第二部分 2016佛山市禅城区委员会统一战线工作部决算表.doc

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第二部份2014年部门决算安排情况说明

第二部份2014年部门决算安排情况说明

第二部份2014年部门决算安排情况说明2014年部门决算收支情况总体说明一、一、2014佛山市顺德区经济和科技促进局(以下简称区经科局)2014年收入决算94229万元,其中:本年收66682万元,上年结转和结余27547万元;支出决算94229万元,其中:本年支出55058万元,年末结转和结余结39171万元。

2014年收入决算情况说明二、2014二、区经科局2014年收入决算94229万元,其中:财政拨款64536万元,占68.49%;上年结转和结余27547万元,占29.23%,其他收入2146万元,占2.28%。

2014年支出决算情况说明三、三、2014区经科局2014年支出决算94229万元。

其中,本年支出55058万元,年未结转和结余结转39171万元。

本年支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出2993万元,占5.44%;教育3849万元,占6.99%;科学技术14618万元,占26.55%;社会保障和就业928万元,占1.69%;节能环保2699万元,占4.90%;农林水事务344万元,占0.62%;资源勘探电力信息等支出4381万元,占7.96%;商业服务业等事务24961万元,占45.33%;住房保障支出232万元,占0.42%;其他支出53万元,占0.10%。

支出决算情况资金支出决算情况(一)资金1、支出决算规模情况。

区经科局2014年财政拨款支出支出决算规模情况。

决算55058万元,其中:基本支出安排3401万元(一般公共预算3401万元),项目支出51657万元(一般公共预算49495万元、政府性基金预算53万元)。

2014年部门决算中,2、支出决算结构及具体安排情况支出决算结构及具体安排情况。

资金支出决算用于以下方面:1)一般公共服务支出占5.44%。

主要是用于本局保障机构正常运转的人员经费及公用经费支出,以及实施行业管理、招商引资、知识产权保护所发生的项目支出,其中:上级拨入知识产权经费248万元、2014区帮扶云浮基础建设帮扶资金299万元。

中共佛山市委统一战线工作部_企业报告(业主版)

中共佛山市委统一战线工作部_企业报告(业主版)

0.9

*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
2022-12-01 2022-11-08
(6)办公设备(2)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
中共佛山市委统一战线工作部电 子卖场直接订购成交公告
佛山市文一2
中共佛山市委统一战线工作部多 功能一体机直接订购采购
0.4

*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
2022-12-02 2022-11-21 2022-10-24
(2)修缮工程(2)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
中共佛山市委统一战线工作部修 广东威珹建设工程 缮工程定点采购定点议价成交公 有限公司
22.2

TOP2
目标单位: 中共佛山市委统一战线工作部
报告时间:
2023-08-29
报告解读:本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息,基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析,为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考;帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平,以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明:本数据报告基于公开数据整理,各数据指标不代表任何权威观点,报告仅供参考!
1
中共佛山市委统一战线工作 部办公家具定点采购定点议
1.4.1 重点项目
(1)印刷服务(4)

禅城区行政部门一览表

禅城区行政部门一览表

部门一览表五套班子党政部门张槎街道-职能概况依照?中共佛山市禅城区委、佛山市禅城区人民政府关于印发<佛山市禅城区党政机构改革方案>的通知?〔禅发〔2021〕15号〕,设置区开展计划和统计局,为区人民政府工作部门。

并将原区开展和改革局〔区物价局、区粮食局〕、原市城乡计划局禅城分局、原区统计局的职责、原区经济贸易局的产业开展计划职责、原区环境爱惜局的生态爱惜计划职责整合划入区开展计划和统计局。

具体职责包括:〔一〕贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会开展、产业计划、城乡计划、环境爱惜计划、粮食治理、价钱治理、统计工作的法律法规和方针政策。

〔二〕组织编制全区国民经济和社会开展计划、城乡计划、产业开展计划、环境爱惜计划;参与其它相关行业专项计划的编制。

〔三〕承当经济预测、预警责任;综合研究经济运行中的重大问题;提出增进全区经济安康开展的计谋和建议,综合和谐经济社会开展。

〔四〕研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,和谐有关专项经济体制改革方案;研究拟订投融资体制改革方案。

