用友T6供应链实验

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T6 供应链

T6 供应链

赠品 开票 赠品 无票
• 采购入库单、 发票 • 价格为零 • 其他入库单 • 价格为零
采购管理:功能点——普票和专票区别
采购管理:功能点——普票和专票区别
入库单生成普通发票,一般是不含税的,即不进行价税分离,税也不进行抵扣, 入库单金额(成本)是含税的。 若客户是小规模纳税人的,普通发票没有必要进行价税分离和把税额算出来,因 为不属于进项税也不进行抵扣,缴纳税金的税率是销售收入4%(适应于商业企业) 或6%(适应于工业企业),所以入库成本都是含税的; 若客户是一般纳税企业的,普通发票和专用发票不同,其普通发票的金额是含税 金额,其中的税额是不可以抵扣;若是专用发票的话,进项税额是可以抵扣的, 需要价税分离。但抵扣时间也是有规定的,规定为自开发票之日起,三个月之类 必须去税务部门认证。否则过期就不可认证了。一般情况下,增值税率为17%。 建议客户操作的时候,普票,别用普票。表体上税率都为0,( 6.1版本软件入库 单生成普票,税率都为0),若发票是参照采购订单生成,需要手工修改表体税率 为0 ,表体单价是含税价,由于不能抵扣,算出税额也没有意义。 若必须算税额, 那就用专票。
受托方
委托方
委托代销报价 单
委托代销订单
收货
委托代销 出库
委托代销发货
销售
销售清单
委托代销结算
委托代销发票
收款
销售管理:直运业务流程图
销售管理
直运销售订 单
直运销售发 票
采购管理
直运采购订 单
直运采购发 票
销售管理:分期收款业务流程图
分期收款销售合同 (销售订单)
分期收款销售发货 (发货单)
分期开票 (销售发票)
销售管理——最新成本加成

T6供应链操作

T6供应链操作

供应链(购销存)操作步骤采购管理采购入库单不在此模块处理。

详情参考库存管理模块。

◆采购专用发票实际操作如下:单击采购管理模块→业务→发票→采购专用发票→填写表头内容→生单(库存管理录入的采购入库单)→核对无误,单击保存→单击结算(上传应付系统)注:取消结算,打开结算单列表,选中需要取消的单据,双击打开,单击删除。

销售管理产成品入库单不在此模块处理。

详情参考库存管理模块。

◆发货单及销售专用发票实际操作如下:单击销售管理模块→业务→发货单→填制表头内容→发出的产品型号及数量→核对无误,单击保存→审核注:发货单必须审核,开具发票时才可使用。

发货单自动生成销售出库单,上传库存管理。

单击销售管理模块→业务→开票→销售专用发票→填制表头内容→表体内容即产品数量及金额→核对无误,单击保存→复核注:1、产品数量由发货单生成,金额根据增值税发票手工填制。

2、发票必须复核,上传应收系统。

库存管理此模块包括采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单、其它入库单、其它出库单、组装拆卸单、盘点单等实际操作如下:◆业务→入库→采购入库单→填制表头内容→原材料数量及金额→保存→审核◆业务→入库→产成品入库单→填制表头内容→产成品数量→保存→审核◆业务→出库→材料出库单→填制表头内容→领用数量→保存→审核◆业务→出库→销售出库单→由发货单自动生成→审核其它入库单、其它出库单可由系统自动生成,也可手工录入,操作步骤参考产成品入库单的填制。

