生产一致性控制计划清单汽车内饰件参考
生产一致性控制计划 - 副本
5.1.1.3检测的频率:参照抽样方案执行。
5.1.1.4检测抽样的要求:每批产品最终包装或出货前,在已检合格产品中随机抽取检测样品。
5.1.1.5检测结果的判定:依据相应的《下线检验指导书》中的标准进行判定。
5.1.1.6检测结果的记录和保存要求:下线检测的结果记录与《检测报告》,检测结果一般由质量部负责保存,期限为三年。
生产一致性控制计划
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文件编号:QP-XXX
版次:A/1
制/修订记录
制/修订
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数
制/修订
审核
批准
2015-10-20
初版发现
1
A/0
2015-11-20
完善生产一致性控制计划
1
A/1
2016-1-22
增加原材料
1
A/2
1.目的
为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定,确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致性。以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
5.5.2公司外部发现的生产不一致处理流程:质量监督抽查发现不合格时,质量部应立即组织相关部门,制定应急措施,查明原因,制定纠正、预防措施。并暂停不一致产品的生产和销售;确认不合格产品发ห้องสมุดไป่ตู้的批次,召回不合格产品,并按照《不合格品控制程序》处理。
5.5.3对交付或开始使用后发现的产品不一致追溯流程,当产品型号规格、结构、技术参数、关键原材料信息与申报产品不一致时:应立即调换回该批内饰件产品,由质量部按该批生产日期进行追查,并检查该批其他产品有无类似情况发生。若为批量时应立即停止该批产品的销售,并召回不符合产品。
生产一致性控制计划
长春市振华汽车涂装有限公司Changchun Zhenhua Automotive Painting Co.,ltd按C N C A-C11-09:2014、C Q C-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则―汽车内饰件产品的要求编制生产一致性控制计划编号:T-Q K J-Z Z-02生产一致性控制计划(COP)产品名称规格型号汽车内饰件5GA0-6889X、5HA0-6889X拟制:审核:批准:年月日发布年月日实施页次:1/8目录序号产品范围文件内容页码1汽车内饰件1目的 22 2适用范围 23 3职责 24 4工作程序3-75 4.1生产一致性检测(检验、试验、或检查)控制 36 4.2关键零部件或原材料的控制 47 4.3强制性产品认证证书和认证标志的控制 48 4.4认证变更的控制 59 4.5出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施 610 4.6认证标准和相关法律法规的更新711 4.7工厂质量保证能力要求712 5质量手册目录713 6程序文件目录814 7附表9-1315 生产一致性控制计划(试验和检验)9-1016 生产一致性控制计划(关键零部件及原材料) 1117 生产一致性控制计划(关键生产/装配/检验过程) 1218 生产一致性控制计划(文件要求)13页次:2/81 目的确保获证产品在批量生产过程中产品的一致性,确保认证产品持续稳定地符合产品认证时的状态,符合认证标准的要求。
2 适用范围适用于本公司已经获得强制性认证的产品。
2.1 适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验;2.2 适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;2.3 适用于产品关键过程控制;2.4 适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
3职责3.1 质保部负责人:负责认证产品一致性的组织、协调工作。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划文件编号:PT-CCC-2016-01受控状态:受控仅供个人学习参考编制:技术质量部审核:批准:XX公司发布版本:2016年A/0版仅供个人学习参考目录11.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时,亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作;b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性;c)制定质量方针和质量目标;d)建立公司组织结构,规定各部门的职责和权限;e)进行管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;f)确保资源的获得;g)指定质量负责人,并授予其相应的职责和权限。
3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,确保实施和保持;b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性;c)正确使用CCC证书和标志,确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效;d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。