〔五〕做好社会事业、国防成立与国民经济和社会开展的衔接平稳;和谐社会事业开展中的重大问题;研究提出增进就业、调整收入分派、完善社会保障和经济与社会和谐开展的政策,和谐就业、收入分派和社会保障的重大问题。

〔六〕负责全区修建性详细计划、城市重要景观节点、重腹地段的城市设计治理工作。

〔七〕依据城市计划整体计划,负责全区内各类成立工程的计划治理工作。

〔八〕负责全区城市计划行业的技术进步及科学研究工作;负责辖区内计划设计行业的业务和资质治理;负责城乡计划工程测量业务治理。

〔九〕增强对全区固定资产投资规模和方向的引导和治理。

统筹和和谐区以上的重点工程;开展重大工程的稽察工作;指导和监视政策性贷款的利用方向。

〔十〕负责组织指导和和谐招标投标工作;组织起草修订全区招标投标工作的标准性文件。

〔十一〕负责全区粮食治理工作。

拟订粮食宏观调控、总量平稳及粮食流通年度方案;负责粮食流通的行政治理、行业指导和根底设施成立;承当粮食监测预警和应急治理责任;负责粮食行政许可事项和政策性业务的监视治理。

2016年中国科学技术协会部门决算

2016年中国科学技术协会部门决算

2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括:1. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。

7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8. 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

2016年度部门决算

2016年度部门决算

2016年度部门决算黑河市爱辉区安全生产监督管理局2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释黑河市爱辉区安全生产监督管理局2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)组织起草安全生产方面的规范性文件和管理办法;指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题;拟定全区安全生产发展规划;发布全区安全生产信息;组织协调有关生产经营单位开展安全评价工作。

(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区直有关部门和各乡(镇)、街道安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任;按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)组织、指导、协调全区安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;组织实施注册安全工程师执业资格制度,按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。

2018年度佛山市禅城区会统一战线

2018年度佛山市禅城区会统一战线

2018年度佛山市禅城区委员会统一战线工作部部门预算目录第一部分佛山市禅城区委员会统一战线工作部基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018年佛山市禅城区委员会统一战线工作部预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年佛山市禅城区委员会统一战线工作部预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况二、“三公”经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况四、政府采购情况五、国有资产占有使用情况六、预算绩效管理工作开展情况第四部分专业名词解释第一部分中共佛山市禅城区委员会统一战线工作部基本情况一、部门职责(一)负责全区统战、人民团体机关工作,联系全区各民主党派机关。

贯彻执行党的各项统战、外交、侨务方面的方针、政策和法规;及时了解掌握全区统一战线各个方面的思想动态,负责统一战线的思想建设和组织建设;依法维护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷在国内的合法权利。

(二)落实和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,引导民主党派围绕党和国家的方针政策以及区的中心任务开展工作,发挥民主党派的参政议政和民主监督作用;检查知识分子政策在党外知识分子中贯彻落实的情况;培养、选拔党外代表人物并推荐给人大、政协进行政治安排。

(三)负责两新经济组织代表人士的统战工作,指导区工商业联合会和各镇(街道)商会贯彻落实中央关于“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针,推进两新经济组织代表人士参与社会公益事业,培养一支拥护党的领导,爱国、敬业、守法的两新经济组织代表人士队伍。

统战部办公室工作小结三篇

统战部办公室工作小结三篇

统战部办公室工作总结三篇(篇一)统一战线是咱们党的重要宝贝,做好新时期机关统一战线工作,关系到党的执政地位和人民民主专政政权的巩固,关系到科教兴国战略的实施和现代化建设的进程。

在市委的领导和市委统战部的具体指导下,我局认真贯彻“三个代表”重要思想,深切贯彻落实科学发展观,落实党的“长期共存、彼此监督、肝胆相照、荣辱与共”统战方针,全面落实党的知识分子政策,踊跃营造出“尊重知识、尊重人材”的社会环境和良好气氛。

现将我局一年来的统战工作情况汇报如下:一、组织学习,提高了对统战工作的思想熟悉水平为全面贯彻落实市委统战工作精神,切实增强统战工作,充分发挥统战工作的重要作用,最大限度地团结和调动全部统战对象的踊跃性,局党组认真组织全部机关人员学习统战工作的指示精神。

