市委组织部2017年度部门决算
2017年度部门决算
中共深圳市南山区委组织部(区编办)2017年度部门决算目录一、中共深圳市南山区委组织部(区编办)概况(一)部门职责(二)机构设置二、中共深圳市南山区委组织部(区编办)2017年度部门决算表三、中共深圳市南山区委组织部(区编办)2017年度部门决算情况说明四、名词解释一、中共深圳市南山区委组织部(区编办)概况(一)部门职责南山区委组织部(区编办)主要职责是贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省、市、区委关于组织工作的指示、决议;拟订我区有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划,并组织实施;承办区委和上级主管部门交办的其他事项。
南山区机构编制委员会办公室主要职责是贯彻执行中央、省、市有关行政体制、机构改革以及机构编制日常管理工作的方针、政策和法规,研究拟订本区机构编制管理的规章制度和全区行政管理体制以及机构改革方案,经批准后组织实施;承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
南山区老干部活动中心作为南山区委区政府为全区机关事业单位离退休干部提供文体活动和学习场所的事业单位,在南山区委组织部(区编办)的领导下,贯彻落实党和国家关于离退休干部工作的各项方针政策,制定全区离退休干部文体活动计划并组织实施。
主要职责是组织全区机关事业单位离退休干部开展各项有益于党和国家、社会和老干部个人的各种文体活动,开办老干部大学、老干部文体活动兴趣团队,管理老干部文体活动室和学习课室。
建立和完善内部管理规章制度,承办上级交给的其他工作事宜。
(二)机构设置南山区委组织部(区编办)内设办公室、组织科、党代表联络科、干部科、人才科、干部监督科、老干部管理科、信息科、行编科及事编科共10个科室,下属单位1家老干部活动中心,直属事业单位1家关工委办。
南山区老干部活动中心内设综合部、活动部、教务部、事务部,设蛇口教学点1个。
二、中共深圳市南山区委组织部(区编办)2017年度部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入决算表(三)支出决算表(四)财政拨款收入支出决算总表(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表收入支出决算总表-5-注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
中共铁岭委组织部决算公开情况细则
中共铁岭市委组织部决算公开情况细则目录第一部分市委组织部概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分市委组织部2017年部门决算表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度“三公”经费支出情况表第三部分市委组织部2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分市委组织部概况一、主要职责(一)贯彻执行党的组织建设方针、政策,研究和指导全市党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式,负责协调、规划和指导全市党员教育工作,研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施,指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作,主管全市党员管理和发展工作,负责全市党的建设理论研究工作,承担市委党的建设工作(市委履行全面从严治党主体责任)领导小组、全市基层组织建设协调小组的日常工作。
(二)负责全市干部队伍建设总体规划和宏观管理工作,提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议,指导领导班子思想政治建设,考察市委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,主管全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作,负责地方和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作,承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。
(三)贯彻落实中央人才工作方针政策及市委具体工作要求,负责全市人才队伍建设宏观指导,组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规,协调落实专项重点人才工作,建立和管理高层次人才库,组织评选市级优秀专家和落实有关待遇,承担市人才工作领导小组的日常工作。
(四)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革宏观指导,拟订或参与拟订全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
区委组织部年度部门决算情况说明
区委组织部2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2017年度年初结转和结余970.62万元,本年收入435.2万元;本年支出1,399.68万元、年末结转和结余6.15万元。
与2016年度决算相比,本年收入减少942.88万元,减少67.36%,收入减少原因为:2017年度惠民资金不再经过我部发放。
本年支出增加979.55万元,增加233.15%。
支出增加原因为:2017年度区委组织部成立了新华区干部信息档案管理中心,加大了对干部信息档案平台建设经费的投入力度,发放2016年度惠民资金等。
与2017年度年初预算相比,本年收入较年初预算减少428.85万元,减少49.53%,收入减少原因为:2017年度预算收入中包括人员经费,但实际人员经费由区委办统一安排发放,2017年度惠民资金不再经过我部发放等。
本年支出增加533.83万元,增长38.14%。
主要是增加了干部数字化档案建设和2016年度惠民资金发放费用等。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
二、收入决算情况说明我部2017年度本年收入合计435.2万元,全部为财政拨款收入,其中组织事务195.65万元,占44.96%;其他一般公共服务5.76万元,占0.01%;抚恤15.76万元,占3.62%;农业9.39万元,占2.16%;农村综合改革208.64万元,占47.94%。
与2016年度决算相比,本年收入减少942.88万元,减少67.36%,减少原因为:2017年度惠民资金不再经过我部发放。