3.3市场部d)3.43.53.63.73.8f)负责顾客投诉的处理。
3.9市场部a)负责销售计划管理,负责客户沟通。
3.10采购员a)按采购计划实施采购,及时供应生产所需的各类原辅材料;b)确保在合格供应商中实施采购工作。
3.11检验员a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。
b)对所发现的各类质量问题及时反馈,做好过程质量控制。
c)对检试验设备认真维护,保证精度要求;d)有权停止生产,以纠正质量问题。
3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。
b)负责体系运行各过程的监控,协助质量负责人维持体系正常运行。
3.13生产工人a)认真执行质量制度和工艺文件,做好产品自检,确保产品质量。
生产一致性控制计划(汽车内饰件)
汽车饰件产品生产一致性控制计划编制:审核:批准:*****有限责任公司版本: A/0 发布日期: 2015年11月20日概要本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则(汽车饰件)》和《CCC管理手册》等公司文件为基准,对批量生产的汽车饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制,以确保产品持续满足认证标准的要求.本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品CP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和颁布本生产一致性控制计划(以下称计划)。
本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、围适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。
3、职责3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。
3.2技术部负责制定生产一致性控制计划,并负责实施的监督。
3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。
3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。
3.5生产部负责对车间生产过程进行控制,确保与认证产品的一致性。
3.6人力资源部负责对人力资源的控制。
4、控制措施4.1 产品一致性控制4.1.1 产品一致性要求公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致;4.1.2 关键零部件一致性控制关键零部件/原材料清单:详见附表1《关键零部件/原材料CP》。
最新汽车内饰件CCC认证质量计划
XXXX塑业有限公司质量计划一、计划名称:生产产品满足3C强制性认证要求,并保证产品一致性。
二、制定目的:我厂生产产品汽车内饰件,是3C强制性认证目录范围内产品,为保证我厂生产的产品能满足3C强制性认证要求,特制定本计划。
三、责任部门:技术质量部、经营部、综合部、生产部四、本计划主要负责人:牛家庆五、计划内容:1、产品设计目标:a.产品性能:符合GB8410-2006汽车内饰件燃烧特性。
b.质量管理体系:满足强制性认证工厂质量保证能力要求。
2、实现过程:1)收集GB8410-2006 汽车内饰件燃烧特性及CNCA-02C-060:2005标准并宣贯实施。
责任部门:技术质量部负责人:王鲜荣完成时间:2015年1月28日前2)根据产品要求配备适合的生产设备。
责任部门:经营部负责人:廖继智完成时间:2015年1月28日前3)编制质量体系文件:质量手册、程序文件、作业文件责任部门:综合部负责人:周宁完成时间:2015年1月28日前4)编制工艺文件、采购、检验规范及技术文件责任部门:技术质量部负责人:王鲜荣完成时间:2015年1月28日前依据文件:GB8410-2006汽车内饰材料燃烧特性5)到选定的合格供方采购合格原材料责任部门:经营部负责人:廖继智完成时间:采购时依据文件:《采购管理和供应商的选择评定程序》《合格供方名单》《进货检验规范》6)按批准的文件组织生产、过程控制和质量控制责任部门:综合部负责人:周宁完成时间:随时依据文件:质量手册、程序文件、作业文件、技术文件3、检验1)按产品检验要求配备适宜的检验检测设备责任部门:技术质量部负责人:王鲜荣完成时间:2015年1月10日前依据文件:机动车辆产品强制认证实施规则《汽车内饰件产品强制性认证实施规则》2)对采购产品、过程产品和成品进行严格检验和验证责任部门:技术质量部负责人:王鲜荣完成时间:随时依据文件:《过程和产品的检验试验控制程序》《相关检验规范》《相关产品标准、检验标准》4、相关资源1)检验试验设备要按规定的周期进行校准和检定,满足检验试验能力。
3C一致性控制计划
装用压 限值及测量方法
燃式发 (中国Ⅲ、Ⅳ、
动机汽 Ⅴ阶段)》 发动机
车的排 GB3847-2005《
放
车用压燃式发动
机和压燃式发动
机汽车排气烟度
排放限值及测试
方法》
05-01
GB1495-2002《
汽车加 汽车加速行驶车
速行驶 车外噪
外噪声限值及测 量方法》可接受
发动机
声
ECE R51进行试
验和判定
04-01
照明和 信号装 置
GB4785-1998《 汽车及挂车外部 照明和信号装置 的安装规定》
GB7258-2004《 机动车运行安全 技术条件》的第 8.4.1、8.4.4、 8.4.6、8.4.7条