通过学习,使统战对象加深对统战理论的理解,提高对统战工作重要性的熟悉,鼓励他们发扬主人翁精神,踊跃主动参与,为科教兴市和高邮经济社会发展献计献策,不遗余力。

二、开展有序,增进了统战工作的整体推动我局坚持党对统一战线的领导权,把增强党的领导和发扬社会主义民主有机结合起来,始终维持宽松稳定、团结和谐的政治环境。

落实党的知识分子政策,增强党外人士的统战工作。

围绕市委市政府工作中心,服从、服务与大局,为实现市委市政府的奋斗目标提供力量支持。

一、增强领导,落实人员。

局党组把统战工作作为一项重要工作列入议事日程。

班子人员变更后,及时充实统战工作领导小组。

由党组书记**任统战工作负责人,办公室肯定一名联络员,具体落实统战工作。

二、理清结构,结对沟通。

在新形势下,经济发展的关键是人材问题,人材问题也是知识分子工作的核心。

我局干军队伍中知识分子占了较大比重。

党外知识分子共有7名,占职工总人数的38.9%,其中,女性同志3人。

针对统战对象散布情况及队伍结构,开展党员干部与统战对象结对子活动。

党组常常与统战对象交流、沟通,认真听取他们的意见和要求,随时掌握他们的思想动态,鼓励统战对象参政议政,踊跃参与到高邮经济建设、新农村建设和科教兴市工作上来。

财政部关于印发《2004年度部门决算报表》的通知-财库[2004]175号

财政部关于印发《2004年度部门决算报表》的通知-财库[2004]175号

财政部关于印发《2004年度部门决算报表》的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------财政部关于印发《2004年度部门决算报表》的通知(财库[2004]175号)党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅,高法院,高检院,有关人民团体,有关中央管理企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:为及时掌握2004年度各中央部门和各地区资金收支及资产管理使用等情况,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》,以及2004年度财政预算管理工作的有关要求,财政部制定了《2004年度部门决算报表》及编制说明,请各中央部门和单位(以下简称“各中央部门”)、各地区认真组织所辖单位做好2004年度部门决算编制工作。

现将2004年度部门决算编制的要求和有关事宜通知如下:一、部门决算工作的总体要求1.部门决算是各单位预算执行情况的综合反映,是政府宏观经济决策的重要参考,也是编制预算、实施科学收支管理的基本依据。

各中央部门、各地区要充分认识部门决算工作的重要性,切实加强对部门决算工作的领导,统筹安排好各个环节的工作,精心组织,积极准备,多方采取措施,做深入细致的工作,确保2004年度部门决算的进度和质量。

2.2004年度部门决算编制工作要在部门预算管理总体要求的基础上,真实、准确、完整、及时地反映部门预算执行情况。

各中央部门、各地区要本着部门决算与部门预算相衔接并协调一致、部门决算与财政总决算既合理分工又互相衔接的原则,认真理解和掌握决算报表的口径及有关指标,保证部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支(财政部对各中央部门的年度部门决算批复不包括基本建设部分,地方或主管部门是否审批,由地方或主管部门自行决定),数据真实,内容完整,做到账表相符、表表相符,不得瞒报、漏报,形成表外资产,更不得虚列支出、随意结转。

2016年部门决算报表的说明

2016年部门决算报表的说明

2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》,设立西林区交警大队,为区政府工作部门。

一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。

二、机构设置及人员构成根据上述职责,区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。

年末机构实有人数15人。

第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件)第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元,其中:本年收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。

2016年度部门决算收支总额与2015年相比,减少7.77万元,同比减少48%。

(一)2016年度本年收入8.4万元,其中:财政拨款8.4万元,占100%。

(二)2016年末结转和结余0.3万元。

(三)2016年度本年支出8.4万元。

按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出8.4万元,占100%;按照支出性质分类:基本支出8.4万元,日常公用经费8.4万元,占总支出100%。