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图1:收入决算结构饼状图三、支出决算情况说明我部2017年度本年支出合计1,399.68万元,基本支出57.82万元;项目支出1,341.85万元。
主要分为组织事务支出1160.43万元,占82.91%;其他一般公共服务支出5.76万元,占0.4%;抚恤支出15.45万元,占1.1%;农业支出9.39万元,占0.67%;农村综合改革支出208.64万元,占14.91%。
2017年部门决算情况说明
2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元,支出总计 1464.65 万元。
与2016年相比,收、支总计均减少 101.65万元,减少6%。
减少原因:因有职工退休导致人员经费减少62.4万元,因缩减开支导致公用经费减少19.04万元,项目经费减少20.21万元。
饼状图补充: (二)收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元,其中:财政拨款收入1464.65万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;……其他收入 0 万元,占 0 %。
(三)支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元,其中:基本支出853.44万元,占 58 %;项目支出 611.22 万元,占42 %;……对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款 994.62万元,占68 %;政府性基金预算财政拨款 470.03 万元,占 32 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占0 %。
2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元,其中:一般公共服务(类)支出994.62 万元,占 68 %;政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元,占 32 %。
二、重要事项说明(一)机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度,莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元,比2016年减少8.296万元,减少1%,与上年基本持平(若变化较大说明原因)。
组织部2017年度整体支出绩效评价报告
组织部2017年度整体支出绩效评价报告一、部门基本情况(一)机构设置情况。
市委组织部为全额拨款行政单位,内设办公室、研究室、干部科、人才科、干部监督科、干部教育科、组织科、市直机关工委、“两新”组织、基层办、党员教育中心11个科室。
(二)人员情况。
年初预算实在在职人员21人,退休人员9人,截止12月底实有在职人员25人,离退休人员9人。
(三)主要工作职责。
1、贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议;拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划,并组织实施。
2、调查掌握市属各级党组织、党员状况,指导基层组织做好党员管理、教育工作,发展党的队伍,健全党的组织生活制度,增强基层党组织的活力。
负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。
3、负责制订全市农村党员干部远程教育计划并组织实施。
4、适应新形势,加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建等工作,不断扩大党的工作覆盖面。
5、围绕各个时期的中心任务,对干部和组织工作的重要问题开展调查研究,总结交流经验,对基层党委的组织工作进行业务指导。
6、制订市属部、委、办、局、乡镇场街道单位领导班子建设规划,并负责考察、了解干部,办理副科以上干部的任免和交流工作。
7、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作,负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
8、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况,不断深化干部人事制度改革,总结推广改革经验。
9、负责对乡镇场街道和市直部委办局后备干部的考察了解,培养选拔中青年干部,健全后备干部制度。
10、负责协调各部门作好经常性的人才工作,加强调查研究,检查督促人才政策的贯彻执行,协调、指导、督促全市人才工作。
11、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省委和市委有关老干部政策的情况,指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
12、负责全市干部信息库、党员信息库和“沅江党建网”建设,并做好维护、更新和应用工作。
(部门)2017年部门决算.doc
XXX (部门)2017年部门决算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 2017年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、主要职能……二、部门决算单位构成……(可列表)第二部分:2017年度部门决算报表(详见附表)第三部分:2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况(一)本部门2017年度总收入万元,其中本年收入万元, 较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) %。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入万元,为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是。
2.事业收入万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:……。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是。
3.经营收入万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是。
4.其他收入万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降) %,主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
潜山委组织部2017年部门决算情况
