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程序文件封面01(一)2024

程序文件封面01(一)2024

程序文件封面01(一)引言概述:程序文件封面01(一)是关于程序文件封面制作的文档。

在软件开发过程中,程序文件封面起到了重要的作用,它包含了一些关键信息,如文件名、作者、日期等,以便程序员和其他人员能够更好地理解和管理程序文件。

本文将介绍程序文件封面的重要性,并提供一些制作程序文件封面的实用技巧。

一、程序文件封面的重要性:1.1 程序文件封面的作用1.2 程序文件封面的组成部分1.3 程序文件封面的标准格式1.4 程序文件封面的使用场景1.5 程序文件封面的好处二、程序文件封面的制作技巧:2.1 选择合适的封面样式2.2 设计清晰的标题和副标题2.3 确定准确的文件名和版本号2.4 添加作者和日期信息2.5 确保封面与文件内容一致三、程序文件封面的排版规范:3.1 使用适当的字体和字号3.2 合理安排元素的位置和间距3.3 注意封面的对称和平衡感3.4 选择适合的背景和配色方案3.5 精心设计封面的图标和图像四、程序文件封面的管理和更新:4.1 建立统一的封面制作规范4.2 定期检查和更新封面信息4.3 建立封面的版本控制和备份机制4.4 分享并传播封面使用的经验4.5 重视封面的文档化和版本记录五、程序文件封面的实践案例:5.1 典型项目的程序文件封面示例5.2 某公司封面设计的成功经验5.3 简化封面制作流程的工具推荐5.4 程序文件封面的常见问题及解决方法5.5 针对特殊场景的封面定制建议总结:本文详细介绍了程序文件封面的重要性和制作技巧,并提供了排版规范、管理和更新的建议,同时还分享了一些实践案例和应对常见问题的方法。

通过正确和有效地制作程序文件封面,可以提高文档的可读性、可管理性和可维护性,从而提升软件开发团队的工作效率和项目质量。

希望本文能够给读者在程序文件封面制作方面提供一些有价值的指导和启发。

建康程序文件(封面)

建康程序文件(封面)

杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:质量体系文件控制和维持程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:质量体系内部审核程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:质量体系管理评审程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:监督员工作程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:内部检测能力抽查程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:比对和能力验证管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:新增检测项目评审程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:接待服务程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:印章管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:人员培训与考核程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:档案管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:仪器设备管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:量值溯源管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:仪器设备自校管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:标准物质管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:仪器设备运行检查程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:抽样程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:样品管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:试验室检测工作程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:工程现场检测工作程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:计算机和自动化设备管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:检测原始记录管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:检测报告管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:异常现象处理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:不符合检测工作的控制程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:不合格反馈和纠正措施程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:检测项目不确定度确定程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:环境条件控制和维护程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:试验环境安全措施程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:检测质量事故处理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:保护所有权和机密程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:分包控制程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:外部支持和供应管理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:抱怨处理程序修改记录:杭州市建筑工程质量检测中心有限公司程序文件标题:检测报告修改程序修改记录:。

程序文件封面标准模板

程序文件封面标准模板

程序文件文件控制程序编号:XX-24-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量记录控制程序编号:XX-24-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件管理评审控制程序编号:XX-25-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件质量成本控制程序编号:XX-25-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件经营计划管理程序编号:XX-25-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件人力资源管理程序编号:XX-26-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件设备设施管理程序编号:XX-26-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品质量先期策划控制程序编号:XX-27-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工程更改控制程序编号:XX-27-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客需求管理程序编号:XX-27-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件服务控制程序编号:XX-27-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品和过程批准程序编号:XX-27-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件采购控制程序编号:XX-27-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件供应商管理程序编号:XX-27-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:2012-07-28发布2012-08-01实施程序文件生产过程控制程序编号:XX-27-08编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件工装管理程序编号:XX-27-09编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品标识和可追溯性控制程序编号:XX-27-10编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件顾客财产管理程序编号:XX-27-11编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件产品防护和交付控制程序编号:XX-27-12编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件监视和测量装置控制程序编号:XX-27-13编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部质量体系审核程序编号:XX-28-01编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部过程审核程序编号:XX-28-02编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件内部产品审核程序编号:XX-28-03编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件检验和试验控制程序编号:XX-28-04编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件不合格品控制程序编号:XX-28-05编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件持续改进控制程序编号:XX-28-06编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施程序文件纠正和预防措施控制程序编号:XX-28-07编制:审核:批准:版本号:受控状态:受控号:XXXX-02-28发布XXXX-03-01实施。

