市委组织部2017年度部门决算

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部门决算填报说明模板.doc

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中国民主同盟昆明市委员会部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)报表类型说明

1.纳入2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,其中:

(1)单户录入 1 户,其中含单位 1 个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)0 个。无增减变动。

(2)行政单位汇总录入 1 户,其中含单位 1个,占单位总数的100 %;比上年增加(减少)1 个。无增减变动。

(二)单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分:

(1)行政单位 1 个,比上年增加(减少)0 个。

2.按单位执行会计制度划分:

(1)执行行政单位会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少) 0 个。

(三)单位预算级次说明

1.一级预算单位 1 户,比上年增加(减少)0 户。

二、2017年部门预决算收支情况

2017年中国民主同盟昆明市委员会财政拨款收入332.655万元,其中:一般公共预算332.655万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。本年收入332.655万元,上年结

转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款332.655万元(本级财力332.655万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门决算总支出327.0668万元,其中:基本支出265.0588万元,占总支出的81.04%,项目支出62.0080万元,占总支出的18.96%。

西安纪委2017年度部门决算及

西安纪委2017年度部门决算及

西安市纪委2017年度部门决算及

“三公经费”公开说明

一、部门主要职责

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责。

2017年本部门编制人数247人,其中:行政编制221人,事业编制26人。2017年年末实有行政在职152人。

2017年年末单位管理的离退休人员67人,其中:离休人员7人,退休人员60人。

2017年,市纪委在省纪委和市委的坚强领导下,坚定政治定力、聚焦主责主业,以强烈的政治责任感和使命担当,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争,为全市追赶超越提供了坚强纪律保障。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总计6680.19万元。包括:公共预算财政拨款收入6680.19万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

因监察体制改革,公开数据与上年度无对比性。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计6680.19万元,包括:公共预算财政拨款收入6680.19万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计6680.19万元,包括:

(1)一般公共服务支出6129.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2)社会保障和就业支出238.42万元,主要为单位基本养老缴费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出1.71万元,主要为单位职工医疗保险救助。

(4)住房保障支出310.16万元,主要为单位职工住房公积金缴存支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度公共预算财政拨款收入6680.19万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2017年度海口市市本级财政决算

2017年度海口市市本级财政决算

2017年度海口市市本级财政决算

说明

目录

一、一般公共预算收支决算 (1)

二、政府性基金收支决算 (4)

三、国有资本经营收支决算 (4)

四、社会保险基金决算 (6)

五、“三公”经费支出汇总情况 (8)

六、预算绩效管理情况 (9)

七、政府举借债务情况说明 (11)

2017年度海口市市本级财政决算说明

一、一般公共预算收支决算

(一)一般公共预算收入决算

2017年,市本级一般公共预算总收入351.31亿元,增长18.26%(与2016年同口径相比,下同),为预算的179.46%,其中市本级地方一般公共预算收入74.87亿元,为预算的103.13%。分税种看:

增值税收入19.56亿元,增长42.95%,我市房地产市场景气程度较高,销售量价齐增,带动增值税较快增长。

企业所得税收入9.79亿元,增长19.82%。我市经济持续向好发展,多个行业企业经营效益提高,房地产业企业、建筑业、批发零售业税收增长尤为突出。

个人所得税收入4亿元,增长62.98%。主要是我市居民收入水平稳步提高,尤其是房地产销售情况较好,其从业人员收入较高,工资薪金个人所得税增幅高于全市GDP等主要经济指标的增幅。

契税收入3.42亿元,增长23.27%,房地产市场销售火爆,该税种随之大幅增长。

城市维护建设税收入6.88亿元,增长19.66%。该税种是流转税的附加税,随着增值税的增长而增收。

土地增值税收入6.05亿元,增长13.3%。房屋销售量

价齐增,房地产增值幅度较大,带来该税种收入较快增长。

城镇土地使用税收入1.64亿元,增长28.37%。房产税收入2.01亿元,增长29.36%。主要是地税部门调整了这两个税种的征期政策,城镇土地使用税和房产税比上年多收一个季度税款。

2017年度部门决算公开表

2017年度部门决算公开表

经营支出
Βιβλιοθήκη Baidu
对附属单位补助支出
5
6
— 3.1 —
财政拨款收入支出决算总表
部门:保定市徐水区人民政府办公室 收入
支出
公开04表 金额单位:万元


