施工单位质量行为检查表

合集下载

市政工程质量行为检查表 (施工)

市政工程质量行为检查表 (施工)
3、施工组织设计、专项施工方案内容不齐全、针对性不强的,扣5分。
5
执行法律法规、标准、规范情况
(20分)
1、相应的标准、规范配置不齐全的,扣10分;
2、未组织新规范、标准的学习并提供学习记录的,扣5分;
3、编制的施工组织设计或施工过程有违反标准、规范强制性条文行为的,扣10分。
6
质量管理设施建设和运行情况
合计得分
说明:1.检查评分表满分200分;
2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3.考核评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。
检查人员:
项目经理:年月日
2、未明确质量事故处置程序和规章制度的,扣5分;
3、发生质量事故后,未按照相关规定和程序处置的,扣20分;
4、工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告的,扣20分。
5、未切实贯彻执行质量事故:隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则的,扣10分;
2
图纸合规性、工程洽商、桩点交接
(30分)
1、施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工的,扣20分;
2、涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章的,扣20分;
3、设计变更手续不规范的,扣10分;
4、图纸会审签章不齐全的,扣10分;
5、交桩记录签字、盖章不全,未定期对控制点进行复核,无测量放线及复核记录的,扣10分;
9
质量验收及文件整理报送情况
(20分)
1、验收人员资格不符合要求的,扣10分;
2、未进行分部、分项及检验批划分,无划分方案的,扣5分;
3、检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全的,扣5分;

施工单位质量保证体系运行检查表

施工单位质量保证体系运行检查表
项目经理:质量监督员:年月日
施工单位实施过程质量管理行为监督检查记录表
工程名称:
检查项目
检查内容
检查结果
质量保证体系
运行情况
项目经理、技术负责人和总质检师是否常驻工地
质检人员的现场质量检验是否及时
试验室人员是否满足工程建设需要
各项质量管理规章制度是否得到落实
法律法规及强制性条文执行情况
法律法规和强制性条文执行情况
是否认真按图纸、标准和合同施工
采用“四新”技术是否有措施和评审
原材料及设备
检验
原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求
金属结构、启闭机和机电设备的检验
是否满足合同要求
原材料、中间产品检验结果是否按月上报
质量检验
施工质量内部检查是否实行“三检制”
工序检查验收手续是否齐全
工程关键部位、重要隐蔽工程
是否实行了联合检查验收
工序交接是否制定了交接验收程序
工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定
质量缺陷及
事故处理
质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为
质量缺陷、事故是否有记录,并制定了处理措施
相关标准和设计要求
安全监测设备运用是否正常
技术资料管理
施工技术资料的收集、整理是否规范,技术资料是否有人专门负责收集、整理

施工单位质量安全行为监督检查表

施工单位质量安全行为监督检查表
受检单位(签名):年月日
施工单位质量安全行为监督检查表
建设工程名称:
施工单位名称:
序号
检查项目
检查情况
备注
1
单位及主要管理人员资格及合同兑现情况
2
有无越级承包、转包工程
3
有无以其他单位名义或允许其他单位、个人以其名义承揽业务
4
有无违法分包
5
质量、安全管理机构
6
专职质量、安全管理人员
7
质量、安全保证体系的建立和运转
8质量、安全管理制度和责任制实19是否坚持先变更后施工
20
质量安全教育培训
21
特种作业人员持证上岗
22
安全事故应急预案
23
施组质量、安全、环保措施
24
危险性较大工程专项施工方案编制和专家论证
25
质量、安全问题整改
26
质量、安全事故上报及处理
27
竣工验收的质量合格文件
28
质量保修承诺
29
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
9
现场施工图核对
10
工程技术交底
11
测量交桩及复测
12
地质资料核对
13
实验室管理及检测设备计量认证
14
建筑材料、构配件、设备进场使用前检验及使用、储备
15
有无偷工减料、降低质量标准和使用不合格材料、构配件、设备等
16
施工规范、验收标准和强制性标准执行情况
17
工序质量、隐蔽工程自检及报检
18
涉及结构安全的试块检验及见证取样

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表工程项目检查表工程概况:工程名称:工程地点:形象进度:建筑层数:开竣日期:建筑面积平方米:结构形式:工期:质量责任主体和有关机构:建设单位勘察单位设计单位监理单位施工单位工程建设质量行为检查表:序号。

