质量管理制度文件表格

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药房质量管理规范、岗位职责、操作规范、表格

药房质量管理规范、岗位职责、操作规范、表格

XXX药房有限公司医药质量管理体系文件质量管理部2018年6月制定XXX药房有限公司医药质量管理体系文件目录一、质量管理制度 (1)(一)、质量管理体系文件管理制度 (1)(二)、质量管理体系文件检查考核制度 (2)(三)、药品采购管理制度 (3)(四)、药品验收管理制度 (4)(五)、药品陈列管理制度 (5)(六)、药品销售管理制度 (6)(七)、供货单位和采购品种审核管理制度 (8)(八)、处方药销售管理制度 (9)(九)、药品拆零管理制度 (10)(十)、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度 (11)(十一)、记录和凭证管理制度 (11)(十二)、收集和查询质量信息管理制度 (12)(十三)、质量事故、质量投诉管理制度 (12)(十四)、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度 (13)(十五)、药品有效期管理制度 (14)(十六)、不合格药品、药品销毁管理制度 (14)(十七)环境卫生管理制度 (16)(十八)、人员健康管理制度 (16)(十九)、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度 (17)(二十)、人员培训及考核管理制度 (17)(二十一)、药品不良反应报告的规定管理制度 (18)(二十二)、计算机系统管理制度 (19)(二十三)、执行药品电子监管的规定管理制度 (20)二、各岗位管理标准 (21)(一)、企业负责人岗位职责 (21)(二)、质量管理人岗位职责 (22)(三)、药品采购员岗位职责 (22)(四)、药品验收员岗位职责 (23)(五)、营业员岗位职责 (23)(六)、处方审核人员岗位职责 (24)三、操作程序 (25)(一)、质量体系文件管理程序 (25)(三)、药品验收操作规程 (29)(四)、药品销售操作规程 (30)(五)、处方审核、调配、核对操作规程 (31)(七)、药品拆零操作规程 (32)(八)、国家有专门管理要求的药品销售操作规程 (33)(九)营业场所药品陈列及检查操作规程 (33)(十)、营业场所冷藏药品的存放操作规程 (34)(十一)、计算机系统的操作和管理操作规程 (35)(十二)、不合格药品处理操作规程 (35)四、质量记录表格 (36)(一)、制度执行情况检查记录 (36)(二)、供货方汇总表 (38)(三)、供货方质量体系调查表 (39)(四)、合格供货方档案表 (40)(五)、药品采购计划表 (41)(六)、购进、质量验收药品目录 (42)(七)、药品质量档案表 (43)(八)、药品验收记录 (44)(九)、药品储存、陈列环境检查记录 (45)(十)、环境温湿度监测记录 (46)(十一)、近效期药品催销表 (47)(十二)、药品拆零销售记录 (48)(十三)、处方药销售调配记录 (49)(十四)、中药饮片装斗复核记录 (50)(十五)、中药方剂调配销售记录表 (51)(十六)、顾客意见征询表 (52)(十七)、药品质量问题查询表 (53)(十八)、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告 (54)(十九)、药品质量信息汇总分析表 (55)(二十)、药品销售分析 (56)(二十一)、药品质量异常情况报告表 (57)(二十二)、不合格药品确认、报告、报损、销毁表 (58)(二十三)、药品购进退出、销后退回记录 (59)(二十四)、药品不良反应报告表 (60)(二十五)、药店员工花名册 (61)(二十六)、企业年度培训计划表 (62)(二十七)、药店员工个人培训教育档案 (63)(二十八)、药店员工个人健康档案 (64)(二十九)、企业设施设备一览表 (65)(三十)、设施、设备档案表 (66)一、质量管理制度(一)、质量管理体系文件管理制度1、目的:规范本企业质量管理体系文件的管理。

公司管理制度统计表

公司管理制度统计表

公司管理制度统计表一、基本制度统计1. 组织结构与职责- 组织机构图- 岗位职责说明书- 管理层职责分配2. 人力资源管理- 招聘与入职流程- 培训与发展计划- 绩效评估体系- 薪酬福利政策- 员工手册3. 财务审计制度- 财务报告流程- 预算控制与审核- 成本管理政策- 内部审计程序二、运营制度统计1. 生产管理- 生产计划流程- 质量控制标准- 库存管理办法- 设备维护规程2. 销售与市场- 销售目标设定- 市场营销策略- 客户关系管理- 订单处理流程3. 采购物流- 供应商选择标准- 采购流程规范- 物料验收标准- 物流发货规则三、安全与健康制度1. 工作场所安全- 安全操作规程- 应急预案制定- 安全生产责任书- 定期安全检查2. 员工健康保障- 职业健康体检政策- 工伤处理流程- 卫生防疫措施- 心理健康支持四、法律合规与伦理1. 法律遵从性- 合同管理规定- 知识产权保护- 法律法规更新跟踪- 诉讼案件处理- 反腐败政策- 利益冲突管理- 社会责任守则- 道德行为准则五、信息技术管理1. IT基础设施- 网络使用政策- 数据备份与恢复- 硬件维护指南- 软件许可合规2. 信息安全- 信息保密规定- 访问权限管理- 网络安全策略- 安全事故响应六、企业文化与沟通1. 企业文化建设- 企业使命与愿景- 核心价值观宣传- 文化活动组织- 品牌形象塑造2. 内部沟通机制- 会议管理制度- 信息公开透明政策- 内部沟通平台建设。

