润深国投信托有限公司收取的房租收入、咸阳华润纺织有限公司收到的政府补贴均未按规定计作收入,华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司华南分公司销售收入未按规定扣除销售折扣等,由此造成当年收入少计0.15亿元、多计1.27亿元,成本费用多计1.57亿元,导致2012年少计利润0.45亿元。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据党中央、国务院部署,审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。

结果表明,2018年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真执行十三届全国人大一次会议决议,落实全国人大财经委审查意见,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

——供给侧结构性改革深入推进,营商环境进一步优化。

取消一批行政许可事项,全面实施全国统一的市场准入负面清单制度,全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。

基础设施建设补短板力度不断加大。

强化企业创新主体地位,重点领域创新实现新的突破。

压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨,均提前两年完成“十三五”规划目标任务。

——财税体制改革持续深化,重点领域支出得到保障。

出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。

中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%,中央财政均衡性转移支付增长9.2%,更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。

——三大攻坚战取得明显成效,重点任务进展顺利。

关于审计报告所反映问题的说明与整改情况

关于审计报告所反映问题的说明与整改情况

关于审计报告所反映问题的说明与整改情况关于审计报告反映问题的说明与整改情况2011年6月27日,在第11届全国人大常务委员会第21次会议上,审计署审计长刘家义作了《关于2010年度中央预算执行和其他财政收支的审计报告》.报告中披露了审计署对中国红十字会总会2010年预算执行情况和其他财政收支情况进行审计过程中发现的5个问题.现就审计反映问题的说明与整改情况报告如下:问题一:2009年底,红十字总会未将所属干细胞管理中心累计结转和结余的25.32万元纳入2009年度部门决算和2010年部门预算,也未报经财政部门审核确认.2010年,干细胞管理中心使用上述资金用于原项目支出.说明与整改情况:2010年以前,干细胞管理中心因不属于财政预算管理单位,其资金未纳入总会财政决算报告,故2009年结转和结余资金仍留在干细胞管理中心账户,在2010年由该中心继续使用上述资金用于干细胞项目支出,此举违反了财政部相关管理规定.2011年,财政部正式批准干细胞管理中心为总会二级财政预算单位,因此,从2011年起,总会将严格按照二级预算单位管理要求,规范结转和结余资金的使用,将预算资金全部纳入总会的预、决算报告.问题二:2010年12月,红十字总会在“卫生救护师资培训”项目中列支30万元,准备用于卫生救护网络管理系统培训,但至2011年初,上述培训尚未执行.”说明与整改情况:2010年12月,总会按照当年预算安排,在“卫生救护师资培训”项目资金中列支30万元,用于卫生救护网络管理系统培训,但在当年未予执行,而是在2011年上半年才开始执行(该项目的第一批培训已于2011年4月结束,第二批培训正在执行中).此举违反了财政部预算资金管理规定,今后将严格按预算管理规定据实列支.问题三:2010年,由于会计科目应用不当,总会将应用于“红十字事业”的资金收支在往来款科目核算,其中年初结余141.91万元,当年收入30.93万元,支出139.89万元,年末结余32.95万元.且红十字总会决算报表与实际账簿不符,多记收入33.07万元,少记支出75.89万元,少记结余32.95万元.说明与整改情况:上述问题属于会计科目应用不当造成的,总会将应放在“收支科目”中的“红十字事业”资金放在“往来款科目”中核算,造成收、支、余差额问题.总会在审计期间已将原应用不当的往来会计科目核算调整到收支会计科目中核算,相关数据已与2010年度财政决算报表相符.问题四:2010年,干细胞管理中心未经批准,在“中国造血干细胞捐献者资料库”项目中,列支了与该项目内容无关的抽检费、总会新闻发布费和会议费22.48万元.说明与整改情况:干细胞管理中心为了提高移植率,把好入库第一关,2010年按2%的比例对2009年度已入库的14.77万人份数据进行了质量抽检,用于抽检的相关费用9.73万元,用于总会召开新闻发布会和宣传费用等支出12.75万元,合计支出22.48万元.审计期间,总会已根据审计署要求将上述费用调整到其他费用中列支,今后将严格按规定用途使用项目资金.问题五:2009年12月,红十字总会在中央国家机关政府采购中心确定了模拟人等设备采购项目的中标金额1227.67万元后,仍按照原采购预算1648万元与中标供货商签定采购合同,相应增加了采购数量,合同金额超出中标金额420.33万元.说明与整改情况:2009年,经财政部批准总会在当年财政预算中安排了1648万元用于卫生救护培训项目的模拟人教具采购.经中央国家机关政府采购中心确定,模拟人采购项目按照计划采购的数量计算中标总额为1227.67万元,比原定采购预算结余420.33万元.总会为加大对地方红十字会开展群众性卫生救护培训的支持力度,将招标采购结余的420.33万元资金,继续用于中标单位的模拟人教具采购,相应增加了采购数量,但此举未按规定程序向财政部报告,违反了有关审批程序.在今后的采购工作中,总会将严格执行政府采购规定,杜绝此类问题的再度发生.审计报告指出的上述问题均属于违反了财政部的有关规定和程序,绝不存在任何贪污腐败和违法犯罪问题.根据审计署要求,中国红十字会总会已将上述问题的整改结果报告审计署,并得到审计署认可.审计署对总会预算执行情况的严格审计,对中国红十字会进一步加强预算管理,提高预算资金使用效率,规范会计核算行为起到了积极的促进作用,对此,中国红十字会总会表示感谢和敬意,同时也对社会各界对中国红十字会的关心和爱护表示真诚感谢!。

2012年1月时事政治

2012年1月时事政治

2012年1月时事政治一、国内部分:1.2012年新年前夕,国家主席胡锦涛发表了题为《共同促进世界和平与发展》的新年贺词,传递了坚持促进和平、发展与合作的坚定信心和美好愿望,在全国各族干部群众中引起强烈反响。

