2019年部门预算及三公经费
德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明
德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分:德保县民政局2019年部门预算报表表一:部门收支总表表二:部门收入总表表三:部门支出总表表四:财政拨款收支总表表五:一般公共预算支出表表六:政府预算支出经济分类预算表表七:部门预算支出经济公类预算表表八:一般公共预算基本支出表表九:政府性基金预算支出预算表表十:国有资产经营预算支出预算表表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分:德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署,研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。
(2)承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
(3)贯彻落实优待抚恤政策,保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位;指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级;核报革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。
(4)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订全县退役士兵安置计划并组织实施;负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构的建设与管理;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。
中华人民共和国东兴口岸国际道路运输处
中华人民共和国东兴口岸国际道路运输处2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:部门概况一、单位基本情况(一)机构设置情况自治区道路运输管理局是全区道路运输行业的主管部门,东兴口岸国际道路运输管理处是自治区交通运输厅委托自治区道路运输管理局负责管理的事业单位。
(二)预算单位及预算管理方式纳入本次预算编制范围的单位为1个,属于自收自支管理单位。
(三)基本职能依据中越两国政府新修订和实施的汽车运输协定及议定书、《中华人民共和国道路运输条例》、《广西壮族自治区道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法规,依法对东兴口岸国际道路运输活动实施行政许可、监督检查、行政处罚,承办自治区交通运输厅和自治区道路运输管理局交办的其他事项二、编制及人员构成情况(一)编制总体情况纳入2019年东兴口岸国际道路运输管理处部门预算的人员编制数为16人(事业编制)。
(二)实有人数总体情况纳入2019年东兴口岸国际道路运输管理处部门预算的编制内在职在编人员实有数为14人(事业编制)。
三、年度主要工作任务(一)加强服务,推动跨境自驾游、国际直达客运等业务常态化发展。
加强与越方和相关部门间的协调合作,进一步为两国运输企业创造良好、顺畅的运营环境,推进南宁-海防国际直达客运线路稳健平衡发展;提升通关便利化,做好中国桂林-越南下龙跨境自驾游路线服务工作,力争推动跨境公交客运试行。
(二)加强协调,为进驻中越北仑二桥限定区与其他联检部门实现联合监管夯实基础。
积极加强各方面的协调工作,力争进驻中越北仑河二桥临时货场和为中越北仑河二桥竣工后进驻限定区履行职责做好各项前期工作,同步做好中越北仑河一桥国际客运车辆监管,持续推动东兴口岸国际道路运输持续稳定发展。
(三)强化共享,推进“三个一”“三互”口岸大通关改革工作。
加强与东兴海关、出入境检查等部门的联系与沟通,力争实现口岸信息资源共享;配合上级部门完善广西国际道路运输服务信息系统和完成与中国(广西)国际贸易单一窗口系统整合,真正实现“单一窗口”服务功能,推动口岸联检部门间实现信息互换、监督护认、执法互助。
2019年度安顺市科技局(安顺市知识产权局)部门汇总预算及“三公”经费预算公开说明
2019年度安顺市科技局(安顺市知识产权局)部门汇总预算及“三公”经费预算公开说明一、目录一、--------------―部门概况二、-----------部门预算公开报表三、----------―部门预算安排说明四、----------―其他重要事项说明一、部门概况(一)部门主要职能:1.安顺市科学技术局主要职责:2.安顺市科学技术情报研究所主要工作职责:从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作,为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、综合性的科技情报及公共技术服务。
科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。
3.安顺市地震局主要工作职责:宣传贯彻防震减灾法律法规、方针政策;组织编制防震减灾中长期发展规划、计划和地震应急预案;组织开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责法律法规规定的工程建设场地的地震安全性评价和抗震设防要求管理;建立地震监测预报工作体系;防震减灾信息系统建设、管理;制定地震监测预报方案并组织实施;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境、建立震灾预防工作体系、地震紧急救援工作体系、培训地震紧急救援队伍;指导、管理地震监测站工作;组织地震项目的申报、实施;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作。
4.安顺市地震监测站主要工作职责:负责地震台站的管理和维护工作;负责震情日常工作、震前前兆监测资料和测震资料的系统收集、处理及分析工作;负责地震灾情速报、震情值班、地震灾害损失评估工作;协助开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责市科学技术局交办的其它工作任务。
