固定资产业务流程图
(完整版)固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
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发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。
固定资产管理流程图以及解析
固定资产管理办法1.对固定资产进行管理的作用提高固定资产管理水平可以加强财务预算管理,加强财务决策能力,提高财务管理水平,也为财务数据的真实性、准确性和科学性的提供了保障。
因此,为规范固定资产管理的处理流程,加强固定资产管理以保证公司的经营,现结合实际情况,制定本管理办法。
2.固定资产管理方法2.1固定资产管理流程图固定资产管理流程图3. 固定资产管理流程描述3.1固定资产的购置3.1.1采购部提交关于固定资产购置的申请,主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容,经财务部长审批同意后,提交总经理审批。
总经理审批同意后,将审批单发给采购部。
3.1.2采购部收到审批单后,购买固定资产,并将固定资产采购合同、发票等提交财务部;设备验收以后,将验收报告提交财务部。
3.1.3财务部判定固定资产的类别,填制固定资产卡片,并录入固定资产登记簿。
3.2固定资产的使用3.2.1财务部门年末对固定资产进行盘点,并进行资产评估。
3.2.2固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部。
3.2.3财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证;年末填写固定资产卡片。
3.3固定资产的报废3.3.1固定资产使用部门填写固定资产报废申请表提交财务部。
3.3.2财务部核算该固定资产的账面价值,整理固定资产相关资料,计算固定资产盘点结果,提交财务长审批、3.3.3财务部长进一步核算,批准后报总经理审批。
3.3.4总经理审批完毕,固定资产使用部门报废固定资产,同时财务部制作相关凭证,并登记固定资产登记簿。
3.3.5若是在审批过程中遭到退回,则固定资产使用部门重新填制固定资产使用表,重复上述环节。
4.固定资产的分类。
事业单位固定资产购置流程图
事业单位固定资产购置流程图组织合同实施,按约定条件向规划财务处提出付款申请 审查合同要件与合同用印 持经济合同审核单和合同文本办理盖章手续办理资金结算合同存档 合同存档合同存档结束部门负责人审批 通过经济合同审核单 2、合同审批合同管理流程 承办部门A 发展与财务处B财务室G 宣教中心H开始 承办部门准备相关材料 1、预1、审查起草4、合同履行与支付3、合同签订办公室E 局长F 法规处C 分管局领导D 5、合同存档金额审核 审核审核 审核 是否为重大合同大于一万小于一万一般合同不通过重大合同 通过通过通过2、事业单位固定资产验收流程图验收通过进行账务处理2、公示验收结果 固定资产验收子流程使用部门A 固定资产管理部门B财务处C会计岗E开始 对采购的固定资产进行验收1、预1、验收结束5、账务处理 3、办理入库 4、录入系统 固定资产购置子流程 录入固定资产管理信息系统办理入库手续公示验收结果十三、事业单位政府采购业务控制流程业务部门外部采购办内部采购办财会部门预算指标下达组织实施采购采购需求登记审核支付价款提出付款申请组织验收合同管理二、W 局收支业务控制流程1、事业单位收入业务控制流程收入登记及入账流程图职能科室科长职能科室 分管领导规划财务科规划财务局局长登记入账收款进入国库提交收入事项请示 审核 审核审核 审批结束开始2、事业单位支出业务控制流程1.W局基本支出(人员支出)管理业务控制流程2.W局基本支出(公用支出)管理业务控制流程 4.W局公务接待业务控制流程三、W 局项目经费管理业务控制流程(1)事业单位经费支出业务控制流程(2)事业单位报销子流程通过结束出差回来整理单据填写《查旅费报销单》 岗机关人员培训需经费支持 审批 财务室E2、费用报销经费支出管理差旅费出差人员A 部门负责人B人事处C分管局领导D开始 根据出差要求填写出差审批单 预1、事前审批出差审批单 审批 机关处室主要负责人 审批审批差旅费报销单 费用报销子流程(1)预算分解子流程图 业务处室A 财务室B财务处C局长办公室E1、预十五、事业单位合同业务控制流程合同管理流程承办部门A财务处B财务室G宣教中心H开始1、预1、审办公室E局长F法规处C分管局领导D十六、事业单位信息公开控制流程梳理本单位制作或保存的政府信息本单位进行保密审查,初步确定应当公开或不予公开十七、事业单位内部审计业务控制流程序号 审计程序 需要收集的证据 工作任务 1.内部审计机关下达审计业务领导批复、会议纪要 年度内审计划、一把手批准。
固定资产管理流程图
固定资产管理流程图
固定资产管理是企业管理中不可或缺的一环。
该流程图展示了固定资产管理的主要流程,包括购置、日常管理维护、调拨和处置四个环节。
在购置环节,行政部门需要制作固定资产标签卡,并建立台账,财务部门则需要核算折旧。
在日常管理维护环节,行政部门需要对固定资产进行保管登记,使用部门则需要做好固定资产使用维护记录。
在调拨环节,使用部门需要填写固定资产报废申请单或调拨申请单,领导审核后行政部门进行审核和监督。
在处置环节,行政部门需要进行鉴定,填写固定资产报废单,并进行资产处置,如丢弃、变卖废品或转让。
整个流程中,财务部门需要对资金进行审核,主管领导需要进行审批。
行政部门则需要负责采购、调整固定资产记录、办理折旧、损坏、赔偿事宜以及进行账务处理。
最后,使用部门需要进行验收,行政部门则需要进行入账并将处理结果登记。
固定资产流程图
调入方 申请
外调 内调
管理员调 度设备
部门经理、中心总 监、分管副总审批
调入部门经理、中 心总监审批
管理员调 度设备
总经理批准
调出部门经理、 中心总监审批
内部维保
具体执行部门
使用部门 申请
部门经理 审批
资产管理 员核准
技术部门 判定并确 定方案
资产管理财务审批
分管副总 批准
财务审批
分管副总 审批
总经理 批准
计划
购置 申请
购买 入库 出库
调度
维保 处置
固定资产管理流程图
需求部门 提出
需求部门 提出
是 是否生产实验
专用设备
否
生产、 实验单 独统计
行政部 统计
预算内 预算外
部门经理、中心总 监审批
部门经理、中心总 监、分管副总审批
部门经理、中心总 监、分管副总审批
部门经理、中心总 监、分管副总审批
财务审批 预算统计
总经理批准
财务审批 预算核准
总经理 批准
物流中心
是否生产实验
是
采购部
专用设备
否
企管中心
行政部
供应商开 发、比价
领用人申请
确定方案及 供应商
部门经理、中心总 监、分管副总审批
资产购置
部门经理、中心总 监审批
生产实验资产
办公资产
企管中心 行政部审批
生产实验资产
试用
办公资产
库房管理 登记入账
验收 编号入库
固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
1.1 固定资产预算审批流程图
1.2 请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
、登记流程1.5
2、固定资产使用流程2.1、盘点清查流程
2.2、升级与维修流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固定资产租赁流程2.4.1、外部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
2.4.3、抵押资产租借处理流程
3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固定资产报废流程
上盖作废
N公YY会审领Y财务部根据《报结财务单》对报废资产行账务处部、财务部留固定资产管理流程图目录
1.1、固定资产预算审批流程图1.2、请购审批流程
固定资产购置流程1.3、购置流程、验收流程1.4.。