2.按照国家广电总局的工作部署,我国首个立体电视综合性试验频道中国3D电视试验频道从元旦起开始试播,春节期间正式播出。

1月1日,国家广电总局在北京举办了3D试验频道开播仪式。

3.1月1日,上海市正式启动交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。

在财政部、国家税务总局和上海市委、市政府的多方努力下,目前上海市开展试点的各项工作已准备就绪。

4.太原铁路局传来捷报:大秦线胜利完成年运量4.4亿吨目标,比2010年增运量4000万吨。

这是大秦线自2005年达到年运量2亿吨的世界重载运输理论极限后,第六次刷新“单条铁路年运量”纪录。

5.据统计,2011年前三季度农村居民人均现金收入5875元,扣除价格因素后实际增长13.6%,增幅同比提高3.9个百分点。

预计2011年全年农村居民人均纯收入仍将增长10%以上,延续了连续多年较快增长的好势头。

6.根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,为防范金融风险,规范市场秩序,国家工商总局日前决定,对于未经批准在名称中使用“交易所”字样的交易场所,应在2012年2月底前进行清理规范。

7.财政部、国家税务总局日前发出通知,明确了扶持动漫产业发展的增值税、营业税优惠政策。

对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的动漫软件,按17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策。

动漫软件出口免征增值税。

8.据水利部长江水利委员会组织的第三次长江源考察结果显示,长江源区自2000年至今,水土流失面积呈递增趋势,出现了冻土及冻土环境退化、植被退化、冻融侵蚀和土地荒漠化等四大生态环境问题。

9.据新华社电广电总局新闻发言人1月3日说,全国34个电视上星综合频道元旦起推出了改版后新编排,同去年相比,新闻类节目增加了三分之一,新创办栏目达50多个,七类被调控娱乐性较强节目减少了三分之二。

落实审计发现问题整改工作方案

落实审计发现问题整改工作方案

落实审计发现问题整改工作方案一、整改事项认真落实审计整改工作。

对审计、督查提出的问题事项,应逐个梳理,抓紧制定整改措施,明确时间表和线路图,限期整改。

二、整改措施(一)逐项梳理问题,建立整改台账。

对X年以来审计署、省审计厅实施的各项审计中发现的问题,以及市审计局实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行梳理,对未整改到位的问题列出清单,建立整改台账,分解落实到责任单位,X年12月31日前整改到位。

整改结果对口上报省相关部门和市审计局。

(二)建立整改责任制度。

根据《国务院关于加强审计工作的意见》(国发〔X〕48号),被审计单位是审计整改的主体,被审计单位主要负责人是审计整改的第一责任人,要切实抓好审计发现问题的整改工作,对重大问题要亲自管、亲自抓,确保审计整改工作落实到位。

(三)加强整改督促检查。

县(市)、区政府每年要专题研究重大决策部署和有关政策措施落实情况审计工作,将审计整改工作纳入督查督办事项。

县(市)、区政府主要负责人要全面抓好本辖区审计整改工作落实,及时协调解决工作中存在的困难和问题。

对审计反映的问题,被审计单位的主管部门要及时督促整改。

审计部门要建立整改检查跟踪机制,对审计整改情况进行跟踪检查,必要时可提请有关部门协助落实整改意见。

(四)严肃整改问责。

对审计部门依法移送的违纪违法问题线索或其他事项,有关部门和单位要认真核实处理,确保各类违法违纪问题及时得到查处,有关责任人及时得到追究。

对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议,有关部门和单位要认真研究,及时清理不合理的制度,建立健全有关制度。

对未能在规定时间内整改落实审计发现的问题,不能说明原因或原因不充分的;未按要求报送审计整改结果,或报送的审计整改结果失实,以及其他审计整改不到位的,要对被审计单位主要负责人进行约谈。

对整改不力、屡审屡犯的,要严格追责问责。

三、整改目标对X年以来审计署、省审计厅对我市实施的各项审计中发现的问题,及我市审计实施的重大政策跟踪、预算执行等审计中发现的问题进行再梳理,对未整改到位的问题逐项梳理,列出清单,建立整改台账,分解落实到责任单位。

2007年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的纠正情况和整改结果

2007年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的纠正情况和整改结果
制 度 下 能 够 整 改 而 未落 实 整 改 的 .严 肃 部 细化 到 基 层 单 位 、细 化 到 款 级 科 目以 任 务 完 成 情 况 。 年 度 向 国务 院 报 告 。 每
追 究 责 任 : 改 要 着 眼 于 制 度 建设 , 善 下 三 是 在 编 制 2 o 整 完 0 9年 部 门预 算 时 . 明
, , , ,一 焦点 关 注 ● I 、— ■l ‘ ''
中华人 民共和国审计署审计结果公告 [0 9 20 年第 1 号]
20 0 7年度中央预算执行和其他财政收支 审计查出问题的纠正情况和整改结果
( o o 九 年 四 月十 七 日公 告 ) 二
财 0 9年 起 将 全 国性 问题 政 部 拟 从 2 0 财 0 9年 起 将 社 保 基金 十 一 届 全 国人 大常 委 会 第 四 次会 议 的 问题 . 政部 拟从 2 0 审 议 了审 计 署 审计 长刘 家 义 受 国务 院 委 及 中央 部 门单 位 的 所 有 行 政 事 业 性 收 费 理 事 会 作 为 记 账 式 国 债 承 销 团 特 别 成 托所作的《 于 20 关 o 7年 度 中央 预 算 执 行 全 部 纳 人 预 算 管 理 .同 时 要 求 地 方 财 政 员 .承 销 国 债 时 不再 享有 周债 发行 手续 和其 他 财 政 收 支 的 审计 工 作 报 告 》 要 求 部 门 在 2 1 . 0 0年 前 将 省 级 批 准 设 立 的 行 费
( ) 于少 数投 资项 目审查 审 批 把 十 关
2 7 3 元 .根 据 审 计 建 议 完 善 各 项 制 事 业 性 收 费 项 目的 清 理 规 范 工 作 的 问 关 不 严 . 排 投 资 失 当的 问 题 发 展 改革 6. 亿 7 安 度 规 定 1 8 :审 计 发 现 的 l 6起 涉 嫌 题 。在 这 4 5 项 l 9项 收 费 中 : 项 已 公 布 取 消 : 委 采 取 了以 下措 施 :一是 严 禁 已实 施 政 1