5.安顺市农科院主要工作职责:开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究,促进科技发展。
作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农业技术开发。
6.安顺市林业科学研究所主要工作职责:开展林学研究,促进科技发展。
林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。
内江市东兴区顺河镇中心学校
内江市东兴区顺河镇中心学校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)我校职能简介根据法人证书(统一社会信用代码511011606945000095)规定,主要职责是:实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。
(二)我校2019年重点工作2019年主要工作任务是:全面贯彻党的教育方针,实施素质教育,面向全体教师,全面提高学生的综合素质,为学生健康和谐发展奠定基础,培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。
二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
主要包括:主要包括:顺河小学、希望小学、马鞍石小学、高山小学;我校为一级预算单位,共1个,为全额拨款事业单位。
人员如下:编制数188人,在岗在编教职工172人,退休119人,遗嘱补助人员13人。
三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,我校部门所有收入和支出均纳入部门预管理。
收入包括:一般公共预算拨款收入1844.46万元;支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。
我校部门2019年收支总预算1844.46万元。
(一)收入预算情况我校部门2019年收入预算1844.46万元,其中:一般公共预算拨款收入1844.46万元,占100%。
(二)支出预算情况我校部门2019年支出预算1844.46万元,其中:基本支出1844.46万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1844.46万元,较2018年减少99.73万元,主要原因是人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1844.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1844.46万元,比2018年预算数减少99.73万元,主要是人员减少。
河北省经济开发区老鸦庄中心校2019年部门预算信息公开
河北省经济开发区老鸦庄中心校2019年部门预算信息公开河北省经济开发区老鸦庄中心校2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将河北省经济开发区老鸦中心校2019年部门预算信息公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:根据规定,河北省张家口经济开发区老鸦庄中心校的主要职责是:1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。
2.小学学历教育。
机构设置:河北省张家口经济开发区老鸦庄中心校事业编制83名。
科级领导职数0名,其中:正科级0名,副科级0名,股级领导职数0名,专业技术人员144名。
我单位共管辖9所基层校,分别是宁远小学、吉家坊小学、下小站小学、经开二小(原上小站小学)、玉宝墩小学、前屯小学、柳树屯小学、高庙小学和流平寺小学。
二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。
1、收入说明2019年我单位预算安排收入4338.03万元,为一般公共预算收入。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年我单位支出预算4334.03万元,其中基本支出3371.04万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出943.44万元,用于基建、代课转聘人员经费、劳务人员派遣人员经费、经开二小改善办学条件等。
3、比上年增减情况2019年预算收支安排4338.03万元,较2018年预算增加831.52万元,主要是在职人员经费和项目中劳务派遣人员经费都有所增加。
三、机关运行经费安排情况无机关运行经费安排。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公”经费预算情况:预算总额0元。
其中,因公出国(境)费为0元;公务接待费为0元;公务用车购置及运维费0元,公务用车运行费0元,2019无此预算安排。
五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标六、政府采购预算情况2019年,我单位安排政府采购预算约100万元,具体内容见下表。
2019年部门预算有关情况的说明.doc
2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。
机关办公服务,机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。
(二)、内设机构我单位为全额拨款事业单位,编制70人。
现有在职在编人员64人,退休18人,合同制工人56人。
局长1人,副局长2人,纪委书记1人,内设科室14个。
其中:1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室:办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。
二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元,其中,财政拨款8047.88万元,占100%。