检查项目。

检查内容。

评价。

单位名称。

项目负责人姓名。

符合1.施工前办理质量监督手续情况检查。

监督注册登记表。

□符合。

□不符合。

工单。

符位检查2.施工图设计文件审查情况。

查资料。

□符合。

□不符合。

--。

--3.施工前办理施工许可(开工报告)情况。

报告。

□符合。

□不符合。

--。

--4.组织图纸会审、设计变更工作按规定组织。

合情况。

□符合。

□不符合。

--。

--5.原设计有重大修改、变动的,按要求重新报审。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--6.施工组织设计或施工方案审批按规定审批及执行情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--7.施工技术交底情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--8.按规定配置国家有关规范、标准、图集的施工现场施工操作技术规程及配合情况。

合。

□符合。

□不符合。

--。

--9.质量问题和质量事故处理情况。

效合。

□符合。

□不符合。

--。

--10.特殊工种持证上岗情况。

检查证件及有效期。

□符合。

□不符合。

--。

--11.项目组织机构人员持证上岗情况。

详见附表。

□符合。

□不符合。

--。

--工程资料及实体检查表:检查项目。

检查内容。

评价。

符合。

不符合。

合一、工程资料一)技术交底、施工日志及施工方案编制审批情况。

施组及施工方案编制审批情况记录详实。

□符合。

□不符合2.政府部门、甲方、监理下达的管理整改通知书及会议记录。

--。

--。

--。

--二)原材料质量。

商品混凝土、砂、砖、砌块、防水材料、保温材料、门窗及预应力混凝土的锚具、夹具等质量有品、半成品、构配件质量合格证明文件和试验(检验)报告单。

--。

--。

--。

--3预制构件结构性能检测。

有证明文件和试验报告。

--。

--。

--。

--4对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验。

施工单位质量行为检查表模板

施工单位质量行为检查表模板
施工单位质量行为检查表模板
工程名称:
序号
检查项目
扣பைடு நூலகம்标准
应得分
实得分
1
项目管理机构
a.项目管理人员配备不齐,扣50分;b.岗位责任制不明晰,扣20分;c.岗位责任制不落实,扣20分。
50
2
现场质量管理制度
a.现场质量管理制度一般,扣10分;
b.无现场质量管理制度或现场质量管理制度差,扣30分。
30
3
10
7
五牌一图设置情况
a.不符合要求,扣IO分。
10
8
养护室设置情况
a.未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室温湿度等不符合要求,扣10分;
10
9
施工组织设计或专项施工方案(含装配式建筑预制构件吊装和支撑、预制构件成品保护、装配式模板施工等)审批情况
a.未按要求组织审批,扣20分。
20
10
质量问题和质量事故处理
工程质量检验制度
a.工程质量检验制度一般,扣10分;
b.无工程质量检验制度或工程质量检验制度
差,扣30分。
30
4
项目经理履职情况
重要工序、部位不在岗,扣20分。
20
5
技术负责人履职情况
重要工序、部位不在岗,扣10分。
10
6
质量员履职情况
a.质量员履职情况一般,扣5分;b.质量员履职情况差,扣10分。
a.缺处理方案,扣20分;b.缺处理台账,扣10分。
20
合计
发现的主要问题:
检查人:
年月

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

工程质量检查表

工程质量检查表
□是;□否
23
制定严格奖罚措施,切实加强施工过程中对止水材料、预埋钢筋、钢筋焊缝(直螺纹)、金属预埋件、水工产品现场拼接件等半成品和水工建筑物成型面的防护和保护工作
□是;□否
24
重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善,检查、验收记录须经相关责任方签字确认
□是;□否
25
是否认真执行质量的三级(班组初捡、作业队复检、项目部终捡)检查制度,明确三级质量检查人员,并在施工现场进行实名制签字
□是;□否
35
项目各类竣工资料的收集、整理与施工进度保持同步
□是;□否
36
项目验收评定资料真实、完整,质量评定满足质量控制目标要求,且台账完整(含质量投诉、事故处理)
□是;□否
37
项目积极开展QC小组活动,确定了QC小组活动课题,制定了活动方案并实施
□是;□否
38
项目是否有优质工程计划,是否按照计划开展工作,工程建设合法性证明文件(立项、可研批复、项目核准文件等)是否收集、照片和视频是否有留存记录
□是;□否
20
对投入施工现场的原材料出厂证明、质量鉴定、复检、不合格材料处置等记录资料齐全
□是;□否
21
全面辨识和编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案并进行技术、质量、安全交底和培训(相关特殊作业工种作业人员必须参加)
□是;□否
22
采用“实物展示、首件验收、样板工地”等先进管理方式加强关键工序、重要工艺的示范和应用,且制定相关制度,是否财务归集科技费用
定期对施工现场进行质量检查,并形成记录
□是;□否
32
每季度由项目经理或委托分管质量工作的领导主持召开一次质量管理工作专题会,有记录
□是;□否