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2024.06.25•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2024年6月25日在第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议上审计署审计长侯凯全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门①坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,严格执行十四届全国人大一次会议有关决议,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,我国经济总体回升向好,高质量发展扎实推进,全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

——加力提效实施积极的财政政策,经济总体回升向好。

延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,全年新增税费优惠超过2.2万亿元。

新增地方政府专项债券额度3.8万亿元。

第四季度增发国债1万亿元。

中央一般公共预算支出同比增长6.4%,对地方转移支付同比增长6.1%,保持财政支出强度和对经济恢复的支持力度。

引导金融机构增加信贷投放,推动社会综合融资成本下降,延长普惠小微贷款支持工具期限。

——坚持保障和改善民生,持续治理生态环境。

加大对地方“三保”支持力度。

农村义务教育学生营养改善计划覆盖28省1567县,累计受益学生3.86亿人次。

持续巩固拓展脱贫攻坚成果,拓宽农民增收致富渠道,大力建设农产品供应链体系,做好重要农产品保供稳价。

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

——深入贯彻总体国家安全观,有效防范和化解重点领域风险。

支持地方调整优化房地产市场调控措施,支持金融机构满足房企合理融资需求,扎实推进保交楼工作。

2006年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的纠正结果

2006年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的纠正结果

行和其他财政 收支 的审计工作报告》 要 预算的细化工作 , , 并严把预算审批关 , 减 具 体 范 围和 标 准 。 求 国务院责成有关部门对 审计 查出的问 少 资金 分 配 的随 意性 。 二 、 中央 转 移 支 付 资 金 审计 调 查 发 题, 严格责任追究 , 认真从体制和机制上 ( ) 于 财 政 部 在部 门预 算 之 外 安 现问题 的整改情况 三 关 分析原因 , 切实进行整改 , 并将纠正情况 排 人 民 银行 和财 政 部 国债 发 行 业 务 经 费 针 对 这 次 审 计 调 查 发 现 的 问题 ,财 和处理结果 向全 国人大常委会报告 。国 40 5o万元 的 问题 。 政 部 将 从 2O 财 O8年起 政部正着手规范专项转移支付管理 。 务 院十分重视这项工作。温家宝总理 主 对 凭 证 式 国 债 发 行 业 务 经 费 减 半 提 取 , ( 清理整合专项转移支付项 目设 一) 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议 , 研 究 部 署 了 并 在 部 门预 算 中 反 映其 全 部 支 出 。 置 。 是严 格 控 制 新 增 项 目, 国家 有 关 一 除 ( 四) 关 于应 缴 未 缴 预 算 收 入 4 .6 法律法规 、党 中央和 国务 院文件要求设 53 2O 年度中央预算执行审计查出问题 的 O6 整改工作 ,要求整改工 作必须着 眼于制 亿元 的问题 。国债转贷资金 回收专户存 立 的专项转移 支付项 目可直接设 立外 , 度建设 , 完善体制和机制 , 从源头上杜绝 款利息 1 .1 6 1 亿元 已缴入国库 ;对 1 家 要 严 格 控 制 中央 各 部 门和 地 方 政 府 要 求 4 99年 以 前 欠 缴 中 央 财 设立 的专项转移支付项 目,确需设立的 预算执行 中的违规违纪问题 。国务 院各 中 央 外 贸 企 业 19 有 关 部 门和 单 位 按 照 全 国人 大 常 委 会 的 政 的利润等 2 .9 9 1 亿元 问题 的处理 ,财 须报 国务 院批准 。二是清理现行专项转 决 议 和国务 院 常务会 议 的要求 认 真整 政 部将会 同国资 委、商务部进一步研究 移支付项 目, 将现有项 目区分为取消类 、 改 。截至 20 07年 1 月底 , O 各被审计单位 报 国务 院;对 国家农业综合开发办截至 整合类、 固定数额类 、 保留类 等四种类别 已 追 回 或 归 还 被 挤 占挪 用 的 资 金 4 .5 20 年 底 取 得 的 投 资参 股 产 业 化 经 营项 分别处理 : 19 05 对到期项 目、 一次性项 目以及 亿元 ,根据 审计建议完善各项制度规定 目股权收益分红 59 1 万元 ,财政部 已 按 照新 形势 不需 要设 立 的项 目予 以取 9.1 3 5 审计发现的 17 0 项; 1 起涉嫌违法犯罪 制定 《 国家农业综合开发投资参股 国有 消 ;对使用方向一致 可以进行 归并的项 案件线索移送 纪检监察 和司法机关查处 股权收益收缴办法》 并依据此 办法将其 目予 以整合 ;对每年数额固定 且分配到 , 后, 已有 8 人 被依 法 逮 捕 、 诉 或 判 刑 , 收 缴 入 厍 。 8 起 各省 ( 市) 区、 数额固定的项 目调整 列入 14 0 人受 到党纪政纪处分 。 现将审计查 出 ( ) 于 中央 集 中的 彩票 公 益 金 的 财力性转移支付 ;对 符合 新形 势需 要的 五 关 问题 的 纠正 情 况 公 告 如下 : 、 收 支 仍 未 纳 入 预 算 管 理 的 问 题 。 财 政 部 项 目继续 予 以保 留。 财 政部 具 体 组 织 中央 预 算 执 行 从 20 08年 起将这部 分 收支纳 入政府 性 ( )提高 专项转 移支付 管理透 明 二 审计查出问题的纠正情况 基金预算 , 按项 目进行管理 , 专项用于国 度 。 每项专项转移支付 的设立 、 审批和分 ( )关于截至 20 年底 财政部对 家规定的社会公益事业。 一 06 配 ,都要做到有合理 明确 的分 配依据和 以 前年度 安排 未用 和结 余 的项 目资金 ( 六)关 于 20 06年 中央财政统 借统 操作规程 , 按制度管理 , 减少随意性。同 14 2 亿元长期 挂账 未清理缴 回预算的 还外 债借款 7 3 亿 元安 排 的项 目支 出 时 , 7 .2 .7 除要求保 密的项 目外 , 都要适时公布