04-02
前照灯
前照灯
CNCA-02C-058: 2005《机动车辆 类强制性认证实 施规则》(汽车 外部照明及光信 号装置产品)
管
证实施规则》
(机动车制动软 管总成产品)
液压制动软管
8.制动 06-02
GB12676-1999《 汽车制动系结构
制动主缸(制动气室)
、性能和试验方
法》
制动蹄片
制动装 置
制动鼓
GB/T13594-2003
《机动车和挂车 防抱制动性能和 制动阀
பைடு நூலகம்实验方法》
06-02
N/A 02-12
制动装 置
GB/T13594-2003 《机动车和挂车 防抱制动性能和 制动阀 实验方法》
防护装 面防护要求》
置
GB11567.2-2001
《汽车和挂车后
下部防护要求》 后下部防护装置
01-13
GB15741-1995《
COP生产一致性控制计划-汽车内饰件
按C N C A-C11-09:2014、C Q C-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则―汽车内饰件产品的要求编制生产一致性控制计划生产一致性控制计划COP控制计划编号:QC-2015-001版本号:A00编制:日期:2015.11.10审核:日期:2015.11.10批准:日期:2015.11.10发布日期: 2015-11-10实施日期:2015-11-10目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表1生产一致性控制计划(COP 试验和检查)附表2生产一致性控制计划(COP关键件)附表3生产一致性控制计划(COP关键生产/装配/检验过程)第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品,GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时,亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理1)负责确定组织机构,明确与质量有关的人员的职责、权限及其相互关系;2)为满足顾客和适用的法律法规,策划、批准、实施和保持质量方针和目标;3)采取传达、培训、教育、审核、评审等措施,确保整个组织关注顾客、相关方和法律法规的要求;4)确保建立、实施和保持一个适合本公司的有效的质量体系,以满足3C工厂质量保证能力的要求;5)任命管理者代表、质量负责人、技术负责人和各部门负责人;6)按计划的时间间隔主持管理评审,对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价,并采取持续改进的措施;7)负责质量体系所需资源的配备;8)决定重大的改进措施。
C生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan为满足 CNCA-C11-09:2014 、 CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施规则 和细则-汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求 ( 版本编号: A/2 ) 编 制: 审 核: 批 准: 2016年 3月30日发布 2016 年 3月30日实施 目录 第一章 生产一致性控制的文件化规定 第二章 产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章COP 试验设备、人员的控制要求 第四章 生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求文件编号: ********第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表 1 生产一致性控制计划(COP 试验和检查)附表2生产一致性控制计划(COP关键件)附表3生产一致性控制计划(COP关键生产/装配/检验过程)第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和发布本《生产一致性控制计划》1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时,亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1公司运营经理负责文件有效版本的审批,批准发布生产一致性控制计划;3.2公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核;3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件;3.4质量部负责本计划控制关键零部件的供应商管理;3.5生产部负责按本计划控制关键工序;3.6质量部负责生产一致性控制计划的检查和监督执行;3.7产品开发室负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行;3.8产品开发室负责产品一致性设计开发和技术文件的编制;3.9综合管理室负责对人力资源的控制;第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1、产品适用标准列表:1.1产品适用实施规则、实施细则:《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》(编号:CNCA-C11-09:2014)《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》(编号:CQC-C1109-2014)1.2 