2019年支出预算为8047.88万元,其中,人员经费支出1091.93万元,占13.57%;日常公用经费支出70.01万元,占0.87%;专项经费支出6885.94万元,占85.56%。
(二)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1043.45万元,减少12.97%。
主要原因:一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出;二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。
(三)2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。
比2018年减少77784元,减少11.11%。
主要原因:节约开支。
办公费64人(三类部门)192000元;差旅费1+63人239400+19000元;培训费64人64000元;公务招待费10408元;单位电话通讯费14部70000元,其中:1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室(办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、);办公费设备购置费64人32000元;维修维护费64人6400元;交通费,3辆车(局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车)109800元;其他费用82人90200元。
平谷区经管站2019年部门预算情况说明
平谷区经管站2019年部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门主要职责平谷区经管站主要负责全区的农村集体资产与农村财务管理、农村低收入农户监测、农村审计、农村管理信息化建设、农民专业合作社规范化建设指导服务、农村土地承包及合同管理、农村土地承包经营纠纷调解与仲裁、农村产权交易土流转、农民负担监督与管理等工作。
(二)部门机构设置2019年,平谷区经管站预算编制单位包括平谷区经管站本级和3个所属二级单位,分别是:农民专业合作社指导服务中心、农村土地流转服务中心和农村产权交易服务中心。
其中平谷区经管站本级内设五科三室,分别是:政办室、农村财务管理科、农村审计科、农村合同管理科、农村信息化管理科、农民专业合作社指导科和农民负担监督管理办公室、农村土地承包仲裁委员会秘书处。
农民专业合作社指导服务中心内设六部室,分别是:培训部、金融保险服务部、市场信息服务部、规范运行指导部、注册登记服务部、项目申报管理服务部。
(三)部门人员构成情况平谷区经管站现实有在职人员72人,其中参公事业33人,工勤3人,事业36人;离退休人员36人,其中:参公事业18人、事业退休18人。
二、2019年收入及支出预算安排总体情况(本级预算和所属单位预算汇总)(一)收入预算安排总体情况平谷区经管站2019年收入预算安排18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%,主要原因是新录用一名公务员,项目经费增加。
其中:财政拨款18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%。
(二)支出预算安排总体情况平谷区经管站2019年支出预算安排18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%,主要原因是新录用一名公务员,项目经费增加。
其中财政拨款18130461.76元,比2018年增加929250.76元,提高5.1%。
按照支出管理类型,2019年支出预算主要包括基本支出和项目支出。
政务服务中心2019年部门预算
县政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门预算公开信息目录1.部门职能职责2.机构设置3.部门收支概况(1)收入预算(2)支出预算(3)机关运行经费安排情况(4) 政府采购预算(5) 国有资产占有情况说明(6)预算绩效目标说明(7)“三公”等经费预算说明(8)其他事项4.名词解释5.部门预算公开表格目录6.公开表格附件一、部门职能职责(含2019年主要工作任务)(一)贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策,拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件;协助相关部门开展行政审批制度改革工作。
(二)负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作;负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。
(三)负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务;负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作;提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。
(四)负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度;对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐;受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。
(五)参与全县各部门(含中央、省、市驻茶部门)、各乡镇(街道)电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。
(六)负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管;负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。
(七)负责对县政府特许设立的办事大厅(分中心)的指导和监督;负责对乡镇(街道)便民服务中心规范运作的协调和指导。