潜山县委组织部2017年部门决算情况第一部分潜山县委组织部概况一、部门职责(一)贯彻落实全面从严治党新形势下党中央和省、市、县委对组织工作提出的新要求:坚持正确选人用人导向,落实党内政治生活各项规定,从严加强党员干部管理监督,推动党的基层组织建设全面进步、全面过硬,充分调动各类人才创新创造活力,从严从实加强自身建设。
(二)研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索和指导各类新经济社会组织中党组织的设置和活动方式。
(三)规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导全县党员电化教育和现代远程教育工作。
(四)组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
(五)负责办理全县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。
(六)对县委管理的领导班子调整配备提出意见和建议;负责县管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续。
(七)组织实施公开选拔县管干部工作。
(八)指导领导班子的思想作风建设;负责乡镇干部、县直机关部分干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作。
-1-(九)研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔优秀中青年干部、女干部、党外干部工作。
(十)研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
(十一)负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出建议。
(十二)主管全县干部教育工作,研究制定干部教育的规划,负责并指导全县的干部培训,组织实施县管干部和后备干部、中青年干部、中高级知识分子、组织(政工)系统干部及村干部的理论培训和实践锻炼工作。
(十三)指导乡镇党委抓好以党支部为核心的村(居)组织建设。
组织协调有关部门做好选派干部和大学生村官教育管理工作。
(十四)负责全县人才队伍建设宏观管理工作,牵头研究制定并协调落实全县人才工作的政策、规划;检查指导人才工作政策的贯彻执行情况,协调有关部门共同开展人才工作。
海南东方组织部门2017年度
海南省东方市组织部门2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况 (3)(一)部门职责 (3)(二)机构设置 (3)二、2017年度部门决算报表 (3)(一)收入支出决算总表 (3)(二)收入决算表 (3)(三)支出决算表 (3)(四)财政拨款收入支出决算总表 (3)(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 (3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (3)(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 3 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (3)三、2017年度部门决算情况说明 (4)(一)收入支出决算总体情况说明 (4)(二)收入决算情况说明 (4)(三)支出决算情况说明 (4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)(八)预算绩效情况说明 (9)(九)其他重要事项情况说明 (10)四、名词解释 (11)一、部门概况(一)部门职责1.贯彻执行中央、省委以及市委关于组织工作的路线、方针、政策。
2.按干部管理权限,负责市管干部的考察、调配和管理工作。
指导领导班子的思想政治作风建设。
3.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设。
探索新形势下党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作,负责党费管理;组织和指导全市党建理论研究。
4.主管干部培训和人才工作。
负责全市干部培训工作规划、督查、协调、指导;组织协调市管理干部和后备干部的培训;参与研究制订人才工作有关规划,协调有关部门做好国家和省级、市级优秀专家、拔尖人才的选拔和管理工作,协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作。
5.研究制定干部队伍建设的规划,组织实施培养选拔年轻干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和非中共党员干部工作。
2017年度组织部部门决算
2017年度组织部部门决算(含三公经费决算)补充公开第三部分组织部部门2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况(一)收入总计703.85万元,包括:1.财政拨款收入674.53万元,其中:公共预算财政拨款收入674.53万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入18.00万元,主要是上级部门拨款等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余11.32万元,主要是项目支出结转和结余等。
与上年相比,今年收入增加68.59万元,增长10.80%,主要原因:一是人员增加;二是工资调整,基本支出加大。
(二)支出总计599.93万元,包括:1.基本支出528.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出261.95万元,对个人和家庭的补助支出216.40万元,商品和服务支出50.18万元。
2.项目支出71.40万元,主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少24.01万元,降低3.85%,主要原因:一是财政严格控制;二是节约开支。
(三)年末结转和结余103.92万元主要是项目支出结转和结余等原因形成的结余。
与上年相比,今年结转结余增加92.6万元,增长818.02%,主要原因:压缩项目支出,年末项目支出结转结余增加。
二、财政拨款支出决算情况(一)总体情况2017年度财政拨款支出599.93万元,其中:基本支出528.53万元,项目支出71.40万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的62.16%,其中:基本支出完成年初预算的132.10%,项目完成年初预算的12.64%。