审计署审计结果公告2006年第1号(总第13号)

审计署审计结果公告2006年第1号(总第13号)

议 ,部署审计查 出问题 的整改工作 , 要求 照 国务 院规 定 的年 初 预算 到 位 率 的要 央财政 , 纠正率为 8 %。另外 2 3 个部 门正 国务 院各 部门和有关单位 自觉接 受审计 求 , 做好预算编制的前期准备工作 , 进一 与主管部门协商 , 争取尽快纠正到位。 监督 ,认真落实审计决定,坚决纠正存在 步提高预算 的准确性 ,减少预算执行 中 ( ) 关 于 2 个 部 门 违 规 转 移挪 用 二 6 的问题 , 给人民群众一个负责 、 满意的答 的 上 下 划 转 。 财政性资金 l.5 0 7 亿元 的问题 。已有 2 3 复 。 部 门和 有关 单 位按 照 温 家宝 总 理指 各 ( ) 于 未 完全 将公 有住 房 出 售 收 个 部 门按 照审 计 决 定要 求 予 以纠 正 ,涉 四 关
议 完 善 各 项 制 度 规 定 42项 ,审 以下整改 措施 :一 是对 体育彩票管理 中心 经体育 总局批 准购买的综合楼 ,财政 部要求综 合楼 产权 归体育彩票管理 中心所有 ,体
( )关 于 14个 县 际 和 农 村 公 路 改 育 总 局 正 在 办 理 综 合 楼 产 权 变 更 手 续 ; 五 2 有 关 主管 部 门 和 纪 检 监 察 、 司法 机 关 移 造 项 目以 多 种 名 义 重 复 申报 或 多报 建 设 二 是对体育 彩票管理 中心所办 的 2 家公 送 各 类 案 件 线 索 14起 ,2 3 受 到 处 规模 获取中央补助资金 的问题 。发展改 司提 取 的个 人 奖 酬 金 13 亿 元 ,已将 尚 1 1人 .1 分 ,6 被 依 法 逮 捕 、 诉 或 判 刑 。 7人 起 革委采 取 5 整改措施 :一是会 同交通 未发 放 的 12 亿 元 调增 公 司 20 年期 初 项 .9 05

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2021.06.08•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2021年6月7日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议上审计署审计长侯凯全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2020年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请审议。

按照党中央、国务院决策部署,审计署依法审计了2020年度中央预算执行和其他财政收支情况。

审计结果表明:各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真执行十三届全国人大三次会议有关决议,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展,我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态,在全球主要经济体中唯一实现正增长,脱贫攻坚战取得全面胜利,决胜全面建成小康社会取得决定性成就,交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

——积极的财政政策和稳健的货币政策取得明显成效。

围绕市场主体急需制定和实施规模性纾困政策,稳住了经济基本盘。

全年为市场主体减负超过2.6万亿元,金融系统向实体经济让利1.5万亿元;对新增2万亿元中央财政资金建立直达机制,省①级财政加大资金下沉力度,为市县基层及时补充财力;部署各地加快推进重大项目建设,合理扩大有效投资,全年固定资产投资(不含农户)增长2.9%,对经济恢复增长发挥了重要作用;中央对地方转移支付比上年增长12%,有力支持地方“三保”工作。

——人民生活得到切实保障。

作为最大发展中国家,在巨大冲击下保持了就业大局稳定。

全年城镇新增就业1186万人,向608万户企业发放失业保险稳岗返还1042亿元,惠及1.56亿人;启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,因疫情新纳入低保、特困供养近600万人,实施临时救助超过800万人次。

中华人民共和国审计署审计结果公告[2007年第6号]49个部门单位2006年度预算执行和其他财政收支审计结果

中华人民共和国审计署审计结果公告[2007年第6号]49个部门单位2006年度预算执行和其他财政收支审计结果
维普资讯
中华人 民共和国 审计署 审计结果公告[O 7 2 o 年第 6号]
4个 门 位2 6 度 算 行 其 财 收 审 结 9部 单 0年 预 执 和 他 政 支 计 果 0
《 接本 刊上期 第 2 ) 4页 国家安 全生产 监 督管理 总 局 20 06年度预 算 执行 和其 他财政 收 支 审计 结 果
( ) 六 所属 中国煤炭工业协会违规核销对
外 投 资 10万 元 。 4 2O O4年 8 ,该会将 所持有的某公 司的 月
10万元投资 , 2 4 以 0万元的价格转让 , 并在未 经业务主管部 门及财政 、国有 资产管理部 门 批 准的情况 下, 将上述投资予以核 销, 形成损
失 10万元 。 2
在未取得安全评价机 构资质证书 的情 况 下 ,北京 国智安平科技 发展公 司利用研究 中 心的名义 及其 资质证 书开展 安全评 价业务 , 出具安全评价报告。04年 6 20 月至 2O O 6年底 , 累计承揽安全评价业务 3 ,取得安全评价 5项
收 人 84 9 元 。 3 .万
三、 审计处理情况和建议 对上述问题 , 审计署已按照国家法律 、 法 规 的规定 , 及时出具 了审计报告 , 下达 了审计 决定书。对未及时批复 预算 和项 目支 求采取措施 , 及 时批复预算 , 细化项 目支 出预算 ; 中国安全 对 生产科学研究 院未经批准 自立项 目收费的问 题。 要求停止收 费 , 并将已收取 费用余款上缴 财政 ;对 安全 监管总局研究 中心 以虚假凭证 套取现金存放账 外的问题 ,要求 追 回账外存 放资金 ;对北京 国智安平科技发展公 司违规 使用安全评价 资质获取收人 的问题 ,要求进 行查处 , 并对违法所得予 以处理 ; 中国煤炭 对 工业协会 违规 核销对外投资 的问题 ,要求补 办 国有资产处置审批手续。 针对审计发现的问题 , 审计署建议 : 安全 监管总局应及时批复预算 , 进一步细化预算 , 规范结余资金管理 , 加快预算执行进度 , 提高 资金使用 效益 ;加强对所属单位 的监督和管 理, 督促所属单位建立健全 内部控制制度 , 保 障 国有资产的安全完整。 四、 审计发现问题的整改情况 安全监管总局 在审计前开展 了 自查 ,并 纠正 了 自查发 现的问题。对这次审 计发现的 问题 , 安全 监管 总局高度重视 , 召开总局在京 党组成员 、机关各 司局及事业单位 主要负责 人 和财务 部门负 责人 参加的大会 ,通报审计 情况 , 布置审计整改 , 并提 出建立 内部财务监 督 和审计纠错机制 、 清理行政许可项 目、 加强 财务力量 、 加大 内部审计工作力度 、 对直属事 业单位开展财务 自查 自纠等五项整 改措 施。 目前 ,已停止违 规收费项 目并将收 支余 额上 缴财政 ,追 回以虚假 凭证套取现金形成 的账 外资金 , 其他问题的整改正在落实中。 此外 ,对审计 发现的少数管理 不规 范等 问题 , 审计署另行 出具 了审计建议函 , 安全监 管总局 已进行了整改。