质量管理文件管理制度

质量管理文件管理制度

质量管理文件管理制度制订人:制订日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:执行日期:分发部门:行政部、采购部、储运部、市场部、质量管理部、财务部1.目的:建立质量管理体系文件的管理制度,规范本公司质量管理文件的管理。

2、依据:《药品经营质量管理规范》。

3、适用范围:本制度规定了质量管理文件的计划、起草、审核与修改、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回的部门及其职责,适用于质量管理文件的管理。

4、责任:质量领导小组对本制度实施负责。

5、内容:5.1质量管理文件是企业实施药品质量管理的依据,是保证质量管理体系有效运行的基础文件。

包括企业的质量管理制度、各有关部门和工作岗位的质量职责、质量管理的工作程序以及经营过程中产生的质量管理记录和原始凭证等。

5.2建立质量管理文件的原则:为了使公司质量管理体系能够有效运行,取得预期效果,在编制质量管理文件时应遵循以下原则:5.2.1合法性原则。

质量管理文件应符合国家法律、法规以及部门规章和有关政策。

5.2.2实用性原则。

质量管理文件内容应与公司药品经营与质量管理的实际工作紧密结合,做到切合实际、简洁实用。

5.2.3先进性原则。

质量管理文件编制的依据要来源于实际,但其管理要求又要适当高于实际,以有效推动公司的质量管理水平不断进步和提高。

5.2.4强制性原则。

必须有相应措施保障质量管理文件的有效执行,使公司各项管理工作能够严格按文件规定开展。

5.2.5系统性原则。

文件既要层次清晰、内容完整,又要前后一致、紧密衔接。

5.2.6可操作性原则。

质量管理文件中要求执行的内容应具有可操作性,各项规定应是实际工作中能够达到或实现的。

5.2.7可检查性原则。

质量管理文件对各部门、各环节的质量职责和工作要求应明确具体,以便于监督、检查和考核。

5.3质量管理文件的类型:质量管理文件包括质量管理制度、各有关部门及工作岗位的质量职责、质量管理工作程序和质量管理记录。

5.3.1质量管理制度。

质量管理制度文件清单

质量管理制度文件清单

74
Q/SF 20606-2019 过程监视和测量控制程序
75
Q/SF 20607-2019 顾客满意度测量控制程序
76
Q/SF 20608-2019 数据分析控制程序
77
Q/SF 20609-2019 内部审核程序
78
Q/SF 20610-2019 管理评审程序
79
Q/SF 20611-2019 纠正措施控制程序
生产部
27 生产标准 Q/SF 10317-2019 原材料进厂检验管理制度 103
生产部
生产标准
28
103
Q/SF 10318-2019
镁锂合金铸锭生产控制生产过程及质量控制规 范
29
Q/SF 10319-2019 100Kg真空感应电炉熔注工艺规范
30
Q/SF 10320-2019 镁锂合金表面处理工艺规范
57
标准化工作 标准202
Q/SF 20201-2019
标准化管理手册
58
Q/SF 20301-2019 人力资源控制程序
59
人力资源标 准203
Q/SF 20302-2019
人力资源制度汇编
60
Q/SF 20303-2019 培训制度汇编
61
财务和审计 标准204
Q/SF 20401-2019
质量经济性分析管理办法
68ห้องสมุดไป่ตู้
Q/SF 20507-2019 设备完好率统计办法
69
Q/SF 20601-2019 质量手册
70
Q/SF 20602-2019 职责与权限
71
Q/SF 20603-2019 质量目标控制程序
72

质量奖惩管理程序(含表格)

质量奖惩管理程序(含表格)

质量奖惩管理程序(ISO9001:2015)1.0目的为保证公司产品质量满足顾客要求,实现公司年度质量目标,确保公司质量体系有效运行,不断提高公司的质量管理水平。

2.0适用范围本制度规定了公司质量责任及质量奖惩管理程序、质量奖励、质量处罚原则。

本制度适用于公司及分(子)公司质量及产品质量的考核。

3.0职责3.1各类人员质量责任的确定主要依据公司有关文件规定(如《部门职责》、《岗位职责》﹑程序文件、第三层次文件等)及其它管理规定、规章制度。

3.2责任追究将遵循谁主管,谁负责;谁损失,谁承担的原则。

当质量责任无法界定时,相关各方均应承担同等责任。

3.3要求各单位及分(子)公司根据承担的业务工作范围,落实各岗位人员质量职责与权限。

3.4相关单位根据本单位主管的业务范围(具体参照公司质量管理体系文件的规定),参照本制度施行管理。

其职责分工如下:3.4.1与实物质量、工艺纪律、二/三方审核及质量体系等有关方面的奖惩,由质保部负责并组织落实;3.4.2其他情况可参照本制度施行。

3.5对产品实物质量和质量体系改进项目,填写《质量改进项目立项表》,由归口管理部门领导会签、总经理批准;项目实施完成后应填写《质量改进项目评估表》,由专家委员会成员进行评审,总经理批准。