(八)负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务,提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务;负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。
二、机构设置我单位共有内设股室、单位4个(含0个副科级单位),分别为:综合办公室、电子政务股、政务服务股、业务协调股三、部门收支概况19年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。
丹东教育局部门预算2019年
丹东市教育局部门预算(2019年)目录第一部分丹东市教育局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市教育局2019年部门预算表(见附件)一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表(按经济分类)四、支出预算总表(按功能分类)五、一般公共预算支出表(按功能分类)六、财政拨款收入安排支出表七、上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)八、上级财政提前告知补助收入表(政府基金)九、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、专项收入等非税收入安排支出表十三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、项目输出表(偿债支出)十六、政府采购支出明细情况表十七、政府购买服务支出明细情况表十八、绩效目标情况表十九、项目支出表二十、机动车情况表二十一、房屋建筑物情况表第三部分丹东市教育局2019年部门预算情况说明一、丹东市教育局2019年收支预算的总体说明二、丹东市教育局2019年“三公”经费预算情况说明三、丹东市教育局机关运行经费安排使用情况说明四、政府采购安排使用情况说明五、政府购买服务安排使用情况说明六、国有资产占用情况七、预算绩效编制情况八、项目支出安排情况第四部分预算公开管理文件第五部分名词解释第一部分丹东市教育局概况一、主要职责(一)贯彻落实党和国家、省委省政府教育改革与发展的规划及相关法律法规,拟订全市教育改革与发展规划,起草有关规范性文件并监督实施。
(二)负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全市各级各类学校的教育教学改革,负责全市教育事业发展规划,确定年度发展计划,拟定教育领域综合改革以及教育事业发展重点布局、规模、结构速度,指导并协调实施工作。
(三)负责全市教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施教师资格认定工作。
江西云碧峰国家森林公园管委会
江西云碧峰国家森林公园管委会2019年部门预算编制说明目录第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分云碧峰管委会2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责江西云碧峰国家森林公园管委会是主管云碧峰国家森林公园科学开发和合理利用森林公园自然资源工作的市人民政府直属正县级、委托信州区人民政府管理的机构。
主要职责是:1.负责森林公园内的经济社会发展的编制、统计和财务管理工作。
2.依照法律法规,政府和相关部门委托,履行管理职能。
3.负责森林公园内的规划、建设工作,资源开发、利用、管理和环境保护工作。
4.负责森林公园内的招商引资,对外经济技术合作。
负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设管理工作5.经营和管理森林公园内的国有资产,确保国有资产保值增值。
6.履行森林公园内的其他有关经济社会管理职能。
二、部门基本情况我委是市政府直属正县级事业单位,全额补助事业编制人数42人,现实有在职人数39人,离休人数1人,退休人数26人,遗属人数6人;车辆数量0辆。
第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)、收入预算情况2019年我委收入预算总额为1741.97万元,比上年预算增加123.33%。
其中基本支出收入627.56万元,较上年预算增加178.26万元。
其他行政事业性项目支出收入1114.41万元,较上年预算增加178.26万元。
网上结余168.41万元,较上年预算增加168.41万元。
区财政定额补助经费80.74万元,较上年预算增加0万元。
唐山市丰润区人民法院
唐山市丰润区人民法院2019年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责(一)人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法行使司法执行权和司法决定权。
(三)依法决定国家赔偿。
(四)行使审判监督职能。
(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(六)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
(七)协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。
(八)承办其他应由基层法院负责的工作。
2、部门机构设置情况根据区编办最近核定的三定方案要求,丰润区人民法院是国家的审判机关,内设19个内部机构,办公室、政治处、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、信访办公室、诉讼服务中心、诉裁庭、研究室、少年审判庭、司法警察大队。
下设11个基层法庭:丰润镇人民法庭、新军屯人民法庭、丰登坞人民法庭、白官屯人民法庭、沙流河人民法庭、左家坞人民法庭、王官营人民法庭、火石营人民法庭、任各庄人民法庭、燕山路人民法庭、银城铺人民法庭。
经费形式全部为财政拨款。
人员编制数137个,实际在职干警127人,协勤人员86人,离休人员1人,退休人员98人,临时人员40人。
二、部门预算总体安排情况1、2019年一般公共预算拨款收入27355391.58元。
2、2019年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出27355391.58元。