业务→组装拆卸→组装单→填制表头内容→发货单产品调拨数量→保存→审核盘点单注:1、采购入库单须审核,增加原材料库存,供材料出库使用。

2、产成品入库单需审核,增加产成品库存,供发货单使用。

3、其他几种单据也须审核,记账应用。

存货核算此模块主要包括以下部分:日常业务、业务核算、财务核算日常业务主要是对各种单据进行批量审核,检查核对。

业务核算主要是对各种单据进行记账、产成品成本分配、暂估录入、期末处理等具体操作如下:1、原材料记账。

T6供应链操作手册

T6供应链操作手册

目录一、软件登录2二、采购业务2请购单的操作2采购订单的操作4采购入库单的操作7采购发票的操作10采购结算的操作12三、销售业务17销售订单的操作17销售发货单的操作19销售发票的操作23销售出库单的操作25四、审核26五、基础档案29一、软件登录1.双击电脑桌面T6企业门户图标:2.输入操作员及密码,选择账套:259长治市山河矿山装备有限公司;操作日期:选择9月份登陆(如下图)二、采购业务1.流程:采购请购单(计划)-----采购订单-----采购入库单(有发票:采购发票-----采购结算)2.具体操作:a.业务处理—供应链—采购管理—业务—请购—请购单(生产部录入)双击打开单据,点击菜单栏上的增加按钮(如下图)录入表头项目:业务类型默认(普通采购)、单据号是系统自动带出内容,不需要手工改动,单据日期可以选择;部门、业务员、采购类型,可以点击参照镜进行选择(如下图)表体项目:双击存货编码框,根据参照镜选择存货(或者输入简称进行快速搜索)如下图,输入一个“汽”字点击参照镜,在弹出的界面选择相应存货存货选择完毕输入数量,保存单据即可b.业务处理—供应链—采购管理—业务—订货—采购订单(采购部录入)双击打开单据,点击菜单栏上的增加按钮(如下图)点击菜单栏上的生单按钮,根据请购单来生成采购订单,如下图在弹出的条件窗口,可以通过请购日期进行过滤,或者直接点击确定按钮在生单选单列表中,选择相应的请购单,选择处打“Y”标志点击确定表体输入单价,表头输入供应商、部门、业务员(点击参照镜可选择)单据录入完毕,点击保存C.业务处理—供应链—库存管理—日常业务—入库—采购入库单(保管操作)双击打开单据,点击菜单栏上的生单按钮(如下图)在弹出的界面,可根据供应商筛选采购订单,来生成采购入库单,选择供应商点击过滤,在表体显示出相应的单据选择上单据,选择处打“Y”标志,在入库仓库处选择要入库的仓库,点击确定系统会提示:确认要生单吗?点击是检查单据,没有问题保管进行审核操作,点击菜单栏上的审核按钮。

用友ERP供应链管理系统实验报告

用友ERP供应链管理系统实验报告

用友E R P供应链管理系统实验报告Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】实训报告课程名称:用友ERP供应链管理系统实验项目:采购、销售、库存、存货实验时间:实验班级:学号:姓名:指导教师:会计学院实验室二〇一年一月日实验报告学院:会计学院专业:班级:2成绩:姓名:学号:组别:实验地点:电子商务二实验日期:第一章供应链基础设置一、实验目的和要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。

要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。

二、实验内容及步骤(一)系统管理1、注册系统管理:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。

2、增加操作员:以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口;单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。

3、建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息。

4、设置操作员权限:在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角色赋权。

5、启用供应链及其相关子系统:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台;打开“基本信息”/“系统启用”对话框,启用相关系统。

6、账套备份:在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。

(二)业务基础设置1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。

(三)财务基础设置在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡:1、设置总账系统参数:执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令;2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”;3、设置凭证类别:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”;4、录入起初余额:执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。

用友ERP供应链管理系统实验报告

用友ERP供应链管理系统实验报告

实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。

对企业来说,应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能,结合企业的流程优化,有效地配置各种资源,以加快对市场的响应,减低成本,提高效率和效益,从而提升企业的竞争力,实现企业快速发展。

《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,以2007年新会计准则为基础,重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。

本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件,用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域,还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案,蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求,它可伴随企业的高速成长、随需扩展,是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。

本实验教程共分6章。

第1章介绍了用友ERP-U8.72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置,第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示,重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程,分析了实验过程中出现的问题和解决方案,并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。

一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务及销售退货业务等进行处理,正确及时处理各类销售业务,以便及时确认销售收入,确认并收取应收款项。

销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便及时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理。

用友软件供应链操作流程

用友软件供应链操作流程

用友T6应链操作流程一、采购管理整体流程:1、录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)2、根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)3、将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本4、在应付系统根据采购发票做采购付款和付款核销5、最后月末结账。

(1)采购订单:点击“采购订单”→点击增加→根据实际情况录入订单上的信息(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核(2)采购入库单:注意:首先将期初采购入库单记账后方可录入采购入库单(采购→期初记账→记账→确定)在库存管理系统点击“采购入库单”→点击增加→选择“采购入库单”(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”)→点击选单(采购订单),过滤选择需要生成发票入库单的订单(此步骤可选的)→选择确认后生成采购入库单(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核。

(3)采购发票:点击“采购发票”→点击增加→选择“普通发票”(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”),→点击“选单”(采购入库单),过滤选择需要生成发票的入库单,→选择确认后生成采购发票(注:单据上的蓝字信息必填)→保存后复核→结算。

(4)采购手工结算(如果生采购发票时没有进行结算,月末结帐前需要进行采购手工结算):点击“采购结算”→过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围→点击入库,选择需要结算的入库单后确认→再点击发票,选择和入库单对应的发票后确认,确认本次结算的数量和金额无误后,→点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(5)付款结算(在应付款管理系统上操作):点击“付款单”→点击增加,按提示输入结算方式、结算科目,币种,录入日期、金额、汇率和摘要等保存→点击核销→选择自动→确认核销的金额后保存,完成付款。