(二)具体情况2017年度财政拨款支出599.93万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出454.95万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出85.47万元,医疗卫生支出13.95万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出45.56万元,其他支出0万元。
市委组织部财政拨款三公经费
市委组织部财政拨款“三公”经费
2017年预算情况的说明
绵阳市委组织部财政拨款“三公”经费2017年预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2017年未安排出国(境)经费。
二、公务接待费
2017年预算安排29.93万元,与2016年年初预算持平。
2017年公务接待费计划用于上级部门、其他市州组织部门及各县市区组织机构的业务交流等发生的公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年预算安排75万元,与2016年年初预算持平。
2017年安排公务用车运行维护费75万元。
用于公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。
主要保障到省上汇报工作,对全市组织系统的业务指导、督查等相关工作开展。
附表:
市委组织部财政拨款“三公”经费2017年预算情况表。
2017年度预算单位部门决算公开
2017年度预算单位部门决算公开第一部分中共茂名市委组织部概况(一)部门主要职责市委组织部是市委的重要职能部门,承担着全市各级领导班子、干部队伍、人才队伍、党的基层组织和党员队伍建设的重要职责。
内设办公室、调查研究科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部培训科、干部监督科、干部信息管理科、人才工作科、党员电化教育科、公开选拔领导干部工作办公室、党代表联络工作科等13个科(室),市“两新”组织党工委挂靠在市委组织部,市委组织部信息中心(非独立核算)隶属我部管理,本部无下属单位。
(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入市委组织部2017年部门决算编报范围的单位共1个,包括本级,无下属单位。
实有在职人员43人,离退休人员8人。
第二部分市委组织部2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:(一)年度收入总体情况市委组织部2017年度总收入1841.51元,其中本年收入1836.18万元。
具体情况如下:1.财政拨款收入1836.18万元,比上年决算数增加24.99万元,增长1.3 %。
主要原因:一是一般公共服务支出拨款增加,二是增加住房补贴发放;2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入5.32万元,比上年决算数增加2.27万元,增长74 %。
主要原因:增加计划生育先进表彰奖金。
(二)年度支出总体情况市委组织部2017年度总支出1804.89万元,其中本年支出1804.89万元。
具体情况如下:1.一般公共服务(类)支出1635.96万元,主要用于党代表专项活动支出、人才资源专项业务支出、党内关爱互助金支出、农村党员干部现代远程教育支出,比上年决算数增加527.04 万元,增长47%,主要原因是组织部人才资源经费支出增加、农村党员干部现代远程教育经费支出增加。
2.社会保障和就业支出65.02万元。
部门决算填报说明
部门决算填报说明(一)部门机构情况说明。
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年持平,分类说明如下:(二)部门录入户数说明。
2017 年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年持平,分类说明如下:注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。
(三)与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入56.4452 万元,财政部门拨款对账单56.4452 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元,财政部门拨款对账单0万元,差额0 万元。
2.财政专户管理资金核对情况(1)单位本年度缴入财政专户0 万元,财政部门财政专户缴款对账单0 万元,差额0 万元。
(2)单位本年度财政专户管理资金收入0 万元,财政部门财政专户拨款对账单0 万元,差额0 万元。
3.其他需要说明的情况(四)与上年指标核对情况。
1.一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
无2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
无3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。
无(五)、决算数据其他需要说明的情况1.收入支出结构。
(1)2017年当年收入56.45万元, 支出56.45万元。
其中:机关事业单位基本养老保险缴费收入5.85万元,占总收入的10.37%,社会福利事业单位收入46.26万元, 占总收入的81.95%,住房公积金收入4.33万元,占总收入的7.68%,各项支出占总支出的100%2.支出按经济分类科目。
(1)“三公”经费支出情况:2017年支出0.35万元,2016年支出0.68万元。
关于审定2017年度市级部门决算批复数据的函
关于审定2017年度市级部门决算批复数据
的函
阳江市海陵岛经济开发试验区财政局:
根据预算法及相关财政财务管理制度和会计核算规定,经对我部门(单位)报送的2017年度部门决算进行审核[所报送的决算数据的真实性、准确性、完整性由我部门(单位)负责],现核定如下:
一、核定我单位2017年度年初结转和结余0.00万元,本年收入550.28万元,本年支出550.28万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余
0.00万元。
二、核定我单位2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入550.28万元,本年支出550.28万元,年末结转和结余 0.00万元。
三、核定我单位2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
四、核定我单位2017年度缴入区财政专户0.00万元,收到区财政专户核拨收入0.00万元。
五、我单位应当自财政部门批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。
六、依法公开部门决算和“三公”经费信息。
