十抽二现场检测记录表
入厂检验管理表格
入厂检验管理表格
一、原料进厂检验记录表
年月日编号:
格式编呈:主管:检验员:
二、原料进厂检验报告表
编号:
三、进厂材料试用检验表
编号:填写日期:
371
四、进厂检验情况每日报表
年月日
五、材料检验报告表
年月日编号:
372
六、检验委托单
七、材料不良改进通知表
编号:日期:年月日
373
八、进厂零件质量检验表
零件编号:零件名称:号码:
374
九、进厂零件检验报告表
十、进厂零配件验收表
375
十一、供应商品质检测表
供应商:编号:
十二、供应商的评价
质量管理部经理:填表:
376
十三、供应商质量记录表
填表:年月日
十四、供应商质量统计表
主管:
377。
施工现场质量管理检查记录(完整版)
施工现场质量管理检查记录(完整版) 施工现场质量管理检查记录表A.0.1 开工日期:2010-10-5工程名称:XXX厕所建设单位:XXX设计单位:XXX设计室监理单位:XXX施工单位:XXX序号项目内容1 现场质量管理制度施工现场自检、互检、交接检制度2 质量责任制项目责任制3 主要专业工种操作上岗证钢筋工、起重工、架子工、电工、电焊工均持证上岗4 施工许可证分包方资质与对分包单位的管理制度5 项目负责人施工图审查情况6 项目负责人地质勘察资料7 XXX工程师施工组织设计、施工方案及审批8 项目经理XXX 施工技术标准9 xxxxxxxxxxxxxxxx0 工程质量检验制度10 唐清平搅拌站及计量设置11 易顺现场材料、设备存放与管理12 XXX 施工图已审查,符合要求检查结论:XXX工程师:(建设单位项目负责人):2007年04月01日1.“三检”制度是施工过程中确保工作质量的重要手段,每个班组和施工员必须严格执行。
2.生产工人必须按照质量验收标准对自己一天所完成的产品进行检查验收。
3.施工过程中或已完成的施工部位分项工程中,班组长必须组织相互对各自完成的工作量进行互检,按照施工规范要求相互监督工程质量。
4.一个施工班组转交给另一个施工班组施工时,接收双方应进行一次全面检查。
发现不合格的应重新返工,接收班组不得自行自理和隐蔽等。
5.XXX接到交接检发现的质量问题时,应及时处理,不得拖拉。
接收班组应在前班组处理并经验评合格后,方可进行下道工序施工。
6.施工过程中凡未执行“三检”制度的班组、个人、接收班组和个人有权拒绝下道工序施工。
公司将给予支持,并对未执行者给予批评和处罚。
7.交接手续实行表格化,详细记录,前班组产品的质量情况、交接时间,接收人对上道工序意见,存在问题解决时间,下道工序应注意事项,交接双方和施工员共同签字,并整理归档。
分项、分部、单位工程综合评定验收制度:1.严格按照国家规定的检验评定标准进行评定。
砌筑工程施工检查记录
砌筑工程施工检查记录一、检查项目:砌筑工程施工进度1、检查内容:现场砌筑工程的进度是否符合施工计划的时间节点安排2、检查方法:现场实地检查、查看进度表和工程进度计划3、检查结果:经过检查,砌筑工程的进度符合施工计划的时间节点安排,各项工作都在按时完成,没有出现延误的情况。
二、检查项目:砌筑材料的质量1、检查内容:砌筑所使用的石材、砖块和水泥等材料的质量是否符合相关标准和规定2、检查方法:现场取样检测、查看材料质量证明书和进货记录3、检查结果:经过检查,砌筑所使用的材料的质量都符合相关标准和规定,没有出现问题。
三、检查项目:砌筑墙体的垂直度和水平度1、检查内容:砌筑墙体的垂直度和水平度是否符合设计要求2、检查方法:采用激光水平仪和垂直度仪进行实地测量3、检查结果:经过检查,砌筑墙体的垂直度和水平度都符合设计要求,没有出现明显的偏差。
四、检查项目:砌筑砂浆的拌和和施工工艺1、检查内容:砌筑所使用的砂浆是否按照要求进行拌和,施工工艺是否符合相关规定2、检查方法:现场实地观察、查看拌和记录和施工工艺流程3、检查结果:经过检查,砌筑所使用的砂浆均按照要求进行拌和,施工工艺也符合相关规定,没有出现问题。
五、检查项目:砌筑墙体的交界和接口处的处理1、检查内容:砌筑墙体的交界和接口处是否处理得当,是否存在裂缝和开裂等情况2、检查方法:现场实地观察、进行质量抽查3、检查结果:经过检查,砌筑墙体的交界和接口处处理得当,没有出现裂缝和开裂等情况。
六、检查项目:砌筑工程的安全保护措施1、检查内容:施工现场的安全保护措施是否健全,施工人员是否按规定穿戴安全防护用具2、检查方法:现场实地检查、查阅安全管理记录3、检查结果:经过检查,施工现场的安全保护措施健全,施工人员也按规定穿戴安全防护用具,没有出现安全事故。
七、检查项目:砌筑工程的环境保护措施1、检查内容:施工现场的环境保护措施是否合格,施工工艺是否存在对环境的污染2、检查方法:现场实地检查、查阅环保管理记录3、检查结果:经过检查,施工现场的环境保护措施合格,施工工艺也符合环保要求,没有出现对环境的污染。
市政工程监理平行检验表格(参考版)
工程名称 混凝土浇筑部位 商品混凝土厂家合格证明书编号序车牌号号12345678910方 量〔m 3〕检测时间〔月/日/时/分〕配合比坍 落度值坍落度值 〔cm 〕记录单位 浇筑方量〔m 3〕总车次外加剂 名称检查意见检查人: 专业监理工程师:年 月 日1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。
2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度发展检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检 验,且不少于 1 次。
3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。
4、本表可用于施工单位自检或者监理单位平行检验混凝土坍落度使用。
用于施工单位自检时,监理单位可不 签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。
检 查 结 论5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。
施工检验批号钢筋型号进场 时间 数量 〔t 〕 炉批 号分量偏差 〔%〕外观质量检查 结论结论 检查人 : 监理见证员:监理工程师:年 月 日1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下发展。
除本表分外,检测结果同时应在 监理见证记录中予以表达。
2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 60t 的按每检 查序 号生 产 厂 家锈 蚀平 直损 伤裂 纹油 污30t 一批,缺乏 30t 以一批计,每批抽检 1 次。
3、钢筋分量偏差的测定:〔1〕测量钢筋分量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于5 支。
每支试验长度不小于500mm。
长度应逐支测量,准确到1mm。
测量试样总分量时,应准确到不大于总分量的1%。
〔2〕用钢丝刷去除钢筋试样外表杂物后,称取试样总分量。
用下式计算钢筋实际分量和理论分量的偏差〔%〕:〔3〕钢筋理论分量可见下表:〔4〕允许分量偏差注:表中理论分量密度为 7.85g/cm3 。
公称直径 6.5mm的产品为过渡性产品。
注:表中理论分量密度为 7.85g/cm3。
检验报告及原始记录质量抽查记录表格年内审记录
检验报告及原始记录质量抽查记录表格年度内审记录附件1:检验报告及原始记录质量抽查记录表(1)检查结果序相关要求号 1, 2, 3, 4, 5, 1、检验报告1 报告格式的选用是否正确。
填写方式(钢笔、签字笔填写或计算机输出)是否符 2 合要求;是否有更改现象。
“检验报告编号”是否符合要求,且报告各页是否均有一致的编号; “注册代码”、“使用单位”、“检3 验日期”、“仪器设备”以及受检设备相关信息等栏目填写是否正确、齐全,且与原始记录一致。
各项目“检验结果”填写是否齐全且符合相应检验规 4 则要求,并与原始记录一致。
5 缺陷的定性、定量、定位表述是否正确。
6 数值修约、计量单位是否符合要求。
7 是否有漏检、错检的项目。
8 项目“结论”栏的填写是否正确。
“批准”、“审核”、“检验”的签署是否符合要求, 9 相应人员资格是否符合要求(注:采用电子签名时,检验机构应当有相应的规定确保符合要求)。
10 签发日期的时效性是否符合相关的要求。
设备“检验结论”填写是否正确,是否符合检验规则 11 的判定条件。
12 结论页是否加盖了检验专用章或公章。
2、对应的原始记录1 是否使用经检验机构正式发布的记录格式。
2 是否用钢笔或签字笔填写,字迹是否清晰。
3 更正是否采用划改,且有更改人签名和日期。
编号是否符合检验机构的编号规则,与检验报告是否 4 存在唯一对应关系。
5 是否记录了主要仪器设备的名称、编号。
6 受检设备相关信息填写是否齐全。
是否详细填写各个项目的检验情况和检验结果(没有 7 空栏)。
是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定 8 位是否准确。
9 数据的填写是否符合要求;专用图表是否详细填写。
10 对于检验过程中变更,是否有相关的确认记录。
11 技术记录是否经过规定的校核/审核。
12 检验、校核/审核人员资格是否符合要求。
13 是否填写检验日期。
第 1 页共 10 页序号报告编号记录编号备注 1,2,3,4,5,存在问题说明:审核人员: 年月日注:?—符合 ?—基本符合×—不符合第 2 页共 10 页附件2:机构规模情况统计表(1)人员情况自检机构专职人员(不少于8人) 人职工总数(Φ) 人专业技术人员数量(Ψ) 人持证人员数量(Ω) 人非自专业技术人员和持证人员总数(不少于15人) 人检持特种设备检验员及以上证书的人员数量(α) 人机构 % 持证人员数量占机构职工总数比例(Ω/Φ)×100%(?70%)% 专业技术人员占机构职工总数比例(Ψ/Φ)×100%(?65%)持特种设备检验员及以上证书人员数量占持证人员比例(α/Ω)×100%(?50%) %其它情况2 固定资产总值(原值) 万元设备室面积 m2 仪器设备值(原值) 万元图书室面积 m2 办公场所面积 m 计算机数量(γ) 台2 档案室面积 m 检验检测人员人均拥有量台/人科研经费占总收入的比公益宣传教育经费占总收入的% % 例比例检验责任过失赔付能力赔付方式:?保险: 万元 ?专项基金: 万元其它: 存在问题综合评价检查人员: 年月日注:1、应对机构人员情况逐一确认。
煤矿各种记录、统计表(新)
目录目录 (1)第一部份安全管理...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
一、煤矿生产调度统计表 (6)二、安全生产调度台账 (7)三、生产调度日报表 (8)四、安全生产事故登计表 (9)五、安全事故统计表 (10)六、原煤产量及进尺日报表 (11)七、值班调度记录表 (12)八、调度综合记录 (13)九、调度交接班记录 (14)十、瓦斯检查员交接班记录 (15)十一、安全员交接班记录 (16)十二、领导带班下井交接班记录表 (17)第二部份一通三防...................................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一节通风.................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
一、主扇风机外部漏风检测记录 (18)二、煤矿通风设施检查记录 (19)三、煤矿(井工)“一通三防”现场检查表 (20)四、测风报表.................................................................................................................................................. 错误!未定义书签。
公共场所卫生现场检测记录表--新风量
任务编号
受检单位
环境条件
℃;%
检测日期
2023年月日
采样方法
☑GB/T 18204.5-2013《公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》4
□GB/T 18204.1-2013《公共场所卫生检验方法 第1部分:物理因素》6.2
□WS 394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》附录A
室内空气体积V=m3
换气次数A=பைடு நூலகம்
样品编号
断面面积S=m2
中心温度t=℃
测点序号
检测项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
均值
风速(m/s)
检测人:复核人:受检单位陪同人:复核日期:
□其他:
天气状况
□晴 □多云 □阴 □雨
□雪 □其它
检测项目
仪器名称/编号
备注
服务区人数P:人
最终报告值
新风量Q= /P=m3/(人·h)
采样地点
室内空气体积V=m3
换气次数A=
样品编号
断面面积S=m2
中心温度t=℃
测点序号
检测项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
均值
风速(m/s)
采样地点
建设项目砌体工程质量抽查评分记录表通用表格
砌体工程质量抽查评分记录表
工程名称
XXXXXXXX主体工程
结构/层 数
框架/地下2层、 地上8层
结构类型
框架
施工单位
XXXXX建设有限公司
检查项目 轴线位移
允许 偏差 mm
8
基础、墙、柱顶面标高 ±12
检查部位
施工阶 段
主体 检查记录
每层
5
墙面பைடு நூலகம்直度
≤10m 8
全高
>10m 16
清水墙、柱 5 表面平整度
混水墙、柱 8
水平灰缝
清水墙
6
平直度
混水墙
8
门窗洞口高、宽(后塞口) ±10
外墙上下窗口偏移
20
权重值:10分
抽测结果
应得分合计: 实得分合计:
砌体结构实测实量抽测得分=
实得分和 应得分和
×10=
分值 得分
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
检查人员:
年
月
日
注:1、实测值合格1个点,得分计1分; 2、实得分合计为抽检项目实际得分之和,应得分合计为抽检项目分值之和。
消防安全各类登记表
附件L消防安全各类登记表特变电工XXXX公司灭火器检查记录表(表一)特变电工XXXX公司消火栓检查记录表(表二)特变电工每日防火巡查记录表(表三)公司(部门、车间):12XXX公司消防控制室值班记录表2、对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》,将处理记录表序号填入“故障及处理情况”栏。
建筑消防设施巡查记录表(表五):注:2、检查人员对检查结果在检查情况记录栏进行详细如实记录.3、检查完好的在要求栏内打J ,存在问题的在要求栏内打X .4、检查时发现的问题立即向本部门消防管理人上报,及时进行整改。
5、年终将检查记录表收集装订,归档备查。
6、日常检查由车间、部门专(兼)职安全员检查填写,消防主管部门抽检考核,检查记录表不得污染、不得破损。
建筑消防设施定期检查记录表(表六)注1:运行情况正常的打“ J”,存在问题或故隙的打“X”;注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
建筑消防设施故障维修记录表(表七):2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字;停用系统超过24小时的,单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写;其他信息由维护人员(单位)如实填写:3、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字;4、本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
火灾隐患整改通知单(表八)火灾隐患整改通知单特变电工XXX公司年月Always Reliable 全球信赖安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。
1第一联 安环部留存第二联由被检杏.部门存档,隐患整改完毕,项目公司负责人签批以纸介版回复三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。
工程质量检查记录表
6
钢筋锥螺纹接头质量检查
□检查及记录符合要求
□检查及记录不符合要求
五
□
预拌砼
自拌砼
1
原材料及协作比试验状况
□按规定进行检试验,有试验协作比
□未按规定检试验或无协作比或运用未经检验的原材料
2
站台原材料投放计量限制
□严格按协作比(调整要有依据)进行,有投放料记录
□投放料随意调整或无记录
□未对模板及设备进行自检或报验手续不全
4
施工质量状况
□按图纸、方案及规范施工
□违反规范或未按图施工或存在质量平安隐患
九
□
平安生产隐患排查治理
1
平安生产隐患排查治理状况
□按规定开展平安生产隐患排查治理专项行动
□未开展
2
建立重大紧急源和重大隐患辨识、监控、排查治理机制和管理制度
□已建立
□未建立
十
□
平安生产专项费用
八
□
市政桥梁
1
平安施工措施备案状况
□按规定办理
□未按规定办理
2
施工方案审批状况
□按规定编制施工方案、审批手续齐全、对紧急性较大的工程施工平安专项方案有论证、手续齐全
□方案针对性差或审批手续不全或紧急性大的工程无专项方案论证
3
模板或安装设备检查及报验状况
□现浇结构模板搭设或预制结构构件安装设备有自检记录、报验手续齐全
十三
□
农夫工工伤保险
1
农夫工工伤保险制度建立状况
□已建立
□未建立
十四
□
淘汰落后设备和工艺
1
淘汰限制运用竹脚手架、井字架、人工挖孔桩等落后设备和工艺实施状况
检验检测机构资质认定现场评审审查表
附件十:检验检测机构资质认定评审报告(用于初审、复审或扩项评审)检验检测机构名称:评审日期:年月日至月日山东省质量技术监督局编制填表须知1.本《评审报告》可用签字笔填写或计算机打印,字迹应清晰、规范。
2.本《评审报告》的表格填写页数不足时,可用A4纸增加续附页,但需连同正页编第页,共页。
3.本《评审报告》所选“□”内打“√”。
4.本《评审报告》须经评审组签字有效。
5.本《评审报告》适用于初审、复审或扩项评审。
1.概况1.1 检验检测机构名称:注册地址:邮编:办公地址:邮编:检验地址(一):邮编:检验地址(二):邮编:检验地址(三):邮编:(检验检测机构有三个以上的检验地点时,可继续按顺序填写。
)检验检测机构负责人:职务:电话:检验检测机构联系人:职务:电话:传真: E一mail:1.2 非独立法人检验检测机构所属法人单位名称:地址:邮编:传真: E一mail:负责人:职务:电话:1.3 法人类别1.3.1独立法人检验检测机构事业法人□企业法人□社团法人□其他□1.3.2检验检测机构所属法人(非独立法人检验检测机构填此项)事业法人□机关法人□社团法人□其他□1.4评审类型1.4.1计量认证初审□扩项□复审□其他□1.4.2计量认证十审查验收初审□扩项□复审□其他□1.4.3计量认证+依法授权初审□扩项□复审□其他□2.评审结论□符合□基本符合□基本符合,需现场复核□不符合3.评审组意见:评审组长签名:日期:注:评审组意见至少应包括:①依据的现场评审通知文号;③现场评审时间;④对检验检测机构体系运行有效性和承担第三方公正检验的评价;⑤对人员、仪器设备和检测报告等方面的评价;⑥建议批准的检验项目数量及需要说明的其他问题。
4.评审组确认的资质认定项目表共页第页检验检测机构负责人签名:评审组长签名:评审员/技术专家签名:6.需要整改项汇总表7.现场检验项目汇总表共页第页注:①若现场检验项目涉及人员比对、仪器比对或盲样检验须在备注中表明。
特种设备现场检查记录
特种设备现场安全监督检查原始记录表使用单位名称(盖章): 使用单位地址:使用单位分管负责人:电话:使用单位安全管理人员:电话:使用单位陪同检查人员:电话: 检查员: 检查时间:年月日时分至月日时分一、安全管理检查人员:记录员:日期: 年月日特种设备现场安全监督检查记录共页第页检查人员: 记录员:日期:年月日特种设备现场安全监督检查记录(续页)共页第页检查人员: 记录员:日期:年月日特种设备安全监察指令书(XX)市监特令 [ XXXX ]第XXXX-1 号X X X X X X X X:经检查,你单位(人)在特种设备安全方面存在下列问题:未对特种设备安全作业人员进行安全教育和技能培训,无记录;使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、作业;未办理特种设备使用登记;未按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度;未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求;未设置安全管理机构或配备专兼职管理人员;未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查,并作出记录;未制定事故应急专项预案、无演练记录。
上述问题违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十三、十四、三十三、三十四、三十五、三十六、三十九、六十九条有关的规定。
根据《中华人民共和国特种设备安全法》第六十二、八十三八十六、八十七条有关的规定,责令你单位(个人)于XXXX年XX月XX日前采取以下措施予以改正或者消除事故隐患:1、对特种设备安全作业人员进行安全教育和技能培训并记录;2、未取得相应资格的人员不得从事特种设备安全管理、作业;3、办理特种设备使用登记;4、按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度;5、建立符合规定要求的特种设备安全技术档案或者安全技术档案;6、设置安全管理机构或配备专兼职管理人员;7、对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查并作出记录;8、未制定事故应急专项预案、演练并记录.如对本指令书不服,可在接到指令书之日起60日之内向 XXX人民政府申请行政复议,或者于6个月内向 XXX 人民法院提起行政诉讼。
测试表格(模板)
二).光口光发送端功率、灵敏度、过载参数测试(一)
三).光口光发送端功率、灵敏度、过载参数测试(二)
四).光接口抖动产生
五). 光口接受端输入抖动容限(附图)
测试数量:STM-16 和STM-64 速率接口全测,STM-1 每个155M 支路板抽测一个端口测试仪表:
测试时间:
施工单位代表:设备供应商代表:
监理单位代表:
六).2M电口输出抖动
七).2M 电口接收端输入抖动容限
八).2M电口的映射抖动结合抖动
指标要求:测试值不大于指标规定值
测试数量:抽测
测试仪表:
测试时间:
施工单位代表:设备供应商代表:监理单位代表:
九). 系统误码性能测试
要求包括多端设备和光缆线路在内)
测试仪表:测试时间:
施工单位代表:设备供应商代表:监理单位代表:
十).功能测试
要求:定时源可根据用户需要灵活选择,并可自动切换,在切换过程中不对在线业务产生影响。
测试方法和连接图:
测试仪表:
测试时间:
施工单位代表:设备供应商代表:
监理单位代表:
)保护倒换测试
十一).网络管理测试
测试仪表:
测试时间:
施工单位代表:设备供应商代表:监理单位代表:。
职业健康危害测试抽查记录表
存在问题及整改建议:
存在问题整改进度跟进
时间
整改进度情况
检查部门:பைடு நூலகம்
检查时间:
检查人员:
注:此表用于记录安监部现场抽查各部门安全管理情况,须现场填写并在安全小组档案中存档备查。
职业健康危害测试检查及岗位员工访谈记录
检查项目
检查内容
是否存在问题
备注
职业危害因素测试及岗位员工对测试结果了解情况和对应防范措施熟知情况
是否按要求对职业危害进行测试
测试频次是否明确并按要求实施测试
职业危害因素现场公示并告知员工
职业危害岗位员工是否知道测试结果
涉及职业健康危害的员工是否清楚所涉及职业健康危害物质的危害性质、后果及保护措施
施工现场安全生产检查情况记录表
施工现场安全生产检查情况记录表监督负责人:督查人员:日期: 年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果"详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中.附件6: 施工现场安全生产检查情况记录表表6—1续监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果"详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表监督负责人:督查人员:日期:年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报"中。
附件6:监督负责人:督查人员:日期: 年月日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目”进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
附件6:施工现场安全生产检查情况记录表表日注:1、监督负责人根据项目实际进展,按照此表“抽检内容及检查项目"进行检查;2、抽检中,应对“检查部位及检查结果”详细记录,内容较多时,可另附页记录,检查结果汇总到“抽查意见通知书”、“工程质量督查通报”中。
十抽二验车操作规范流程
2
油箱油量 核查
四、车辆现场核查
序 检验项目 号 1 整车生产 / 厂名称 操作要求 标准要求 检验结果 备注
/
2 样车VIN号 核查VIN码粘贴位置及数量
2 样车VIN号 核查VIN码粘贴位置及数量
2 样车VIN号 核查VIN码粘贴位置及数量
2 样车VIN号 核查VIN码粘贴位置及数量
第 1 页,共 2 页
十抽二验车操作规范流程 一、产品一致性原始记录核查
序 检验项目 号 操作要求 标准要求 检验结果 备注
参见附表1 (产品一 依据产品一致性原始记录中的项目参 1 致性原始 数对试验车辆逐项进行核查 记录)
若有不符合项 则终止试验, 通知企业整改
二、照片拍摄
序 检验项目 号 操作要求 标准要求 检验结果 备注
5张VIN小条、发动机号、挡风玻璃 VIN、铭牌、铭牌位置、IUPR照片、 车辆前后左右、左前45度、右前45度 照片拍摄 、前后车牌、改装厂铭牌、气囊标、 打刻号、英文铭牌、排气管朝向、仪 表盘、改装项目
三、车辆状态核查
序 检验项目 号 1 操作要求 标准要求 检验结果 备注
胎压核查 使用轮胎气压表进行测试
3
样车发动 打开发动机盖,粘贴于发动机位置 机号 样车变速 车辆上举升机进行核查 器号
清晰可见
4
油箱口与 排气管的 3 车辆上举升机进行核查 出气口端 距离(mm) 发动机的 排气管口 车辆上举升机进行核查 指向位置 调整好便携式称重仪,保证样车四个 车辆称重 轮胎均在测量板中间位置,车内无杂 物 打开照度计首先进行校准,将样车远 前照灯照 近光打开,将照度计放置在前照灯 度测试 0.5m距离处进行测量并记录数据 D值:两相同灯之间最小距离 灯具测量 (根据十抽 二现场检 测记录表 7 中的灯具 进行核查 测量测 量) E值:灯最外侧到车身最外侧距离 H1:灯最高点到地面距离 H2:灯最低点到地面距离 K:灯在车前部,灯最前端到车身最前 侧距离,灯在车后部,灯最后端到车 身最后侧距离
建筑安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格
施工现场质量管理检查记录(GB50300-2001)表A.0.1 开工日期:单位(子单位)工程质量竣工验收记录(GB50300-2001)表C.0.1-1 统表Ⅰ注:验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写。
综合验收结论由参加验收各方共同商定,建设单位填写,应对工程质量是否符合规范要求及总体质量水平做出评价。
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ续下表接上表(GB50300-2001)表G.0.1-2 统表Ⅱ单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(GB50300-2001)表G.0.1-3 统表Ⅲ注:抽查项目由验收组协商确定。
单位(子单位)工程观感质量检查记录(GB50300-2001)表G.0.1-4 统表Ⅳ注:质量评价为差的项目,应进行返修。
建筑给水分部工程验收记录(GB50300-2001)表F.0.1 编号:0 5注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
室内给水分部工程验收记录(GB50300-2001)表 F.0.1 编号:0 501注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
给水管道及配件安装分项工程质量验收表(GB50300-2001)表E.0.0 编号:050101室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录(GB50242-2002)表4.2 编号:室内消火栓系统安装分项工程质量验收表(GB50300-2001)表E.0.1 编号:0 5 0 1 02室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录(GB50242-2002)表4.3 编号室内给水设备安装分项工程质量验收表(GB50300-2001)表E.0.1 编号:0 5 0 1 0 3室内给水设备安装工程检验批质量验收记录(GB50242-2002)表4.4 编号:室内给水管网子分部工程验收记录(GB50300-2001)表 F.0.1 编号:0 5 0 1注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。
施工现场质量管理检查记录和制度
施工现场质量管理检查记录GB50300—2001 表1.2.1 开工日期:抽检项目的检测计划1、土方工程:回填土,按3点/100㎡,送中心实验室试验,现场取2点检测,灰土桩抽样总量的20%。
2、钢筋原材作材料复检、焊接试验及主筋数量、直径、下料长度、间距等验收检查(全数检查)。
3、现浇梁、板、柱、钢筋逐层全数检查.4、砼工程原材料砂、石抽检400m3/次,水泥200T/次,配合比检查2次/班,砼、砂浆试块留置1组/班,砼构件留置同条件养护试件,每层1组.5、模板工程、梁板柱逐层检查.6、装饰工程材料试验,按进场批次抽检。
7、垂直度、平整度并逐间检查,饰面砖抽检作拉拔项目检测.8、屋面防水工程及有防水要求的房间除作防水材料试验外,均作闭水24小时试验。
9、电器安装、原材同品种、规格抽检耐压试验,作接地电阻检测,相地、相间绝缘检测(逐层逐户检测)。
10、楼地面砂浆强度试验。
11、排水工程作闭水试验、通球试验。
12、给水采暖,作原材料试验,按规范及设计要求作系统压力试验.现场质量管理制度质量例会制度1、每周日为工程质量、进度、安全例会时间。
2、参加人员为各班组长。
3、为保证会议按时进行,各班组必须按时参加。
4、各班组应提供进度计划、材料计划、安全文明生产情况及对工程的合理化建议.5、参建各班组负责人必须准时参加,不得有误,迟到一次罚20元,无故不参加罚50元.月评比及奖罚制度1、每月最后一次例会评定本月各班组及工种的质量、进度、安全进行一次评比.2、评定准则:质量标准按技术要求评定,安全责任制落实、实施情况,安全帽、安全带使用情况、临边防护情况、文明生产情况、材料堆放使用情况、职工生活卫生情况。
3、项目部对质量优胜班组,颁发流动红旗,对班组质量、安全文明生产滞后班组罚100元。
三检及交接班制度1、各工种必须在分项工程完成由班组长组织本工种人员对所施工项目内容进行全面检查.2、所检项目必须实事求是,不得弄虚作假,检查项目应认真填写检查记录,并报施工员审批进入下道工序。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
D
E
H1灯
前转向灯
后转向灯
侧转向灯
K:
制动灯
高位制动灯
H2:
后位灯
倒车灯
后雾灯
离制动灯距离:
示廓灯
前E
后E:
非三角回复反射器
侧标志灯1
侧回复1
K:
K:
侧标志灯2
侧回复2
D:
D:
侧标志灯3
侧回复3
D:
D:
侧标志灯4
侧回复4
D:
K:
D:
K:
不符合项目备注:
试验日期:里程数:轮胎型号:轴距:前悬:
轮胎气压前轮:后轮:车长:车宽:车高:
整备质量:总质量:后视镜离地高左:右:
后视镜宽度:后视镜外伸量:/2=顶窗开启高度:
铭牌位置:车架号位置:
前面号牌□板/□架后仰:°后面号牌□板/□架上仰/下俯:°离地高上:下:
请在图形标志上打“√”、“/”、“×”