产品使用标准:GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性1.3产品适用法律法规:本公司生产的CCC 产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划CoP Control Plan(为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求)文件编号:JN.ZJ/QW 10-13本《生产一致性计划》适用车型系列(涵盖如下CCC 证书)序号证书编号型号/规格系列代号商标或标识1 2011011101492512 JNJ7132Q\JNJ7151Q H 众泰牌22011011101462499 JNJ7151\JNJ7132\JNJ7151TH 众泰牌32012011101521023 JNJ7153\JNJ7163\JNJ7153Q\JNJ7153FZ300 众泰牌生产厂:湖南江南汽车制造有限公司浙江分公司版本号: C/1 车型系列: Z200HB(H)/Z300系列发布日期: 2013年11月1日目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件化规定目的为保证工厂汽车产品批量生产过程满足法规生产一致性的要求,生产过程各个环节得到有效控制,整车产品综合性能指标与型式认证产品一致。
针对关键件的采购,公司制定《供方选择/评定控制程序》 JN.ZJ/QP 07 对关键件供方的选择进行控制,制定《采购控制程序》 JN.ZJ/QP 08对关键件的采购和进货检验进行控制,确保关键零部件的一致性。
生产过程按《生产运作控制程序》 JN.ZJ/QP 09 和《产品的监视和测量控制程序》 JN.ZJ/QP 19 进行控制,确保批产车辆结构及技术参数与认证样车保持一致,同时也与申请资料上的结构与技术参数保持一致。
关键件采购、车辆生产及检验过程发现不符合一致性的情况,按《不合格品控制程序》 JN.ZJ/QP 15、《纠正和预防措施控制程序》 JN.ZJ/QP 18 和《标识和可追溯性控制程序》 JN.ZJ/QP 10 执行。
生 产 一 致 性 控 制 计 划 表
生产一致性控制计划(COP试验和检查)
注:1、企业可参照附录2(资料性附录)产品COP试验和检查计划内容填写,企业计划中的控制项目原则上应不少于附录2要求的内容。
2、COP项目及要求相同的产品,可以合并提交。
原则上企业可按照单元分别提交。
生产一致性控制计划表(关键外购零部件及材料)
2、如同一零部件/材料有多家供应商,应分别在本表中填写;
3、不同单元应分别提交该表;
4、企业可根据产品的结构特点确定关键外购零部件和材料的项目及控制要求,原则上不能少于以上所列关键件;
5、对于列入该表中的关键件及控制要求发生变更时,应报CCAP批准后实施,对于未列入该表中的零部件及材料,企业应制定相应的控制要求。
生产一致性控制计划表(关键生产/装配/检验过程)
备注:项目及要求相同的产品,可以合并提交。
原则上企业可按照单元分别提交。
生产一致性控制计划(仅供参考)
4一致性控制的内容:4.1 关键件的一致性控制4.1.1 关键件的主要生产工艺(序),尤其是指主要结构件(特性)采用以下方式成型时的关键过程参数,如:焊接、铸造、锻造、注塑、热处理等,应提供关键件生产过程批准(PPAP)的要求,还应包括关键过程发生变更后的确认或(和)验证要求。
4.1.2 关键件的图纸。
图纸中至少应包括主要结构的尺寸、公差范围、材料等。
4.1.3 关键件进货检验。
至少应包括检验的项目、方法、频次、判定(接收)准则、抽样比例,发生不合格时的纠正与预防措施,当检验由供应商(或委托第三方)进行时,除应提出与上述相同的要求外,还应有对检验结果验证的要求。
4.1.4 关键件的定期符合性检验。
企业应对关键件是否持续地满足相关标准和设计目标提出定期符合性检验要求,要求应包括检验的项目、方法、频次、判定(接收)准则,应制定定期符合性检验不合格发生时的措施。
4.1.5 关键件至少应包括以下件:4.1.6 关键件的变更控制①关键件的供应商、规格/型号发生变更时,企业应向认证机构申报,经认证机构批准后,方可实施。
②对于分级管理被认定为A类企业的,关键件变更时,在提交对其可靠性实验报告和安装报告后,可免除差异性试验。
4.2 生产过程的一致性控制4.2.1 企业应制定产品的主要生产流程,并对流程的批准以及变更后的确认作出要求。
流程中应对主要(关键)的生产设备予以确定,如果这些设备发生变换或者大/中修后,应对该过程的能力进行确认。
4.2.2 企业应对生产过程中用于为保证工序质量的检测仪器设备予以确定,使用的仪器设备(检具)应有必要的检定/校准规定,校准的方式可以是溯源,也可以是和标准样件进行比对,但对标准样件应有相关的控制要求。
用于例行检验的设备(仪器)应满足相应的检定/校准要求。
4.2.3 企业应对关键工序提出控制要求,当这些工序的工艺方式或(和)参数发生变更时,应对这些变更进行确认。
这些变更包括操作者的变更。
生产一致性控制计划
生产一致性控制计划12020年4月19日生产一致性控制计划2 2020年4月19日文件编号:PT-CCC- -01受控状态: 受控编制:技术质量部审核:批准:XX公司发布版本: A/0版发布日期: .03.1032020年4月19日目录第一章生产一致性控制的文件规定1、目的42020年4月19日1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时,亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作;b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性;c)制定质量方针和质量目标;d)建立公司组织结构,规定各部门的职责和权限;e)进行管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;f)确保资源的获得;g)指定质量负责人,并授予其相应的职责和权限。