其中人员经费支出24009021.58元,日常公用经费支出1792970元,项目支出1553400元。
3、与上年相比增加243.02万元,其中:人员经费增加252.41万元,由于工资正常升级、调整工资标准和各项保险基数上调。
正常公用经费减少4.5万元,由于人员减少,公用经费减少。
项目支出减少4.89万元,由于档案扫描费减少。
伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开
伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院,承担全市人口的医疗保健任务。
二、机构设置我院内设机构92个,分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。
其中重点专科六个。
编制床位数1000张。
三、人员构成我院在编人员696人,离、退休人员567人,其中离休人员6人,退休人员561人。
四、报表文字说明1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算收入;支出包括:医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。
百色沿边开发开放试验区管委会2019年
百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能1.贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市委人民政府的重大决策和工作部署;并行使市委、市人民政府授予的其他职权;2.研究拟定试验区建设发展的政策措施;组织编制试验区发展总体规划、区域规划和产业发展规划;负责试验区区域范围内国家口岸及沿级边境边民互市的开发、建设和管理。
3.负责探索和实践沿边开放合作先行先试体制机制;拟订并组织实施试验区对越南等东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;探索、推进区域经济合作,建立经贸合作机制;负责组织申报国家重点开发开放试验区、边境经济合作区、海关特殊监管区、跨境经济合作区等工作。
4.指导、协调和推进试验区产业的发展;组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划;审批试验区发展计划和产业布局;根据委托,负责试验区内各类建设项目市级审批、核准或备案,组织、协调项目建设;组织试验区招商引资活动及宣传推介工作。
5.研究制定试验区财税体制、政策;负责试验区财政管理,筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
审议试验区内各园区财政预算,拟定试验区财政性建设资金安排计划;搭建试验区投融资建设平台,组织开展试验区投融资工作。
工会(部门)2019年度部门预算
工会(部门)2019年度部门预算 2019 年 5 月 5 日目录第一部分工会(部门)概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分工会(部门)2019年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分工会(部门)2019年度部门预算数据分析第四部分名词解释第一部分工会(部门)概况一、部门预算单位构成无二级预算部门。
二、部门职责和机构设置(一)部门职责。
一、主要职能工会在企业、事业单位中,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。
(一)工会帮助、指导职工与企业、实行企业化管理的事业单位以及其他组织签订劳动合同,对劳动合同的订立、履行、变更、解除、终止以及续订情况进行监督。
(二)建立平等协商机制,就重大劳动争议(农民工)的处理以及集体合同的签订等事项代表职工与用人单位进行平等协商。
(三)工会通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度,监督劳动者和单位执行劳动法律、法规,参与劳动争议处理;设立职工法律服务中心并开通职工热线,保障劳动者的合法权益不受侵害。
(四)工会通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督,为企业的发展献计献策,保障企业健康稳定的发展。
(五)工会通过多种方式和途径,开展职工互助合作,促进就业和社会保障制度的完善。
(六)工会动员和组织职工积极参加建设和改革,努力完成经济和社会发展任务,开展经济技术创新、岗位练兵等活动。
(七)工会组织实施职工素质教育工程,积极倡导终身学习的理念,努力提高职工的学习能力、实践能力与创新能力,为提高职工的整体素质起到了巨大的推动作用。
(八)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,乡县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会
霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会2019年部门预算及三公经费公开情况说明目录第一部分霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会概况第二部分霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会2019年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开表样(表1——表8)第三部分霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会2019年部门预算、财政拨款、“三公”经费预算公开情况说明第四部分名词解释第一部分霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会概况一、霍林郭勒市军马场生态保护区管理委员会主要职责和机构设置情况(一)主要职责军马场生态保护区管理委员会是市政府的派出机构,负责本辖区经济发展、开发建设和社会服务等行政工作,具体职能:(