ISO27001检查清单
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
是否有访问控制方针制订
是否对访问控制方针进行了评审 是否有用户注册的管理
是否有特权管理的管理 是否有口令的管理 是否定期对权限进行了审核
是否制定了口令策略
1. 是否有管理清单 2. 记录重要信息的外部存贮介质(例如:外置 硬盘,CD,DVD,U盘,PCMCIA移动存储卡,存储 备份资料用的备份设备等),是否被保管在带锁 的文件柜中? 1. 报废的申请和审批记录 1. 确认文本文件的废弃方法。 2. 确认是否将含有重要信息的文本文件就此扔 在垃圾箱中或扔在可回收资源的箱子中。 3. 确认是否将垃圾箱和可回收资源的箱子放在 安全的场所。 4. 打印机上是否留有文件没有被取走 1. 检查其访问权限设定。 2. 是否有备份 确认项目或其他敏感信息是否在发送前经过授 权者确认,是否经过信息所有人(如PM)的授 和交换涉及方签订NDA 1. 检查包装合理性 2. 搬运方法合理性 确认是否有电子邮件使用规则,和实施情况 (如发送重要文件时是否有文件加密等) 1. 互联网使用的检查。 2. 户(FX/XC)之间的互联是否有访问控制,权 限分配规则 如果有文件共享请确认: 1. 确认是否设置了全员都可以访问的权限。 2. 确认对于长时间不使用的人员是否暂停其帐 号。 3. 确认共享文件的访问权限范围。 是否有定期的Review 1. 确认用户账号是否有申请书。 确认用户ID及主要访问的清单,要求删除的用 户或访问权限是否及时修改。 确认处理申请的记录。 如果访问控制清单等是以纸张形式打印出来 的,确认是否保管在上锁的地方。 电子文档是否保管在只有管理者才能打开的场 有没有将口令写在便条上,或者告知他人 定期审核记录 管理人员的密码设定。 是否有员工号等容易推断的密码。 1个帐号是否有多个用户。 密码是否记录在便条上。 密码为6位英文数字以上。 1. 是否有隔离区 2. 从隔离区外是否可以访问区内网络资源 接入网络前是否经过IM或者ISM的安全检查 访问策略定义文件 对照文件实地观察实施情况 审核记录 敏感系统列表 实地查看 实地查看 确认合法内容
审查内容 是否开展了信息安全的检查活动? 1,是否制定了资产清单,包含了所有的客户信息资产,包括服务 器,个人电脑,网络设备,支持设备,人员,数据? 2,对这些资产清单是否有定期的更新? 上面的资产清单上是否标识了所有人和保管人?
审查要点 有安全检查记录或者报告,和改善记录 1. 确认资产清单正确 2. 确认更新记录 3. 客户的资产的保护 (要点:确认资产的所有人和保管人被清楚的 标识,并且和实际情况相符) 确认对于机密信息(电子文档,打印文档),限定 范围的信息(电子文档,打印文档)是否有‘明 确标识’。根据需要,确认‘限定范围’,‘ 附带标识’,‘制定日期’,‘制定者’。 确认培训计划 培训记录(实施日期,培训内容/教材,参加人 员) 抽查是否有离职人员的用户权限没有被清除 抽查是否有离职人员的用户权限没有被清除 (要点:实地检查是否有离职员工/转出员工的 访问权限没有被清除) 确认风险评估时是否划分了安全区域等级 对不同等级的区域是否有相应措施,措施是否 被执行 1. 在公司内部,员工是否佩带可以识别身份的 门卡。 2. 机房,实验室是否有出入管制规则 安装了防盗设施。(机房大门的上锁,ID卡的 识别装置进入,离开的管理),实验室进出是 否有管理记录 检查记录 确认定义文件 实地查看是否有监控措施 1. 重要的服务器放在安全的区域(如机房) 2. 是否有UPS 3. 温度和湿度合适 1. 笔记本安装PoinSec,配有物理锁 2. 所有电脑使用密码屏幕保护 3. 不用的笔记本是否放入带锁的柜中。 确认计划内容 确认是否掌握远距离访问用户及SecureID的信 息。 确认修理及报废时的HDD的对应方法。 审批记录 变更申请记录 确认部门系统和个人PC的手都已经部署并且状 态正常。
是否有备份策略的制订? 是否有备份的实施? 是否有备份的验证 是否有备份保护 是否有网络访问方面的限制 1.Web访问服务的安全 2.Mail 服务的安全
是否有移动介质清单的管理
是否有移动介质报废管理
系统文件是否得到了保护 是否有信息交换策略制订 和信息交换方是否签订了协议 物理介质传输是否得到了保护 是否按照公司规程实施了电子信息交换 是否按照公司规程实施业务信息互联
Done Partial Done Not Done
时间
审核结果
发现
部门中的重 要系统,确 认定期备份 的流程及记 录。
缺少客户 lise络隔离(不同功能和密级网络的隔离,物理或逻辑)? 是否对网络连接实施了控制 是否实施了网络路由控制 是否制订了信息访问限制策略 是否执行了信息访问限制策略 是否对访问策略进行了审核 是否定义了敏感系统 是否对敏感系统进行了网络隔离 是否对敏感系统进行了物理隔离 是否有客户软件的lisence管理
是否按客户文档的密级规则进行了适当的保护 是否使所有员工和信息安全相关人员签署了保密协议/合同? 是否有信息安全意识、教育和培训计划? 是否执行了信息安全意识、教育和培训? 是否制定了信息安全惩戒规程? 是否执行了信息安全惩戒? 邮件用户是否清除了? 门禁权限是否清除了? 内部OA权限是否清除了? SVN/CC/VSS权限是否清除了?部门服务器的权限是否清除了? 是否制订规则划分了安全区域? 是否执行了安全区域划分规则? 是否制订安全区域出入规则? 是否执行了安全区域出入规则(前台接待,机房,实验室访问控 制)? 是否定期执行门/窗等入口安全检查? 是否定义了公共访问/交接区域? 是否监控了公共访问和交接区域? 服务器是否得到了妥善的安置和防护? 个人电脑是否得到了安置和防护? 是否制订服务器维护计划? SecureID是否被管理 设备处置是否经过了申请?(设备维修,销毁等) 设备处置是否经过了管理 服务器,网络和应用系统的变更是否经过了管理? 是否进行了防病毒软件的部署 是否有及时的防病毒软件的升级 对防病毒软件的是否进行了检查?(执行一次检查) 备份策略制订 备份实施 备份验证 备份保护 是否实施了网络控制 是否对网络服务的安全进行了控制