质量体系封面

质量体系封面

质量体系封面Newly compiled on November 23, 2020
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
文件汇编
2017年5月20日
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
支持性文件汇编
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
程序文件汇编
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施江苏新宏大集团有限公司
质量管理体系
质量手册
版本:C/1
受控状态:
编制年月日
审核年月日
批准年月日
2017年5月25日颁布 2017年5月26日实施
总目录
JNHD/SC质量手册
JNHD/ CX程序文件JNHD/ GL支持性文件。

程序文件(封面、签署页、目次)

程序文件(封面、签署页、目次)

XXX公司检测中心编号:CX01~30-2018受控状态:程序文件Procedure Documentation(V2.0版)[主要依据CNAS-CL01:2018编制]批准(签字):审核(签字):编制(签字):2018-08-01发布2018-09-01实施XXX股份有限公司批准《程序文件》签署页根据CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO/IEC 17025:2017)和实验室《质量手册》要求,为保证实验室正常开展检测、校准工作,特组织编制实验室V2.0版的CX01~30-2018《程序文件》,现予发布,本《程序文件》自2018年09月01日起开始实施。

质量主管(签字):二0一八年八月一日目次《程序文件》签署页1 CX01-2018 保证公正性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1-12 CX02-2018 保护秘密的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2-13 CX03-2018 各部门各类人员职责与权限程序‥‥‥‥‥‥3-14 CX04-2018 内务管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4-15 CX05-2018 现场检测校准工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥5-16 CX06-2018 人力资源管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥6-17 CX07-2018 设施和环境条件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥7-18 CX08-2018 测量设备使用和维护的管理程序‥‥‥‥‥‥8-19 CX09-2018 测量标准装置的管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥9-110 CX10-2018 计量溯源性的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥10-111 CX11-2018 外部产品和服务的控制程序‥‥‥‥‥‥‥11-112 CX12-2018 要求、标书和合同评审的管理程序‥‥‥‥12-113 CX13-2018 检测和校准方法的验证和确认程序‥‥‥‥13-114 CX14-2018 开展新项目的评审程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥14-115 CX15-2018 检测和校准物品处置的管理程序‥‥‥‥‥15-116 CX16-2018 记录的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16-117 CX17-2018 测量不确定度和CMC评定的控制程序‥‥‥17-118 CX18-2018 检测和校准结果有效性的控制程序‥‥‥‥18-119 CX19-2018 证书和报告的编制和管理程序‥‥‥‥‥‥19-120 CX20-2018 印章和标识管理的控制程序‥‥‥‥‥‥‥20-121 CX21-2018 投诉的处理程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21-122 CX22-2018 不符合工作的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥22-123 CX23-2018 数据控制与信息管理程序‥‥‥‥‥‥‥‥23-124 CX24-2018 文件的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24-125 CX25-2018 应对风险和机遇的控制程序‥‥‥‥‥‥‥25-126 CX26-2018 预防措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26-127 CX27-2018 改进的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27-128 CX28-2018 纠正措施的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28-129 CX29-2018 内部审核的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥29-130 CX30-2018 管理评审的控制程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30-1。

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面

2018体系文件封面(全套)行政部体系文件封面
B/1
URK-WI-XZ012
固定资产管理程序
B/1
URK-WI-XZ013厂房、设来自、设备的验证、维护和保养管理制度
B/1
URK-WI-XZ014
空气净化系统管理制度
B/1
URK-WI-XZ015
生产设备、检验设备管理制度
B/1
URK-WI-XZ016
状态标识管理规定
B/1
标准记录表格
文件编号
文件名称
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
发送至
□销售部□质检部□售后服务部□研发部□物料部□生产部□行政部
员工登记表
B/1
URK-QR-XZ021
员工试用期转正申请表
B/1
URK-QR-XZ022
员工岗位升级申请表
B/1
URK-QR-XZ023
人员调职申请表
B/1
URK-QR-XZ024
员工离职申请表
B/1
URK-QR-XZ025
员工离职手续签字单
B/1
URK-QR-XZ026
员工健康档案
B/1
URK-QR-XZ027
B/1
URK-QR-XZ014
培训需求调查表
B/1
URK-QR-XZ015
员工培训记录表
B/1
URK-QR-XZ016
员工个人培训记录
B/1
URK-QR-XZ017