(6)月末结账(先结采购系统,后结应付系统):点击“月末结账”,利用月末结账的月末检测功能,检查本月工作是否全部完成,若全部完成则点击结账,进行下月操作。

二、销售管理整体流程:1、录入销售发货单(或退货单)2、根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票3、在应收系统根据销售发票做销售收款和收款核销,4、最后月末结账。

用友供应链实训报告总结

用友供应链实训报告总结

一、实训背景与目的随着我国经济的快速发展,企业对供应链管理的要求越来越高。

为了适应这一需求,提高学生的实际操作能力和理论水平,我校特开设了用友供应链实训课程。

本次实训旨在让学生深入了解用友ERP-U8软件的设计理念,熟练掌握供应链管理各模块的操作,并通过模拟实际企业运营,培养学生解决实际问题的能力。

二、实训内容与过程本次实训主要分为以下几个阶段:1. 理论学习:首先,我们对供应链管理的基本概念、流程、策略等理论知识进行了深入学习,为后续的实践操作打下坚实的基础。

2. 软件操作:在掌握了理论知识后,我们开始学习用友ERP-U8软件的操作。

实训过程中,我们重点学习了以下模块:- 采购管理模块:包括采购订单、采购入库、采购发票等操作。

- 库存管理模块:包括库存盘点、库存调整、库存查询等操作。

- 销售管理模块:包括销售订单、销售出库、销售发票等操作。

- 财务会计模块:包括会计科目设置、凭证录入、账簿查询等操作。

3. 模拟企业运营:在熟悉了软件操作后,我们分组模拟企业运营。

每个小组扮演不同的角色,如供应商、制造商、分销商等,共同完成供应链的各个环节。

4. 问题分析与解决:在模拟企业运营过程中,我们遇到了各种问题,如库存积压、订单延误、资金短缺等。

通过分析问题原因,我们提出了解决方案,并不断优化供应链管理流程。

三、实训收获与体会通过本次实训,我们收获颇丰,具体如下:1. 理论知识得到巩固:通过学习供应链管理的基本理论,我们对供应链管理有了更深入的理解,为今后从事相关工作打下了坚实的基础。

2. 软件操作技能得到提升:通过实际操作用友ERP-U8软件,我们掌握了供应链管理各模块的操作方法,提高了自己的计算机应用能力。

3. 团队合作能力得到锻炼:在模拟企业运营过程中,我们学会了与他人沟通、协作,共同解决问题,提高了自己的团队协作能力。

4. 问题分析与解决能力得到提高:在实训过程中,我们遇到了各种问题,通过分析问题原因,提出解决方案,提高了自己的问题分析与解决能力。

用友T6供应链流程图

用友T6供应链流程图

采购订单入库数量、金额,发票
数量、金额等信息的统计
反映采购未完成业务情况可以根据订单记录查询供应商的到货情况、付款情况。

支持多种结算模式,进行自动结算
低于安全库存的存货,进行预警通知
对存货进行保质期预警,提示失效日
期、存放天数及临近保质期的状态
定义企业的核算方式
关键问题三:库龄分析难度大
分析存货的库龄
可以考虑库存、预计入库、预计出库因素可以选择参加计划运
算的业务单据
反映销售进程情况,如销售订单、
生产订单、采购订单的进程
可以查询客户所有订单、
所有订货产品的执行情况
自动产生的采购计划
自动产生的生产计划
自动产生的委外计划
反映产(半)成品的完工情况反映原材料实际与标准消耗的差异
应收业务账与总账的科目账核对,检查两个系统中的往来账是否相等
系统检查不平记录明细,并提示原因
开单时信用检查不通过,需
要催款或者进入审核流程
可以统计货物在不同期间的毛利变动及影响原因
可以按照不同分组条件分析货物流向比例。

T6供应链操作手册

T6供应链操作手册

金地电子采购流程
一、正常
1、订单(在采购系统中,填制并审核采购订单)
2、入库单(启动库存系统,可以通过订单生成采购入库单并审核也可以通自
己填制并审核采购入库单)
3、发票(在采购系统中,填制采购发票)
4、结算(在采购系统中,采购入库单和采购发票进行采购结算(自动结算或手
工结算))
5、生成凭证(在存货核算里进行单据记账然后生成凭证(月底发票没来的先生
成暂估凭证))
二、现结
1、订单(在采购系统中,填制并审核采购订单)
2、入库单(启动库存系统,填制并审核采购入库单在存货核算里进行单据记账并生成入库单凭证)
3、发票(在采购系统中,填制采购专用发票)
4、结算(在采购系统中,采购入库单和采购发票进行采购结算(自动结算))
5、生成凭证(在存货核算里进行单据记账然后生成凭证)。