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;(2)负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题;(3)加强管委会自身建设,负责辖区各级党组织的组织建设,做好对党员的管理和教育工作,抓好管委会的党建和党风廉政工作;(4)保卫辖区内的稳定和安全,密切联系当地少数民族群众,保障辖区内人民群众合法权益;(5)负责辖区内开发建设的规划并协调、监督各建设单位组织实施;(6)以农畜牧业为基础,发展辖区经济,为招商引资创造条件;(7)负责辖区内草原、林地管护工作,配合相关部门对滥采、滥挖、滥垦、滥牧等行为实施行政处罚,保护和改善生态环境;(8)配合有关部门做好辖区内的防汛、防震、房屋征收等工作;(9)负责辖区内普法教育工作,做好人民调解、治安维稳工作,搞好辖区内社会管理综合治理工作;(10)负责劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;(11)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业、保障性住房等工作;(12)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成各项计划生育指标任务;(13)向市政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项;(14)承办市委、市政府交办的其他工作。
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2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分:中共田林县委宣传部2019年部门预算报表一、部门收支总表(表1)二、部门收入预算总表(表2)三、部门支出预算总表(表3)四、财政拨款收支总表(表4)五、一般公共预算支出表(表5)六、一般公共预算基本支出表(表6)七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)八、政府性基金预算支出表(表8)九、国有资本经营预算支出预算表(表9)十、政府预算支出经济分类预算表(表10)十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)十二、上级专项转移支付情况表(表12)第三部分:中共田林县委宣传部2019年部门预算说明一、部门收支预算情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算情况说明九、国有资本经营预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:中共田林县委宣传部概况一、主要职能根据市委宣传部和县委宣传部安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定的大局服务;(一)指导协调全县宣传口各部门单位的工作;(二)指导、组织全县理论学习、理论宣传和理论研究工作;承担县委理论中心学习组的服务工作;(三)负责引导社会舆论,把握正确导向、指导、协调全县新闻工作,并在整治方向和方针、政策方面实施领;(四)指导、协调全县文化和体育广电局、文联、社科联工作;(五)部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想整治工作的对策;配合县委组织部做好党员教育工作;(六)安排部署全县精神文明建设工作,指导协调群众性创建活动,组织实施全县文明单位的检查、评审和命名表彰;(七)负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好新闻媒体记者的接待管理工作,统筹协调互联网上的新闻宣传工;(八)指导、协调文化艺术等专业群众团体的工作;(九)负责全县企业思想政治工作的职称评审上报工作;(十)承办县委和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况中共田林县委宣传部是中共田林县委员会主管意识形态工作的综合职能机构,处级单位。
编制14个,其中部长1人(县委常委、宣传部部长、副县长),副部长2人,文明办主任1人,内设7个股室(办公室、理论股、社会宣传股、新闻股、精神文明建设股、信息调研股、未成年人思想道德建设股)及1人后勤编制,新闻中心事业编制4人。
三、人员构成及编制现状(一)编制14个,在职人员8人:其中部长1人(县委常委、宣传部部长、副县长)使用政府编制;宣传部在编人数行政人员5人,机关工勤人员1人;新闻中心在编事业人员4人;新闻中心聘请人员2人;政府购买人员2人。
(二)退休人员1人。
第二部分:中共田林县委宣传部2019年部门预算报表一、部门收支总表(表1)二、部门收入预算总表(表2)三、部门支出预算总表(表3)四、财政拨款收支总表(表4)五、一般公共预算支出表(表5)六、一般公共预算基本支出表(表6)七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)八、政府性基金预算支出表(表8)九、国有资本经营预算支出预算表(表9)十、政府预算支出经济分类预算表(表10)十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)十二、上级专项转移支付情况表(表12)上述报表详见附件。
第三部分:中共田林县委宣传部2019年部门预算情况说明一、部门收支预算情况说明2019年收支总预算161.06 万元,同比减少282.65 万元,下降175 %。
收入包括:一般公共财政预算拨款131.1万元、上年结余收入0万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出29.97。
二、部门收入预算情况说明2019年收入总预算161.06 万元,同比减少282.65 万元,下降175 %。
其中:一般公共财政预算拨款131.1 万元,同比减少312.61 万元,增长(下降)138 %;非税收入0 万元,同比减少0万元,下)100 %;上年结余收入0 万元,同比减少0 万元,下降0 %.....2019年收入预算总体减少的主要原因:宣传项目减少。