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《财政部关于进一步做好预决算信息公开工作的指导意见》(财预〔2010〕31号)的要求,我部门(单位)在收到区财政局批复后20天内,在本部门门户网站或区政府门户网站或受众面广、影响面大的媒体上自行公开本部门决算信息及“三公”经费信息,信息公开后,密切关注社会舆情反应,并及时将公开情况报送市财政局对口管理科室。
阳江市海陵岛经济开发试验区不动产登记中心
2018年7月23日。
新民市组织部部门决算
新民市组织部部门决算(含三公经费决算)(2017年)目录第一部分新民市组织部概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分新民市组织部2017年部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算收入支出决算表九、财政专户管理资金收入支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分新民市组织部2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国共产党新民市委员会组织部概况一、主要职责1、贯彻执行党的组织建设的方针、政策,指导全市各级党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式;负责全市党的建设理论研究工作。
2、负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。
3、负责指导由市委管理的领导班子的思想政治建设;提出由市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;负责全市干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;负责全市各部门报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作;负责驻新单位领导干部的协调管理工作。
4、负责对党员干部教育的管理,制定党员干部教育的总体规划,并组织实施检查指导;组织市管干部和后备干部培训。
5、研究、指导基层党组织机构设置和归属问题,做好市直党委、党组、总支、支部的组建和换届改选的指导、审批工作;对基层党组织召开党员代表大会进行督促、检查、指导、了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制,健全党内民主生活的情况与问题。
6、调查研究、总结推广加强党的基层组织建设的经验,进行党员教育管理和发展党员工作。
7、贯彻党的知识分子政策,检查指导市直各党委执行情况;负责科技专家队伍建设。
中共铁岭委组织部决算公开情况细则
中共铁岭市委组织部决算公开情况细则目录第一部分市委组织部概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分市委组织部2017年部门决算表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2017年度“三公”经费支出情况表第三部分市委组织部2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分市委组织部概况一、主要职责(一)贯彻执行党的组织建设方针、政策,研究和指导全市党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式,负责协调、规划和指导全市党员教育工作,研究拟订全市运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施,指导协调和督促检查全市党员电化教育、远程教育等工作,主管全市党员管理和发展工作,负责全市党的建设理论研究工作,承担市委党的建设工作(市委履行全面从严治党主体责任)领导小组、全市基层组织建设协调小组的日常工作。
(二)负责全市干部队伍建设总体规划和宏观管理工作,提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议,指导领导班子思想政治建设,考察市委管理的干部,办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续,主管全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作,负责地方和市直机关备案干部备案审查和宏观管理工作,承担对全市国有企业和高校领导班子建设的宏观管理和指导工作。
(三)贯彻落实中央人才工作方针政策及市委具体工作要求,负责全市人才队伍建设宏观指导,组织研究拟订和协调落实全市人才队伍建设规划、政策法规,协调落实专项重点人才工作,建立和管理高层次人才库,组织评选市级优秀专家和落实有关待遇,承担市人才工作领导小组的日常工作。
(四)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革宏观指导,拟订或参与拟订全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
2017年海口委组织部预算
2017年海口市委组织部预算目录第一部分中共海口市委组织部一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分中共海口市委组织部2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分中共海口市委组织部2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分中共海口市委组织部一、主要职能:1、根据党的路线、方针、政策和市委、省委给织部的安排部署,研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划,提出具体组织实施。
2、负责市管干部领导班子考察、考核,对市属机关及区级领导班子调整配备提出意见和建议,党外干部和后备干部队伍建设工作,承办副团以上军转干部接收安置工作。
3、负责全市党组织特别是基层组织的建设,调查分析党员队伍状况,指导全市党员教育和农村党员远程教育工作,做好党员管理和发展党员工作。
4、负责指导、协调、检查全市干部教育培训工作,宏观指导全市干部教育培训改革。
5、负责指导全市各级领导班子思想政治建设,负责市管干部的日常管理会同有关部门审核办理市管干部工资、调动、任免、体检、退休、出国等审批工作。
6、负责全市干部信息管理指导和协调,负责干部统计、干部信息库管理。
7、完成市委和省委组织部交办的其他任务。
二、市委组织部构成:办公室、干部一处、干部二处、人才处、组织处、干部监督处、培训处、党员电教中心、信息办、党巡办、研究室。
市委组织部没有二级预算单位。