行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款


1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,228.30 一、一般公共服务支出
28
886.61
15
十五、商业服务业等支出
16
十六、金融支出
17
十七、援助其他地区支出
18
十八、国土海洋气象等支出
19
十九、住房保障支出
20
二十、粮油物资储备支出
21
二十一、其他支出
本年收入合计
22
1,228.48
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
年初结转和结余
24
27.21 其中:提取职工福利基金
其中:项目支出结转和结余
附件:
2017年度部门决算公开表
预算代码: 434 部门名称: 保定市徐水区人民政府办公室
收入支出决算总表

2017年度部门决算

2017年度部门决算

2017年度部门决算

北安市职业技术教育中心学校2018年11月9日

目录

第一部分部门概况 (2)

一、部门职责 (2)

二、机构设置 (2)

三、部门决算编报范围和人员情况 (4)

第二部分2017年度部门决算报表 (5)

一、收入支出决算总表 (5)

二、收入决算表 (6)

三、支出决算表 (7)

四、财政拨款收入支出决算总表 (8)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (9)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (10)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (11)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (12)

第三部分2017年度部门决算情况说明 (13)

一、收入支出总体情况说明 (13)

二、财政拨款收入支出情况说明 (14)

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 (15)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 (15)

五、机关运行经费支出情况说明 (16)

六、国有资产占用情况说明 (16)

七、政府采购支出情况说明 (16)

八、预算绩效情况说明 (17)

第四部分名词解释 (18)

北安市职业技术教育中心学校2017年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)中等职业学校是职业技术教育计划的一部分,包括中等专业、技工、电大、职业中学教育及各种短期培训等。

(二)是一所综合性中等职业学校,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、坚持职业教育的方向,努力培养德、智、体、美、劳全面发展、具有良好的职业道德和技能的社会主义事业建设者和接班人。

(三)围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作,分析,研究并提出意见。

中共自贡市沿滩区委员会办公室2017年度部门决算编制说明

中共自贡市沿滩区委员会办公室2017年度部门决算编制说明

中共自贡市沿滩区委员会办公室

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

(二)2017年重点工作完成情况。

今年以来,在区委的坚强领导下,区委办公室紧扣全区中心大局,突出“五个坚持”,牢固树立“四个意识”,在确保中央和省市区委政令畅通,提供优质高效参谋服务,保障党委高效运转等方面发挥了积极作用,较好地完成了区委交办的各项工作。

1.围绕保障好区委运转,狠抓综合服务。

一是牵头抓总作用充分发挥。坚持四大班子办公室主任联席会议制度,定期通报区委当前工作,强化与乡镇、部门的对接,及时将区委的声音传递给几套班子、各级各部门。加强对全区党委系统办公室的指导,组织召开全区党政办公室系统业务培训,进一步提高党政办公室工作质效。

二是办文办会质量逐步提升。严格落实公文退文通报制度、规范性文件备案制度,保证发文规范性,提高公文质量和处理效

率。严格执行重大会议活动申报审核制度,做好办会工作,牵头并指导协调相关单位做好会务工作,圆满完成各项重要会议服务工作。

三是全面深化改革有序推进。坚持“统一号令不抢跑,务实推进说沿滩话”,出台2017年改革工作要点,建立区委领导领办重点改革任务、重大改革试点、重要改革方案“三张清单”,开展面上督查2次、专项督查6次,推动了各级改革部署落地见效。

四是全面依法治区深入实施。精心筹备召开依法治区领导小组会2次及工作推进会、部署会4次,研究制定2017年依法治区工作要点及“七五”普法规划,创新农村院落“微自治”等特色模式,有序推进全国法治区、省级法治教育基地等基层法治示范创建。

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc

关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会

第十三次会议上

衡东县财政局局长 xxx

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

2017年,面对错综复杂的财政经济形势,财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署,着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展,财政收支预算执行总体较好。

(一)一般公共预算完成情况

1、财政收入完成情况

一般公共预算收入完成情况:2017年,一般公共预算收入完成127639万元,比上年减少4827万元,下降3.64%,为年度调整预算的100.03%。其中:地方一般公共预算收入86914万元,为年度调整预算的100.59%;上划中央收入31934万元,比上年增长19.56%;上划省级收入8791万元,比上年增长18.88%。收入分征管部门完成情况:国税系统完成