3.6对于质量处罚,由责任单位落实责任人并以书面形式报主管单位审核,责任不能落实到位的,由责任单位领导承担。

4.0流程/程序质量奖惩流程如下a)质量奖励流程见图1;图1 质量奖励流程b)质量处罚流程见图2。

图2 质量处罚流程图4.1 对于处罚方式为“待岗或解除劳动合同”的,由人力资源部门下达书面通知。

4.2 质量奖励原则依据公司质量指标完成情况、质量控制情况、持续改进、合理化建议取得的效果、二/三方审核情况,对涉及的单位及个人进行奖励,奖励形式包括:口头表扬、通报表扬、经济奖励等。

表1 质量奖励明细表4.3质量处罚原则4.3.1 依据内部日常(工艺纪律)检查/管理中发现的问题、主机厂反馈的质量问题/质量事故、未出厂产品的质量问题、零公里问题、三包退货产品鉴定、二/三方审核存在的问题等,对涉及的责任单位及责任者按其问题类别、经济损失额大小等进行处罚,详见附录A 中的表A.1《质量处罚明细表》4.3.2处罚形式包括:经济处罚、通报批评、离岗、解除劳动合同等。

质量管理制度体系文件_范本

质量管理制度体系文件_范本

目录第一章概述 (1)第二章质量管理的标准 (2)第三章质量管理的环节 (3)第四章组织结构/质量安全岗位责任制 (4)4.1 组织结构 (4)4.2 项目管理部质量岗位职责 (4)4.3 项目经理质量岗位职责 (4)4.4项目副经理质量岗位职责 (5)4.5 质量安全检查员岗位职责 (5)4.6技术部、财务部质量岗位职责 (6)第五章质量活动实施和控制的方法 (6)5.1 质量控制流程 (6)5.2 质量控制方法 (7)5.3 设计质量控制 (9)5.4 文件资料质量控制 (10)5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (11)5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (12)5.7 建立产品标识和可追溯性制度 (13)第六章施工过程的质量职能 (13)6.1施工质量控制的基本方法 (13)6.2 施工质量要点控制 (14)6.3 工程质量管理制度 (15)6.4 竣工验收阶段的质量控制 (16)质量管理体系制度文件第一章概述我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工,以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》,它是工程施工的质量保证。

我们的运作程序包括:客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等,给客户提供全方位优良的全过程服务。

根据工程的实际情况,依照《质量手册》,和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。

工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则,适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。

编制依据《中华人民共和国建筑法》;《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001;《建设工程质量管理办法》;建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求;IS09001质量管理文件;文件和资料控制程序等第二章质量管理的标准按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系,确保工程安装质量符合设计规定要求;并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施,确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。

质量管理体系文件管理制度

质量管理体系文件管理制度

质量管理体系文件管理制度一、制度目的根据公司质量方针和要求,规定组织编制、审批、修改、控制和保密公司质量管理体系文件的管理制度,以确保公司质量管理体系文件的有效性和可靠性。

二、适用范围本制度适用于所有公司的质量管理体系文件,包括但不限于质量手册、程序文件、工作指导文件、表格和记录。

三、文件编制1.6S管理原则:把干净、整洁、有序、标准、清晰、自律作为6S管理系统的基础,在文件编制中要做到完善前期设计、加强审核把关、确保文献质量。

2.格式要求:(1)需要便于存储和检索。

(2)各级文件之间编号的编制原则,由上级文件直接编制下级文件。

(3)必须具有与实际情况相符的内容,避免出现抄袭等情况。

4.必须由相关人员参与,主管领导进行总控,下发执行。

四、文件审批1.文件的审核必须由本职部门审核人员进行审核,确定文件的正确性和合法性,包括内容是否符合实际情况、是否正确、是否有效和是否符合公司质量管理体系要求等。