第二部分市委组织部2017年预算表详见附件1-11第三部分市委组织部2017年预算情况说明一、关于市委组织部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市委组织部2017年财政拨款收支总预算13976.62万元。
其中,收入总计13976.62万元,包括一般公共预算本年收入13976.62万元;支出总计13976.62万元,包括一般公共服务支出13819.94万元。
第二部分恩平市委组织部2017年部门决算表
第二部分恩平市委组织部2017年部门决算表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
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市委组织部2017年度部门决算目 录一、市委组织部概况(一)部门职责(二)机构设置二、市委组织部2017年度部门决算表三、市委组织部2017年度部门决算情况说明四、名词解释—1—一、市委组织部概况(一)部门职责市委组织部主要职能:主管市委组织工作、干部工作和人才工作。
(二)机构设置市委组织部系统包括市委组织部、市委老干部局,合并为1家决算单位。
—2—二、市委组织部2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:中共深圳市委组织部 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 11,335.31一、一般公共服务支出 15 7,447.95二、上级补助收入 2 0.00四、公共安全支出 16 3.44三、事业收入 3 0.00五、教育支出 17 1,083.40四、经营收入 4 0.00六、科学技术支出 18 56.00五、附属单位上缴收入 5 0.00八、社会保障和就业支出 19 1,556.20六、其他收入 6 1.20九、医疗卫生与计划生育支出 20 87.347 十二、农林水支出 21 3.288 十九、住房保障支出 22 1,100.759 23本年收入合计 10 11336.51 本年支出合计 24 11,338.36用事业基金弥补收支差额 11 0.00结余分配 25 0.00 年初结转和结余 12 92.69年末结转和结余 26 90.8513 27合计 14 11429.20 合计 28 11429.20—3—公开02表部门:中共深圳市委组织部单位:万元123456711336.5111335.310.000.000.000.001.20201一般公共服务支出7,446.117,444.910.000.000.000.00 1.2020132组织事务4,999.024,997.820.000.000.000.00 1.202013201 行政运行2,970.892,969.690.000.000.000.00 1.202013202 一般行政管理事务405.43405.430.000.000.000.000.002013203 机关服务571.98571.980.000.000.000.000.002013250 事业运行923.63923.630.000.000.000.000.002013299 其他组织事务支出127.10127.100.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出2,447.092,447.090.000.000.000.000.002013601 行政运行169.75169.750.000.000.000.000.002013650 事业运行124.01124.010.000.000.000.000.002013699 其他共产党事务支出2,153.322,153.320.000.000.000.000.00204公共安全支出 3.44 3.440.000.000.000.000.0020402公安3.44 3.440.000.000.000.000.002040299 其他公安支出3.44 3.440.000.000.000.000.00205教育支出1,083.401,083.400.000.000.000.000.0020508进修及培训1,083.401,083.400.000.000.000.000.002050803 培训支出1,083.401,083.400.000.000.000.000.00206科学技术支出56.0056.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出56.0056.000.000.000.000.000.002069999 其他科学技术支出56.0056.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,556.201,556.200.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休1,554.161,554.160.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休145.90145.900.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休53.7353.730.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出968.29968.290.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出386.23386.230.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助 2.04 2.040.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助2.04 2.040.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出87.3487.340.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗87.3487.340.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗67.1467.140.