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

附件2:
表2—1
受检工程基本情况表
工程所在市、州(县、区):
检查组成员签字:检查日期:
表2-2工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
表2-3工程建设强制性标准执行情况检查表
(工程勘察部分)
表2-4工程建设强制性标准执行情况检查表
(房屋建筑工程设计部分)
表2-5 工程建设强制性标准执行情况检查表
(房屋建筑工程施工部分)
表2—6
工程建设强制性标准执行情况检查表
(市政桥梁工程设计部分)
表2—7工程建设强制性标准执行情况检查表
(市政桥梁工程施工部分)
检查组成员签字:检查日期:。

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案,并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求,人员到位;资格、数量符合相应要求,但人员没到位;资格、数量不符合相应要求(含项目经理不在岗)□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定,工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批,并严格执行按管理制度审批,但执行过程中有偏差审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包,分包合同按规定审批,分包单位派驻人员到位合法分包,分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求(含合同要求),但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理,但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收不按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项施工单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项监理单位共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项合计共检查项,其中符合项,基本符合项,不符合项。

建设工程施工质量检查表

建设工程施工质量检查表
合计
符合项不符合项
检查人员签字:
检查日期:
检查项目施工过程记录
符合不符合
14
质量检验(实测实量、施工试验、见证取样、实体检验)
检查施工方案与记录、检测合同与报告的内容
符合不符合
15
质量验收(检验批、分项工程、分部工程、住宅分户、单位工程)
检查验收记录资料
符合不符合
16
质量持续改进与创新
检查项目质量标准运用、不合格项原因分析、纠正改进措施的落实、质量缺陷评审记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
检查项目
检查内容
评价
备注
符合
不符合
(三)施工记录
19
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
符合不符合
27
监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监理
符合不符合
质量检测机构
28
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务
符合不符合
14
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效未按规定处理
符合不符合
监理单位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求

工程质量检查表

工程质量检查表

工程质量治理两年行动检查用表工程名称:2015年月日建筑市场行为检查表一受检工程基本情况表工程所在市(县):延安市富县检查人员:检查日期:年月日建筑市场行为检查表二各方主体项目现场须提供材料清单注:l、上述材料除注明复印件外,均提供原件;2、对不提供有关材料者,按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定奄处管理办法(试行)》有关情形予以认定违法行为。

建筑市场行为检查表三建设单位检查表注:对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并可按《认定查处管理办法》等规定处理。

检查人员:检查日期:年月日建筑市场行为检查表四施工(总承包、专业承包、分包)企业检查表情况注:1、对有关材料不齐全的,检查人员就在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理;2、上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场材料(如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等)核对;3、项目部主要管理人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系中标单位人员。

4、对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。

检查人员:检查日期:年月日建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在(市、县):检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表检查组成员签字:检查日期:建筑施工安全检查用表说明工程所在(市、县):一、检查用表类型建筑安全生产检查表由3张综合表和5张专业表组成,不同情况的检查可以选择不同的用表组合。

主要有以下几种:(一)综合类检查:采用综合表1+综合表2+综合表3+综合表4(二)专项督查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+专业表(和督查重点相关的表格)(三)全面检查:采用综合表l+综合表2+综合表3+综合表4+《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中的相关表格。

质量行为检查表

质量行为检查表

施工单位质量行为检查表编号:1.3序号检查环节检查内容和方法检查依据情形(常见问题)检查结果问题描述(备注)定性处罚依据处理项目名称(标段、工点):受检单位:1 施工单位资质1.查资质。

2.查合同。

《质量条例》第25条无资质。

施工单位未取得资质证书承揽工程。

《质量条例》第60条予以取缔,处工程合同价款2%-4%的罚款;有违法所得的,予以没收。

资质不满足要求。

施工单位超越本单位资质等级承揽工程。

《处罚办法》第12条责令改正,处工程合同价款2%-4%的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级。