2.审核人员必须遵循“一人审核、一人批准”的原则。

3.在合同洽谈阶段,相关职能部门应当负责该区域的审批。

五、文件修改1.修改任何文件必须通过文件修改申请表进行申请。

2.文件的修改必须由本职部门修改人员进行修改,并经过审核部门的审核。

3.对于已经生效的文件,必须在修改后重新进行审核、批准和下发,同时废止原文件。

六、文件控制1.文件必须按照相应规定进行分发和控制,核定全过程必须是透明的,可追踪的。

2.文件必须在适当的保密级别下进行控制,防止遗失和泄露。

3.文件必须有相应的质量管理体系编号、分类、审批文件等,以保证文件的有效性和可靠性。

七、文件保密1.公司质量管理体系文件必须最高机密级别。

2.公司质量管理体系文件必须进行保密控制,由指定的保密人员控制,防止泄露。

3.公司质量管理体系文件定期检查,发现存在安全漏洞的,要采取必要措施加强保护。

八、文件归档1.文件归档必须要严格按照公司要求执行。

2.归档时间依据质量管理体系文件的保密级别、最新使用时间和存储要求等因素进行调整。

质量管理相关规章制度文件

质量管理相关规章制度文件

质量管理相关规章制度文件第一章总则第一条为了规范企业生产经营活动,提高产品质量,确保产品质量稳定和可靠性,制定本规章制度。

第二条质量管理规章制度适用于本企业所有生产经营活动。

第三条本规章制度的主要内容包括质量管理的基本理念、质量管理的基本要求、质量管理的基本措施等。

第四条本规章制度由质量管理部门负责制定和管理,全体员工必须遵守执行。

第五条本规章制度的修订、补充和解释均由质量管理部门负责。

第二章质量管理的基本理念第六条质量是企业的生命,质量管理是企业的核心竞争力。

第七条全体员工要树立“质量第一,用户至上”的思想,把质量放在首位,以满足用户需求为宗旨。

第八条质量管理要注重全过程控制,确保产品在设计、生产、销售等各个环节中保持稳定和可靠性。

第九条质量管理要不断改进,持续提高产品的质量和竞争力,不断追求卓越。

第十条质量管理要依靠科学技术,运用现代管理方法,不断提高管理水平和效率。

第三章质量管理的基本要求第十一条质量管理的基本要求包括:质量计划、质量控制、质量保证、质量检验、质量改进等。

第十二条质量计划是指根据产品质量要求,制定生产计划、质量目标、检验计划等,为产品质量的实现提供保障。

第十三条质量控制是指在生产过程中,通过有效的控制措施,防止产品出现与设计要求不符的情况,确保产品质量的稳定性。

第十四条质量保证是指通过建立完善的质量管理体系,确保产品质量符合标准和用户需求的要求,保障产品的品质和安全性。

第十五条质量检验是指在生产过程中对产品进行全面检查,排除产品中的缺陷和不合格品,保证产品质量的合格性。

第十六条质量改进是指通过分析产品质量问题,找出质量改进的方向和措施,持续提高产品的质量和竞争力。

第四章质量管理的基本措施第十七条质量管理的基本措施包括:质量管理体系建立、质量管理人员培训、质量监督检查、质量风险评估等。

第十八条质量管理体系建立是指根据ISO9001等国际标准,建立符合企业实际情况的质量管理体系,提高质量管理水平和效率。

1、质量体系文件管理制度(药品零售连锁企业).

1、质量体系文件管理制度(药品零售连锁企业).

质量体系文件管理制度文件名称:质量体系文件管理制度编号:DK-QM-001-2015起草部门:质管部起草人:审核人:批准人:审定人:起草日期:审核日期:批准日期:执行日期:制定原因:根据GSP管理规范要求版本号:A/01、目的:为建立质量管理文件系统的管理制度,规范企业质量管理文件的起草、审核、批准、分发、执行、保管、存档以及修改、撤销、替换、销毁等环节的管理。

2、依据:《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》的规定制定本制度。

3、适用范围:本制度适用于企业经营过程中的质量管理制度、部门及岗位职责、标准操作程序、计算机操作规程、记录、凭证、档案等文件的管理。

4、责任者:质管部。

5、规定内容:5.1文件编制:5.1.1质量管理文件系统。

本企业质量管理体系文件分为五类,即:5.1.1.1质量管理制度的文件类别代码,用英文字母“QM”表示。

5.1.1.2质量职责的文件类别代码,用英文字母“QD”表示。

5.1.1.3质量管理工作程序的文件类别代码,用英文字母“QP”表示。

5.1.1.4质量记录、凭证类等文件类别代码,用英文字母“QR”表示。

5.1.1.5计算机系统标准操作程序类别代码,用英文字母“SOP”表示。

5.2文件编号要求。

为规范内部文件管理,有效分类、便于检索,对各类文件实行统一编码管理,编码应做到格式规范,类别清晰,一文一号。

5.2.1、编号结构文件编号由四位英文与3位阿拉伯数字的序号加四位阿拉伯数字的年号编码组合而成,具体说明如下:**** ** *** **** — **修订号年号文件序号文件类别代码公司代码A、公司代码:如“德康”代码为DKB、文件类别(代码见上)C、文件序号:质量管理体系文件类别分别用3位阿拉伯数字,从“000”开始顺序编码,第一位代表职能分类,第二、三位为流水号。