审计署:58个中央部门超半数违规政府采购

审计署:58个中央部门超半数违规政府采购
元。 截至 2 0 1 3 年 1 0 月底 , 已通过严格部门集中采购
制度执行 、加强招标管理等方式整改 7 . 4 2 亿元 , 其
1 1
审计署:
5 8个 中央 部 门超 半数违规政府 采购
审计署 2 0 1 4 年 1 月 1 0日发布 “ 关于 2 0 1 2年 度 中央预算执行 和其他财政 收支 审计查 出问题 的 整改情况 ” 公告。公告显示 , 被 审计的 5 8 个 中央部 门中,有 2 3 个部 门本级和 2 8 个所属单位存在未经
采购预算等方式进行 了整改。
另外 ,还有 l 2 个部门本级和 2 8 个所属单位未
正在整改超标准采购
公告指出, 对于 2 3 个部 门本级和 2 8 个所属单 位未经批准采购进 1 : 3 产品或超标准采购等问题 , 已
按规定集 中采购或公开招标采购 , 涉及金额 7 . 4 6亿
度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果》 中 显示 , 国家民委费、 公务 用 车运行 费 和会议 费 3 9 0 . 6 8 万元。
根据公告统计 , 2 0 1 2 年度因政府采购和招投标 制度执行不 够严格问题造成违规金额 总计近 2 0 亿 元。截至 2 0 1 3 年 1 0 月 ,已有 l 9 . 6 8 亿元进行 了整
国土资源部所属 中国地质科学院 2 0 1 2 年动用 财政项 目资金 1 9 . 7 6 万元 ,超标准购买赠送高档外 事礼品。 民政部等若干中央部门在 2 0 1 2 年度预算执 行中也均存在超标准采购情况。 此外 , 中央部 门还存在 7 . 1 2 亿元无预算 、 超预 算采购问题 , 涉及 2 0 个部门本级和 1 1 个所属单位 , 目前 已通过加强政府采购预算编制管理 、 补报政府

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告文章属性•【公布机关】国务院,国务院,国务院•【公布日期】2019.12.25•【分类】其他正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告——2019年12月25日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:受国务院委托,我向全国人大常委会报告2018年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。

习近平总书记多次作出重要指示批示,要求各地区各部门依法自觉接受审计监督,认真整改审计查出的问题,深入研究和采纳审计提出的建议,完善各领域政策措施和制度规则。

李克强总理主持召开国务院常务会议研究部署整改工作,要求各地区各部门对号入座,按时按规定整改到位。

按照党中央、国务院的部署要求,审计署向161个中央部门单位和省[*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

]*本报告对省级行政区统称为省,地市级行政区统称为市,县区级行政区统称为县。

级人民政府印发整改通知和问题清单,积极跟踪督促整改。

一、整改工作的部署推进情况(一)提高政治站位。

有关部门单位和地方坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院关于审计查出问题整改工作的部署要求,认真执行十三届全国人大常委会第十一次会议有关审议意见,全面落实全国人大财经委审查意见,把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。

许多地方结合本地实际,出台加强审计查出问题整改工作的意见。

大多数部门单位和地方在“不忘初心、牢记使命”主题教育中,将审计查出问题纳入检视问题清单,确保整改到位。

(二)建立健全整改机制。

有关部门单位和地方不断健全整改机制,形成了行之有效的工作制度。

审计署:公布对政府采购和招投标制度执行不严问题的整改情况

审计署:公布对政府采购和招投标制度执行不严问题的整改情况

元 问题 , 已通过加强政府采购管理 、 严格执行政府 采购制度规定等方式整改 5 . 1 4 亿元 , 其余 3 0 4 . 6 1 万
元正在积极整改 ;对于 l 2 个部门本级和 2 8 个所属 单位未按规定集 中采购或公开招标采购 7 . 4 6 亿元 问题 , 已通过严格部 门集 中采购制度执行 、 加强 招 标管理等方式整改 7 . 4 2 亿元 , 其余 3 4 2 . 1 5 万元正在
对于下一步推进政府购买服务 ,此次会议 提 出,关键要解决好 “ 买什么” 、 “ 谁来买” 、 “ 向谁买” 、 “ 怎么买” 和如何“ 买得值” 等问题。各地要进一步增
对于资金筹措与管理 , 《 办法》 规定 , 农村饮水安
强改革意识 , 结合转变政府职能 、 事业单 位分类 改 革、 行业协会商会脱钩 、 社会组织培育发展等工作 ,
发挥好财政牵头作用。 此外 , 要增强规则意识 , 加强制度建设 , 尽快形 成 中央与地方衔接配套 、 操作规范的政府购买服务
全工程投资, 由中央、 地方和受益群众共同负担。中
央对东 、 中、 西部地区实行差别化 的投资补助政策 , 加大对中西部等欠发达地区的扶持力度。地方投资 落实 由省级负总责。在中央下达建设总任务和补助
投资总规模内,各具体项 目的中央投资补助标准 由
5 4
政策体系 。 同时 , 鼓励地方大胆探索 , 加强分类指导 , 积极探索多元化、 多样化的模式和路径。
五部委 :
审计署 : 公布对政 府采购和
招投标制 度执 行不严 问题 的整改情况
2 0 1 4年 1 月 1 4日, 审 计 署发 布 “ 关于 2 0 1 2年 度 中央 预 算 执 行 和 其他 财 政 收 支 审 计 查 出问 题 的