3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系,确保实施和保持;52020年4月19日。
汽车内饰件产品生产一致性控制计划
汽车内饰件产品生产一致性控制计划(内饰件产品)目录第一章生产一致性控制总则第二章产品涉及的标准第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定第四章试验设备、人员的控制要求第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定第六章制造商对产品存在不一致情况时的追溯、处理和恢复规定引用文件附表一汽车内饰件关健关键原材料一致性控制项目附表二汽车内饰件关键工序质控点一致性控制项目表附表三汽车内饰件COP一致性控制项目表第一章生产一致性控制总则1、目的为保证本公司批量生产的汽车内饰件产品符合强制性产品认证的规定,确保汽车内饰件产品的结构型式及技术参数与型式试验样机一致性。
以及本公司批量生产的认证产品持续满足实施规则规定的各项标准及技术法规要求。
加强对国家强制性产品认证标志(以下简称认证标志)的统一管理。
2、范围本计划书适用于本公司生产的汽车内饰件产品(型号详见表1)生产一致性控制的全过程。
表 13、各相关部门职责3.1 质量负责人:负责认证产品生产一致性控制计划运行的全面工作。
3.2 办公室:3.2.1 负责对《生产一致性控制计划》运行过程进行监控。
3.2.2 负责按年度总结产品和关键原材料质量控制实施情况。
3.3 技质部:3.3.1负责编制《生产一致性控制计划》,并组织相关部门总结年度实施情况及编写《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》。
3.3.2 负责控制计划变更管理。
3.3.3 负责与产品质量控制相关检验设备的使用和管理,负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。
3.3.4 负责与认证机构的联系沟通,负责认证实施规则的宣贯。
3.3.5 负责认证产品的申报。
3.3.6负责对《生产一致性控制计划》及《汽车内饰件生产一致性控制计划执行报告》进行审核,并上报认证机构。
3.3.7负责汽车内饰件及关键原材料的质量控制,负责按控制计划要求实施产品及关键原材料的检验检测,并做好记录。
3.3.8 有效地控制不合格品,确保不合格品不流入、流出厂。
生产一致性控制计划清单汽车内饰件参考
生产一致性控制计划申请编号: A2016CCC1111-xxxxxxx13C证书号: 2013011111xxxxxx12013011111xxxxxx2014011111xxxxx编号: xxxxx/02编制: xxxx审核: xxxx批准: xxxx版本: 2016A 生产者:xxxx有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】生产者地址:xxxxxx号目录第一章职责和适用范围 (3)第二章产品涉及的标准 (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验;1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验;1.4技术部负责CCC证书的申报、管理,认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件;1.5质量部负责认证变更控制;生产不一致时的纠正、预防或召回措施。
2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验;2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;2.3适用于产品关键过程控制;2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
第二章产品涉及的标准GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定研发中心编制《产品技术要求》(XXXXX-506/03)、《特殊特性清单》(XXXXX-701-01-17)《过程流程图》(XXXXX-701-03-02)、《作业指导书》(xxxx/01)、《实验检验指导书》(xxxxx/05-02)、《产品BOM》(xxxxx/05-01)、《控制计划》(xxxx/02)等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围;技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03)《终检操作指导书》(xxxxx/01-02)《缺陷标样》(xxxx/01-03)来规定认证产品试验项目和频次。
COP生产一致性控制计划-汽车内饰件