用友ERP供应链管理实训报告

用友ERP供应链管理实训报告

用友ERP供应链管理实训报告实验目的通过本课程的学习,使学生在掌握企业管理的理论知识基础上,理解用友ERP-U8软件的设计理念,熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统,能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能,提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作,为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。

一、实验要求要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法,并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施:要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法,熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算,要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤,深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统,与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系,以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。

掌握各种单据的录入、审核、制单等,并生成凭证。

三、实验原理—ERP基本知识ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理,以求最大限度地利用企业现有资源,实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理,协调企业各管理部门,围绕市场导向开展业务活动,提高企业的核心竞争力,从而取得最好的经济效益。

所以,ERP首先是一个软件,同时是一个管理工具。

它是IT技术与管理思想的融合体,也就是先进的管理思想借助电脑,来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。

四、实验内容以用友ERP-U8.10.1为实验平台,以一个企业的经济业务贯穿始终,分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。

分别概括如下:(1)供应链基础设施:系统管理(账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。

用友ERP供应链管理系统实验教程

用友ERP供应链管理系统实验教程
06
CHAPTER
实验总结与思考
实验收获与体会
在实验过程中,我遇到了许多问题,通过解决问题,我提升了分析问题、解决问题的能力。
提升解决问题能力
通过本次实验,我掌握了用友ERP供应链管理系统的基本操作流程,包括订单处理、采购管理、库存管理、物流配送等方面的操作。
掌握供应链管理系统的基本操作流程
通过模拟企业实际业务场景,我了解了供应链管理的实际应用,包括供应商选择、采购计划制定、库存控制等方面的应用。
通过系统化管理,可以大幅提高供应链管理的效率,减少人工操作和人为错误。
提高供应链管理效率
通过优化采购、销售、库存和物流等环节,可以降低企业的运营成本。
降低成本
系统可以实现企业内各部门之间以及企业与供应商、客户之间的信息共享和协同工作,提高整个供应链的竞争力。
加强企业内外部协作
通过报表分析模块,企业可以获得更加全面和准确的数据支持,提高决策的科学性和准确性。
数据库优化
服务器升级
网络优化
根据实际需求,升级服务器硬件配置,如增加内存、硬盘等,以提高系统处理能力。
合理配置网络带宽和连接数,确保系统在网络环境良好的情况下运行。
03
02
01
系统性能优化
按照规定的时间间隔,对系统数据进行备份,确保数据安全。
定期备份
根据数据的重要程度和业务需求,制定不同的备份策略,如全量备份、增量备份等。
定期对库存进行盘点,确保库存数量准确无误。
库存盘点
根据实际需求和市场行情,对库存进行优化管理。
库存优化
对入库的商品进行验收和记录,确保质量合格。
入库管理
根据销售订单或生产计划,进行出库操作并记录。
出库管理

用友ERP供应链管理系统实验报告

用友ERP供应链管理系统实验报告

实验报告正文用友ERP供应链管理系统实验报告ERP(企业资源计划)系统是当今世界企业经营与管理技术进步的代表。

对企业来说,应用ERP的价值就在于通过系统的计划和控制等功能,结合企业的流程优化,有效地配置各种资源,以加快对市场的响应,减低成本,提高效率和效益,从而提升企业的竞争力,实现企业快速发展。

《新编用友ERP供应链管理系统实验教程》以突出实战为主导思想,以一个企业单位的经济业务为原型,以2007年新会计准则为基础,重点介绍了信息环境下各项业务的处理流程。

本实验教程主要学习如何操作用友ERP-u8.72软件,用友ERP-u8.72不仅涵盖了财务、人力资源、协同办公、供应链、CRM、生产制造、分销零售、绩效管理、成本管理、质量管理等十余个应领域,还首次用集中交付了机械、电子、服装、汽配、流程、化工、制药、食品、流通、服务、非金属矿制品等数十个细分行业完整解决方案,蕴涵了丰富的中国先进管理模式、充分体现各行业最佳业务实践、能完全满足行业的深层次管理需求,它可伴随企业的高速成长、随需扩展,是有效支持中国企业国际化战略的经营管理平台。

本实验教程共分6章。

第1章介绍了用友ERP-U8.72管理软件的使用基础、系统管理和基础设置,第2章至第6章分别介绍了ERP供应链管理系统中最基础和最重要的采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等几个子系统的基本功能,并以实验的方式介绍了以上模块的使用方法。

