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本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==201X工程审计年终工作总结xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项,其中处级领导干部经济责任审计2项,财务收支审计2项,审计调查1项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。

审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。

即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。

初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至xx年12月31日,全年共完成基建、修缮工程项目审计71项,其中自审项目31项。

审核资金总额7820.39万元,审减426.92万元。

2、受党委组织部委托,对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则,将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价,并提出了切实可行的审计意见和建议3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计,审计资金总额4101.72万元。

同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查,针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议27条。

高校审计部工作总结

高校审计部工作总结

高校审计部工作总结
高校审计部工作总结
在过去的一年里,高校审计部在履行自身职责和使命的同时,积极适应高校管理环境
的变化,持续提升审计工作质量和效率。

以下是我对高校审计部过去一年工作的总结:一、审计工作质量稳步提升
高校审计部坚持依法、独立、公正、客观的原则,严格按照审计程序和标准,对高校
各项财务活动和管理流程进行全面审计。

通过审计工作,发现了一些问题和风险,提
出了改进意见,并追踪了问题的整改情况。

审计工作对高校的风险管理和内部控制起
到了积极作用,有效提升了高校财务管理的水平。

二、审计工作效率不断提高
高校审计部积极探索审计工作的方式和方法,引入信息技术手段,提高审计工作的效
率和精确度。

通过建立审计数据平台和应用审计软件,大大减少了审计人员的繁琐手
工操作,并实现了审计信息的共享和传递。

同时,审计部还加强了对高校内部审计人
员的培训和指导,提高了审计人员专业素质和工作能力。

三、加强与高校其他部门的沟通与合作
高校审计部积极与高校其他职能部门开展沟通与合作,加强了与高校财务部门、人力
资源部门、采购管理部门等的联系,及时获取相关资料和信息,提高了审计工作的针
对性和实效性。

通过与其他部门的密切配合,高校审计部能够更好地发现问题和提出
建议,为高校的发展和管理提供有力支持。

总之,过去一年,高校审计部在工作中充分发挥了自身职能和作用,不断提升审计工作质量和效率。

同时,通过加强与高校其他部门的沟通与合作,能够更好地服务于高校的发展和管理。

高校审计部将继续努力,为高校的合规管理和风险控制提供更好的支持和服务。

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201X审计部年终个人工作总结大全
我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范
风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。

我校内部审计小组根据教育局审计室xx年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:
主要内容:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。

在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。

各项支出均属合理。

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201X审计工作总结范文大全
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。

如有出入,请大家予以指正!
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“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

春冬之时,等风来,等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑意和光,让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。

依然先是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读石柱上的对联,做若有引动之状。

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201X年审计部工作总结
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有的人会认为我的文采没别人好、我没别人那么有内涵,我工作总结写差
一点没事。

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二00五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等
问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。

共实施审计项目xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金
4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。

现简要总
结如下:。

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【最新推荐】201X审计工作总结-word范文本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==201X审计工作总结今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“xxxx”重要思想为指针,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。

按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建设,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。

进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。

现将一年来的工作情况如下:一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。

为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。

支部认真听。

高校审计部个人工作总结

高校审计部个人工作总结

高校审计部个人工作总结本人在高校审计部门工作期间,主要负责财务审计、资产评估、内部控制等工作。

在工作中,本人始终把服务高校、维护国家财产安全、提升自身业务水平作为工作的目标和原则,经过不断学习和实践,本人在以下几个方面得到了提升:一、审计技能方面通过每年审计工作,本人掌握了基本的审计流程、技巧和标准,能够熟练运用各类审计工具对高校财务和内部控制情况进行全面、规范和准确的审计,发现并纠正了多起资金管理、设备采购和绩效管理等方面存在的问题。

二、沟通能力方面在审计工作中,本人需要和高校各部门、领导和相关人员进行沟通和交流,收集必要的信息和资料,及时解决工作中遇到的问题,同时,还需要向被审计高校解释审计工作的目的、方法和结果。