按C N C A-C11-09:2014、C Q C-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则―汽车内饰件产品的要求编制生产一致性控制计划生产一致性控制计划COP控制计划编号:QC-2015-001版本号:A00编制:日期:2015.11.10审核:日期:2015.11.10批准:日期:2015.11.10发布日期: 2015-11-10实施日期:2015-11-10目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表1生产一致性控制计划(COP 试验和检查)附表2生产一致性控制计划(COP关键件)附表3生产一致性控制计划(COP关键生产/装配/检验过程)第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品3C认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求,确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制,以使认证产品持续符合认证要求,特制定和发布本《生产一致性控制计划》。
1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分,规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。
2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品,GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特。
当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时,亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。
2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。
3、职责3.1总经理1)负责确定组织机构,明确与质量有关的人员的职责、权限及其相互关系;2)为满足顾客和适用的法律法规,策划、批准、实施和保持质量方针和目标;3)采取传达、培训、教育、审核、评审等措施,确保整个组织关注顾客、相关方和法律法规的要求;4)确保建立、实施和保持一个适合本公司的有效的质量体系,以满足3C工厂质量保证能力的要求;5)任命管理者代表、质量负责人、技术负责人和各部门负责人;6)按计划的时间间隔主持管理评审,对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价,并采取持续改进的措施;7)负责质量体系所需资源的配备;8)决定重大的改进措施。
汽车关键零部件及材料一致性控制计划
总成(侧防护)
23
原材料(后防护)
24
总成(后防护)
25
风窗玻璃刮水器
26
风窗玻璃洗涤器
27
下视镜
28
灯泡
29
进排气系统
30
气瓶(仅针对气体燃料)
31
罐ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(厢体)
32
关键联接部件
(例如:备注中两个标准所涉及的连接螺栓等)
33
导静电胶板
34
防静电胶管
35
制动系统:如制动鼓、制动钳、制动蹄、制动盘、制动衬片、助力器、制动气室、制动主缸、制动轮缸、储气筒、缓速器、制动力调节装置等
生产一致性控制计划表(关键外购零部件及材料)
编号:修订次数/版本:修订日期:
□样品试制□试生产□生产
生产厂:
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
车型系列名称:
地址:
部门:联系人:联系电话:
系列车型型号:
序号
零部件或材料名称
型号规格
生产厂
CCC/自愿性产品认证证书编号
适用车型
所执行的文件名称及编号
(含进货检验和确认检验)
备注
1
发动机
2
电控单元
3
喷射装置
4
点火装置
5
氧传感器
6
增压器
中冷器
8
OBD
9
碳罐
10
曲轴箱气体
再循环装置
11
EGR
12
催化转化器
13
微粒捕集器
14
LPG特殊部件
15
NG特殊部件
16
车身或驾驶室:如尺寸控制、强度控制、安全件连接强度的控制等
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生产一致性控制计划申请编号:A2016CCC1111-xxxxxxx13C证书号:2013011111xxxxxx12013011111xxxxxx2014011111xxxxx编号:xxxxx/02编制:xxxx审核:xxxx批准:xxxx版本:2016A生产者:xxxx有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】生产者地址:xxxxxx号目录第一章职责和适用范围 (3)第二章产品涉及的标准 (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验;1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验;1.4技术部负责CCC证书的申报、管理,认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件;1.5质量部负责认证变更控制;生产不一致时的纠正、预防或召回措施。
2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验;2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验;2.3适用于产品关键过程控制;2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。