本实验报告主要针对销售管理这一部分进行项目流程、操作步骤的介绍以及项目成果的展示,重点介绍了普通销售业务和销售退货业务等业务流程,分析了实验过程中出现的问题和解决方案,并对实验项目的完成情况及效果做了综合评价。

一、实验目的运用销售管理系统对普通销售业务,直运销售业务,分期收款业务,销售零售业务及销售退货业务等进行处理,正确及时处理各类销售业务,以便及时确认销售收入,确认并收取应收款项。

销售管理系统能够与应收款管理系统,总账系统集成使用,以便及时处理销售款项,并对销售业务进行相应的账务处理。

用友T6供应链流程图

用友T6供应链流程图

销售出库单生成凭证: 销售出库单生成凭证:结转销售成本的凭证 销售管理: 销售管理 录入销售发票 销售管理: 销售管理 自动生成销售发货单 库存管理: 库存管理 自动生成销售出库单
销售单审核
销售单记账
生成凭证: 生成凭证: 借:主营业务成本 贷:库存商品
月末结账
应付月末结账 应收月末结账 销售月末结账 总账系统 月末结账 库存月末结账 固资月末结账
100 100
100 100
100 100 166 34 200
5、报销记账 、
借:原材料ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应交税金-进 应交税金 进 贷:应付账款
兰字回冲单 生成凭证
第二种业务: 第二种业务:单到回冲
先暂估,后来发票。 先暂估,后来发票。
暂估时
业务核算: 业务核算: 采购入库单记账
发票回来时
财务核算: 财务核算: 采购入库单 生成凭证
特殊业务内容
• 调拔业务
调拔业务流程
库存管理: 库存管理 其他入库单、 其他入库单、 其他出库单 全部审核
业务核算: 业务核算 特殊单据记账
财务核算: 财务核算:
调拔单 生成凭证: 生成凭证: 借:库存商品 贷:库存商品
备注: 备注: 调拔单必须通过特殊单据记账,才能追踪结存成本价。 调拔单必须通过特殊单据记账,才能追踪结存成本价。
业务核算: 业务核算: 结算成本处理
生成 入库调整单
步的差额) (补第1步的差额) 补第 步的差额
3、入库调整单 、
66 借:原材料 贷:暂估应付款 66
生产业务内容
• 生产领料业务
生产领料业务流程
业务核算: 业务核算: 材料出库记账 财务核算: 财务核算: 材料出库单 制凭证 材料出库单 生成凭证: 生成凭证: 借:生产成本 贷:原材料

用友ERP供应链管理系统实验报告

用友ERP供应链管理系统实验报告

实训报告课程名称:用友ERP供应链管理系统实验项目:采购、销售、库存、存货实验时间:实验班级:学号:姓名:指导教师:会计学院实验室二〇一年一月日实验报告学院:会计学院专业:班级: 2 成绩:姓名:学号:组别:实验地点:电子商务二实验日期:第一章供应链基础设置一、实验目的和要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。

要求掌握系统管理中设置操作员,建立账套和设置操作员权限的方法,掌握基础设置的内容和方法,熟悉账套输出和引入的方法。

二、实验内容及步骤(一)系统管理1、注册系统管理:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”命令。

2、增加操作员:以系统管理员的身份注册进入系统管理后,执行“权限”/“用户”命令,进入“用户管理”窗口;单击工具栏上的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框。

3、建立账套:在“系统管理”窗口中,执行“账套”/“建立”命令,打开“账套信息”对话框,按实验资料录入新建账套的账套信息。

4、设置操作员权限:在“系统管理”窗口中,执行“权限”/“权限”命令,打开“操作员权限”对话框,对权限或角色赋权。

5、启用供应链及其相关子系统:执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令,以账套主管的身份注册进入企业应用平台;打开“基本信息”/“系统启用”对话框,启用相关系统。

6、账套备份:在C盘建立“供应链账套备份”文件夹。

(二)业务基础设置1、在“企业应用平台”窗口中,在“设置”选项卡中的“基础档案”录入“部门”“职员”“供应商”“客户”“付款条件”“存货”“结算方式”“开户银行”“仓库档案”“收发类别”“采购类型”“销售类型”“费用项目”“发运方式”的档案。

(三)财务基础设置在“企业应用平台”窗口中,打开“业务”选项卡:1、设置总账系统参数:执行“财务会计”/“总账”/“选项”命令;2、设置会计科目辅助核算类别和修改会计科目:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“会计科目”;3、设置凭证类别:执行“设置”/“基础档案”/“财务”/“凭证类别”;4、录入起初余额:执行“财务会计”/“总账”/“设置”/“期初余额”命令。