通过沟通和交流,本人提升了自己的理解能力和表达能力,有效地促进了工作的顺利进行。

三、团队协作方面在高校审计部门,一个人的工作很难完成一项审计工作任务,需要团队协作来保证工作的成功实施。

本人始终秉持“以团队为重”的理念,在团队中积极参与工作,尊重每个成员的意见和建议,不断推进工作的进展,提高团队的协作效率和能力。

四、自我学习方面在审计工作之余,本人利用自己的业余时间学习了财务、税务和法律知识,不断提高自己的综合素质和技能水平,使自己更加全面、专业和有竞争力。

例如,本人通过参加财务、会计、法律等培训课程,深入了解了财务会计准则、税法、合同法等相关法律法规,对工作能力的提升产生了积极的影响。

总之,在高校审计部门工作期间,本人通过各种方式积极探索,提升自己的综合素质和工作能力,更好地为高校和国家服务。

我会继续发扬刻苦、认真、勇于探索和进取的精神,不断提高自己的专业水平和管理能力,为高等教育事业的发展做出更大的贡献。

大学审计工作总结(2篇)

大学审计工作总结(2篇)

大学审计工作总结____年,适逢我校建立内部审计制度二十周年,在这一年中,我们在学校领导和上级主管部门的领导和支持下,以____为指导,紧紧围绕学校的改革、建设、发展实际和中心工作,积极谋划审计工作的进一步发展,不断探索新的审计工作模式和工作方法,使审计工作有了长足发展,同时也取得了明显成效。

全年共完成各类审计项目____项,其中,经济责任审计____项、财务收支、经济效益审计____项、专项审计调查____项、基建、修缮工程审计____项,完成各类经济合同审签____项,提交审计报告____份。

全年审计资金总额39,____万元,实现直接经济效益1,____万元。

____年____月在全国内部审计“双先”评选中,我校的审计工作被国家审计署授予____—____年度“全国内部审计先进单位”称号。

另外,我们对学校____年来的审计工作进行了全面的回顾和总结,对高校内部审计工作的现状与发展趋势进行了研究和展望,结合学校的发展目标,研究并制定了我校审计工作的“____”发展规划。

第一、围绕中心、服务大局,提高审计工作的有效性。

一年来,我们在工作实践中,把围绕中心、服务大局作为审计工作的出发点和落脚点,自觉的将审计工作做为学校管理链条中的一环,不断强化审计工作对学校宏观管理的服务功能,我们紧紧围绕学校的中心工作和学校领导____的重点、管理的难点、教职工关心的热点问题及重大经济活动,合理安排项目,并有针对性地确定了一些相对具有宏观意义和代表性的项目开展专项审计工作。

例如,____年,结合国家审计署对____所高校审计中发现的问题,为进一步规范我校的财务管理,及时发现办学资金运行及管理中存在的问题和风险,我们与财务处共同对学校及二级独立核算单位的财务管理、重大财务决策合规合法情况、财务核算、各类资金运行等情况进行了专项调查。

针对调查中发现的不规范的问题,能解决的立即进行整改,对暂时解决不了的也要拿出解决方案,限期整改。

高校审计部工作总结

高校审计部工作总结

高校审计部工作总结2021年度高校审计部工作总结一、工作概述高校审计部在2021年度积极履行职责,按照年度工作计划制定的目标和任务,深入开展审计工作,全面落实党中央、国务院、教育部的决策部署,维护了高校财务监督机制的顺畅运转,为高校发展提供了有力的保障。