按照支出经济分类:商品和服务支出8.4万元,占100%。

二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。

(一)年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。

(二)本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。

(三)本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。

日常公用经费8.4万元。

(四)年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。

工会部门决算

工会部门决算

工会部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。

帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成:行政单位三、人员构成:行政编制1人事业编制1人第二部分2016 年度部门决算表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计58.94万元,支出总计46.65万元。

与2015 年相比,收入总计增加16.23万元,增长28.45%;支出总计增加27.74万元,增长59.46%二、2016 年度收入决算情况说明本年收入合计58.94万元,其中:财政拨款收入20.53万元,占34.83%;其他收入38.41万元,占65.17%。

三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计45.65万元,其中:基本支出40.65万元,占89.05%;项目支出5万元,占10.95%;四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入20.53万元,与2015 年相比,增加2.83万元,增长13.78%;2016 年度财政拨款支出20.65万元,与2015 年相比,增加1.74万元,增长8.42%。

2016级部门决算公开模板格式及内容

2016级部门决算公开模板格式及内容

2016年度省级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分省交通厅2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能省交通运输厅作为省政府职能部门之一,主要承担以下职能:(1)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟定交通运输行业有关政策并监督实施,指导全省交通运输行业体制改革工作。

(2)组织编制全省综合运输体系规划,组织拟定并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。

指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。

会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。

负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(3)组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。

负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

(4)承担全省道路、水路运输市场监管责任。

指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。

指导交通运输枢纽管理工作。

拟定有关物流业政策和标准并监督实施。

(5)指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。

负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。

负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

(6)拟定全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

《党务系统》广东版2016年党内统计工作流程(供参考)

《党务系统》广东版2016年党内统计工作流程(供参考)

《中国共产党党务管理信息系统》广东版2016年度党统工作简要流程(供参考)佛山市超迅科技有限公司2016年11月目录一、党务系统升级 (2)二、党务系统安装 (4)三、从基层版导出数据导入广东版 (6)四、党务系统运行 (8)五、基层单位年报统计流程 (9)六、汇总单位年报统计流程 (21)说明:《中国共产党党务管理信息系统(广东版)》2016版(简称“党务系统”广东版)升级补丁和完整版安装程序均已发布在12371共产党员网,以及党务系统客服中心网站。

/rjxz//cxdy2016/❖对于已经安装使用了2015广东版党务系统的用户,只需要下载2016版升级程序进行升级即可。

(详见一、党务系统升级)❖对于尚未安装过广东版党务系统的用户,可直接下载广东版的2016版软件完整安装程序安装运行。

(详见二、党务系统安装)❖对于新安装广东版党务系统的用户,如之前一直在使用中组部《基层版》系统维护信息,可以通过广东版提供的数据交换工具从基层版导出数据,再导入广东版。

(详见三、从基层版导出数据导入广东版)如需订购党务系统培训教材可以从微店直接下单:https:///item.html?itemID=1614859989党务系统升级对于去年已经安装使用了2016广东版党务系统的用户,只需要下载2016版升级程序进行升级即可,操作如下:第一步:下载党务系统(广东版)软件升级程序。