财务信息系统T6用友软件实验教程

财务信息系统T6用友软件实验教程

XX天宇自行车业有限公司是一家专业生产自行车的厂家,注册资本2000万元,它成立于2000年5月份,随着公司业务的发展,基于手工的企业管理已很难适应工作的需要,公司计划于2008年12月开始使用用友T6系统以实现企业管理的信息化,本实验教程将以此背景来展开,为便于实验教学,我们对该公司的业务及相关数据作了适当的精简,按照软件系统应用的需要进行了相应的整理,并按照实验的顺序依次给出。

实验一系统初始化——建立账套与财务分工一、实验资料:2、账套信息账套号:学号后3位数账套名称:XX天宇账套路径:默认启用会计期间:2008年12月会计期间设置:默认单位名称:XX天宇自行车业有限公司单位地址:XX市XX路28号法人代表:朱雪童邮政编码:623400 联系:6传真:8 税号:6788本币代码:RMB 本币名称:人民币企业类型:工业行业性质:2007年新会计制度科目账套主管:童主管按行业性质预置科目:选中存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算:均选中3、编码方案:会计科目编码的方案为4222客户分类和供应商分类的编码方案为12部门编码的方案为22存货分类的编码方案为233收发类别的编码级次为12结算方式的编码方案为21其他项目编码的方案保持不变4、数据精度保持系统默认设置.二、实验要求:1、设置角色和用户;2、建立账套;3、设置编码方案3、进行用户授权;4、进行账套备份6、进行账套恢复三、操作指导(一)以系统管理员身份启动“系统管理”单击“开始”菜单,依次点击“程序/用友T6-中小企业管理软件/系统服务/系统管理”,如下图所示,图1系统管理窗口打开后,单击“系统”菜单中的“注册”命令,弹出“注册【系统管理】”窗口,如下图所示:图2图3在“注册【系统管理】”窗口中的操作员中输入“admin”,按“确定”按钮,以系统管理身份注册进入系统管理,如下图所示:图4(二)设置角色和用户在系统管理窗口中单击“权限”菜单下的“角色”命令,弹出“角色管理”窗口,如下图所示:系统里已有了默认设置的一些角色,根据实验资料将系统中没有的角色增加进去,单击工具栏中的“增加”按钮,弹出“增加角色”窗口,进行角色的添加,如下图所示。

用友T6供应链实验

用友T6供应链实验

用友T6供应链实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。

(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2008年6月。

2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为3102256437218 3.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。

4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。

5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。

操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。

(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2008-06-01。

(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。

)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。

(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。

T6供应链管理

T6供应链管理

T6供应链管理产品概述用友T6-企业管理软件以“规范流程提升效益”为核心理念,面向中小型企业,实现了主要业务过程的全面管理,突出了对关键流程的控制,体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想,是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。

T6-企业管理软件适应中国快速发展企业的管理需求T6-企业管理软件, 以中小企业应用为主,是适应中国处于快速发展企业的管理软件。

T6产品,历经多年的积累和发展,拥有大量的客户基础,在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上,全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。

T6-企业管理软件,其特点可被归纳为:夯实精细管理的基础,支持规范业务的运行。

T6-企业管理软件,在深刻理解企业成长发展过程的基础上,构筑了成熟、高效的产品体系,形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。

供应链管理T6-企业管理软件供应链管理系统面向单一企业,提供了涵盖企业内部物流全部流程的功能,整合财务系统,实现对企业增值流的信息化管理。

供应链管理包含企业从购买、生产、委外、存储、销售的整个过程,为企业建立完整的物流平台提供信息化基础。

T6-企业管理软件供应链系统包括采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算。

通过信息系统的应用,为日常经营运作符合管理规范奠定坚实的基础,是企业经营顺利的利器。

通过T6-企业管理软件供应链系统的应用,帮助企业规范管理、增加收入、降低成本、科学决策。

具有信息共享、全程控制等功能特征。

T6-企业管理软件供应链管理,全面体现客户、投资者、员工、决策者、企业的利益。

所带来的利益体现在:1)成本控制订单处理流程的全程控制和协同,自动化使效率达到最大化,降低了人工监督带来的额外费用。

订单为核心的业务,保障了实际采购物料的准确性,严格控制了交易错误率带来的管理成本业务与财务的直接衔接,降低了整个票据传递、单据混乱的风险成本。

T6供应链操作手册

T6供应链操作手册

T6供应链操作手册第一篇:T6供应链操作手册T6供应链操作流程采购业务流程:请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1.请购单:供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码,数量等点保存—审核2.采购订单:供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单,存货编码,数量等---保存---审核。

(本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单,选择请购单---点过滤选中点确定)3.到货单:供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商,部门,存货编码等---点保存。