5.2.2、文件编号的应用:A、文件编号应标注于各“文件头”的相应位置。

B、质量管理体系文件按文件编号一经启用,不得随意更改。

企业经营质量管理制度工作程序等文件目录

企业经营质量管理制度工作程序等文件目录

企业经营质量管理制度工作程序等文件目录一、质量管理制度文件目录:1.质量管理手册2.管理制度-质量管理体系文件控制程序-质量管理职责与权限制度-内部审核制度-不合格品管理制度-客户投诉管理制度-外来文件控制程序-管理评审制度二、质量管理制度工作程序:1.质量管理体系文件控制程序-文件编制:质量管理部门负责编制质量管理制度文件,确保其与相关法规和标准一致。

-文件审查:文件审查小组成员对质量管理制度文件进行评审,确保其符合企业实际需求。

-文件发布:经文件审查小组同意,质量管理部门发布已审查通过的质量管理制度文件,并将其告知相关部门。

-文件审查和变更:定期对已发布的质量管理制度文件进行审查和变更,以确保其一直适应企业实际需求。

2.质量管理职责与权限制度-职责划分:明确各部门的质量管理职责和权限,确保各部门对质量管理工作有明确的认知和责任。

-岗位责任书:制定岗位责任书,明确各岗位的质量管理职责和指标,并进行定期评估和调整。

-职责与权限变更:根据企业实际情况,对质量管理职责与权限进行变更,确保其与企业目标一致。

3.内部审核制度-审核计划编制:质量管理部门制定内部审核计划,明确审核范围、时间和人员。

-内部审核实施:内部审核人员按照计划对质量管理制度文件进行审核,发现问题进行记录,并提出改进意见。

-审核报告编制:内部审核人员根据审核结果编制审核报告,提交给质量管理部门,并向相关部门提出改进建议。

-内部审核跟进:质量管理部门与相关部门共同跟进内部审核报告中的问题,确保问题得到及时解决。

4.不合格品管理制度-不合格品鉴定:不合格品管理部门对不合格品进行鉴定,确保不合格品得到及时处理。

-不合格品记录:对不合格品进行记录,包括不合格品的原因和处理方式,并按照相关法规进行分类管理。

-不合格品处理:质量管理部门与相关部门共同制定不合格品处理方案,并对不合格品进行处理和改进。

-不合格品整改:质量管理部门对不合格品进行整改,并跟踪整改结果,确保问题彻底解决。

零售药店新版全套质量管理制度职责操作规程表格

零售药店新版全套质量管理制度职责操作规程表格

××××××大药房质量管理制度岗位职责操作规程年月目录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度2、质量方针和目标管理制度3、质量管理体系内审制度4、药品采购管理制度5、药品收货管理制度6、药品验收管理制度7、药品陈列管理制度8、药品养护管理制度9、药品销售管理制度10、首营企业和首营品种审核管理制度11、处方药销售管理制度12、药品拆零管理制度13、国家有专门管理要求的药品质量管理制度14、记录和凭证管理制度15、收集和查询质量信息管理制度16、药品质量事故、质量投诉管理制度17、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度18、药品有效期管理制度19、不合格药品、药品销毁管理制度20、药品退回管理制度21、药品追回管理制度22、环境卫生管理制度23、人员健康管理制度24、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度25、人员培训及考核管理制度26、质量管理体系文件检查考核制度27、设施设备保管和维护管理制度28、处方药和非处方药分类管理制度29、药品不良反应报告规定管理制度30、计算机系统管理制度二、岗位职责1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品采购人员岗位职责4、药品收货人员岗位职责5、药品验收人员岗位职责6、药品养护人员岗位职责7、处方审核、调配人员岗位职责8、计算机系统管理员岗位职责9、营业员岗位职责10、收银员岗位职责三、操作规程1、质量体系文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作规程6、处方审核、调配、审核操作规程7、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程8、药品拆零销售操作规程9、国家有专门管理要求的药品销售操作规程10、营业场所药品陈列及检查养护操作规程11、营业场所冷藏药品存放操作规程12、计算机系统操作和管理操作规程13、不合格药品处理操作规程业内人士专业制作符合新版要求,已经通过新版GSP认证并及时更新以下只是一部分,仅供参考需要全套电子版或提供技术指导请联系:QQ:414669925价格公道,非诚勿扰!(全套130余页,可为企业添加企业名称、人员等,企业获得电子版后直接打印即可)祝您早日通过新版GSP认证!××××××大药房管理文件1、目的:建立质量方针和质量目标管理制度,确保质量方针目标的规范实施。