二、审计工作情况1. 加强财务审计。

审计部组织审核了高校的年度财务报告,发现了一些存在的问题和隐患,提出了改进意见和建议,加强了财务管理和风险控制。

2. 强化绩效审计。

审计部按照绩效目标和指标,对高校的各项管理业务进行审计,提出了提高绩效的具体措施和建议,促进了高校管理水平的提升。

3. 加强资产管理审计。

审计部对高校的固定资产和无形资产进行了审计,发现了一些不规范的操作和管理问题,并提出了整改措施,确保了高校资产的安全和有效利用。

4. 推进风险审计。

审计部对高校的风险管理和内部控制进行了审计,发现了一些风险隐患,并提出了防范风险的建议,提升了高校的风险抵御能力。

5. 进行专项审计。

审计部按照任务计划,对高校特定项目或业务进行了专项审计,发现了一些问题和违规行为,并提出了整改意见和建议,促进了高校管理的规范化和科学化。

三、创新工作方式1. 引入信息技术手段,利用数据分析平台,提高审计效率和准确性。

2. 加强与高校其他部门的沟通合作,形成工作合力。

3. 积极开展培训和交流活动,提高审计人员的专业素质和能力水平。

四、存在问题和建议1. 部分高校在财务管理和风险控制方面仍存在薄弱环节,需要加强培训和指导。

2. 部分高校在资产管理和绩效管理方面存在不规范的问题,需要加强监督和督促。

3. 高校内部控制体系还不够完善,需要进一步加强风险审计和内控建设。

4. 需要进一步加强与高校其他部门的合作,形成工作合力,提高审计工作的效益和影响力。

五、未来工作展望1. 继续加强财务审计,提高财务管理的规范性和透明度。

2. 深化绩效审计,推动高校发展的科学化和可持续性。

3. 加强风险审计,提升高校的风险抵御能力,确保高校的安全稳定。

高校审计部个人工作总结8篇

高校审计部个人工作总结8篇

高校审计部个人工作总结8篇第1篇示例:高校审计部个人工作总结一、工作回顾在过去一年的时间里,作为高校审计部的一名审计员,我有幸参与了多个重要项目的审计工作。

在这些工作中,我不仅仔细查阅了相关资料,还积极参与了现场审计和信息收集工作。

通过这些工作,我对高校财务管理和内部控制有了更深入的了解,并且也增强了自己的审计技能和能力。

二、工作成绩在过去的一年里,我完成了多个重要项目的审计工作。

我不仅按照审计程序和标准进行了审计工作,还善于发现和归纳问题,并提出了合理的审计建议。

在某个重要项目中,我成功发现了财务报表中的一个重大错误,并及时向领导汇报。

这次的工作让我实实在在感受到了自己在团队中的价值和作用。

三、工作反思在工作中,我深刻认识到审计工作需要细心、耐心和严谨。

在工作中,我会不断学习,提高自己的专业技能和知识水平,提高审计工作的质量和效率。

我也会积极配合团队其他成员的工作,共同完成审计任务。

四、未来规划在未来的工作中,我会进一步提高自己的专业技能,努力加强与相关部门的沟通与合作,促进审计工作的深入开展。

我也会不断提升自己的团队合作能力,积极参与团队合作,推动审计工作的顺利进行。

过去的一年对我来说是收获颇丰的一年。

我不仅提升了自己的专业技能和知识水平,也得到了领导和同事的认可与肯定。

在未来的工作中,我会继续努力提升自己,发挥自己的价值,为高校审计部的发展贡献自己的力量。

第2篇示例:高校审计部个人工作总结一、工作总结在过去的一年中,作为高校审计部的一名工作人员,我兢兢业业,努力工作,取得了一些成绩。

在此,我对过去一年的工作进行总结,分析工作中存在的不足,并提出改进的建议。

二、工作成绩在过去一年中,我主要负责高校审计部的日常工作,包括对学校各部门的财务管理和资金使用情况进行审计,制定并执行审计计划,发现并整改财务管理中存在的问题。

通过我的努力工作,取得了一些成绩:1. 完成了学校2019年度财务审计工作,准确查找出财务管理中存在的问题,并提出整改建议,受到了领导的好评。

【优质】201X年审计工作年度总结范文-word范文 (2页)

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本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==201X年审计工作年度总结范文为进一步管好用好经费,完善和落实校长负责制及报账员双重管理制度,经局党组研究,决定把教育经费内部审计工作提到重要议事日程,抓紧抓好,出台了《关于加强教育内部审计工作的通知》,制定了教育经费内部审计提纲。

教育内审工作紧紧围绕年初制定的工作思路,深入基层,强化审计监督,充分发挥教育内部审计的职能作用,圆满完成了各项工作任务。

现将一年来的工作情况总结如下:一、加强学习,不断提高内审人员素质一年来,通过组织教育内审人员认真学习党的路线、方针、政策,认真贯彻中央关于进一步加强农村教育工作的决定及完善农村义务教育经费保障机制改革等文件精神,努力提高教育内审人员的政策水平。