iso12

iso12

一.质量体系文件的作用1.QS文件确定了职责的分配和活动的程序,是企业内部的“法规”。

质量体系文件2.QS文件是企业开展内部培训的依据。

3.QS文件是质量审核的依据。

4.QS文件使质量改进有章可循。

二.质量体系文件的层次第一层:质量手册第二层:程序文件第三层:第三层文件通常又可分为:管理性第三层文件(如:车间管理办法、仓库管理办法、文件和资料编写导则、产品标识细则等)技术性第三层文件(如:产品标准、原材料标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程、抽样标准、检验规程等)注:表格一般归为第三层文件。

三.编写质量体系文件的基本要求a)符合性----应符合并覆盖所选标准或所选标准条款的要求;b)可操作性----应符合本企业的实际情况。

具体的控制要求应以满足企业需要为度,而不是越多越严就越好;c)协调性----文件和文件之间应相互协调,避免产生不一致的地方。

针对编写具体某一文件来说,应紧扣该文件的目的和范围,尽量不要叙述不在该文件范围内的活动,以免产生不一致。

四.编写质量体系文件的文字要求a)职责分明,语气肯定(避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类词语);b)结构清晰,文字简明;c)格式统一,文风一致。

五.文件的通用内容a)编号、名称;b)编制、审核、批准;c)生效日期;d)受控状态、受控号;e)版本号;f)页码,页数;g)修订号。

六.质量手册的编制1. 质量手册的结构(参考):--封面 --前言(企业简介,手册介绍)--目录1.0------颁布令2.0------质量方针和目标3.0------组织机构3.1--行政组织机构图3.2--质量保证组织机构图3.3--质量职能分配表4.0------质量体系要求4.1--管理职责(示例)1.--目的2.--范围3.--职责4.--管理要求5.--引用程序文件4.2--质量体系4.20--统计技术5.0------质量手册管理细则 6.0------附录2. 质量手册内容概述封面:质量手册封面参考格式见附录A 。

文件编号原则

文件编号原则

文件编号原则一般公司这样编号:一层文件:质量手册公司英文缩写+QM+序列号/版本号二层文件:程序文件公司英文缩写+QP+序列号/版本号三层文件:公司英文缩写+WI+部门编号+序列号/版本号四层文件:记录表单公司英文缩写+QR+部门编号+序列号/版本号一般开头是以公司名称拼音第一个字母组成:例三星SX-QM-001 QM质量手册文件QP程序文件WI三级文件WI-SOP产品?WI-SIP检验类QF四级文件记录表单类写文件要根据贵公司的流程来编写,下面有些例子?如何编写一.的作用1.确定了职责的分配和活动的程序,是企业内部的“法规”。

2.质量体系文件是质量体系审核的依据。

3.质量体系文件是企业开展内部培训的依据。

4.质量体系文件使质量体系改进有一个基础。

二.质量体系文件的层次第一层:质量手册第二层:程序文件第三层:作业指导文件,通常又可分为:第四层:表格三.编写质量体系文件的基本要求a)系统性b)符合性c)协调性四.编写质量体系文件的文字要求a)职责分明,语气肯定b)结构清晰、文字简明、文风一致。

;c)遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件;五.文件的通用内容a)文件名称、编号;b)受控状态、版本号、分发号c)编制、审核、批准;d)生效日期;六.质量手册的编制a)质量手册的常见结构:l封面—公司的名称;—手册标题;—文件编号、手册版本、受控章及分发号;—起草人、批准人签名、生效日期;l颁布令—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕,并予以批准发布和实施。

颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。

l手册说明(适用范围)—适用的产品;—生产该产品的组织领域或区域;—手册依据的标准;l手册目录—列出手册所含各章节入题目。

l修订页—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。

l定义部分(如需要)—首先使用国家标准中的术语定义;—对特有术语和概念进行定义。

l组织概况(前言页)—公司名称,主要产品;—业务情况、主要背景、历史和规模等;—地点及通讯方法。

程序文件概念

程序文件概念

1. 程序文件的含义(1). 程序与程序文件·程序是为完成某项活动所规定的方式;·描述程序的文件称为程序文件。

(2). 质量体系程序文件·质量体系程序文件对阻碍质量的活动做出规定;·是质量手册的支持性文件;·应包括质量体系中采纳的全数要素的要求和规定;·每一质量体系程序文件应针对证量体系中一个逻辑上独立的活动。

(3). 程序文件的作用·使质量活动受控,-对阻碍质量的各项活动作出规定; -规定各项活动的方式和评定的准那么,使各项活动处于受控状态。

·说明与质量活动有关人员的责任:职责、权限、彼此关系。

·作为执行、验证和评审质量活动的依据,-程序的规定在实际活动中执行;-执行的情形应留下证据; -依据程序审核实际运作是不是符合要求。

2. 程序文件格式及全然内容(1). 程序文件格式通常包括:封面、刊头、刊尾、修改操纵页、正文(2). 封面的内容〔依照需要选用〕:、可在单份或整套文件前加封面,便于操纵文件和进展文件操纵·公司标志、名称;·文件编号、文件名;·拟制人、审核人、批准人及日期,发布、生效日期;·修改状态/版号;·修改记录〔可专设修改页〕;·受控状态/保密等能级;·发文记录号等。

(3). 刊头:在每页文件的上部加刊头,便于文件操纵和治理。

·公司标志、名称、·文件编号、文件名称;·生效日期;·修改状态/版号;·受控状态;·发文记录号;·页码等。

(4). 刊尾〔需要时采纳〕:在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情形。

·拟制人、批准人及日期;·会签人及日期;·其他说明性文字。

(5). 修改操纵页:可单改与封面或其他附页归并说明文件修改的历史情形。

质量管理体系文件编写培训教材

质量管理体系文件编写培训教材
----文件编号、版次/改次; ----受控状态标识/(保密等级); ----文件分发号等; ----编制人、审核人、批准人及编制日期、生效日期
。 l 刊头:组织标志、名称、文件名称、编号、版
次/改次、页码 l 修改履历:文件修改明细。修改页码、原因
、前后内容等。
9.3 程序文件正文应包括:
l
正文
致上”、“基本上”、“可能”、“也 许” 之类模糊词 语); l 结构清晰,文字简明、精炼、准确 、通顺; l 格式统一,文风一致。注意过程的 逻辑性和活动的顺序。
6 质量管理体系文件编写要点
6.2 文件的通用内容
l 编号、名称; l 编制、审核、批准; l 生效日期; l 受控状态、受控号; l 版本号; l 页码,页数; l 修订号。
9 质量管理体系程序文件编写要点
9.1 程序文件编前准备 l 认真学习ISO9000族标准----掌握要求和依据; l 调查现状及资料收集与分析----去粗取精、追求适宜性; l 识别过程顺序及相互作用,画出流程图。 9.2 程序文件编写 l 根据过程流程图,按逻辑顺序去描述; l 有相互关联、相互作用的过程时,应与相关部门沟通,以
发布令 目录 手册说明 术语 企业概况 组织机构与职责 手册章节与标准章节对
质量管理体系 总要求 文件要求 管理职责 管理承诺 以顾客为中心 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审

章节号 内
6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
7 质量方针的编写要点
7. 1确保方针满足标准要求
l 体现本组织的宗旨、目标并与之相 适应;
l 反映符合要求和持续改进质量体系 有效性的承诺;

如何编写新版质量手册

如何编写新版质量手册

新版质量手册、程序文件的编写新版的《检验检测机构资质认评审准则》2016年1月1日正式施行,实验室面临的最直接问题就是“程序文件”如何编写、《质量手册》如何换版和修改。