下载网址:/rjxz//cxdy2016/第二步:双击运行补丁程序。

注意:运行升级补丁程序前,请先关闭党务系统。

第三步:点击【升级】即可完成系统的自动升级过程。

第四步:升级完成后会在桌面生成一个的快捷方式,原先桌面的党务系统2015快捷方式可以直接删除。

注意:升级过程的时间长短取决于当前党务系统的信息库数据量和用户机器的配置。

因为涉及到数据库结构和编码的更改,强烈建议地市以上的建库单位不要直接在现有的大信息库上运行升级补丁,否则升级时间将会相当漫长。

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谢谢欣赏谢谢欣赏第二部分 2016年佛山市禅城区委员会统一战线工作部决算表一、收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 2,142.87 一、一般公共服务支出30 1,949.98 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出32 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出35 0.00六、其他收入7 0.54 七、文化体育与传媒支出36 0.008 八、社会保障和就业支出37 192.689 九、医疗卫生与计划生育支出38 0.0010 十、节能环保支出39 0.0011 十一、城乡社区支出40 0.0012 十二、农林水支出41 0.7513 十三、交通运输支出42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出43 0.0015 十五、商业服务业等支出44 0.0016 十六、金融支出45 0.0017 十七、援助其他地区支出46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出47 0.0019 十九、住房保障支出48 0.0020 二十、粮油物资储备支出49 0.0021 二十一、其他支出50 0.00本年收入合计22 2,143.41 本年支出合计51 2,143.41 用事业基金弥补收支差额23 0.00 结余分配52 0.00 年初结转和结余24 0.00 其中:提取职工福利基金53 0.00 其中:项目支出结转和结余25 0.00 转入事业基金54 0.0026 年末结转和结余55 0.0027 其中:项目支出结转和结余56 0.0028 57二、收入决算表金额单位:万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7合计2,143.41 2,142.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 201 一般公共服务支出1,949.98 1,949.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 20125 港澳台侨事务483.63 483.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012506 华侨事务 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012599 其他港澳台侨事务支出440.55 440.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务144.33 143.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 2012899 其他民主党派及工商联事务支出144.33 143.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 20134 统战事务1,322.01 1,322.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行869.39 869.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出452.62 452.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00谢谢欣赏2130599 其他扶贫支出0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00三、支出决算表谢谢欣赏金额单位:万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 类款项合计2,143.41 1,062.07 1,081.33 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出1,949.98 869.39 1,080.58 0.00 0.00 0.00 20125 港澳台侨事务483.63 0.00 483.63 0.00 0.00 0.00 2012505 台湾事务38.59 0.00 38.59 0.00 0.00 0.00 2012506 华侨事务 4.49 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 2012599 其他港澳台侨事务支出440.55 0.00 440.55 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务144.33 0.00 144.33 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出144.33 0.00 144.33 0.00 0.00 0.00 20134 统战事务1,322.01 869.39 452.62 0.00 0.00 0.00 2013401 行政运行869.39 869.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2013499 其他统战事务支出452.62 0.00 452.62 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休192.68 192.68 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00谢谢欣赏四、财政拨款收入支出决算总表金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2,142.87 一、一般公共服务支出28 1,949.44 1,949.44 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出35 192.68 192.68 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出36 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出39 0.75 0.75 0.0013 十三、交通运输支出40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出46 0.00 0.00 0.00 谢谢欣赏20 二十、粮油物资储备支出47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出48 0.00 0.00 0.00本年收入合计22 2,142.87 本年支出合计49 2,142.87 2,142.87 0.00 年初财政拨款结转和结余23 0.00 