质量体系管理制度手册模板

质量体系管理制度手册模板

第一章总则第一条目的为建立和实施公司质量管理体系,确保产品质量满足规定的要求,提高顾客满意度,特制定本手册。

第二条适用范围本手册适用于公司所有部门及全体员工,涉及质量管理体系文件的编制、执行、监控和持续改进。

第三条质量方针公司质量方针:以顾客为中心,持续改进,追求卓越,确保产品质量,提供满意服务。

第二章组织结构第四条质量管理体系组织1. 质量管理部:负责公司质量管理体系的建设、维护和持续改进。

2. 各部门:负责本部门质量管理体系的具体实施和执行。

第三章质量管理体系文件第五条文件分类1. 质量手册:阐述公司质量管理体系的基本原则、结构和要求。

2. 程序文件:详细规定各过程的具体操作程序。

3. 作业指导书:对特定操作提供详细指导。

4. 记录文件:记录质量管理体系运行过程中的相关信息。

第六条文件编制1. 文件编制应遵循国家相关法律法规、行业标准和企业实际需求。

2. 文件内容应清晰、准确、完整,便于理解和执行。

第七条文件审核与批准1. 质量手册由总经理批准发布。

2. 程序文件、作业指导书由质量管理部审核,总经理批准。

3. 记录文件由相关部门审核,质量管理部备案。

第四章质量管理体系运行第八条质量管理体系运行原则1. 全员参与,明确责任。

2. 持续改进,追求卓越。

3. 顾客导向,关注需求。

4. 数据驱动,科学决策。

第九条质量管理体系过程1. 市场调研:了解顾客需求,确定产品特性。

2. 产品开发:根据市场调研结果,设计产品。

3. 生产制造:按照设计要求,进行生产制造。

4. 检验与测试:对产品进行检验与测试,确保产品质量。

5. 交付与售后服务:按照合同约定,交付产品,并提供售后服务。

第五章质量管理体系监控与改进第十条监控1. 定期进行内部审核,评估质量管理体系的有效性。

2. 收集顾客反馈,了解顾客满意度。

3. 监控关键过程,确保产品质量。

第十一条改进1. 对发现的问题,制定改进措施,并及时实施。

2. 对改进效果进行评估,持续优化质量管理体系。

质量管理体系文件管理制度

质量管理体系文件管理制度

【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。

【依据】《药品经营质量管理规范》(卫生部令第90号)【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责,适用于管理文件的管理。

【责任】质量负责人对本制度实施负责。

【内容】质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。

1、质量管理文件的分类:1.1、质量管理文件包括法规性文件(标准类文件)、见证性文件(记录类文件)两类。

1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则,阐述质量体系的构成,明确有关组织、部门和人员的质量职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。

它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方针、国家法定技术标准,以及企业质量管理制度和质量管理工作程序等规定性文件。

1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的文件,如各种质量活动和药品的记录(如图表、报告)等,记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况,是质量体系运行情况的证明文件。

2、质量管理体系文件的管理:2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件,并指导、督促制度执行,以及负责见证性文件的审核。

文件制定必须符合下列要求。

A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求,使制定各项管理文件具有合法性。

B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式,使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。

C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理,并严格按照文件管理程序制定各项管理文件,使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。

D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件,不得编制、修改,必须严格执行。

项目质量管理制度文件

项目质量管理制度文件

目录1、三检制管理制度2、材料进场及二次检验制度3、工序报验制度4、材料见证取样送检制三检制管理规定为了加强本项目部工程施工现场质量的过程控制管理,确保工程施工质量满足合同要求,保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中,根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求,我部结合工程施工实际情况,特制定本制度。

一、三检制分解(一)检验批自检1、初检:责任人:劳务单位及作业班组组长;职责:初检是保证施工质量的基础,要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。

每一道工序完成后,由该班组按照工序或单元工程规定的检查(检测)项目逐项检查与,真实地填写施工记录,并由劳务单位负责人或班组长本人签字。

在施工过程中,根据质量控制要求,严格规范施工程序。

班组是按照作业规程施工的主体,也是保证工程质量的主体。

初检合格后,负责初检资料的整理与上报,并为复检工作做好现场准备。

实施程序:(1) 施工班组人员在操作过程中,必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检,经自检达到质量标准,并经组长验收后,方准继续进行施工。

(2) 班组长对所施工的,必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容,在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。

在完成后逐项地进行自检,并认真填写自检记录,经自检达标后方可请施工员组织质量验收。

(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录,为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外,还要对班组操作质量进行中间检查。

在班组自检达标且有自检记录的基础上,逐项地进行检查,经检查达标后,方可请项目专业质量检查员进行质量核验。

2、复检:责任人:劳务单位负责人或技术员;职责:复检是在班组初检的基础上,由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。