深入贯彻执行《审计法》和《教育系统内部审计规定》,努力学习专业知识,组织内审人员参加学习培训,强化审计意识,提高审计人员的业务素质,我县教育内审人员基本做到了具有较高的会计理论水平,熟悉教育系统的财务和基建管理制度,能够较好地发挥教育内部审计的职能作用。

二、突出工作重点,提高教育投资效益201X年,我们坚决贯彻执行“全面审计,突出重点”的方针,紧紧围绕教育中心工作开展教育内部审计,为教育改革和发展服务。

1、开展财务收支审计,维护财经纪律。

今年,我县把财务收支审计列入教育内审工作的重要内容,完成了对10所预算执行情况的审计,审计重点是义务段免杂费专项资金的管理和使用情况。

通过审计进行绩效评估。

配合县纪检、监察部门对一所完小预算外资金收支问题进行查处,查出违纪违规金额11.5万元,对责任人给予了党纪、政纪处分,并免除校长职务。

同时,我们还对71所中小学收入是否全部入账进行了审计督查,督促中小学合规合法的预算外收入全部入账,严禁私设“小金库”。

通过审计督查进一步规范了我县中小学收费行为,维护了财经纪律,完善了财务管理制度,在社会上树立了良好的教育形象。

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【推荐】学院201X年内部审计工作总结[1]-精选word文档本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==学院201X年内部审计工作总结[1]200x年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策依据。

全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。

在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了”经济卫士”和”参谋助手”的作用。

由于工作成绩突出,我校审计处被评为200x年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。

一.基础建设200x年是我校各项改革迅速发展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。

坚持”完善自我,提高认识”的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。

经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

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201X年审计部工作总结
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二00五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。

共实施审计项目xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。

现简要总结如下:。

高校审计部个人工作总结5篇

高校审计部个人工作总结5篇

高校审计部个人工作总结5篇篇1在过去的一年里,我作为高校审计部的一名成员,全身心地投入到审计工作中。

在领导的悉心指导和同事们的共同努力下,我们圆满完成了学校布置的各项审计任务,并取得了良好的工作成效。

以下是我在审计部工作的详细总结:一、工作完成情况在过去一年中,我参与了多个审计项目,包括财务审计、经济责任审计、基建审计等。

在每个项目中,我都严格按照审计程序和方法进行操作,确保审计结果的准确性和公正性。

同时,我也注重与被审计单位的沟通和协调,尽量做到既发现问题又帮助其改进。

二、工作态度和表现在审计工作中,我始终保持严谨的工作态度和高效的工作作风。

我深知审计工作的重要性和责任性,因此时刻保持高度的工作警惕性。

同时,我也注重与团队成员的合作和协作,共同完成各项审计任务。

三、工作成绩和亮点在过去一年中,我取得了以下工作成绩和亮点:1. 成功完成了多个审计项目,并取得了良好的审计效果。

2. 在审计过程中,发现并指出了一些重大问题,为学校的财务管理工作提供了有益的参考和建议。

3. 积极参与了审计部的内部培训和交流活动,提高了自身的专业素养和综合能力。

四、存在的问题和不足在工作中,我也存在一些问题和不足。

例如,有时候在审计过程中过于注重细节而忽略了整体把握;有时候在处理问题时缺乏足够的灵活性和创新性等。

针对这些问题和不足,我将进一步加强学习和实践锻炼,提高自身的综合素质和能力水平。

五、未来展望和建议在未来的工作中,我将继续发扬严谨、高效的工作作风,不断提升自身的专业素养和综合能力。

同时,我也将积极与团队成员合作和协作,共同推动审计部的工作再上新台阶。

以下是我对未来工作的几点建议:1. 进一步加强学习和培训力度,提高自身的专业素养和综合能力。

2. 注重细节把握的同时也要关注整体把握,做到全面而细致地完成审计任务。

3. 积极与被审计单位沟通和协调,尽量做到既发现问题又帮助其改进。

4. 加强团队成员之间的合作和协作意识,共同推动审计部的工作再上新台阶。

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【精编范文】201X学校审计年度工作总结范文-word范文模板本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==201X学校审计年度工作总结范文一、加强理论学习,不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十六大和十六届三中、四中、五中、六中全会及党的十七大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。

通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、***主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和***现象的侵袭,正确行使手中的权力。