46119万元,比上年增长33.58%;地税系统完成41980万元,比上年下降3.22 %;财政系统完成39540万元,比上年下降27.54%。

上级补助收入情况:2017年上级补助收入228728万元,比上年减少756万元,下降0.33%。具体情况是:返还性收入7766万元,比上年增加124万元,增长1.62%;一般性转移支付151585万元,比上年增加9548万元,增长6.72%,主要项目有:均衡性转移支付46299万元,县级基本财力保障机制奖补15506万元,义务教育转移支付8769万元,基层公检法司转移支付1384万元,基本养老金转移支付26715万元,城乡居民医疗保险转移支付23044万元等;专项转移支付收入69377万元,比上年减少10428万元,下降13.07%。

2017年二实小部门决算填报说明

2017年二实小部门决算填报说明

2017年二实小部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比

(二)部门录入户数说明

2017年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增

作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入883.02 万元,财政部门拨款对账单883.02 万元,差额万元。产生的差额原因是。(注:若收支一致则不用说明)

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 4.5 万元,财政部门拨款对账单 4.5万元,差额0 万元。产生的差额原因是。(注:若收支一致则不用说明)

2.财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。产生的差额原因是。(注:若收支一致则不用说明)

(2)单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。产生的差额原因是。(注:若收支一致则不用说明)

3.其他需要说明的情况。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明,包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。(见附表1)若没有变动可不用附本表

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明,重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。(见附表2)若没有变动可不用附本表

2017年度财政总决算报表编制说明

2017年度财政总决算报表编制说明

2017年度财政总决算报表编制说明

2017年度财政总决算报表,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营、补充资料等四个部分,共计24张表。

正式上报的全套财政总决算大本应包括以下部分:1.政府报送财政总决算的函;2.财政总决算分析;3.财政总决算报表目录;4.财政总决算报表;5.财政总决算报表附注(报表附注用于说明财政总决算报表中的特殊事项,无特殊事项不需报表附注);6.财政总决算报表编制说明;7.财政总决算编审总结;8.人民银行国库全辖汇总地方预算收入年报(加盖人民银行国库业务公章,以下简称人民银行年报)。装订基本要求:1.封面用红字印刷,报表名称为:XX省(自治区、直辖市、计划单列市)2017年度财政总决算报表,并加盖省级人民政府公章、财政厅(局)公章、财政厅(局)负责人章、编制报表处(室)负责人章、编制报表经办人章;2.使用B4纸装订成册,书脊上标明报表名称和地区代码;3.按上述顺序装订。

第一部分:一般公共预算(共9张表)

决算01表、一般公共预算收支决算总表

本表反映一般公共预算收入、支出预算数、调整预算数和决算数以及平衡情况。

1.预算数,反映各级人民代表大会批准的当年预算数。本表“预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“预算数”一致。

2.调整预算数,反映各级财政在当年预算数的基础上,经调整后的全年预算数。本表“调整预算数”应与决算02表“一般公共预算收入预算变动情况表”、决算03表“一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况表”中“调整预算数”一致。

2017全国社会保险基金收入决算表

2017全国社会保险基金收入决算表

2017全国社会保险基金收入决算表

一、引言

2017年全国社会保险基金收入决算表是对全国2017年度社会保险基金收入情况进行全面系统地统计和汇总,为全国社会保险基金的使用

和管理提供了重要依据。本文旨在对2017年全国社会保险基金收入决算表进行详细分析,全面了解2017年全国社会保险基金的收入情况。

二、总体情况

根据2017年全国社会保险基金收入决算表显示,2017年全国社会保险基金总收入为XXX亿元。其中,城镇职工基本养老保险基金收入为XXX亿元,城镇居民基本养老保险基金收入为XXX亿元,失业保险基金收入为XXX亿元,工伤保险基金收入为XXX亿元,生育保险基金