三、部门支出预算情况说明2019年支出总预算161.06 万元,其中:基本支出131.1 万元,同比增加7.39 万元,增长0.5 %;项目支出29.96 万元,同比减少290.04 万元,下降100 %。
支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为类。
1.一般公共服务支出131.1 万元,占支出总预算81 %,同比减少287.09 万元,下降218 %。
2.社会保障和就业支出12.79 万元,占支出总预算0.7 %,同比增加1.33 万元,增长1 %。
3.卫生健康支出 5.44 万元,占支出总预算0.3 %,同比增加 1.32 万元,增长2 %。
4.住房保障支出11.74 万元,占支出总预算0.7 %,同比增加0.28 万元,增长(下降)0.2 %。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算146.7 万元,占支出总预算97 %,同比增加52.4 万元,增长35 %。
其中:工资福利支出预算146.7 万元,占基本支出预算97 %,同比增加76.07 万元,增长51.8 %。
商品和服务支出预算14.63万元,占基本支出预算9 %,同比增加 3.9 万元,增长 2.6 %。
对个人和家庭的补助支出预算,占基本支出预算0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
2.项目支出预算。
项目支出预算0 万元,占支出总预算0 %,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
四、财政拨款收支预算情况说明2019年财政拨款收支总预算161.06 万元。
收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出131.10 万元、社会保障和就业支出12.79 万元、卫生健康支出5.44 万元、住房保障支出11.74 万元。
五、一般公共预算支出情况说明2019年一般公共预算拨款支出161.06 万元,其中:基本支出161.06 万元,项目支出0 万元。
具体支出预算如下:一般行政管理事务0 万元,其中基本支出0万元、项目支出0万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明2019年一般公共预算基本支出161.06 万元,其中:人员经费146.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(单位根据支出科目情况自行增减)公用经费14.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(单位根据支出科目情况自行增减)七、一般公共预算“三公”经费情况说明(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.69 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,同比增加(减少)0 万元;公务接待费支出预算万1.69元,同比增加0.01 万元;公务用车运行维护费支出预算10 万元,同比增加(减少)0 万元,。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算1.69 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,同比增加(减少)0 万元;公务接待费支出预算 1.69 万元,同比增加0.01 万元;公务用车运行维护费支出预算万元,同比增加(减少)0 万元。
(三)2019年三公经费增加的主要原因有:2019年机构改革,新增我部二层机构单位:田林县新闻出版局、网络安全和信息化委员会办公室、田林县融媒体中心、因此公务接待经费支出增加。
八、政府性基金预算情况说明我部32019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明我部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费预算安排情况。
2019年行政运行预算125.69 万元(取表3部门支出预算总表的“行政运行”科目合计数,若单位不使用该科目,则选择相应的其他表示基本运行科目的合计数),全部是基本支出预算,同比增加46.84 万元,增长37.2 %。
其中:工资福利支出116.74 万元、商品和服务支出8.95 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元。
主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
行政运行经费增长(减少)原因:一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政、参公单位在职人员预发绩效奖励等。
(单位根据实际情况补充填报)。
(二)政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
其中:政府集中采购预算0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;分散采购预算0 万元,同比增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款0 万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元。
(单位根据实际情况增减)。
(三)国有资产的总体情况。
截止2018年12月31日,我单位资产总值0 万元,其中:流动资产0 万元,占资产总值的0 %,固定资产万元,占资产总值的0 %。
(一)流动资产0 万元,主要是银行存款、财政应返还额度、其他应收款结余数。
(二)固定资产0 万元,其中:房屋建筑物原值0 万元、车辆原值0 万元、其他固定资产0 万元。
固定资产无任何出租、出借业务。
根据我县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0 辆,实有车辆0 辆,车辆类型为0 。
第四部分:名词解释一、财政拨款收入:指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。