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗20.1920.190.000.000.000.000.00213农林水支出 3.28 3.280.000.000.000.000.0021305扶贫3.28 3.280.000.000.000.000.002130599 其他扶贫支出3.28 3.280.000.000.000.000.00221住房保障支出1,100.751,100.750.000.000.000.000.0022102住房改革支出1,100.751,100.750.000.000.000.000.002210201 住房公积金202.23202.230.000.000.000.000.002210203购房补贴898.52898.520.000.000.000.000.00收入决算表项 目栏次合计其他收入事业收入经营收入附属单位上缴收入功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入公开03表部门:中共深圳市委组织部单位:万元12345611338.365914.195424.170.000.000.00一般公共服务支出7,447.953,425.974,021.980.000.000.00组织事务4,999.022,294.412,704.610.000.000.00 行政运行2,970.892,294.41676.480.000.000.00 一般行政管理事务405.430.00405.430.000.000.00 机关服务571.980.00571.980.000.000.00 事业运行923.630.00923.630.000.000.00 其他组织事务支出127.100.00127.100.000.000.00其他共产党事务支出2,448.931,131.561,317.370.000.000.00 行政运行169.75120.5549.200.000.000.00 事业运行124.010.00124.010.000.000.00 其他共产党事务支出2,155.171,011.011,144.160.000.000.00公共安全支出3.440.00 3.440.000.000.00公安3.440.00 3.440.000.000.00 其他公安支出3.440.00 3.440.000.000.00教育支出1,083.400.001,083.400.000.000.00进修及培训1,083.400.001,083.400.000.000.00 培训支出1,083.400.001,083.400.000.000.00科学技术支出56.000.0056.000.000.000.00其他科学技术支出56.000.0056.000.000.000.00 其他科学技术支出56.000.0056.000.000.000.00社会保障和就业支出1,556.201,556.200.000.000.000.00行政事业单位离退休1,554.161,554.160.000.000.000.00 归口管理的行政单位离退休145.90145.900.000.000.000.00 事业单位离退休53.7353.730.000.000.000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出968.29968.290.000.000.000.00 机关事业单位职业年金缴费支出386.23386.230.000.000.000.00财政对其他社会保险基金的补助2.04 2.040.000.000.000.00 其他财政对社会保险基金的补助2.04 2.040.000.000.000.00医疗卫生与计划生育支出87.3487.340.000.000.000.00行政事业单位医疗87.3487.340.000.000.000.00 行政单位医疗67.1467.140.000.000.000.00 事业单位医疗20.1920.190.000.000.000.00农林水支出 3.280.00 3.280.000.000.00扶贫3.280.00 3.280.000.000.00 其他扶贫支出3.280.00 3.280.000.000.00住房保障支出1,100.75844.69256.060.000.000.00住房改革支出1,100.75844.69256.060.000.000.00 住房公积金202.23202.230.000.000.000.00 购房补贴898.52642.46256.060.000.000.00项目支出上缴上级支出201支出决算表项 目栏次合计经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出20132201320120132022013203201325020132992013620136012013650201369920420402204029920520508205080320620699206999920820805208050120805022080505208050620827208279921021011210110121011022132210201221020321305213059922122102公开04表部门:中共深圳市委组织部单位:万元项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款111,335.31一、一般公共服务支出157,446.757,446.750.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出160.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出31 3.44 3.440.005五、教育支出321,083.401,083.400.006六、科学技术支出3356.0056.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出351,556.201,556.200.009九、医疗卫生与计划生育支出3687.3487.340.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出39 3.28 3.280.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出461,100.751,100.750.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2211,335.31本年支出合计4911,337.1611,337.160.00年初财政拨款结转和结余2392.68年末财政拨款结转和结余5090.8390.830.00一般公共预算财政拨款2492.6851 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2711,427.99总计5411,427.9911,427.990.00财政拨款收入支出决算总表收入支出公开05表部门:中共深圳市委组织部单位:万元12311,337.165,914.195,422.97一般公共服务支出7,446.753,425.974,020.78组织事务4,997.822,294.412,703.41 行政运行2,969.692,294.41675.28 一般行政管理事务405.430.00405.43 机关服务571.980.00571.98 事业运行923.630.00923.63 其他组织事务支出127.100.00127.10其他共产党事务支出2,448.931,131.561,317.37行政运行169.75120.5549.20 机关服务0.000.000.00 事业运行124.010.00124.01 其他共产党事务支出2,155.171,011.011,144.16公共安全支出 3.440.00 3.44公安3.440.00 3.44 其他公安支出 3.440.00 3.44教育支出1,083.400.001,083.40进修及培训1,083.400.001,083.40 培训支出1,083.400.001,083.40科学技术支出56.000.0056.00其他科学技术支出56.000.0056.00 其他科学技术支出56.000.0056.00社会保障和就业支出1,556.201,556.200.00行政事业单位离退休1,554.161,554.160.00 归口管理的行政单位离退休145.90145.900.00 事业单位离退休53.7353.730.