关于2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2007年6月27日在第十届全国人民代表大会常

关于2006年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2007年6月27日在第十届全国人民代表大会常
—ห้องสมุดไป่ตู้— — — — — — — — —


体组织中央预算执 烟草局 、 育部等 1 个部门 教 9 预算不细化 、 不完整和批复不及时等 100 亿元 9 .3 行 审计 情 况 铁道部 、 电总局等 6个部 门所属的 9 广 个单位 采取虚 列项 目、 虚报 支 出或 多报人数 等方 式套取 财 审 计 结 果 表 政资金 10 .4万元 445 明 ,20 06年 ,财政 发展 改革委、 文化部等 2 个部 门所属的 9 5 2个单位 挪用财政 资金和其他专项资金等 2 . 亿 元 75 4 部认真贯彻实施稳 电监会 、 劳动保障部等 2 个部 门所属的 3 3 3个单位 采取隐瞒收入 、 列支出等方式转移资金 虚 5 9 亿元 健 的财政政策 ,着 .1
维普资讯
关 于 20 0 6年度 中央预 算执行和 其他 财政 收支 的审计 工作 报告
— —
2O 年 6月 2 07 7日在 第十届 全 国人 民代表 大会 常务 委员 会第 二十八 次会 议上 审计 署 审计 长 李金 华
委员长、 各位副委员长 、 秘书长 、 各位委 就 ,中央预算执行和其他财政收支总体 倾斜 , 用于社会保 障、 卫生和文化事业 的 员: 情 况较好 。中央财政 总收入 2 23 8 亿 支出分别 为 22 .3亿元 、180 14 .9 0 30 3 .3亿元 我受国务院委托 ,向全 国人大 常委 元 , 完成预算 的 10 2 中央财政 总支 和 12 9 亿元 ,增长 2 .%、6 .%和 1. %; 2 .7 37 54 会 报告 2 0 06年度 中央预算 执行 和其他 出 24 2 8 亿元 , 39 .5 完成预算的 15 7 2 . %, 0 .%; 3 9 突出改善社会发展薄弱环节 , 促 财政收支的审计情况 , 请予审议。 中央财政赤 字 24 .6亿元 ,比全 国人 进了经济社会协调发展 。 789 根据 《 中华 人民共 和国审计法 》和 大批准的赤字减少 2 10 亿元。超 收收 0 .4 加大科技教育 投入 ,促进提 升 《 中央预算 执行情况 审计监督暂行办法》 入 2 8 亿元 , 55 经全 国人大批准主要 用于 国家发展 实力 。中央财政 用于科技 、 教育 的规定 , 审计署对 20 06年度中央预算执 经济社会发展薄弱环节 的投入 、解决历 的支 出分 别 为 74 3 元 、5 83 7 .4亿 3 .3亿 行 和其他财政收支进行了审计 。在审计 史欠账 、削减财政赤字和建立 中央 预算 元 , 增长 2 .%、 0 1 有效支持了科 9 2 4 . %, 工作 中, 坚持 以科学发展观为统领 , 加强 稳 定 调 节基 金 。 技创新 , 促进了教育事业全 面发展 。 了对涉及 国民经济宏观调控和社会主义 继续 实施稳健的财政政策 ,保 继续加大 转移支付力度 ,推进 和谐社 会建 设 的重 要资 金 和项 目的审 障宏观调控 目标落实 。中央财政进 一步 解决地 区问财力失衡问题 。中央 财政 着 计, 注意把握 总体情况 , 揭露突出问题 , 压缩预算赤字和 国债投资规模 ,积极 调 力完 善一般性 转移支 付稳定增 长机 制 , 从体制机制上分析原 因, 提出建议 , 促进 整 和完善相关税 收政策 ,优化 财政 支出 加大 “ 三奖一补” 策实施力度 。对地方 政 规范管理 。主要 审计 了财政部具体组织 结构 ,增强 了财政宏观调控 的针对 性和 的一般性 转 移支 付 支出 12 .5亿元 , 59 8 保证 了经济平稳较快发展。 中央预算执行情况 ,中央转移支付资金 有效性 , 增长 3 .%; 三奖一补 ” 66 “ 支出 25 3 亿元 , 管理使 用情 况 ,发展改革委组织分配 中 增 加财政投入 ,稳步 推进 社会 增长 5 .%,进一步缓解了县乡财政困 67 央政府投资情况 ,中央部 门及其所属单 主义新农村建设 。中央财政用 于 “ 三农 ” 难 。 位预算执行情况 , 社保基 金、 天然林 资源 的 支 出 达 39 37亿 元 , 比 上 年 增 长 各部门、单位在做好 2 0 年度 中央 06 保护工程资金 和三峡库 区移 民资金 的管 1 .%。通 过实施农村义务教 育经费保 预算 执行 和其他财政 收支工 作 的同时 , 42 理使用情 况 ,三 峡水利枢纽工程和收费 障机制改革 、扩 大新 型农 村合 作医疗制 对去年审计发现 的问题 已认 真整 改 ,并 公路的建设 管理情况 ,以及 3 家股份制 度 改革试点 范围和建 立多元化 的支农投 根据 审计 建议 完善制度规定 1 1 。审 2项 银行资产负债损益情 况 , 户 中央企业领 入 机制等措施 , 8 促进 了农业生产 、 民增 计发 现的 16起重大违法犯罪案件 线索 农 0 导人员经济责任 履行情况 和 5 中央企 收和农村发展 。 户 移送 司法 机关和纪检 监察部 门查处 后 , 业 效 益情 况 。 重点支 出得 到保 障 ,社会事业 有 9 人被逮捕、 4 起诉或判刑 ,7 人受到 17 20 年 , 06 在党中央、 国务院的坚强领 加 快发展。按照构建社会主义和谐 社会 党纪政纪处分 。国务 院已将去 年审计查 导下 ,经济建设 和社会发 展取得重大成 的要求 ,中央财政支出重点向社会事业 出问题 的纠正情况 ,向全 国人大常委会 作了专题报告 。 从 审 计 情 况 20 06年度 中央预 算执 行和 其他财 政收 支 审计 发现 的部分 问题 看 ,中央预算执行 违 规 部 门 违 规 问囊 涉 及 金额 和其他 财政收支 中 还存在一些违法违 环保总局 、 烟草局、 民航 总局 3个部 门 多报多领 财政 资金 88 . 4 9 2万元 规和管理不规范 的 南水北调 办、 海关总署等 3 3个部 门 挤 占 用财政 资金和其他专项资金等 挪 8 5 亿 元 问题 ,需 要 通 过 深 .9 化改革 和加强管理 供销总社 、 闻出版总署等 1 新 5个部 门 截留、 少报 和转移 资金等 3 9 亿 元 逐步解决 。 . 4 财 政 部 具 卫生部 、 国家信息 中心等 1 2个部 门 违规收费或未严格执行非税收入管理规定 1 8 亿 元 .5

