附表B016-01-2005不合格品让步申请报告
不合格品处理报告
序
号
型(件)号
名称
数量
处理
状态
不适用
退货
报废
召回
返工
整改
其他
完成确认人
1
已下采购单
2
半成品
3
已组装入库
4
已售
备注:
技术部:
质管部:
生产部:
销售部:
综合部:
批准:
表格编号
QCR-830-01
单位名称:
不合格品处理报告
ห้องสมุดไป่ตู้No:
版本/修改号
A/0
日期:
产品名称
型号
数量
生产日期
不合格品来源
不合格
缺陷
不合格成品、半成品处理决定
返工、整改
1、技术部负责提供整改方案;
2、综合部负责联系供货厂家;
3、生产部负责组织整改;
4、销售部负责召回售出的产品;
5、质管部负责产品检验。
让步接收申请单范文让步申请单填写
让步接收申请单范文让步申请单填写lz应该说的是让步接收申请单吧,具体参考:1.目的:对不合格品进行控制,防止非预期的使用和安装,确保交付合格品。
2.范围:适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责:3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序:4.1不合格品被发现后,必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程,未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审:4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审,并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审,并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上,评审结论由质管部经理审核,报总裁审批。
4.3不合格品处置:4.3.1处置方式分:拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置:a)进货产品经检验或验证判定为不合格,由检验员做好标识,通知采购部退换,质管部跟踪处理结果。
b)根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库,不合格品交采购部处理,按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置:a)评审中判定为返工的产品,由检验员直接送给车间主任,安排返工。
b)评审中判定为返修和让步接收的不合格品,由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收,合同要求定制产品时,使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c)评审中判定为降级或改作他用的不合格品,由车间主任填写《降级和改用申请单》,经质管部确认后处理,并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d)评审中判定为报废的不合格品,由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段,接下来按4.3.3操作。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
批次、
质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;
商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;
商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;
商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。
4.2半成品、成品的让步申请
4.2.1让步申请的条件:生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:
4.2.2让步申请的流程
成品或半成品提出让步申请;
2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收(使用)申请单》
3
签字;
5
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制:审核:批准:
单
异常问题报告单/纠正和预防措施表。
不合格品处理单
表单编号:NO.:
产品图号
产品名称
送检部门
送检时间
不合格品数量
原检验单号
填表人
不合格项目
描述
处理结果
1、降级使用□;2、报废□;
3、让步接受/放行□;4、退回供方□
理由:
部门:
批准部门意见:
会签意见:
备注
此表单一式3份,申请部门1份,技术部(工艺组)1份,质量部1份,办理此审批手续时,要一并提交原《检验单》。
产品让步申请单
表单编号:No:
零部件名称
图号
计划单号
数量
检验单号
不合格描述(申请部门按“检验单”描述填写):申请 Nhomakorabea步原因:
申请部门:申请人:年月日
技术部(工艺组)审核(提出相应补救工艺措施):
签字:年月日
质量部会签:
签字:年月日
批准:
技术副总经理签字:年月日
备注:
此表单一式3份,申请部门1份,技术部(工艺组)1份,质量部1份,办理此审批手续时,要一并提交原《检验单》。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请;4.1.2.2 商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并由商务主管签字;4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);4.1.2.4 商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;4.1.2.5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。
不合格品整改复查申请表如何写.doc
第一篇、不合格整改报告不合格品整改复查申请表如何写篇一不合格项的整改报不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处2011年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中,查出我公司在质量体系运行中存在的问题,并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视,及时召开了分析会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下一、10月20日,我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议,依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》,对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。