第二章产品涉及的标准GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定研发中心编制《产品技术要求》(XXXXX-506/03)、《特殊特性清单》(XXXXX-701-01-17)《过程流程图》(XXXXX-701-03-02)、《作业指导书》(xxxx/01)、《实验检验指导书》(xxxxx/05-02)、《产品BOM》(xxxxx/05-01)、《控制计划》(xxxx/02)等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围;技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03)《终检操作指导书》(xxxxx/01-02)《缺陷标样》(xxxx/01-03)来规定认证产品试验项目和频次。
2.关键原材料关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》(xxxx/04)中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。
a)关键零部件和材料的检验由供应商完成,我司通过产品定义或标准、质量协议,技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求;b)入口检查员按照《外协件检验指导书》(xxxxx-05-03)对每批材料外观、尺寸进行抽检,研发中心实验室按照《实验检验指导书》(xxxx/05-02)对每批材料性能进行检测,来满足认证规定的要求,技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合格证明和有关数据。
3.关键过程在过程设计和开发过程中,工艺设计人员应依据《产品实现策划程序》(xxxx-701)及《特殊特性清单》(XXXXX-xxx),在工艺过程设计中确定过程特殊特性,明确最佳过程设计参数(包括参数设计及材料选用等);同时,根据所确定产品及过程特殊特性,确定关键控制工序,并在《过程流程图》(XXXXX-xxx-02)、《控制计划》(xxxxx/02)、《标准作业指导书》(xxxx)中规定并标注。
各车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认,并填写《首件检验记录》(XXXXX-8xxx7),《设备点检记录》(XXXXX-xx4),生产稳定后按照要求如实记录到《合格首件检查表》(XXXXX-xxx)《日生产质量自检记录》(XXXXX-802/04-08)。
4.成品检验产品检验按照产品检验和实验流程和《内部审核管理程序》(xxxxx/02)中的产品审核相关规定执行。
a)检查员负责巡检的实施;b)生产人员根据《缺陷标样》(xxxx/01-03)进行自检;c)技术质量部在生产过程中根据检验指导书规定的项目、频次、判定的标准进行;d) 技术质量部根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检验和性能试验,阻燃性实验由公司委托外部有资质的实验室完成。
第四章试验设备、人员的控制要求试验设备的控制认证产品检查设备、人员的规定和要求根据《产品监视和测量控制程序》(xxxx/01)、《检验测量监控装置控制程序》(xxxx/02)、《量检具使用保养规定》(xxxx/08)相关规定执行1、实验室设备:a) 实验员负责提出实验室检测设备的配置计划,组织检测设备的验收,组织编写检测设备的操作规程。
b) 实验员编制实验设备的检定校准计划,并按计划实施,按照检测设备的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 实验员负责检测设备的维护,建立检测设备档案。
2、量、检具:a) 质量工程师负责提出量、检具的配置计划,组织量、检具的验收,组织编写量、检具的操作指导书。
b) 质量工程师负责编制量、检具的周期检定计划,并按计划实施,按照量、检具的使用、维护要求熟练地操作检测设备.c) 技术质量部负责对检具进行日常保养,设备负责人负责建立检测设备档案。
试验人员的控制为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力,对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。
具体要求参见《人力资源管理程序》(xxxx/01)。
第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1 目的xxxxxx有限公司为有效控制批量生产的产品与认证产品申报CQC技术资料的一致性,建立能保证生产一致性的质量管理体系,并编制《生产一致性控制计划》,以保证认证产品的生产一致性。
为确保生产一致性控制计划的执行及有效实施,特制定《生产一致性控制计划》的实施要求作为工作纲领。
2 范围适用于公司《生产一致性控制计划》的申报、变更、和执行过程。
3 职责3.1 技术质量部3.1.1技术质量部负责认证产品相关技术资料的申报。
3.1.2 技术质量部负责《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》的编制及修改,并上报CQC;3.1.3技术质量部和研发中心负责产品的一致性控制计划中相关要求的检验。
3.1.4技术质量部汇总一致性检查执行报告,并将检查不一致的问题点通报责任部门,跟踪验证纠正/预防措施3.2研发中心3.2.1负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料的提供及发生变更时认证资料的重新申请提交;3.2.2 对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点,制定纠正预防措施;3.3生产部3.3.1负责量产阶段生产一致性控制计划的执行3.3.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点,制定纠正预防措施;3.4采购部3.4.1负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时,及时将变更信息通知到技术质量部、研发中心、生产部。
3.4.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点,制定纠正预防措施;3.5各责任部门对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致问题点,制定纠正预防措施;4 工作程序4.1 《生产一致性控制计划》的申报4.1.1 编制要求生产控制部根据CNCA-C11-09:2014《强制性产品认证实施规则――汽车内饰件》、CQC-C1109-2014《强制性产品认证实施规则和细则――汽车内饰件产品》的要求编制《生产一致性控制计划》。
4.1.2 申报审核:生产控制部应及时将更新版的《生产一致性控制计划》通过部门领导审核后,上报中国质量认证中心(CQC),并申请实施工厂审查。
4.2 生产一致性控制计划的变更4.2.1当产品的规格型号、结构、性能参数、产品工艺、关键工序等发生变更时,研发中心及时将变更信息通知生产部,同时提交申请资料,生产部核查《生产一致性控制计划》,如需要变更则重新向CQC提出申请;4.2.2供应商、原材料(供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号)等发生变更时,采购部及时将变更信息通知生产部和研发中心,生产部核查《生产一致性控制计划》,如需要变更则重新向CQC提出申请;4.2.3凡《生产一致性控制计划》发生变更时,除在执行报告中进行变化说明外,企业还应另向认证机构提供一份新版本的《生产一致性控制计划》。
4.3 《生产一致性控制计划》的执行:4.3.1研发中心负责工艺类文件的一致性;4.3.2生产车间负责根据工艺文件、检验文件保证产品生产过程的一致性;4.3.3生产部负责检验文件和记录的一致性;4.3.4采购部负责采购零部件、原材料持续符合法律法规及相关标准,并对供应商法规零部件CCC证书进行有效性确认。
4.3.5生产部负责入库产品标识的一致性确认。
4.4 《生产一致性控制计划》的审核4.4.1 内部及外部审核时对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核;4.4.2 中国质量认证中心(CQC)对公司实施CCC工厂生产一致性现场审查。
4.4.3 政府部门及其他相关的单位监督审核对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核;4.5 《生产一致性控制计划》执行情况总结4.5.1 技术质量部负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查4.5.2 采购部对采购法规零部件CCC证书的有效性及供应商《生产一致性控制计划》核查,并将确认结果通知质量部。
4.5.4 技术质量部根据各部门上报的变更信息编制《生产一致性控制计划执行报告》,同时技术质量部将更新版的《生产一致性控制计划》上报CQC。
第六章生产不一致情况的处理规定1 目的xxxxx有限公司为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致情况,确保出厂产品生产的一致性,制定了生产不一致情况的处理及产品追溯规定。
2 范围适用于公司以获得产品认证的汽车内饰件产品。
3 职责3.1 技术质量部3.1.1负责监督管理生产不一致的改善情况;3.1.2负责不一致产品的变更申请;3.1.3负责生产完成产品与认证产品的一致性检验;3.1.4负责产品生产不一致情况的统计分析、通报及改善跟踪、验证;3.1.5负责采购件出现的不一致问题的调查及改善跟踪、验证;3.2销售部负责向客户通报产品召回信息。
3.3研发中心负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善负责项目产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善;3.4生产部负责量产产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善;3.5各责任部门负责产品生产过程中不一致问题的调查与改善;4 工作程序4.1 生产不一致信息来源4.1.1 通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息,在产品质量改善过程中,出现结构、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息;4.1.2零部件生产一致性检验过程中出现的不一致信息;4.1.3 产品例行检验过程中出现的生产不一致信息;4.1.4 确认检验结果中出现的产品不一致信息;4.1.5 质量管理体系审核过程中出现的生产过程不符合标准的信息;4.1.6 由于产品改善出现的产品设计变更信息;4.1.7 验收零部件时出现的产品配送不符合信息;4.1.8 产品终检时出现的不一致信息;4.1.9 在销售产品时出现的产品信息不一致情况;4.1.10技术质量部负责收集流入市场的不一致产品信息。