审计署政策研究室有关负责同志关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

审计署政策研究室有关负责同志关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读

审计署政策研究室有关负责同志关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读文章属性•【公布机关】审计署,审计署,审计署•【公布日期】2021.12.21•【分类】问答正文关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的解读2021年12月21日,受国务院委托,审计署审计长侯凯向十三届全国人大常委会第三十二次会议作了《国务院关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。

为进一步了解《审计整改报告》有关情况,记者采访了审计署政策研究室有关负责同志。

记者:近年来,党中央、国务院对审计整改工作作出新部署、提出新要求,今年7月中办、国办印发建立健全审计查出问题整改长效机制的意见。

请您介绍一下,与往年相比,今年审计整改工作有哪些新特点?答:党中央、国务院高度重视审计整改工作。

意见的出台,为审计整改工作提供了制度遵循。

有关地方、部门和单位认真落实意见要求,切实履行审计整改责任,从安排部署情况看,今年的整改工作体现出3方面特点:一是政治站位显著提高。

各地区各部门各单位主要负责同志认真履行第一责任人的责任,把抓好意见落实和审计整改作为重大政治任务,很多成立了审计整改工作领导小组,有的还与党史学习教育、巡视整改等结合。

二是整改责任更加压实。

被审计单位认真履行整改主体责任,制定工作方案,建立整改台账,逐项分解任务;主管部门切实履行监督管理责任,坚持举一反三,推动标本兼治。

三是整改合力初步形成。

国务院办公厅将审计整改情况纳入国务院第八次大督查,对16省的373个问题开展专项督查;14个中央部门针对专项督查发现的问题,进一步督促整改,提升整改效果。

财政部、国资委、银保监会等部门联合开展整治财经领域重大信息虚假问题专项行动。

记者:从您的介绍中,我们能够感受到,今年审计整改工作变化很大。

请您再深入讲一讲,为取得这些成果,审计机关做了哪些工作?答:审计署以2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改为重点,推动形成审计整改工作新格局。

审计推动财政审计整改成效显著

审计推动财政审计整改成效显著

审计推动财政审计整改成效显著
刘鑫
【期刊名称】《理财:经论版》
【年(卷),期】2022()12
【摘要】漯河市审计局高度重视审计整改“后半篇文章”,结合“审计整改月”专项行动,严把整改质量。

分管领导到市财政局实地督导整改情况,列明整改清单,明确整改时限、整改要求,督促指导市财政局积极推进市级财政预算执行审计发现问题整改。

市财政局采纳审计建议,压实责任,协同推进,加减兼用,解决多项遗留问题,建章立制破解财政管理难题,审计整改成效明显。

【总页数】2页(P9-10)
【作者】刘鑫
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F23
【相关文献】
1.审计署2012年第1号审计公告公布中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果
2.审计处理、审计整改与财政收支违规行为
3.江西省财政审计注重"三创新、三结合"审计整改成效显著
4.陕西省2018年省级预算执行\r和其他财政收支审计整改工作成效显著
5.内部审计推动审计整改路径探析
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议

对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议

对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议文章属性•【公布机关】全国人大常委会,全国人大常委会,全国人大常委会•【公布日期】2022.01.21•【分类】审议意见正文对2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告的意见和建议12月23日,十三届全国人大常委会第三十二次会议审议了审计署审计长侯凯受国务院委托作的关于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告,共有16人次发言。

现根据会议发言情况,将常委会组成人员和列席人员的主要意见整理如下。

出席人员普遍认为,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,国务院及其有关部门、各地区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真落实关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见,严格执行十三届全国人大常委会第二十九次会议有关审议意见,全面落实全国人大财经委审查意见,压实整改责任,形成整改工作合力,审计机关对整改情况进行专项审计,取得良好效果。

全国人大财经委、常委会预算工委的跟踪监督报告深入细致,针对性强,希望有关方面认真研究处理。

大家强调,要进一步加强审计监督,健全长效机制,强化追责问责,提高整改质量。

审议中,大家还提出了一些具体意见和建议。

一、加强审计查出突出问题整改有的出席人员提出,应加快构建分行业、分领域、分层次的绩效指标体系,加强对预算执行进度和绩效目标“双监控”,提高预算绩效管理规范化、精细化水平。