将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》,责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》3条款检查评定存在问题描述,即“企业现场未能提供产品的作业指导书、查规范;检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符;申请注册的产品具体治疗功效,但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因公司疏于规范化管理,未形成文件。
针对不合格的纠正措施立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求。
不合格品整改复查申请表如何写纠正措施的处理情况已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件)。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》1条款检查评定存在问题描述,即“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确,未将外协的资料进行分门类,不能对采购物资有效控制”。
分析不合格的原因公司的采购控制计划已确定,属于规范化管理,没有形成文件。
不合格中间产品处理报告单
不合格中间产品处理报告单报告编号:2024-001报告日期:2024年1月1日1.背景和问题描述根据公司质量管理体系要求,对生产过程中发现的不合格中间产品进行处理并报告。
本次报告主要描述了发现的不合格中间产品及其处理情况。
2.异常产品描述在生产线上,我们发现了一批铁板在生产过程中出现了明显的划痕和变形,这些问题使得这批铁板无法满足客户的要求。
经过初步检查,共发现1000个不合格的铁板。
3.处理流程3.1隔离不合格产品根据公司的不合格品管理制度,立即将不合格产品隔离,以避免与合格产品混合,并防止不合格产品继续流向下道工序。
3.2原因分析针对不合格产品的问题,我们进行了详细的原因分析。
通过对生产过程进行回顾,发现划痕和变形问题可能是由于工人操作不当或设备故障引起的。
3.3制定纠正措施为确保类似的问题不再发生,我们制定了以下纠正措施:-加强对工人的培训,提高其操作技能和注意事项的认识;-定期对生产设备进行维护和检修,确保其正常运转;-强化品质管控,引入更严格的检查和监测流程。
3.4处理不合格产品根据公司的不合格品管理制度,我们对这些不合格铁板进行了处理。
首先,我们将这些铁板进行分类,分别记录每个不合格品的数量和具体问题。
然后,根据问题的性质,我们选择了以下处理方式:-对于有明显划痕的铁板,我们将其进行修复,并进行再次检查,确保问题得到解决;-对于变形的铁板,由于问题较严重,无法完全恢复其原始形状和性能,我们决定将其报废。
4.处理结果和总结经过我们的努力和处理,对于发现的1000个不合格铁板,我们成功修复了80%的划痕问题,使它们重新达到客户要求的标准。
同时,我们也废弃了剩余的20%因变形无法修复的铁板。
此外,我们还对生产过程进行了改进,以减少不合格产品的产生。
本次处理不合格中间产品的经验教训是,我们需要持续关注生产过程中的品质问题,并及时采取纠正措施。
只有通过不断地改进和提升,我们才能确保产品质量的稳定和客户满意度的提高。
不合格品处置单
不合格品处置单
不合格品(项)报告、评审、处置单
Nice/BHGX07(第三版) 编号:
名称:
来源: ○采购 ○库存 ○生产品 ○
批量:
进货单位、日期(或生产日期、班次、生产线):
项 目
规 定 要 求
项 目
要 求
结 果
处 置
内 容
及 签
名
结果判定:
处 置 执 行 及 签 字
处置时间:
相关说明:
签名/时间:
具体处置方法及相关说明:
签名/时间:
注:处置内容确定后交处置部门,处置后由处置负责人签字交原报告部门检查结果。
第1次检查
第2次检查
结 论
检查(发现)时间
报告人/时间
不合格类别
○严重 ○重 ○轻
评审:根据不合格特性、程度,考虑返工、让步、降级或改作他用、拒收或报废、补救、挑选及能达到的效果、造成的影响等(尽可能明确相应措施)。
签名/时间
处 置 方 法
○返工 ○让步 ○降级 ○改作他用处置检查及Biblioteka 果○拒收或报废 ○补救或挑选
不合格品让步处理及表格
让步接收/ 放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理,以满足正常生产的需要;和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理,在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义让步:对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
产品异常:是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序原材料的让步申请让步申请的条件:商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后,判定符合以下条件,可以提出让步申请:生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
让步申请的流程商务部(采购部)对符合让步条件的原材料提出让步申请;商务部(采购部)在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件,并由商务主管签字;原材料检验员在收到商务部(采购部)的让步申请要求后,填写《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》,内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部(采购部);商务部(采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用意见及控制措施,并由生产主管签字;商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估,在《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施,并由品质主管签字;商务部将《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》交公司分管经理,由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效;原材料检验员在收到商务部(采购部)提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收(使用)申请单》后,对不良原材料予以放行。