现场管理单位与合同承包单位不一致。

允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。

《质量条例》第61条责令改正,没收违法所得,处工程合同价款2%-4%的罚款。

2 转包1.查合同,查明总承包单位与实施单位是否一致。

2.查分包合同,将分包合同与总包合同对照,确认是否以分包名义将项目肢解。

3.查现场管理机构及人员隶属关系。

4.查主要建筑材料及构配件的购买手续。

5.查各种费用支付手续。

《质量条例》第25条施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;施工总承包的单位或承包单位将承包的工程转包。

《质量条例》第62条责令改正,没收违法所得,处工程合同价款0.5%-1%的罚款。

第1页,共3页号结果(备注)专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,肢解或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

3 违法分包1.查合同中是否有分包约定。

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表项目名称:承建单位:项目经理:年月日序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合1.建设单位施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况5.组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况6.原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况是否按要求重新报审情况7.安全防护、文明施工措施费用在施工合同中是否单列支付计划8.施工现场及毗邻区域有关资料是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料9.工程发包是否将工程肢解发包10.勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求11.参加地基验槽情况是否参加了地基验槽验收是否出具勘察质量检查报告12.设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求,专业人员配备齐全13.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收14.签发设计修改变更、技术洽商通知情况是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知15.参加有关工程质量问题的处理情况是否参加有关工程质量问题的处理16.施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求,人员配备到位17.主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定,工种配备及到位18.施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行19.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准20.工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施21.施工单位企业资质、安全生产许可证企业资质是否与工程规模相符;是否取得安全生产许可证;是否办理安监手续。

工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表

工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表

(一)受检工程概况表工程所在地市(州)、县(区):保障房类型:二)工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表三)工程建设标准执行情况检查表三、混凝土结构工程四、砌体工程砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2砖砌体质量材料品种、规格,组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况预制承重构件安装灰缝厚度、砂浆饱满度检查项目墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况用尺量检查10皮砖灰缝厚度,百格网检查作业面的砂浆饱满度检查内容墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区拉接筋设置检查情况基本符合不符合5建筑节能工程施工质量检查表工程所在地区:工程名称体节能工程2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。

幕墙节能工程密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。

门窗节能工程遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。

外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收屋面节能工程保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收地面节能工基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求,并应按施工方案施工。

建设单位质量行为检查表

建设单位质量行为检查表
查验质保资料中有关原材料的合格证及试验报告
13
质量责任制的建立及落实情况
查验质量管理相关制度、检查项目经理及管理人员有效上岗证及特殊工种作业人员有效上岗证
14
是否执行质量检验制度
查验检验制度及各项制度执行情况的原始记录
15
对涉及结构安全的试块、试件及材料的送检情况
检查有见证取样送检制度是否建立并落实、检查取样员的持证上岗情况和记录、抽查涉及结构安全的试件、取样数量及检测结果
2
是否超越本单位资质等级承揽工程
对照资质标准查验施工合同和文件
3
有无用其他施工单位名义承揽工程
对照资质标准查验施工合同和文件
4
有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程
查验施工合同、文件及询问
5
有无转包所承揽工程
查验施工合同、文件及询问
6
有无违法分包所承揽工程
查验施工合同、文件及询问
7
是否对分包单位的工程质量负责
查验进场材料、构配件、设备单据及询问
8
有无与建设单位或施工单位串通,弄虚作假降低工程质量
查验相关资料及询问
9
有无将不合格的工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字行为
查验工程实体和工程验收手续
10
是否依照法律、法规、技术标准、设计文件及施工承包合同,代表建设单位对质量实施有效的监理
对照工程实体和有关技术标准查验分项、分部、单位工程质量验收签字及管理制度
16
采用新结构新材料新工艺和特殊结构时,是否提出保障施工安全和预防安全生产事故的措施和建议
查验有关设计文件,向有关单位、人员询问
监理单位质量行为检查表
单位名称(公章):工程名称:年月日
序号

施工单位质量行为监督检查表

施工单位质量行为监督检查表
1.施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工;
2.涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章;
3.设计变更手续不规范;
4.图纸会审签章不齐全;
5.交桩记录签字、盖章不全,未定期对控制点进行复核,无测量放线及复核记录;
6.项目开工前,未核验建设工程规划许可证、项目中标通知书、施工图审查意见、施工许可等手续是否齐全。
9
质量验收及文件整理报送情况
1.验收人员资格不符合要求;
2.未进行分部、分项及检验批划分,无划分方案;
3.检验批、分项、分部工程验收不及时、验收记录签字、签章不齐全;
4.资料表格未按要求使用统一用表;
5.施工日志填写不规范。
10
其他
未履行其他应履行的职责。
项目经理:
检查人员:
检查日期:
附件1
施工单位质量行为监督检查表
项目名称: 施工单位:
序号
检查项目
检查标准
检查情况
存在问题
备注
1
质量管理体系的建立和实施情况
1.质量管理制度未建立的,未落实的或制度不健全;
2.未建立质量管理机构,未配备专职质量管理人员;
3.质量管理制度、组织机构及工作图表等未上墙;
4.“法定代表人授权书”未签署;
5.“工程质Βιβλιοθήκη 责任终身承诺书”未签署;8
质量问题的整改和质量事故的处置情况
1.质量检查存在的问题未整改落实;整改不及时的或不到位;
2.未明确质量事故处置程序和规章制度;
3.发生质量事故后,未按照相关规定和程序处置;
4.工程发生质量事故后未按规定向建设行政主管部门、工程质量监督机构报告;
5.未切实贯彻执行质量事故:隐患未消除、事故原因未查清楚、责任人未受处理、职工未受教育“四不放过”原则。

住建部检查表-工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

住建部检查表-工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
检测报告检测项目不全、关键信息不完整、检测结论错误或不明确的,判定为“不符 合”。 四、依据:《建设工程质量检测管理办法》第十四条。
符合

不符合

符合

不符合

符合

不符合

符合

不符合

符合

不符合

检查组成员签字:
检查日期:
评价 结果
□符合 □不符 合
□符合 □不符 合
□符合 □不符 合
□符合 □不符 合 □符合 □不符 合
原设计有重大修改、 查看设计变更及其审
6 变动的, 施工图设计 查批准书
文件重新报审情况
原设计有重大修改、变动的, 施工图设计文件未按要求重新报审的, 判定为 “不符合” 依据:《建设工程质量管理条例》第十五条; 《建设工程勘察设计管理条例》第二十八 条。
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序 检查项目
号 一、建设单位
施工前办理质量监 1
督手续情况
施工前办理施工图 2
设计文件审查情况
施工前办理施工许 3
可 ( 开工报告 ) 情况 按规定委托监理情 4 况
检查内容及方法
查看质量监督部门受 理的《质量监督委托 书》
查看《施工图审查文 件》和批准书、盖经审 查的施工纸
工程变更人员、程序不符合规定要求的,判定为“不符合”

依据:《建设工程监理规范》 ( GB50319-2000)第 3.2.2 条,《建设工程勘察设计管理
条例》第三十条。
未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全、不能实现施工过程质量追溯、未按
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质量问题不认真、不到位,质量事故处理不严肃
质量问题不整改,质量事故不处理
□符合
□基本符合
□不符合
9
建筑节能标准的执行情况
全面执行了标准
基本执行了标准
未执行标准
□符合
□基本符合
□不符合
评价
好;中;差。
检查人员:日期: 年 月 日
工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的执行不严格
不按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施
□符合
□基本符合
□不符合
7
施工单位质量保证体系建立及运行情况
已建立并运行正常
已建立,运行基本正常
未建立或已建立未运行
□符合
□基本符合
□不符合
8
督促工程项目质量问题的整改和质量事故的处理情况
质量问题认真、及时整改,质量事故严肃处理
5
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
□符合
□基本符合
□不符合
6
工程技术标准及ห้องสมุดไป่ตู้审查批准的施工图设计文件的实施情况
严格按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施
分包单位资质符合相关规定
分包单位资质符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
4
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案,但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备及到位
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定,工种配备不到位
主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
3
分包单位资质与对分包单位的管理情况
分包单位资格符合相关规定,对分包单位的管理严格,符合相关管理制度规定
在建工程项目质量行为检查表
工程名称:
序号
检查项目
检查情况
评价
1
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备没到位
单位资质、项目经理部管理人员资质不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
2
相关文档
最新文档