复检的主要内容是:检查初检项目是否齐全;检验数据是否准确;检查结果与施工记录是否相符等,并负责做好复检验收工作。

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********有限公司质量管理体系文件表格********有限公司目录1、文件编制申请表…………………………………………………………2、制度执行情况检查记录…………………………………………………3、供货方汇总表……………………………………………………………4、供货方质量体系调查表…………………………………………………5、合格供货方档案表………………………………………………………6、药品采购计划表…………………………………………………………7、购进质量验收药品目录…………………………………………………8、药品质量档案表…………………………………………………………9、药品购进、质量验收纪录………………………………………………10、药品储存、陈列环境检查记录…………………………………………11、环境温湿度监测记录……………………………………………………12、近效期药品催销表………………………………………………………13、药品拆零销售记录………………………………………………………14、处方药销售调配销售记录………………………………………………15、中药饮片装斗复核记录…………………………………………………16、中药方剂调配销售记录…………………………………………………17、顾客意见征询表…………………………………………………………18、药品质量问题查询表……………………………………………………19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告…………………………20、药品质量信息汇总分析表………………………………………………21、药品销售分析表…………………………………………………………22、药品质量异常情况报告表………………………………………………23、不合格药品确认、报告、报损、销毁表………………………………24、药品购进退出、销后退回记录…………………………………………25、药店员工花名册…………………………………………………………26、企业年度培训计划表……………………………………………………27、药店员工个人培训教育档案……………………………………………28、药店员工个人建康档案…………………………………………………29、企业设施设备一览表……………………………………………………30、首营企业审批表…………………………………………………………40、设施设备一览表…………………………………………………………41、养护设备检修维护记录…………………………………………………43、缺货登记表………………………………………………………………44、投诉客户信息登记表……………………………………………………45、销售记录表………………………………………………………………46、不合格药品处理情况汇总分析表………………………………………47、药品拒收报告单…………………………………………………………文件编制申请批准表申请人(部门):文件名称申请原因审核意见负责人:日期:批准意见负责人:日期:制度执行情况检查记录检查日期:年月日检查人:序号检查内容检查结果与问题采取措施复查结果1 质量管理体系文件检查考核制度2 药品采购管理制度3 药品验收管理制度4 药品陈列管理制度5 药品销售管理制度6 供货单位和采购品种审核管理制度7 处方销售管理制度8 药品销售管理制度9 含麻黄碱类复方制剂质量管理制度10 记录和凭证管理制度11 收集和查询质量信息管理制度12 药品质量事故、质量投诉管理制度13中药饮片处方审核、调配、核对管理制度14 药品有效期管理制度15 不合格药品、药品销毁管理制度16 环境卫生管理制度17 人员健康管理制度18 提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度19 人员培训及考核管理制度20 药品不良反应报告管理制度21 计算机系统管理制度22 执行药品电子监管规定管理制度供货方汇总表序号供货方名称建档日期销售员姓名联系电话评为合格供货方时间供货方质量体系调查表企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail主要产品依法经营状况实地考察情况记录经营场所与设施质量管理机构制度建设运输保障能力考察者:日期:综合评价签名:日期合格供货方档案表编号:建档日期:企业名称地址邮编法定代表人质量负责人电话营业执照编号许可证编号生产经营范围经营方式年销售额质量认证情况业务联系人电话传真E-mail主要产品依法经营状况综合评价经审核符合规定,可以列为合格供货方。

该供货方企业编码为:主管负责人:质管部负责人:备注药品采购计划表日期:年月日供应商:计划制定:审核:批准:药品名称数量药品名称数量购进、质量验收药品目录页码药品名称页码药品名称页码药品名称页码药品质量档案表编号:建档日期:药品通用名称商品名称品种类别剂型规格有效期批准文号储存条件生产企业GMP证书供货联系人电话传真E-mail质量情况综合评价经审核符合规定,可以列为合格经营品种。

该药品品种编码为:主管负责人:质管部负责人:年月日年月日备注药品验收记录药品通用名剂型规格批准文号批号生产日期有效期生产厂商供货单位到货数量到货日期验收合格数量验收结论验收人验收日期药品储存、陈列环境检查记录检查时间检查内容检查结果处理措施复查结论检查人员卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求卫生状况、药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风要求、防尘、防鼠、防虫、防鸟、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求环境温湿度监测记录日期上午下午记录员室内温度相对湿度调控措施采取措施后室内温度相对湿度调控措施采取措施后温度湿度温度湿度12345678910111213141516171819202122232425262728293031近效期药品催销表编号:填报日期:年月日报告人:序号药品名称厂家批号单位数量有效期至备注药品拆零销售记录药品通用名称:商品名称:序号拆零日期规格批号生产厂商有效期销售数量销售日期剩余数量质量状况拆零人复核人员处方药销售调配记录日期购药人处方内容审方药师调配人开方医院医生备注姓名年龄住址中药饮片装斗复核记录药品名称供货商厂家产地生产日期质量状况装斗人复核人备注顾客意见征询表尊敬的顾客:为提高本店药品经营质量管理水平和服务水平,请您提供宝贵意见和建议。