有的出席人员认为,应重视绩效评估结果运用,把绩效自评和第三方评价结果作为预算支出安排的重要参考,对效益不好特别是多年绩效不佳的项目,应考虑核减资金或者取消项目。

有的出席人员指出,不少项目完成情况并不理想,特别是有的建成项目不符合群众实际需要,造成了大量浪费,建议扎实做好立项前调研,围绕人民群众迫切需求,合理设计目标任务、实施方案、考核标准等,确保项目立得住、真管用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
达的审计决定 , 认真进行了整改。 染地 区人员 回国工作 医药费 ” 预 部 2 1 年已据实调减预算规模 , 01
据统计 ,截至 2 1 年 1 算 , 于 2 1 0 1 O月 将 02年停 止代编“ 中国 并开展了农业保险保费补贴绩效 底, 相关部 门、 单位 和地 区上缴 、 疾病预防控制中心公共卫生应急 评价试点 ,进一步加强了保费补
出问题 。 发展改革委要求 相关部 门
2以前 年 度 结 转 的 出 口退 税 .
解决 国有 资本 收益 入库 晚等 制 约
和地方编制以 后年度投资计划时 , 资金未及时清理问题。财政部正 因素 , 督促加快预算执行进度 , 提
严 格按 照规Leabharlann 申报 和安排 项 目。 在根据经济发展形势逐步清理 ,
追 回、 归还和补拨资金 13 4 4 . 亿 反应机制专家津贴” , 9 预算 并督促 贴预算管理 。
元 , 回和避免损失 6. 亿元 , 有关单位准确编制和执行 “ 挽 06 6 物资 规范账务处理 97 9 9. 亿元 ; 0 根据 收储支出” 预算 。 审计意见和建议 ,制定和完善规 2中央部门归 口管理 的部分 . ( 关于部分投资计划下达 二) 不符合规定的问题 1 . 扩大投资专项范围安排支 5
和城乡建设部 、环境保护部编制 编制 中全面反映、 统筹使用。
了关 于城镇 污 水垃 圾处理 设施 方
面 的两 个 “ 十二 五 ” 划 , 范 了 规 规
支出预算批复方式 ,对未落实到
4 线 电频 率 占用 费纳 入 公 具体项 目的支出不再以 “ . 无 预留待
共财政预算后未统筹安排使用问 批 ” 的方式批复给部门, 而是根据 题。 为满足无线电管理工作需要 , 征 收 收入情 况 和部 门 申报情况 追
_I l
瞎 闪 三 芑
一 l| = 曩 =
审计署 2 年第 1 02 1 号审计公告
公布 中央预 算执 行和其他 财政收支 审计查出问题整改结果
十 一 届 全 国 人 大 常 委 会 第 章制 度 18 项 ; 计 发现 的 19 本 级 支 出 预 算 年 初 到 位 率 低 问 51 审 3
3 . 年初批复部门预算时未全
面反 映 上年度 国库 集 中支付 结 转
和结余问题。财政部已要求各部
1 . 政府性基金预算部分支 出
气象局、 财政部、 农业部完成 了 5 门编制预算时 , 对上年年底结转 预算未 落 实到具 体 项 目问题 。财
个 项 目的初 步设计 批复 ; 同 房 资金情况作充分预计 ,并在预算 政部研究调整了部门政府性基金 会 住
整工 温宝理 国院 |辫辫噻 凝≯ 改 作, 家 总 在 务 i 鞲 辫 譬 l
常务会议上作了专 门部署 ,要求 ( 关于部分中央支出预算 一) 各地区、 各部 门、 各单位把整改工 编制和执行中的问题

逐步提高年初预算到位率。 3中央转移支付预算未及时 . 细化落实到省( 市 ) 区、 问题。 财政
发现的问题 紧盯不放 ,做到事事 编预算规模 ,切实加强代编预算 例 , 将客观条件允许的部分转移 有 回音 、 件件有落实 , 属于操作层 执行管理,努力做到在规定时间 支付预算及时细化落实到相关地 面、 短时间内能够解决的, 要迅速 内将代 编 预算落 实到部 门和单 区 , 并通过加快工作进度 、 完善资 加以解决 ;属于体制机制或者是 位。 2 1 年底未执行的代编预 金管理办法、研究简化资金拨付 对 00 历史遗 留性 问题 的,要尽快完善 算 ,财政部报经国务院同意已全 流程等方式 ,进一步加快转移支
高国有资本经营预算资金拨付的
均衡性 。
( ) 于政 府性 基 金预 算 管 五 关
理 不 够 规 范 的 问题
2 . 少数投资计划下达程序不 统筹安排使用。
规 范 问题 。发展 改革 委 已会 同旅 游 局 、 业部 、 业局 修改 完成 了 农 林 3 专 项 的“ 个 十二 五 ” 划 ; 同 规 会
相关投资计划 申报和下达程序 。
3 . 未按建 设进 度 下达 贴 息补 财 政 部 从 2 1 年 起 将 无 线 电频 加部门预算。 01 同时, 对新增建设用 助 问题 。 能源 局正在 制订 《 炭产 率 占用 费纳入 了基 金预算 管理 。 煤
和出台相关制度。 各相关部门、 单 部作出安排 ; 对抽查的“ 物资收储 付下达进度 ,努力提高财政资金
位和地区按照全 国人大常委会和 支出”等 3 个项 目预算 ,财政部 使用效益。对养殖业保 险保费补
国务 院要求 ,以及审计署依法下 2 1 年已不再代编“ 01 驻艰苦及污 贴预算执行率较低 的问题 ,财政
二十一次会议审议了审计署审计 起违法犯罪案件线索及其他违法 题。财政部在组织编制今后基建
长刘 家义受 国务 院委托 所作 的 《 关于 2 1 年度中央预算执行和 00
其他财政收支的审计工作报告》 ,
违规伺题移送纪检监察、司法机 支出预算过程 中,将督促发展改 关和有关部门查处后 ,已有 69 革委做好预算细化工作 ,并确保 9
作作为“ 一把手” 工程 , 主要负责
1 . 部分中央本级支出预算未 部正在完善转移支付预算编制方
同志亲 自挂帅督导,并按照 “ 整 落实到部门问题。财政部正在进 法 ,拟进一步扩大提前通知地方
改一规范一提高 ” 的要求 , 对审计 一步细化预算编制 , 严格控制代 转移支 付 的项 目范 围和资金 比
人受到党纪政纪处分 ,1 8 人被依 中央本级支出年初预算资金落实
要求 国务 院责成有关部 门对审计 法逮捕 、 起诉或判刑。 现将审计查 到具体项 目的比例不低于 7%。 5 查出的问题 , 认真研究处理 , 切实 出问题 的整改情况报告如下 : 进行整改 ,并向全国人大常委会 发展改革委 已于年初下发通 知 , - 要求各地 区、 各单位做好 2 1 02年
相关文档
最新文档