关于不合格材料处理报告
关于不合格材料处理报告第一篇:关于不合格材料处理报告关于防水卷材不合格项处理报告通州区监督站:我项目部4#住宅楼于2013年7月13日进场的弹性体改性沥青聚酯毡‖型防水卷材,用于基础底板及地下一层外墙,涉及不合格的项目有可溶物含量试验编号FSJ13-00238、柔韧性试验编号FSJ13-00236。
综上所述我项目部已于2013年7月16日下午15:35分责令生产厂家全部退场(详见退场照片),重新购置防水卷材,经监理现场见证取样,防水卷材复试检测合格(详见试验报告,试验编号:FSJ13-00252)。
不合格的情况现已处理完毕,特此报告!建设单位(章):项目负责人:(签字)2013年8月21日监理单位(章):总监理工程师:(签字)2013年8月21日施工单位(章):项目经理:(签字)2013年8月21日第二篇:不合格检测报告处理制度不合格检测报告处理制度一、本公司应建立检测结果不合格项目台帐,并应对涉及结构安全、重要使用功能的不合格检测项目按规定报送时间报县建筑工程质量监督站,同时通知监理单位总监理工程师(建设单位项目负责人)。
二、公司规定对于不合格检测结果隐瞒不报或者将不合格检测结果直接告知该工程施工单位或者材料供应商,更换样品弄虚作假的工作人员,应进行严肃查处。
三、常规检测项目中的钢筋原材料、钢筋焊接接头、钢筋机械连接接头、承重结构中的砖和砌块检测不合格结果,检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站,并由县建筑工程质量监督站监督工程师组织监理(建设)、施工等各方相关人员在施工现场不合格部位进行取样送检测机构复检。
四、常规检测项目中的混凝土试块、砌筑砂浆试块检测不合格结果,检测机构应在24小时内上报县建筑工程质量监督站,该项目监督工程师组织监理(建设)、施工、检测机构等各方相关人员对不合格部位进行回弹法或者钻芯法、贯入法检测,并对该过程进行监督。
五、公司质量监督员应加强对不合格检测报告的处理实施跟踪监督管理。
不合格品处置报告(1)
不合格品处置报告
报告编号: 不合格来源 不合格品名称 规格/型号 不合格事实描述或原因分析: 及原因分析: □原辅料 □成品 □中间产品 □其他 数量 日期 产生不合格的单 位/部门/设备 批号/编号
QEOR-0804-01
主责部门经理: 不合格品处置评审结论: □返工 □回用 □让步接收 □降级处理 □拒收
日期:
□报废
纠正预防措施:
生产管理部组织评审 纠正处置实施后的验证情况:
评审人员:
日期:
□纠正措施实施有效,达到预期要求。 □纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料。 □纠正措施实施无效,重新采取纠正措施后验证纠正措施实施有效性。 □签发新的不合格品处置报告。
其它需要的说明:
品质部验证
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验证人:
日期:
不合格品处理单
不合格品处理单
序列号:
物料名称
规格型号
物料分类
□原材料 □在制品□产成品□已交付品□其他
检验总数
不良总数
不良率
生产单位
发现时间
不合格描述:
不合格品分类:□轻微不合格□一般不合格□严重不合格
检验人员/日期:部门负责人/日期:
处置结论
□接收口让步放行□退货口返工或返修口挑选口报废
返工/返修/挑选后的检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
原因分析
填写人:部门负责人:
纠正措施
填写人:部门负责人:
预防措施
填写人:部负责人:
措施验证、不合格问题的关闭
填写人:部门负责人:
说明:1.轻微不合格及一般不合格问题处理跟踪效果判定部门为适航质量部;
2•严重不合格问题的分析、处理须先由研发部审核,然后再上报公司总经理批准。
不合格材料退场报告
关于15-20轴F-N轴地下一层柱混凝土试块强度说明在2012年7月17日委托的一组C40P8混凝土同条件养护(600度.天)试块抗压强度检验报告中,强度代表值分别是13.9,35.9,13.2.主要是由于所有同条件试块均放置在一起,经三方证实,取样时错拿试块,导致出现上述数据。
经商定,重新送一组试块进行复检,复检结果见2012-43641报告,复检数据强度值为45.4,49.7,47.1,达到设计强度的112%,复检合格。
建设单位:监理单位|:施工单位:
关于10-14轴G-M轴10层柱钢筋连接处理方案在2012年10月29日委托的一组三级钢筋直径22的电渣压力焊钢筋试件钢筋连接接头经检验拉伸试验不合格,为确保工程质量,并结合该项目工期紧,任务重的特点,所以对于不合格电渣焊采取绑扎搭接,绑扎搭接长度按照11G101图集施工。
建设单位:监理单位|:施工单位:
关于7-10轴G-M轴19层柱钢筋连接处理方案在2012年12月25日委托的一组三级钢筋直径16的电渣压力焊钢筋试件钢筋连接接头经检验拉伸试验不合格,为确保工程质量,并结合该工程工期紧,任务重的特点,所以对于不合格电渣焊采取绑扎搭接,绑扎搭接长度按照11G101图集施工。
建设单位:监理单位|:施工单位:。
14.不合格品申请使用单
上报部门(个人) : (签字或盖章) 年 月 日
(签字) : 处 (签字) :
年
月
日
理
年
月
日
审 (签字) : 批 年 月 日
(签字) :
年
月
日
注
本表以上报部门(个人)开始至得到处理为止。一经得到处理意见,其余审批栏 以“/”表示不用。
GH-QM-GL-25-b2
不 合 格 品 申 请 使 用 单
工号 图号 产品名称(规格) 零 件 名 称 不良品工序 数 量 通知单编号 零件编号
责任部门意见措施:
质控负责人(厂长): 生产科意见:
年
月
日
第 一 联 车
质控负责人(科长): 质检科意见:
年
月
日
间
质控负责人(科长): 审批:
年
月
日
质保工程师: 备注 填表人:
年
月
日
年
月
日
GH-QM-GL-25-b2
不 合 格 品 申 请 使 用 单
工号 图号 产品名称(规格) 零 件 名 称 不良品工序 数 量 通知单编号 零件编号
责任部门意见措施:
质控负责人(厂长): 生产科意见:
年
月
日
第 二 联 质
质控负责人(科长): 质检科意见:年月日Fra bibliotek检 科
质控负责人(科长): 审批:
年
月
日
质保工程师: 备注 填表人:
年
月
日
年
月
日
吴川市甘蔗化工设备厂
不合格品上报处理表
GHC (不字)05-02
编号: ----------------------------------------------------------------------------不合格品(项)名称: 本部门(或个人)不能作出处理结论的理由: