包装物检验记录
4包装材料杀菌记录
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
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□正常□异常
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□正常□异常
生产准备确认:
1)检验品种规格和包装材料是否符合生产计划的安排;
2)检查包装材料外包装是否完整,是否存在可能影响产品质量安全的隐患。
灭菌要求:紫外线灯开启灭菌时间不得少于30分钟。
包装物灭菌过程原始记录(关键工序)
编号:JL015
生产日期
产品名称
包装材料
生产准备确认
灭菌过程
紫外线灯
开启时间
紫外线灯
开启时间Байду номын сангаас
操作人
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
□正常□异常
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□正常□异常
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现场检查笔录经典范例(质监局)
现场检查笔录的制作要领一、提高现场检查笔录证明力的“四要素”现场检查笔录是行政执法重要的证据形式之一,所记录的内容是否客观、真实,直接涉及到笔录的证明力。
但是,如何保证现场检查笔录所记录内容的客观、真实?全面把握抓住以下“四要素”是核心和关健,1、必须注意查验和记载在场人员的身份、职务等情况。
在实施现场检查时,由于被检查方陪同人员的职务分工不同,客观上造成了对一些情况的了解和对一些问题的认知不同。
因此,弄清现场陪同检查人员的姓名、身份、职务及所负责的工作十分重要和必要。
2、必须注意、记载现场检查的过程。
记载过程应注意:(1)应客观描述实施检查的方式、方法和步骤。
要记录实施检查人员组成情况及其分工情况,特别是要注明陪同检查的证人、被检查方人员参与检查过程的情况。
要注意如实、准确地记录哪些人实施了某一具体检查活动。
(2)需要抽样检验的,一定要记录抽样的方式,方法和步骤,包括抽样方案的制定及实施过程、抽样实施人、产品批量/生产日期及规格型号、抽样器具、样品数量及封存形式、抽样单编号等信息。
(3)要注意,对生产过程、原料、包装物及检查现场等情况的记载。
(对检查现场情况作描述,有利于从空间角度对事实予以证实)。
3、必须注意记载涉案物品价格、数量的获取途径、方式。
涉案物品的数量、价格多少,是行政法律赋予的自由裁量权的依据。
因此,应注重对涉案物品价格、数量的采集及相关证据的记录。
(1)要记明物品的放置场所、码放位置、码放方式;(2)有包装的要记明包装形式和包装标注内容等情况;(3)要记明规格型号、生产日期/批号;(4)要记明获取相关数据的途径、方式。
相对人口述的,要写明据什么人介绍;现场清点的,要证明清点方式、参与人;查看帐册、单据的,要记明查看的什么帐册或什么单据并记明编号,必要时制作复制件;(5)散装物品的计量,要记明使用的计量器具的状态及计量过程;(6)数据一定要确切,不能出现“大约”、“等”之类的字眼,计件的一定要精确到个位数,不能估算。
质量管理手册范本
质量管理手册范本重庆公司200 年月日-1-目录0企业概况1(质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.1.4 关于设立质管科的决定质管科职责和权限1.1.5相关记录1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录a《不合格报告》b《纠正措施处理单》2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1 企业区位图2.1.2生产布局平面示意图-2-2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录《卫生检查表》2.2生产设备2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录a《设施设备清单》b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求2.3.1岗位人员任职要求2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录a《员工登记表》b《人员培训记录》3.技术文件管理3.1技术标准3.1.1相关记录a《标准清单》3.2工艺文件3.2.1工艺流程图-3-3.2.2工艺作业指导书3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录a《文件清单》b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录a《合格供方名录》b《采购计划》c《采购清单》4.3采购验证4.3.1相关记录a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》-4-e《包装物验证记录》j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录a《过程记录》5.2质量控制5.2.1 生产过程关键质量控制点 5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录a《关键控制点一览表》b《关键工序质量检查表》 5.3产品防护5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法 5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.1.1 相关记录a《检验设备清单》b《检验设备维护和保养记录》 c《校验记录》6.2检验管理-5-6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度 6.2.3检测设备管理制度 6.2.4相关记录6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度 6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.3.3相关记录a《产品质量检验记录》 6.4出厂检验6.4.1相关记录a《出厂检验记录汇总表》 b《出厂检验报告》c《不合格的处理记录》-6-企业概况介绍企业基本情况-7-1(质量管理职责组织结构图总经理质量负责人:生供质财管技销务部科部科-8-任命书公司,厂,各部门:兹任命为本公司质量负责人~除履行规定的职责和权限外~授权他:a) 确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系,b) 向总经理汇报质量管理体系运行情况~以供管理评审和改进质量管理体系,c) 确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识,兹任命为本公司独立行使出厂检验权的检验员重庆有限公司总经理:200 年月日-9-管理手册发布令依据QS审查通则和细则的要求~结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》~经过一段时间的试行~基本符合企业的生产产品实际情况~也基本符合QS认证审核细则要求~具有可操作性、符合性、适宜性~经各部门质量负责人讨论审核~现予以批准~发布实施。
包装净含量检验过程规范
1.目的对牛肉干、酱肉制品包装净含量的检验过程进行规范,确保检验的准确可靠.2.范围适用于本公司生产的定量包装牛肉干、酱牛肉制品净含量的检验.3.职责3.1生产车间负责牛肉干、酱牛肉制品生产过程控制的净含量计量检验。
3.2化验室室负责每个班次生产的产品入库验收净含量的计量检验工作.4.计量要求4.1单件实际含量的计量要求单件定量包装商品的实际含量应当准确反映其标注净含量。
标注净含量与实际净含量之差不得大于表1规定的允许短缺量。
表 1 允许短缺量注:a.对于允许短缺量(T ),当Q n≤1kg时,T值的0.01g修约至0.1g;当Q n>1kg时,T值的0.1g 位修约至g;b.以标注净含量乘以1%,如果出现小数,就把该数进位到下一个紧邻的整数。
这个值可能大于1%,但这是可以接受的,因为商品的个数为整数,不能带有小数。
4.2 检验批实际含量的计量要求用抽样的方法评定一个检验批的定量包装商品,应当按规定的抽样方案进行抽样检验,批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或等于其标注净含量。
4.3生产过程控制的计量要求在生产过程控制中,定量包装商品净含量除满足以上要求外,还应充分考虑由于牛肉干、冷冻肉制品的水分、搬运和运输过程中的散失、包装物重量等因素而使净含量造成短缺的影响,合理地确定生产包装中净含量的裕量。
5.检测设备a)检验定量包装净含量所使用的电子秤应检定合格,并在有效期内.b)最大允许误差应小于或等于被检验牛肉干包装量最大允许负偏差绝对值的五分之一。
6.检验的实施6.1确定检验批6.1.1生产过程控制检测在生产或包装现场对相同生产条件下生产的一定数量的同种定量包装商品进行抽样检测:a)批量生产前的检测:每个生产班次在每台定量包装机开机后连续抽取10 包牛肉干进行检测;b)生产过程中的检测:在生产过程中,每间隔1个小时抽取10包进行检测。
6.1.2入库验收检验在产品入库后,对每个班次相同生产条件下同一批产品进行随机抽样检测。
大米单元包装物质量验收标准及检验操作细则
10kg*3 440 284 310
3. 重量: 用精确度为 0.01g 的天平称取质量,每 10 条袋作一称量单元,计算按平 均值
各材质包装重量技术标准:
品种规格
5kg 袋
10kg 袋
15kg 袋
25kg 袋
材质 类型
复膜形式
双单 面面 膜膜
双面膜
单
单
单不
双面
面 双面膜 面
面复
膜
膜
膜
膜膜
复膜材质
大米单元包装物质量检测验收标准及检验操作细则
一、 货到仓库,仓库通知品控包装到货,开始初步检验并抽样 1.索取送货单并留存(化验员)
2.查收厂家出厂检验报告
3.取样现场查看运输包装外观情况(有无虫害、污染、水湿等),并检查是 否影响到内部产品包装。
4.查看运输包装上产品合格证并记录批次号
5. 初步检查。查看包装有无油墨等污染,外观印刷是否正常(模糊、重影 等)(按抽样要求随机查看 50‐315 个)
10kg 袋 单
双面膜 面 膜
亚 亮 光/ 亮 光珠 光
光
15kg 袋 单
双面膜 面 膜
亚光 亮 亮 /珠 光 光 光
25kg 袋 单不
双面 面 复 膜
膜膜
亚光 亮 /珠 光 光
50kg 袋 单不 不 面复 复 膜膜 膜
亮专 米 用糠
光 袋袋
≥8
≥8
6. 把手强度测试(PE 袋): 光滑、完整、无断裂,包装袋无撕裂
膜
膜
膜
亚光/ 亮 珠光 光
专 米糠
亮光 用 袋
袋
1
1.2
不洒、不漏
规格
500g
高 1.2
定量包装商品净含量计量检验规则培训资料
(3)电线电缆计量人员抽检按每月对每台计米器抽检一次 ,每次每台计米器按10km抽检数量2-3卷不等(具体抽检 数量依据计量设备的稳定性能而定,当计量偏差在规定范围 内且波动值勤较小时,可适当减少抽样数,当计量偏差在规 定范围内但波动值较大时,应增加抽样数量),按等间距抽 取,如同批次产品有多个生产流水线作业,则在抽检时应尽 量涉及全部工段。 (4)电线电缆计量人员每月定期随机抽检电线一批50圈, 按称重最轻,最重,平均重量各抽3—4圈测量长度。测量 结果必须符合JJF1070-2005[定量包装商品净含量计量检测 规则]要求。
•10
确定检验批
抽样
确定检验方法 检验
否
数据修正后平均 偏差是否小于0
是
无
是否有多于 T1的有件数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
结束检验, 判该检验 批净含量 合格。
净含量的检验程序
是否有
是 否是平否均小偏于差0
T2的件数 有
结束检验,判该
检验批净含量不合格。
•11
(一)、检验批的确定 检验批的确定即批量的确定,检验批商品应是 生产者自检合格的产品,或者是销售领域的商品, 根据检验批的定义和商品生产、贮存地点的不同 ,批量的确定分为以下两种情况: 1、生产或包装现场抽样的检验批。 2、仓库和零售现场抽样的检验批。
•17
记录应包括负责抽样人员、检验执行人员和结 果核验人员的签名,并按规定的期限保存(检验 原始记录格式见规则附录I)。
记录发生错误时,只能划改,不能涂改。对记 录的所有改动应有改动人员的签名或盖章。对电 子存储的记录也应采取同等的措施,以免原始数 据的丢失或更改。
•18
2、数据处理 数据处理就是依据检验所得到的数据和规定的 计算方法,计算与判定检验结果有关的数据,以 便检验人员对照计量检验规则,对检验批做出评 价。 因此在进行数据处理时,要求必须准确无误 。负责检验的核验人员应认真核验已处理的数据 ,保证所处理的数据真实有效。 。
果酱检验原始记录
检验员:核准:
பைடு நூலகம்杂质
无
净
含
量
检验依据
QB/T 1386-2017果酱类罐头
仪器设备名称
0.1天平
样品编号
样1
样2
样3
样4
样品总质量(g)
850
850
850
860
包装物质量(g)
------
------
------
------
净含量(g)
850
850
850
850
平均值(g)
850
报告值(g)
850
备注
检验方法:取适量试样置于50mL烧杯中,在自然光下观察色泽和组织状态。闻其气味,用温开水漱口,品尝滋味
果酱检验原始记录
编号-QR-36第1页共1页
样 品 名 称
阿方索芒果酱
检验日期
2019年3月27日
环 境 条 件
温度: 27℃相对湿度:70 %
感
官
检验依据
QB/T 1386-2017果酱类罐头
形 态
具有该类产品正常的色泽。
色 泽
金黄色
组 织
组织细腻,质地均匀,具有该类产
品应有的硬度。
滋味与口感
成熟芒果特有的口感和芒果味
《现场检查笔录经典范例》
现场检査笔录的制作要领一、提高现场检査笔录证明力的“四要素”现场检査笔录是行政执法重要的证据形式之一,所记录的内容是否客观、真实,直接涉及到笔录的证明力。
但是,如何保证现场检査笔录所记录内容的客观、真实?全而把握抓住以下“四要索” 是核心和关健,1、必须注意査验和记载在场人员的身份、职务等情况。
在实施现场检査吋,由于被检査方陪同人员的职务分工不同,客观上造成了对一些情况的了解和对一些问题的汄知不同。
因此,弄清现场陪同检査人员的姓名、身份、职务及所负责的工作十分重要和必要。
2、必须注意、记载现场检査的过程。
记载过程应注意:(1)应客观描述实施检査的方式、方法和步骤。
要记录实施检査人员组成情况及其分工情况,特别是要注明陪同检査的证人、被检査方人员参与检査过程的情况。
要注意如实、准确地记录哪些人实施了某一具体检査活动。
(2)需要抽样检验的,一定要记录抽样的方式,方法和步骤,包括抽样方案的制定及实施过程、抽样实施人、产品批景/生产日期及规格型号、抽样器具、样品数景及封存形式、抽样单编号等信息。
(3)要注意,对生产过程、原料、包装物及检査现场等情况的记载。
(对检査现场情况作描述,有利于从空间角度对事实予以证实)。
3、必须注意记载涉案物品价格、数量的获取途径、方式。
涉案物品的数景、价格多少,是行政法律赋予的自由裁景权的依据。
因此,应注重对涉案物品价格、数景的采集及相关证据的记录。
(1)要记明物品的放置场所、码放位置、码放方式;(2)有包装的要记明包装形式和包装标注内容等情况;(3)要记明规格型号、生产日期/批号;(4)要记明获取相关数据的途径、方式。
相对人口述的,要写明据什么人介绍;现场清点的,要证明清点方式、参与人;査看帐册、单据的,要记明査看的什么帐册或什么单据并记明编号,必要吋制作复制件;(5)散装物品的计景,要记明使用的计景器具的状态及计景过程;(6)数据一定要确切,不能出现“大约”、“等”之类的字眼,计件的一定要精确到个位数,不能估算。
包装物控制制度及流程规范
包装物采购控制制度和流程1 目的为了规范公司包装物采购管理,提高质量,降低成本,统一标识内容,防止不合格包装物的非预期使用,特制定本制度。
2 适用范围适用于公司包装物(包括包装袋、托盘、合格证)的设计、更改、申购、采购和验收控制。
3 职责3.1 销售部负责内销包装物设计或更改要求的提出、版面设计是否符合客户要求的审核确认、样品材质审核确认。
3.2 集团经营调动中心负责包装物版面内容设计。
3.3 检测技术中心负责包装物版面是否符合法律法规的审核确认和验收标准的制定及到货验收。
3.4 使用单位负责包装物外形尺寸设计、样品尺寸确认、采购计划申报、协助验收和使用过程发现的质量问题反馈。
3.5五金库负责包装物到厂后数量清点及入库手续办理。
3.6 进出口公司操作部负责外销包装物版面、材质、克重、尺寸确认。
3.7 供应部负责包装物订单下达、订货跟踪和协助验收。
3.8 财务部负责单据核对、付款结算。
4 设计与更改4.1 内销包装物4.1.1当有新产品需要进行版面设计,及销售部或营销副总根据市场情况提出材质及版面更改要求时,由销售部提出包装物版面设计或修改申请,填写《包装物设计或更改要求》报经营副总批准后,把相关要求转给检测技术中心,其中材质、版面标识由销售部提出,外形尺寸由销售部门与使用单位协商提出;当国家法律法规的修订及标准的更新而造成包装物版面需要修改时,由检测技术中心提出更改申请报经营副总批准;检测技术中心汇总相关包装物设计或更改要求,并根据国家法律法规的要求将需要标注的内容整理后报集团经营调度中心设计室。
4.1.2集团经营调度中心设计室根据销售部和检测技术中心要求对包装物版面进行设计或更改。
4.1.3包装物更改、设计完成后,传给检测技术中心,检测技术中心联合销售部对其版面内容进行会审(检测技术中心审核是否符合国家相关法律法规,销售部负责审核是否符合客户要求);符合要求签字确认。
不符合要求,检测技术中心将会审意见反馈给集团经营调度中心设计室,集团经营调度中心设计室按照会审意见重新修改后,再报检测技术中心审核,直至符合要求为止。
大米加工厂食品安全管理制度
(一)、进货查验记录管理制度................ 错误!未定义书签。
(二)、出厂检验记录制度.................... 错误!未定义书签。
(三)、生产过程质量控制制度................ 错误!未定义书签。
(四)、关键控制点管理制度.................. 错误!未定义书签。
(五)、不安全食品召回制度.................. 错误!未定义书签。
(六)、从业人员健康管理制度................ 错误!未定义书签。
(七)、食品安全自查管理制度................ 错误!未定义书签。
(八)、食品安全事故应急处置方案............ 错误!未定义书签。
(一)、进货查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理,对本公司进货(稻谷及食品塑料包装物)查验记录进行规范,确保所采购原料符合食品安全GB2715标准要求,采购的塑料编织袋符合GB/T 8946塑料编织袋通用技术要求。
二.适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容所有公司采购的原物料(稻谷及包装物)均严格按照采购管理要求,建立合格供应商档案,及合格供应商名录,审验供应商的经营资格(如营业执照、生产许可证、产品检验报告等);指定经培训合格的人员负责大米包装物采购索证索票、进货查验和采购记录。
大宗包装物采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件;零星物料的采购应到从事流通经营单位(经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。
包装材料进料检验规范(样板)
xxxxxxxxx有限公司
包装材料进料检验规范SIASE/QⅢ-JY-*** 1 目的
规定了瓦楞纸箱、内包装物进料检验的技术要求、试验方法和检验规则。
2范围
适用于瓦楞纸箱、内包装物的进料检验。
3引用标准
GB/T6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
GB/T6544-2008 包装材料瓦楞纸板
GB10442-1989 夹链自封袋
GB191-2000 包装储运图示标志
GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T4857.3-2008 运输包装件基本试验静载荷堆码试验方法
GB/T4857.4-2008 运输包装件基本试验采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法
4 定义
5.1内包装物:包括内包装纸盒、印刷品(合格证、说明书等)、塑料袋(塑料薄膜袋、自封袋、气泡袋等)。
6 相关文件
无
7 相关记录
《进料检验记录表》 SIASE/QIV-405
《进料检验日报表》 SIASE/QIV-420
《进料验收单》 SIASE/QIV-302 8附件
附件一《瓦楞纸箱要求表》
附件二《GB/T2828.1正常检查二次抽样表》。
原料进货查验记录制度样本(2篇)
原料进货查验记录制度样本一、为了加强食品质量安全监督管理,确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动,销售符合法定要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等),验明食品合格证明和食品标识,索要相关票证。
应当检验检疫的,还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对,内容包括:1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;2、产品自量检验合格证明,认证认可标志;3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式;4、根据商品的特点和使用要求,需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量;5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的,应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量,对包装不严实或者不符合卫生要求的,应及时予以处理,对过期、腐烂变质的食品,应立即停止销售,并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时,要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作,落实进货查验记录工作,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实,应统一保管,保存期限不得少于两年,接受行政执法部门的检查。
八、在进货时,对查验不合格和无合法来源的食品,应拒绝进货。
原料进货查验记录制度样本(2)一、制度目的本制度的主要目的是确保原料进货质量的可靠性和准确性,以降低生产过程中的风险,并对原材料进货进行有效的管理和控制。
现场检查笔录经典范例[教程]
现场检查笔录经典范例[教程]现场检查笔录的制作要领一、提高现场检查笔录证明力的“四要素”现场检查笔录是行政执法重要的证据形式之一,所记录的内容是否客观、真实,直接涉及到笔录的证明力。
但是,如何保证现场检查笔录所记录内容的客观、真实,全面把握抓住以下“四要素”是核心和关健,1、必须注意查验和记载在场人员的身份、职务等情况。
在实施现场检查时,由于被检查方陪同人员的职务分工不同,客观上造成了对一些情况的了解和对一些问题的认知不同。
因此,弄清现场陪同检查人员的姓名、身份、职务及所负责的工作十分重要和必要。
2、必须注意、记载现场检查的过程。
记载过程应注意:(1)应客观描述实施检查的方式、方法和步骤。
要记录实施检查人员组成情况及其分工情况,特别是要注明陪同检查的证人、被检查方人员参与检查过程的情况。
要注意如实、准确地记录哪些人实施了某一具体检查活动。
(2)需要抽样检验的,一定要记录抽样的方式,方法和步骤,包括抽样方案的制定及实施过程、抽样实施人、产品批量/生产日期及规格型号、抽样器具、样品数量及封存形式、抽样单编号等信息。
(3)要注意,对生产过程、原料、包装物及检查现场等情况的记载。
(对检查现场情况作描述,有利于从空间角度对事实予以证实)。
3、必须注意记载涉案物品价格、数量的获取途径、方式。
涉案物品的数量、价格多少,是行政法律赋予的自由裁量权的依据。
因此,应注重对涉案物品价格、数量的采集及相关证据的记录。
(1)要记明物品的放置场所、码放位置、码放方式;(2)有包装的要记明包装形式和包装标注内容等情况;(3)要记明规格型号、生产日期/批号; (4)要记明获取相关数据的途径、方式。
相对人口述的,要写明据什么人介绍;现场清点的,要证明清点方式、参与人;查看帐册、单据的,要记明查看的什么帐册或什么单据并记明编号,必要时制作复制件;(5)散装物品的计量,要记明使用的计量器具的状态及计量过程;(6)数据一定要确切,不能出现“大约”、“等”之类的字眼,计件的一定要精确到个位数,不能估算。
生产车间常用表格模板
XX公司生产计划变更通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
XX公司生产计划通知单编号:年月日制单人:批准人:注:一式六联。
一联生产部存根,一联报生产总监,一联报质量管理部,一联报采购部,一联报库管部,一联报销售部。
XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部。
XX公司生产月报表编号:制表人:年月日注:一式三联。
一联生产部留存,一联报生产总监,一联报财务核算部。
XX公司生产日报表编号:制表人:年月日注:一式两联。
一联生产部留存,一联报生产总监。
XX公司配料单编号:配料日期:制单人:复核人:退料单编号:年月日退料人:退料部门负责人:库管员:注:一式两联。
一联仓库存根,一联交退料部门。
XX公司领料单编号:年月日付料:领料:配料:复核:注:一式三联。
一联生产部存根,一联交原料库,一联交生产班组。
XX公司投入产出统计明细表单位:Kg 产品型号:产品名称:制表人:XX公司反应产品生产记录批号:XX公司生产记录XX公司生产班组长日志组别:组长:年月日注:本表一式两份,一份生产班组长自留,一份上报生产部经理。
如有加班加点将人员、工时记入备注栏。
11 / 15XX公司生产计划执行情况明细表制表人/日期:12 / 15XX公司产品生产记录编号:生产日期:13 / 15SC-SC/BD---09XX公司反应产品生产记录14 / 1515 / 15。
品控部工作流程
使用部门:品控部执行时间:
说明:工作流程是企业规范化运行的基础,是检验部门工作的标准。在试行过程中如与
实际执行有一Βιβλιοθήκη 差距应即时反馈,以便进行有效的修正。
1、技术档案建立工作流程;
2、质量记录、分析报告工作流程:
3、原辅材料、包装物入库检验工作流程
4、生产工艺检查、指导工作流程
5、产品入库外观质量检验工作流程
6、产品出库抽检检验工作流程
7、量器、检具、仪器、仪表检测工作流程
8、客户回访工作流程
9、质量报损工作流程
10、市场应急处理工作流程
11、产品质量追踪工作流程
11、月质量总结报告内容
12、述职报告内容
砂浆包装质量抽查记录
砂浆包装质量抽查记录砂浆是一种用于连接和覆盖砖、石和混凝土等建筑材料的胶结材料。
砂浆的质量直接影响着建筑物的牢固性和美观度。
为了确保砂浆的质量,需要进行质量抽查。
以下是一份砂浆包装质量抽查记录,详述了抽查过程和结果。
抽查单位:市质量监督局抽查时间:2024年6月1日-6月30日抽查范围:该市各建材市场销售的砂浆抽查方法:1.抽查单位在抽查期间随机选取了15个建材市场进行抽查,每个市场抽查10个不同品牌的砂浆。
2.抽查人员对每个品牌的砂浆进行外观检查和包装标识检查。
3.抽查人员对每个品牌的砂浆取一部分样品进行物理性能测试,包括细度、黏度和强度等。
抽查结果:一、外观检查:1.所抽查的砂浆外包装均应有明确的品牌、生产日期、批次号等标识,以及产品说明书和质量合格证明。
2.在15个建材市场中,有9个市场的砂浆外包装标识不清晰,无法辨认产品的品牌、生产日期等信息。
3.并未发现抽查的砂浆存在过期或变质的情况。
二、包装标识检查:1.样品中有3个品牌的砂浆包装标识不符合国家标准,缺少必要的信息或产品质量合格证明。
2.其余品牌的砂浆包装标识符合国家标准的要求。
三、物理性能测试:1.细度测试结果显示,抽查的砂浆细度合格率为80%。
2.黏度测试结果显示,抽查的砂浆黏度合格率为70%。
3.强度测试结果显示,抽查的砂浆强度合格率为90%。
4.经综合评估,抽查的砂浆整体物理性能合格率为80%。
四、抽查结论:1.在15个建材市场抽查的30个品牌砂浆中,有3个品牌的砂浆包装标识不符合国家标准要求。
2.抽查的砂浆整体物理性能合格率为80%。
3.市质量监督局将向不符合要求的品牌砂浆生产厂家发出整改通知,并对其进行监督检查。
4.各建材市场及消费者应引起重视,选择质量合格的砂浆产品,并主动监督市场销售行为。
以上是本次砂浆包装质量抽查的记录。
通过本次抽查,对市场上销售的砂浆产品进行了质量监督,提高了砂浆产品的质量水平,保障了建筑物的施工质量和安全。
包装物检测表
包装物检测表.入库凭证
名称
检测项目
检验记录
数量
判定
备注
零件名称
重
中
轻
内
外
箱
类
纸箱尺寸(卷尺)
零件图号
纸箱装订方式:按设计要求
外观(目测)
供方
箱面印刷:字体、内容、位置(依指导书)
瓦楞纸箱盖强度:180°×5次,无开裂
入库数
衬板
夹档
基本尺寸-5mm
与纸箱实配不能太紧,四周单边间隙不能大于5mm
检测(日期)
材料韧性:弯折往复5次以上不折断
厚度按样品或按设计要求(>基本尺寸-0.03mm)
重量Байду номын сангаас样品或按设计要求(>基本重量90%)
结构:与产品实配无松动、扣接牢固
标贴
说明
书
尺寸按设计要求
外观印刷(颜色、套色、图样、文字)清晰,表面清洁
粘接力牢固,周边无卷曲
纸张重量按样品或设计要求
其它
零件名称
零件图号
检验指导书编号
纸质不能太软
彩盒
彩卡
吊卡
印刷文字清晰,深浅一致,位置准确,必须按指定印刷编号
尺寸应符合确认样品,最大尺寸不能大于2mm
备注
色差应符合确认样品
条码应符合确认样品并须扫描
粘合强度≥7lb以上(特殊客户要求:PENN≥10lb)
粘合处和折痕经开合180°往复5次以上不得有开裂
泡
壳
类
表面清洁平整,不能开裂和划痕,毛刺
供方
交检日期
交检数量
检测
检测日期
抽样数量
产品生产日期
入库结论
No(文件编号:)