收入为XXX亿元,医疗保险基金收入为XXX亿元。

三、各项收入情况

1. 城镇职工基本养老保险基金收入

城镇职工基本养老保险基金收入主要来自于职工的缴费以及国家的财

政补贴。2017年,城镇职工基本养老保险基金收入较上年有所增长,主要是由于城镇职工人数的增加以及工资水平的提高。具体情况如下:- 职工缴费:XXX亿元

- 国家财政补贴:XXX亿元

2. 城镇居民基本养老保险基金收入

城镇居民基本养老保险基金收入主要来自于居民的个人缴费以及财政补贴。2017年,城镇居民基本养老保险基金收入也有所增加,主要是由于参保人数的增加以及政府对城镇居民基本养老保险的支持。具体情况如下:

- 居民个人缴费:XXX亿元

- 财政补贴:XXX亿元

3. 失业保险基金收入

失业保险基金收入主要来自于用人单位和职工的缴费,以及政府的财政拨款。2017年,失业保险基金收入有所增加,主要是由于就业人数的增加以及政府对失业保险的增加投入。具体情况如下:

中共光山县委组织部

中共光山县委组织部

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中共光山县委组织部

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目录

第一部分中共光山县委组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中共光山县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第三部分中共光山县委组织部部门决算名词解释

第一部分中共光山县委概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(二)提出乡镇、街道、产业集聚区、管理区、县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察和办理免任、工资、待遇、退(离)休等有关具体工作;指导领导班子的思想作风建设;根据授权,承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的有关具体工作;负责乡镇、街道、产业集聚区、管理区、县直机关、事业单位科员级干部的备案审批和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜。

(三)研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,协调、规划和指导全县党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;指导和组织新时期党的建设的理论研究。

新民市组织部部门决算

新民市组织部部门决算

新民市组织部部门决算(含三公经费决算)

(2017年)

目录

第一部分新民市组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分新民市组织部2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算收入支出决算表

九、财政专户管理资金收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分新民市组织部2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党新民市委员会组织部概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的组织建设的方针、政策,指导全市各级党组织建设,探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式;负责全市党的建设理论研究工作。

2、负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

3、负责指导由市委管理的领导班子的思想政治建设;提出由市委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;负责全市干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;负责全市各部门报批的后备干部的备案审查和宏观管理工作;负责驻新单位领导干部的协调管理工作。

4、负责对党员干部教育的管理,制定党员干部教育的总体规划,并组织实施检查指导;组织市管干部和后备干部培训。

5、研究、指导基层党组织机构设置和归属问题,做好市直党委、党组、总支、支部的组建和换届改选的指导、审批工作;对基层党组织召开党员代表大会进行督促、检查、指导、了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制,健全党内民主生活的情况与问题。

2017北京部门决算报表软件

2017北京部门决算报表软件

2017年度北京市部门决算报表软件

第一次更新说明

(2017-01-11)

一、参数更新

1.1更新步骤

1)更新方式:

登录财政专网(),进入决算园地中的软件操作窗口下载更新参数。

2)更新步骤:

总体流程:打开报表系统》导出JIO数据备份》装入新报表参数》数据库维护

注意:已下载Jio文件不能双击打开,需要通过软件读取打开,操作如下。

详细更新步骤如下:

1)打开部门决算报表软件。

2)导出JIO数据备份(数据传出)

3)在软件功能区域选择“装入”按钮,弹出“数据装入向导”界面,在如下界面上选择新参数位置,选择新参数“XX参数.jio”,如下图:

4)选择完毕新参数后点击“下一步”,确认下图红色区域“报表参数”及“装入到当前任务”为打勾状态,确认无误后点击“下一步”,具体如下图:

5)点击“开始”,执行参数装入,如果有提示参数是否需要覆盖,点击“是”即可。装入完成后软件会提示“数据装入完成”。

6)为了保证数据一致性,参数更新完毕之后需要进行“数据库维护”操作。“数据库维护”在软件“高级”菜单下,打开该功能后点击“开始维护”,不做

数据备份,直到软件提示“数据库维护结束”即完成软件参数更新操作。

二、修改完善审核公式

2.1默认公式方案

2.1.1表间公式

1.更正设置“中间07表”(ZJ07表)表间审核公式,增加审核范围。

1)【B0-1875】号基本平衡审核公式:

2.删除“中间05表”(ZJ05表)表间审核公式,取消其他资产上下年的审核。

1)删除【B0-1770】号审核公式

2)删除【B0-1771】号审核公式

3)删除【B0-1791】号审核公式

2017年部门决算编制的说明

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室

2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)区楼宇办主要职责

1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴,忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作,寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作,尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作,做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》(家徺尧宗宏〔2013〕75尒)精旰,旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断,斴旭旣导科室:怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。2017斷寐怋怟旘怀13旘,旂怨:怙宼尭1旘,寲宼尭4旘(小尳尹组宰1旘,宗急実怋宕寉徴),怙科尭3旘,科怀2旘,怲忤尮掋旘怀3旘(事忤宗急)。

(二)2017年重点工作完成情况

2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧

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市委组织部2017年度部门决算

目 录

一、市委组织部概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、市委组织部2017年度部门决算表

三、市委组织部2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

—1—

一、市委组织部概况

(一)部门职责

市委组织部主要职能:主管市委组织工作、干部工作和人才工作。

(二)机构设置

市委组织部系统包括市委组织部、市委老干部局,合并为1家决算单位。

—2—

二、市委组织部2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门:中共深圳市委组织部 单位:万元收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 11,335.31一、一般公共服务支出 15 7,447.95

二、上级补助收入 2 0.00四、公共安全支出 16 3.44

三、事业收入 3 0.00五、教育支出 17 1,083.40

四、经营收入 4 0.00六、科学技术支出 18 56.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00八、社会保障和就业支出 19 1,556.20

六、其他收入 6 1.20九、医疗卫生与计划生育支出 20 87.34

7 十二、农林水支出 21 3.28

8 十九、住房保障支出 22 1,100.75

9 23

本年收入合计 10 11336.51 本年支出合计 24 11,338.36用事业基金弥补收支差额 11 0.00结余分配 25 0.00 年初结转和结余 12 92.69年末结转和结余 26 90.85

13 27

合计 14 11429.20 合计 28 11429.20

—3—

公开02表部门:中共深圳市委组织部

单位:万元

123456711336.51

11335.31

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

201一般公共服务支出

7,446.117,444.910.000.000.000.00 1.2020132组织事务4,999.024,997.820.000.000.000.00 1.202013201 行政运行

2,970.892,969.690.000.000.000.00 1.202013202 一般行政管理事务

405.43405.430.000.000.000.000.002013203 机关服务571.98571.980.000.000.000.000.002013250 事业运行

923.63923.630.000.000.000.000.002013299 其他组织事务支出127.10127.100.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出

2,447.092,447.090.000.000.000.000.002013601 行政运行169.75169.750.000.000.000.000.002013650 事业运行

124.01124.010.000.000.000.000.002013699 其他共产党事务支出

2,153.32

2,153.32

0.000.000.000.000.00204公共安全支出 3.44 3.440.000.000.000.000.0020402公安

3.44 3.440.000.000.000.000.002040299 其他公安支出

3.44 3.440.000.000.000.000.00205教育支出1,083.401,083.400.000.000.000.000.0020508进修及培训1,083.401,083.400.000.000.000.000.002050803 培训支出1,083.40

1,083.400.000.000.000.000.00206科学技术支出

56.0056.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出

56.0056.000.000.000.000.000.002069999 其他科学技术支出56.0056.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出1,556.201,556.200.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休

1,554.161,554.160.000.000.000.000.002080501 归口管理的行政单位离退休

145.90145.900.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休

53.7353.730.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

968.29968.290.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出

386.23386.230.000.000.000.000.0020827财政对其他社会保险基金的补助 2.04 2.040.000.000.000.000.002082799 其他财政对社会保险基金的补助

2.04 2.040.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出

87.3487.340.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗

87.3487.340.000.000.000.000.002101101 行政单位医疗67.1467.140.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗

20.1920.190.000.000.000.000.00213农林水支出 3.28 3.280.000.000.000.000.0021305扶贫

3.28 3.280.000.000.000.000.002130599 其他扶贫支出

3.28 3.280.000.000.000.000.00221住房保障支出1,100.751,100.750.000.000.000.000.0022102住房改革支出1,100.751,100.750.000.000.000.000.002210201 住房公积金202.23202.230.000.000.000.000.002210203

购房补贴

898.52

898.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入决算表

项 目栏次合计

其他收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计财政拨款收入上级补助收入

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