(本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单,选择采购订单,点过滤选中点确定)4.采购检验单:供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

(本单据只有在存货档案里面设置啦质检后,才能过滤出来,否则是过滤不出来的)5.采购发票:供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位,等点保存,如有现付点上面的现付输入现付金额。

(本单可以根据入库单,订单生成。

点增加之后点生成,选择要参照的单据,过滤选中确定)6.采购结算:供应链—采购管理—业务—采购结算(有自动结算,手工结算可根据需要选择)自动结算:点自动结算---输入日期,供应商点确定手工结算:点手工结算---选单—过滤---刷入,刷票---确定---分摊---结算销售业务流程:销售订货-------发货-------开票1.销售订货:供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户,存货等信息点保存----审核2.发货单:供应链---销售管理----业务----发货单---点增加(会自动出现过滤窗口,可以直接点显示,选中点确定)----保存----审核3.开票:供应链---销售管理----业务----销售普通(专用)发票----点增加(会自动出现过滤窗口,点显示,选中点确认)----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理:入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单:供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单(选择采购订单或采购到货单)----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单:供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----(本单据一般会自动生成,进接点审核就可以)如果不是自动生成的,点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单:供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库,转入仓库,存货名称等点保存---审核4.盘点单:供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是,确定-----输入盘点数量(实盘数)----保存----审核存货核算:记账----生成凭证1.正常单据记账:供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证:供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理:应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理:销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

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用友T6供应链实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容:一、核算体系的建立(一)启动系统管理,以“Admin”的身份进行注册。

(二)增设三位操作员:([权限]—>[操作员])001 黄红,002 张晶,003王平。

(三)建立账套信息:([账套]—>[建立])1.账套信息:账套号自选,账套名称为“购销存练习”,启用日期为2008年6月。

2.单位信息:单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”,税号为31022564372183.核算类型:企业类型为“工业”,行业性质为“新会计制度科目”并预置科目,账套主管选“黄红”。

4.基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。

5.编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度:保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确(四)分配操作员权限:([权限]—>[权限])操作员张晶:拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限。

操作员王平:拥有“共用目录设置”,“库存管理”,“存货核算”中的所有权限.二、各系统的启用:(一)启动企业门户,以账套主管身份进行注册。

(二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2008-06-01。

(进入基础信息,双击基本信息,双击系统启用。

)三、定义各项基础档案:可通过企业门户中的基础信息,选择“基础档案”,来增设下列档案。

(一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分:一车间、二车间营业中心下分:业务一部、业务二部管理中心下分:财务部、人事部(二)定义职员档案:李平(属业务一部)、王丽(属业务二部)(三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜(四)定义客户档案:(五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商(六)定义供应商档案:(七)定义存货分类:原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务(八)定义计量单位:(九)定义存货档案:(十)设置会计科目:应收帐款,预收帐款设为“客户往来”应付帐款,预付帐款设为“供应商往来”(十一)选择凭证类别为“记账凭证”(十二)定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算(十三)定义本企业开户银行:工行淮海路分理处,账号为76584898(十四)定义仓库档案:(十五)定义收发类别:正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库(十六)定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”(十七)定义销售类型:经销、代销,出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。

在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。

以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容:一、设置基础科目:(二)根据收发类别确定各存货的对方科目:(在存货系统中进入科目设置,选择对方科目)1.基本科目设置:应收为1131,预收科目为2131,销售收入科目为5101,应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141,期初余额为10000元,提取比率为0.5% (四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中,进入初始设置)1.基本科目设置:应付为2121,预付科目为1151,采购科目为1201,应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置:现金结算对应1001,支票结算对应1002,汇票结算对应1002。

二、期初余额的整理录入:(二)期初货到票未到数的录入:2008/05/25收到兴华公司提供的40G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。

操作向导:(1).启动采购系统,录入采购入库单(2).进行期初记账(三)期初发货单的录入:2008/05/28业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台,报价为6500元,由成品仓库发货。

该发货单尚未开票。

操作向导:启动销售系统,录入并审核期初发货单(四)进入存货核算系统,录入各仓库期初余额:(1)启动存货系统,录入期初余额(2)进行期初记账(3)进行对账(五)进入库存管理系统,录入各仓库期初库存:操作向导:启动库存系统,录入并审核期初库存,(可通过取数功能录入)。

与存货系统进行对账。

(六)应收款期初余额的录入及对账:应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。

(以应收单形式录入)操作向导:启动应收系统,录入期初余额;与总账系统进行对账(七)应付款期初余额的录入及对账:应付账款科目的期初余额中涉及到兴华公司的余额为5000元。