如何编制《程序文件》1程序文件的格式程序文件一般整套成册,它的格式包括:封面、人员说明、修改页、文头、容和文尾等部分组成。

封面:包括如下信息,文件名称、实验室名称(标志)、文件编号、发放编号、持有人、版次(含修订次数)、受控状态、发布日期、实施日期等。

人员说明:包括编写人员、审核人、批准人和批准日期。

修改页:包括序号、修改号(文件编号和章节条号)、修改容、审批人等。

每个单独的程序文件由文头、容和文尾等部分组成,每部分的格式也有具体要求,以保证程序文件的标准化、容的规化。

版面采用A4纸;文头:包括实验室名称(标志)、程序文件名称、文件编号、版次(含修订次数)、页码、颁布日期等;容:可以有不同的形式表达,包括文字和图表等;文尾:列文头中未全部列出的容,包括每个程序的编制人、批准人、批准日期、程序容解释人员等。

2程序文件编写的要求基本原则:其容必须与质量手册的规定相一致,要注重其协调性、可行性和可检查性。

并保证和其他程序文件的协调一致。

应涵盖新的《资质认定评审准则》的6个大条款、64个中条款和5个小条款(可能一个程序或制度对应一个要素,也有可能对应几个要素,也有可能对应一个要素的一部分)。

一般不涉及纯技术的细节。

应简练、准确,具有很强的可操作性的要求。

3程序文件编写前的准备(1)收集和整理实验室现行的管理规定。

(2)确定并完善各部门的职责和权限,包括现有部门的职责和权限调查,列出需要调整或补充的职责和权限的清单。

(3)落实程序文件编写小组,特别要明确具体人员,所选择的人员应具备以下条件:A、应该是本部门能胜任的代表人,程序文件的编写,原则上是自己的部门编写自己的文件,并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。

有些组织在建立文件化的质量治理体系时,组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件,这样的程序文件难以得到实施,其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。