同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。

通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。

在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。

始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。

三、依法审计,求真务实。

在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。

高校审计部个人工作总结

高校审计部个人工作总结

高校审计部个人工作总结作为高校审计部的一名成员,我在过去的一年里积极投身于本职工作,努力提高自身素质,同时也学习到了倾听、沟通和团队合作等重要能力。

在这里,我将对自己的工作进行总结并对未来提出一些展望。

一、工作成果在过去的一年里,我主要完成了以下工作。

1.参与建立内部审计制度:作为新入职的员工,我和其他成员一起参与了高校审计部内部审计制度的新制定。

我们团队从内外审计、制度规范、实施标准等多方面考虑,使我们的审计工作更加有规范、有针对、有业务性。

2.组织内部审计:我主要负责了一些中小型项目的审计工作。

通过与业务部门沟通,我加深了对各个业务领域的了解,全面掌握了审计信息的来源、审计计划、审计执行、审计报告等一系列步骤。

同时提供了一个可靠的审计证据,提高了业务管理和效益。

3.业务咨询:在日常工作中,我还给予业务部门合理化建议,帮助他们优化流程、降低成本等,增强他们的业务关系。

二、工作反思在完成以上工作的同时,我也遇到了一些问题,主要表现在以下三个方面。

1.审计工作的专业性还需提高:我需要不断学习和实践,提高自己的专业水平,以便更好地完成工作。

从法律、财务、管理等不同角度为企业提供全方位的服务。

2.沟通交流和组织协调能力有待提高:我在与客户沟通方面还需更加灵活,可以采用适当的方法和语言交流,为业务部门提供有效的建议和方案。

同时在审计团队内,应更好地协调团队中不同成员的实力,协作完成项目。

3.细节把控疏忽:在审计项目中,我要完善记录并逐渐提高审计信息的全面性和有效性。

此外,我还需要学会更加注重管理员工,细节上把控责任。

三、未来展望在未来的工作中,我将主要从以下两个方面提高自身水平:1.增强团队协作意识:一个人的能力毕竟有限,只有加强团队协作,才能形成优势互补,提高工作的效益。

因此,我将努力学习沟通技巧,加速与伙伴之间的互动,为团队互动和协作能力打造一个良好的氛围。

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201X年审计工作总结
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审计工作总结
我于201X年1月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨且认真,紧紧得围绕着各项工作的目标,坚持“依法的审计、服务好大局、围绕准中心、突出该有重点、求真需务实”的审计工作的方针,履行好岗位的职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,可以说是较好地完成了各项工作的任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质。

为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“党的教育实践路线”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和****现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

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高校201X年审计部工作总结
我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:一,加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。

今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。

我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。

为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。

二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二,以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。

本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。

用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。

在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。

通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。

三,审计工作开展情况
参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同
60余份;涉及资金近5000万元。

通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。

基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62项。

全年审计资金总额1939。

83万元,定案资金总额1832。

16万元,审减额
107。

67万元。

一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。

科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。

根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的
设计报告,为领导决策提供了参考依据。

配合完成了年终班子及中层个人考核
工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的
录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。

通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。

根据党风廉政建设责任书,注重职业
道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人
员的良好形象。

强化审计业务,提高综合审计工作能力。

年中所有人员参加了
会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型
奠定了基础。

四,工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。

在认真做好常
规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内
审工作的重视和支持。

另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。

总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。

在今后的工作中,
我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。

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“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

春冬之时,等风来,
等小雨飘洒,一股梅花的香迎了过来,拂过行人的肩,贴着它,泛出温润的笑
意和光,让人也心生端庄与慈祥。

还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交
叉环绕,似乎只有赞叹才能应景了。

设若携一身惶灼而来,在这幽僻之处清凉,沉潜时光,再轻松而去,应是畅然。

而对于一个“身在福中不知福”的人,如我,大抵因可便宜观赏而更多感觉到
了寡淡、不稀奇。

诚然,草庵仍是我时常光顾的所在。

清明节的那个周末,为了陪儿子完成一篇登山日记,我们又去了草庵。

依然先
是在庵前的空地上停留、四处张望,继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座,读读
石柱上的对联,做若有引动之状。

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