年末财政拨款结转和结余50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款24 0.00 51政府性基金预算财政拨款25 0.00 5226 53总计27 2,142.87 总计54 2,142.87 2,142.87 0.00 谢谢欣赏五、一般公共预算财政拨款支出决算表部门:单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科科目名称目编码栏次 1 2 3合计2,142.87 1,062.07 1,080.80 201 一般公共服务支出1,949.44 869.39 1,080.0520125 港澳台侨事务483.63 0.00 483.632012505 台湾事务38.59 0.00 38.592012506 华侨事务 4.49 0.00 4.492012599 其他港澳台侨事务支出440.55 0.00 440.5520128 民主党派及工商联事务143.79 0.00 143.792012899 其他民主党派及工商联事务支出143.79 0.00 143.7920134 统战事务1,322.01 869.39 452.622013401 行政运行869.39 869.39 0.002013499 其他统战事务支出452.62 0.00 452.62208 社会保障和就业支出192.68 192.68 0.0020805 行政事业单位离退休192.68 192.68 0.002080501 归口管理的行政单位离退休192.68 192.68 0.00谢谢欣赏213 农林水支出0.75 0.00 0.75 21305 扶贫0.75 0.00 0.75 2130599 其他扶贫支出0.75 0.00 0.75六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位:万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款栏次 1 2 3合计0.00 0.00 0.00301 - 工资福利支出0.00 598.26 0.00301 1 基本工资0.00 89.50 0.00301 2 津贴补贴0.00 271.00 0.00301 3 奖金0.00 50.82 0.00301 4 社会保障缴费0.00 8.73 0.00301 5 伙食费0.00 0.00 0.00301 6 伙食补助费0.00 0.56 0.00301 7 绩效工资0.00 0.00 0.00301 99 其他工资福利支出0.00 70.72 0.00302 - 商品和服务支出0.00 0.00 70.58302 1 办公费0.00 0.00 11.20302 2 印刷费0.00 0.00 0.00302 3 咨询费0.00 0.00 0.28302 4 手续费0.00 0.00 2.55谢谢欣赏302 5 水费0.00 0.00 0.00302 6 电费0.00 0.00 0.00302 7 邮电费0.00 0.00 0.00302 8 取暖费0.00 0.00 0.00302 9 物业管理费0.00 0.00 0.00302 11 差旅费0.00 0.00 0.59302 12 因公出国(境)费用0.00 0.00 0.00302 13 维修(护)费0.00 0.00 0.00302 14 租赁费0.00 0.00 0.51302 15 会议费0.00 0.00 0.00302 16 培训费0.00 0.00 0.00302 17 公务接待费0.00 0.00 0.00302 18 专用材料费0.00 0.00 0.00302 24 被装购置费0.00 0.00 0.00302 25 专用燃料费0.00 0.00 0.00302 26 劳务费0.00 0.00 3.36302 27 委托业务费0.00 0.00 0.37302 28 工会经费0.00 0.00 5.91302 29 福利费0.00 0.00 1.08302 31 公务用车运行维护费0.00 0.00 0.00302 39 其他交通费用0.00 0.00 22.27302 40 税金及附加费用0.00 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出0.00 0.00 22.45303 - 对个人和家庭的补助0.00 393.24 0.00303 1 离休费0.00 0.00 0.00303 2 退休费0.00 145.35 0.00 谢谢欣赏303 3 退职(役)费0.00 0.00 0.00303 4 抚恤金0.00 0.00 0.00303 5 生活补助0.00 0.00 0.00303 6 救济费0.00 0.00 0.00303 7 医疗费0.00 0.00 0.00303 8 助学金0.00 0.00 0.00303 9 奖励金0.00 34.54 0.00303 10 生产补贴0.00 0.00 0.00303 11 住房公积金0.00 72.31 0.00303 12 提租补贴0.00 0.00 0.00303 13 购房补贴0.00 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出0.00 141.03 0.00310 - 其他资本性支出0.00 0.00 0.00310 1 房屋建筑物购建0.00 0.00 0.00310 2 办公设备购置0.00 0.00 0.00310 3 专用设备购置0.00 0.00 0.00310 5 基础设施建设0.00 0.00 0.00310 6 大型修缮0.00 0.00 0.00310 7 信息网络及软件购置更新0.00 0.00 0.00310 8 物资储备0.00 0.00 0.00310 9 土地补偿0.00 0.00 0.00310 10 安置补助0.00 0.00 0.00310 11 地上附着物和青苗补偿0.00 0.00 0.00310 12 拆迁补偿0.00 0.00 0.00310 13 公务用车购置0.00 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置0.00 0.00 0.00 谢谢欣赏310 99 其他资本性支出0.00 0.00 0.00304 - 对企事业单位的补贴0.00 0.00 0.00304 1 企业政策性补贴0.00 0.00 0.00304 2 事业单位补贴0.00 0.00 0.00304 3 财政贴息0.00 0.00 0.00304 99 其他对企事业单位的补贴支出0.00 0.00 0.00307 - 债务利息支出0.00 0.00 0.00307 1 国内债务付息0.00 0.00 0.00307 2 国外债务付息0.00 0.00 0.00306 - 其他支出0.00 0.00 0.00306 1 赠与0.00 0.00 0.00七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位:万元2016年度决算数单位名称合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费中国共产党佛山市禅城区委员会统一战线工作部220.7 155.2 0 0 0 65.5谢谢欣赏注: 2016年,中国共产党佛山市禅城区委员会统一战线工作部(含下属统战部、外事侨务局、侨联、工商联等)共__四_个单位,“三公”经费财政拨款支出决算__220.7_万元,比2016年预算减少_49.3_万元,下降__18_%,其中因公出国(境)支出减少_14.8万元,公务接待费支出减少_34.5万元,三公经费减少主要原因是:__严格控制因公出国(境)人数,严格控制公务接待规模,减少不必要的开支__。

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