程序文件封面(二)2024

程序文件封面(二)2024

程序文件封面(二)引言概述:程序文件封面是软件开发过程中的重要组成部分。

它不仅起到了分类和归档的作用,还能提供必要的项目信息,方便团队成员或其他开发者理解和使用该程序文件。

本文将介绍程序文件封面的概念、作用以及如何设计一个合适的程序文件封面。

正文:1. 程序文件封面的概念和作用- 程序文件封面是指程序文件开头的一页或几页内容,用于描述该程序文件的基本信息和重要说明。

- 程序文件封面的主要作用包括:标识和分类文件、提供项目信息、帮助用户使用程序文件、保护知识产权等。

2. 程序文件封面的基本要素和设计原则- 程序文件封面应包括文件名、版本号、作者、创建日期等基本要素,以便于文件的识别和追踪。

- 封面设计应简洁明了,注重可读性和可视化展示效果。

- 根据实际需求,可以添加其他元素,如项目名称、关键字、摘要等,以提供更完整的信息。

3. 程序文件封面的内容和格式- 文件名:应该简洁明了、有意义且与文件内容相关。

- 版本号:标识程序文件的版本,方便追踪和管理。

- 作者:说明文件的创建者或修改者,方便联系和沟通。

- 创建日期:记录文件的创建时间,方便追溯和管理。

- 其他信息:根据具体需求,可以包括项目名称、关键字、摘要、许可证信息等。

4. 程序文件封面的设计实例- 使用清晰的字体和排版,确保封面的可读性。

- 确保封面的设计简洁明了,避免过多的装饰和花哨的效果。

- 可以使用合适的图标、徽标或背景图片,使封面更具吸引力和识别性。

5. 程序文件封面的管理和维护- 程序文件封面应及时更新,反映最新的项目信息和版本更改。

- 封面的存储和管理应规范,保证文件的完整性和可追踪性。

- 对于开源项目或共享程序文件,要注明许可证信息和使用限制。

总结:程序文件封面作为软件开发的重要组成部分,起着标识、分类、提供项目信息和保护知识产权等多重作用。

设计一个合适的封面需要考虑基本要素、设计原则和具体内容等因素,并依据实际需求进行个性化设计。

程序文件封面

程序文件封面

程序文件封面概述:程序文件封面是应用程序开发中一个重要的文件,它承载着程序的基本信息和版本控制,帮助开发者和用户快速了解和定位程序的目的和功能。

封面的设计和内容应该简洁明了,能够有效地传达程序的关键信息。

封面设计要点:1. 标题: 封面的最重要部分是程序的名称或标题,应该在中央位置醒目显示。

标题应该简短、准确,能够准确地反映程序的功能和用途。

2. 补充信息: 在标题下方,可以适当添加一些补充信息,如版本号、开发者名称、发布日期等。

这些信息有助于程序的识别和定位。

3. 背景颜色: 封面的背景颜色应该选择简洁明亮的颜色,以突出程序名称和补充信息。

常见的选择有浅色背景,如白色、浅灰色等。

4. 字体和字号: 封面上的文字应该使用易读的字体,并选择适当的字号,既要保证清晰度,又要考虑美观。

一般来说,标题应该比补充信息的字号要大,以突出重点。

5. 边框和线条: 为了增加封面的整体美观,可以在封面周围加上一个细边框或使用简单的线条进行装饰。

这些装饰要与程序的风格相一致,不要过于复杂或突出。

封面内容:1. 标题: 在封面上,主要内容是程序的标题或名称。

该标题应该能够准确地表达程序的功能和用途,尽量避免使用模糊或不相关的词汇。

2. 补充信息: 在标题下方,可以添加一些补充信息,如程序的版本号、开发者的名称、版权信息等。

这些信息有助于用户了解程序的版本和来源,以及是否需要权限或授权。

3. 公司或品牌标志: 如果程序是由某个公司或品牌开发或发布的,可以在封面上显示其公司或品牌的标志。

这有助于增加程序的可信度和权威性。

4. 快速扫描二维码: 如果程序有相应的二维码,用户可以通过扫描封面上的二维码快速获取更多信息或下载程序。

然而,在封面上放置二维码时需要谨慎,要确保用户的隐私和安全。

5. 联系信息: 为了方便用户联系开发者或获取更多信息,可以在封面上提供一个联系方式,如官方网站、技术支持电话或社交媒体账号。

然而,在提供联系信息时,应注意保护用户的隐私,避免滥用。

程序文件封面

程序文件封面

程序文件文件名称:文件控制程序文件编号: Q/BDW.B-01-2015编制部门:质量管理部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:质量记录控制程序文件编号: Q/BDW.B-02-2015编制部门:质量管理部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:内部审核控制程序文件编号: Q/BDW.B-03-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:设计开发控制程序文件编号: Q/BDW.B-04-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品一致性控制程序文件编号: Q/BDW.B-05-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:采购管理控制程序文件编号: Q/BDW.B-06-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:设备设施控制程序文件编号: Q/BDW.B-07-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:生产过程控制程序文件编号: Q/BDW.B-08-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品防护控制程序文件编号: Q/BDW.B-09-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:监事和测量设备控制程序文件编号: Q/BDW.B-10-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:产品监视和测量控制程序文件编号: Q/BDW.B-11-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:不合格品控制程序文件编号: Q/BDW.B-12-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:标识和可追溯性控制程序文件编号: Q/BDW.B-13-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:纠正和预防措施控制程序文件编号: Q/BDW.B-14-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:售后服务管理程序文件编号: Q/BDW.B-15-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:非工厂现场的试验或相关检查及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程控制程序文件编号: Q/BDW.B-16-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:车辆一致性证书控制程序文件编号: Q/BDW.B-17-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:结构及技术参数一致性验证控制程序文件编号: Q/BDW.B-18-2015编制部门:研发部发行版次: A/0发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司程序文件文件名称:关键元器件采购及质量控制程文件编号: Q/BDW.B-19-2015 编制部门:研发部发行版次: A/0 发行日期: 2015年06月14日XX控股集团有限公司。

浅谈关于质量管理体系的四个阶层文件

浅谈关于质量管理体系的四个阶层文件

浅谈关于质量管理体系的四个阶层文件上常常见到关于质量管理体系的四个阶层文件,为此,做一简要说明:1、首先要按照标准4.1条建立实实在在的一个由过程,其中包括外包的过程,组成的质量管理体系。