谢谢调查项目调查结果意见和建议您对本店营业员服务态度满意不满意本药店经营品种齐全不够齐全质量问题价格问题在本地区,您认为本店经营的药品价格是:偏高适中分析与措施药品质量问题查询表药品名称商品名供应商批号规格有效期厂家购进数量查询内容查询者:日期:年月日查询方式电话:对方号码:受话者:电报:发报日期:年月日(发报收据附后)信函:(函件复印件附后)电子邮件:回复结果处理意见质管员:负责人:处理结果质管员:负责人:备注药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告投诉(报告)者投诉日期报告人报告时间投诉(调查)方式口头:电话:信函:其他:投诉(调查)问题、事故原因记录者:日期:年月日处理意见质管员:负责人:处理结果质管员:负责人:备注药品质量信息汇总分析表日期:年月日分析类型:1、购进药品质量分析:()从年月日至年月日本企业购进药品批次,供货商家(见附表),合格批次();出现质量问题的药品()批次,出现的质量问题主要为:包装破损、封口不劳、衬垫不实、封条严重损坏()批次;占购进药品批次的%。

包装内有异常响声和液体渗漏()批次,占购进药品批次的%。

包装标识模糊不请、脱落()批次,占购进药品批次的%;药品超出有效期()批次,占购进药品批次的%;标签、说明书不符合规定()批次,占购进药品批次的%,;药品性状不符合规定()批次,占购进药品批次的%。

其他不合格的()批次,占购进药品批次的%。

出现质量问题的商家有()家(见附表)。

附表:出现质量问题的商家名单:商家名称:质量问题摘要2、养护分析()从年月日至年月日本企业检查药品批次,其中西药批次;中成药批次;中药饮片种次;出现质量问题的药品批次,出现的质量问题主要为:过期失效()、变质()、破损()、其他();原因主要有:3、外部反馈的药品质量信息分析:抽验药品的质量信息分析:()从年月日至年月日,抽样检验药品批次,合格批次,不合格批次,其中假药批次,劣药批次,占抽样量的%。

抽验不合格药品目录药品名称厂家批号供应商抽样单位总结:综上分析,年度药品质量较满意的供应单位有:签名:药品销售分析年月日到年月日;本企业药品销售情况统计分析如下:销售前20 名的品种:药品名称类别销售数量销售金额药品销售后20名品种药品质量异常情况报告表不合格药品确认、报告、报损、销毁表编号:报告日期 报告人 药品名称生产厂家 批号: 有效期: 规格:数量:供应商 质量问题报告复核确认 质量管理员: 年 月 日处理意见 质量管理员: 年 月 日负责人: 年 月 日审批意见 质量管理员: 年 月 日负责人: 年 月 日备注通用名称商品名称剂型规格产品批号有效期至生产企业批准文号供货企业购进日期进货数量验收人员验收日期不合格数量不合格情况发现地点不合格情况发现日期不合格原因报告人:年月日不合格情况复查与处理质量员:年月日质量负责人意见负责人:年月日主管负责人审批意见负责人:年月日备注药品购进退出、销后退回记录药品购进退出药品名称规格厂家批号供应商退货原因及处理签名日期销后退回记录药品不良反应报告表紧急□一般□编号:□□□□□□□□□□□□□□□药品不良反应报告表(生产、经营企业使用)企业名称:电话:报告日期:年月日患者姓名性别:男□女□出生日期:年月日民族:体重:(kg)家族药品不良反应:有□无□不详□病历号/门诊号工作单位或住址既往药品不良反应情况电话有□无□不详□原患疾病:不良反应名称:不良反应发生时间:年月日不良反应的表现:不良反应处理情况:不良反应的结果治愈□好转□有后遗症□表现:死亡□直接死因:死亡时间:年月日对原患疾病的影响:不明显□病程延□病情加重□表现:导致死亡□关联性评价:省级ADR监测机构:肯定□很可能□可能□不太可能□未评价□无法评价□签名:国家ADR监测中心:肯定□很可能□可能□不太可能□未评价□无法评价□签名:商品名国际非专利名批号剂型年销售量年产量怀疑引起不良反应的药品并用药品曾在国内、外发生的不良反应情况(包括报刊杂志报道情况)国内:国外:其它:报告人职务、职称:报告人签名:药店员工花名册序号姓名性别出生年月入店时间学历职称岗位备注企业年度培训计划表计划时间培训内容培训方式培训人员培训目的药店员工个人培训教育档案编号姓名性别出生年月入店时间部门职位工号职称序号培训日期培训内容课时授课方式考试方式考核成绩备注药店员工个人健康档案编号:建档时间姓名性别出生年月在职时间部门岗位员工号检查日期检查单位检查项目检查结果采取措施备注企业设施设备一览表序号设备名称厂家规格型号使用部门首营企业审批表编号:填表日期:企业名称类别药品生产企业□拟供品种药品经营企业□详细地址邮政编码联系人联系电话传真许可证许可证名称许可证号许可范围法定代表人有效期至年月日发证机关发证日期年月日营业执照企业名称许可证号许可范围法定代表人经济性质发证机关有效期至年月日发证日期年月日质量认证证书及编号有效期限需索取企业相关资料1、供货单位合法证件:药品生产许可证或药品经营许可证、营业执照复印件(加盖公章)。

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