(以应付单形式录入)操作向导:启动应付系统,录入期初余额;与总账系统进行对账。

实验三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:1.2008/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格(95元/只),觉得价格合适,随后向公司上级主管提出请购要求,请购数量为300只。

业务员据此填制请购单。

2.2008/06/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,要求到货日期为2008/06/03。

3.2008/06/03 收到所订购的键盘300只。

填制到货单。

4.2008/06/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单。

5.当天收到该笔货物的专用发票一张。

6.业务部门将采购发票交给财务部门,财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

操作向导:(一)在采购系统中,填制并审核请购单(二)在采购系统中,填制并审核采购订单(三)在采购系统中,填制到货单(四)启动库存系统,填制并审核采购入库单(五)在采购系统中,填制采购发票,并进行结算(六)在采购系统中,采购结算(自动结算)(七)在应付系统中,审核采购发票(八)在存货系统中,进行入库单记账(九)在存货系统中,生成入库凭证(十)账表查询1.在采购系统中,订单执行情况统计表2.在采购系统中,到货明细表3.在采购系统中,入库统计表4.在采购系统中,采购明细表5.在库存系统中,库存台账6.在存货系统中,收发存汇总表业务二:2008/06/05向建昌公司购买鼠标300只,单价为50元/只,验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款。

操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票,并做现结处理。

(三)在采购系统中,采购结算(自动结算)业务三:2008/06/06向建昌公司购买硬盘200只,单价为800元/盒,验收入原料仓库。

同时收到专用发票一张,票号为85012。

另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。

操作向导:(一)启动库存系统,填制并审核采购入库单(二)在采购系统中,填制采购专用发票。

(三)在采购系统中,填制运费发票。

(四)在采购系统中,采购结算(手工结算)业务四:2008/06/05业务员李平想购买100只鼠标,提出请购要求,经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家,分别为兴华公司和建昌公司,他们的报价分别为35元/只,40元/只。

通过比价,决定向兴华公司订购,要求到货日期为2008/06/06。

操作向导:(一)在采购系统中,定义供应商存货对照表。

(二)在采购系统中,填制并审核请购单。

(三)在采购系统中,执行请购比价生成订单功能。

假定,2008/06/06尚未收到该货物,向兴华公司发出催货函。

(四)在采购系统中,查询供应商催货函。

业务五:2008/06/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。

操作向导:(一)在采购系统中,填制采购发票(可拷贝采购入库单)(二)在采购系统中,执行采购结算(三)在存货系统中,执行结算成本处理(四)在存货系统中,生成凭证(红冲单,兰冲单)(五)在采购系统中,查询暂估入库余额表。

业务六:2008/06/28 收到艾德公司提供的打印机100台,入外购品仓库。

(发票尚未收到)由于到了月底发票仍未收到,故确认该批货物的暂估成本为6500元。

操作向导:(一)在库存系统中,填制并审核采购入库单。

(二)在存货系统中,录入暂估入库成本(三)在存货系统中,执行正常单据记账。

(四)在存货系统中,生成凭证(暂估记账)业务七:2008/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器,数量202套,单价为1150元。

验收入原料仓库。

2008/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。

2008/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张,其发票号为AS4408。

操作向导:(一)收到货物时,在库存系统中填制入库单(二)退货时,在库存系统中填制红字入库单(三)收到发票时,在采购系统中填制采购发票(四)在采购系统中,执行采购结算(手工结算)业务八:2008/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题,退回2只,单价为95元,同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

操作向导:(一)退货时,在库存系统中填制红字入库单(二)收到退货发票时,在采购系统中填制采购发票(三) 在采购系统中,执行采购结算(自动结算)实验四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询实验内容:业务一:2008/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机,向业务一部了解价格。

业务一部报价为2300元/台。

填制并审核报价单。

该客户了解情况后,要求订购10台,要求发货日期为2008/06/16。

填制并审核销售订单。

2008/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。

并据此开据专用销售发票一张。

业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务的收入及成本。

操作向导:(一)在销售系统中,填制并审核报价单(二)在销售系统中,填制并审核销售订单(三)在销售系统中,填制并审核销售发货单(四)在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”)(五)在销售系统中,根据发货单填制并复核销售发票(六)在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证(七)在库存系统中,审核销售出库单(八)在存货系统中,执行出库单记账(九)在存货系统中,生成结转销售成本的凭证(十)账表查询1. 在销售系统中,查询销售订单执行情况统计表2. 在销售系统中,查询发货统计表3. 在销售系统中,查询销售统计表4. 在存货系统中,查询出库汇总表(存货系统)业务二:2008/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台,报价为2300元,成交价为报价的90%,货物从外购品仓库发出。

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