这是实体;我们建立体系的精力应当放在这方面,不应当把精力放在写体系文件。

2、然后,按照标准第4.2.1条确定哪些是必须要求文件化。

也就是形成文件。

不是所有过程都必须形成文件的。

前面讲的质量管理体系这个实体用质量手册来描述,叫第一阶层文件。

为了描述体系4.1.a必要的过程,往往用流程图来描述各个过程相互关系和作用。

但是,标准没有要求一定有流程图。

用其他方式也是可以的。

3、要理解过程模式系统管理和过去的职能模式的层级管理是不同的。

过程模式系统管理要求各个职能为过程做贡献,提供各自的服务,确保过程满足顾客要求,达到使顾客满意目的。

而过去的职能模式,特别是给各个职能确定目标和任务后,往往会以自己为中心,向其他职能提出要求。

这样就违背了质量管理八大原则中的以顾客为中心和过程模式系统管理原则了。

4、通常每个过程都涉及到几个职能部门所必须要完成的,或者提供服务的工作。

很多工作往往是”您中有我,我中有您“。

通常利用团队方式来共同完成过程中交给各个职能的工作任务。

我们可以用《程序文件》来描述过程。

也就是用过程来说明各个职能之间相互关系和作用,这些工作完成的途径是什么样的。

程序文件就成了第二阶层的文件。

通过程序,明确各个职能之间的分工、关系、接口、合作方式等等。

譬如,发现不合格品如何处理,往往会涉及到制造、设计、检验、采购、顾客代表等等各个职能。

就必须要用符合标准8.3条要求的书面程序来处理。

5、当各个职能部门通过程序明确各自的工作任务,相互的联系、分工和责任以后,具体如何来执行、完成程序明确的这些任务,就用第三阶层文件,统称叫作业指导书。

实际名称很多,可以自己规定。

譬如,不合格品处理过程中确定需要设计确定是否让步通过,或者决定返工,返工后再检验;或者需要设计发一文件来返修处理。

程序文件封面

程序文件封面
***有限公司
质量及环境
程序文件汇编
受控状态
编制日期
批准日期
2022/04/10发布 2022/04/10实施
质量及环境程序文件清单
序号
编 号
名 称
版 次
1
**/QEP-01
组织环境与相关方要求控制程序
A/0
2
**/QEP-02
风险和机遇控制程序
A/0
3
**/EP-03
环境因素识别与评价控制程序
A/0
4
**/EP-04
合规义务的确认控制程序
A/0
5
**/QP-05
外部提供方控制程序
A/0
6
**/QP-06
设施、设备和工作环境管理程序
A/0
7
**/QP-07
监视和测量资源控制程序
A/0
8
**/QEP-08
人力资源控制程序
A/0
9
**/EQP-09
信息交流控制程序
A/0
10
**/QEP-10
文件控制程序
顾客满意管理程序
A/0
25
**/EP-25
合规性评价控制程序
A/0
26
**/QEP-26
内部审核控制程序
A/0
27
**/QEP-27
管理评审控制程序
A/0
28
**/QP-28
工程变更管理程序
C/O
29
**/EQP-30
目标指标及管理方案控制程序
A/0
**/QP-18
生产过程控制程序
A/0
19
**/QP-19
产品的监测和测量控制程序

质量管理体系文件封面

质量管理体系文件封面

质量管理体系文件安全评价程序文件编制:审核:批准:冷松键2012-02-31发布 2012-03-01实施贵州省金沙建国酒业有限责任公司发布修改履历目录保密和保护所有权程序 (4)质量事故处理程序 (6)文件控制与维护程序 (8)反馈和纠正管理程序....................................... 错误!未定义书签。