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出968.29968.290.00 机关事业单位职业年金缴费支出386.23386.230.00财政对其他社会保险基金的补助 2.04 2.040.00 其他财政对社会保险基金的补助2.04 2.040.00医疗卫生与计划生育支出87.3487.340.00行政事业单位医疗87.3487.340.00 行政单位医疗67.1467.140.00 事业单位医疗20.1920.190.00农林水支出 3.280.00 3.28扶贫3.280.00 3.28 其他扶贫支出 3.280.00 3.28住房保障支出1,100.75844.69256.06住房改革支出1,100.75844.69256.06 住房公积金202.23202.230.00 购房补贴898.52642.46256.06其他支出0.000.000.00其他支出0.000.000.00 其他支出0.000.000.0020132032013250科目名称本年支出合计功能分类科目编码2012013220132012013202一般公共预算财政拨款支出决算表项 目栏次合计基本支出项目支出201329920136201360120136032013650201369920420402204029920520508205080320620699206999920820805208050120805022080505208050620827208279921021011210110121011022132130521305992212210222999012210201221020322922999一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:中共深圳市委组织部单位:万元301工资福利支出4,220.82302商品和服务支出546.85310其他资本性支出0.0030101 基本工资971.9530201 办公费88.2631001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴1,301.8830202 印刷费27.9431002 办公设备购置0.0030103 奖金76.7830203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费20.1930204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资73.2530206 电费90.2031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费1,257.3030207 邮电费23.7831008 物资储备0.0030109 职业年金缴费495.2630208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出24.2030209 物业管理费150.5031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助1,146.5330211 差旅费45.5131011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费50.4930212 因公出国(境)费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费110.4830213 维修(护)费10.2731013 公务用车购置0.0030303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.1831019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费 1.7331020 产权参股0.0030305 生活补助 1.4830216 培训费4.6931099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.86304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.2930218 专用材料费8.3230401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金53.0830225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金270.0630227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费22.3530701 国内债务付息0.0030313 购房补贴629.3830229 福利费7.0230707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费15.67399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用15.3539906 赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出31.2530240 税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出34.205,367.35546.85科目名称金额经济分类科目编码人员经费合计公用经费合计金额人员经费公用经费科目名称金额经济分类科目编码科目名称经济分类科目编码公开07表部门:中共深圳市委组织部单位:万元小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111238.01252513.0132.024.9315.6815.6811.41一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。