质量体系审核程序......................................... 错误!未定义书签。

质量体系管理评审程序..................................... 错误!未定义书签。

人员培训管理程序......................................... 错误!未定义书签。

技术专家管理程序......................................... 错误!未定义书签。

安全评价实施程序......................................... 错误!未定义书签。

记录和档案管理程序....................................... 错误!未定义书签。

评价报告管理程序......................................... 错误!未定义书签。

外部支持服务和供应管理程序............................... 错误!未定义书签。

投诉处理程序............................................. 错误!未定义书签。

预防措施程序............................................. 错误!未定义书签。

仪器设备控制程序......................................... 错误!未定义书签。

程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc

程序文件封面1、封面2、说明、目录.doc
执行。
特此说明。
株洲电力机车电机修造有限公司
XXXX年09月
质量管理体系程序文件目录
序号
程序文件编号
版本
程序文件名称
提出部门
1
DJXZ—CXWJ01—XXXX
B/0
外包控制程序
项目管理部
2
DJXZ—CXWJ02—XXXX
B/0
文件控制程序
技术质量部
3
DJXZ—CXWJ03—XXXX
B/0
质量记录控制程序
体系内部审核管理程序
技术质量部
22
DJXZ—CXWJ22—XXXX
B/0
检验和试验控制程序
技术质量部
23
DJXZ—CXWJ23—XXXX
B/0
不合格品和不符合过程控制程序
技术质量部
24
DJXZ—CXWJ24—XXXX
B/0
数据分析和使用管理程序
技术质量部
25
DJXZ—CXWJ25—XXXX
B/0
纠正和预防措施控制程序
技术质量部
4
DJXZ—CXWJ04—XXXX
B/0
管理评审程序
技术质量部
5
DJXZ—CXWJ05—XXXX
B/0
人力资源提供管理程序
财务人资部
6
DJXZ—CXWJ06—XXXX
B/0
生产设备控制程序
项目管理部
7
DJXZ—CXWJ07—XXXX
B/0
与顾客有关过程的控制程序
市场营销部
8
DJXZ—CXWJ08—XXXX
技术质量部
DJXZ—CXWJ—XXXX
质量管理体系
程序文件汇编
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江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:文件和资料控制程序
文件编号:ST/QP-42001
文件版号:0/A
编写人员:韦安荣
审核:陈亚伟
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:质量记录控制程序
文件编号:ST/QP-42002
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:管理评审控制程序
文件编号:ST/QP-56001
文件版号:0/A
编写人员:吴祝群
审核:朱建国
批准:刘德银
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:人力资源管理控制程序
文件编号:ST/QP-62001
文件版号:0/A
编写人员:缪小平
审核:陈亚伟
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:市场信息收集、分析控制程序
文件编号:ST/QP-72001
文件版号:0/A
编写人员:李舟
审核:周建军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:产品要求评审控制程序
文件编号:ST/QP-72002
文件版号:0/A
编写人员:熊大勇
审核:周建军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:采购控制程序
文件编号:ST/QP-74001
文件版号:0/A
编写人员:丁秀明
审核:刘永奇
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:产品开发控制程序
文件编号:ST/QP-73001
文件版号:0/A
编写人员:丁建国
审核:黄海军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:模具开发控制程序
文件编号:ST/QP-73002
文件版号:0/A
编写人员:傅士谭
审核:黄海军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:生产过程控制程序
文件编号:ST/QP-75001
文件版号:0/A
编写人员:张秀玲
审核:赵小军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:设备管理控制程序
文件编号:ST/QP-63001
文件版号:0/A
编写人员:刘德荣
审核:赵小军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:标识和可追溯性控制程序
文件编号:ST/QP-75002
文件版号:0/A
编写人员:朱顺明
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:产品防护控制程序
文件编号:ST/QP-75003
文件版号:0/A
编写人员:顾宜明
审核:赵小军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:物流控制程序
文件编号:ST/QP-75004
文件版号:0/A
编写人员:王克勤
审核:赵小军
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:计量设备控制程序
文件编号:ST/QP-76001
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:内部审核控制程序
文件编号:ST/QP-82001
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:检验和试验控制程序
文件编号:ST/QP-82002
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:不合格品控制程序
文件编号:ST/QP-83001
文件版号:0/A
编写人员:朱顺明
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:数据和信息分析管理程序
文件编号:ST/QP-84001
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日
江苏西蒙奇通电器有限公司
程序文件
文件名称:纠正和预防措施控制程序
文件编号:ST/QP-85001
文件版号:0/A
编写人员:陈克军
审核:吴祝群
批准:朱建国
实施日期:2002年08月25日。

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