用友u8供应链业务流程

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用友U8供应链账务处理流程

用友U8供应链账务处理流程

供应链财务处理流程一、普通采购业务1、各部门根据需求下采购请购单。

2、采购部门根据采购请购单,对外进行询价后订货,在【采购管理】模块参照采购请购单生成采购订单;采购订单经手工的合同审批手续(具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定)完毕后,由采购部人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。

3、所采购材料送到后,由采购部门在【采购管理】模块确认到货单,采购部领导审核到货单并打印到货通知单。

库房管理人员根据到货通知单检验查收货物无误后入库,并签字确认;4、库房统计人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单并打印,库房管理人员验收实物无误后在采购入库单上进行签字确认,财务部人员在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核,财务材料成本会计依此核算采购成本。

5、应付会计根据采购单证(货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、海关费用等),在【采购管理】模块进行生成形式发票并进行采购结算,核算材料入库成本,根据采购单证在【应付账款】模块作付款或挂账处理;如跟实际结算有差异的,在结算当月进行差异调整。

6、采购退货情况:a、入库前发现检验不合格品。

b、入库后但未结算前发现不合格品。

c、入库后已经结算发现不合格品。

二、工程项目业务1、市场部人员签订的所有销售订单必须有销售合同,签订前需各部门审批。

市场人员在接到销售合同审批单后,根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构;根据销售合同审批单增加(三大基本档案)存货编码、项目编码、客户编码;2、市场部人员根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单,录入完毕后检查无误后,由市场部负责人在【销售管理】模块对销售订单进行审核;3、仓库管理人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排采购和发货计划;仓库管理人员根据销售订单预发货日期进行组织发货,仓库统计人员根据发货需求打印出库单,由仓库人员确认真实发货与出库单数据,并签字确认。

用友U8供应链业务流程课件

用友U8供应链业务流程课件
手工核销的步骤:
手工核销
手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细显示。
一次只能对一种收付款单类型进行核销
用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向下〗按钮,系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
用户也可在被核销单据列表手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向上〗按钮,系统将当前被核销单据列表中的本次结算金额合计自动分摊到收付款单列表的本次结算栏中。
核销时可以修改本次结算金额,但是不能大于该记录的原币余额。
在应收应付核销明细表中可以查询到相关明细。
手工核销业务规则
手工核销
202X
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用友U8-供应链产品培训
汇报人姓名
汇报日期
采购管理
总账
销售管理
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库存管理
单击此处添加文本
应付管理
单击此处添加文本
存货核算
单击此处添加文本
应收管理
单击此处添加文本
CONTENTS
供应链各模块之间的关系
供应链系统模块业务关系图
存货核算
采购管理
销售管理
库存管理
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单
采购发票
采购结算
单据记账
生成凭证
(存货系统)
(库存系统生单)
借:原材料 贷:物资采购
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
现结
自动结算 手工结算
供应商存货对照表

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册

用友U8+供应链操作手册(销售库存存货核算)一、销售管理1。

1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤:1、依次点击:业务工作-—〉供应链——>销售管理-—〉销售订货-—〉销售订单,出现如下界面:单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击:业务工作——〉供应链—-〉销售管理——〉销售发货-—〉发货单,出现如下界面:2、增加新发货单步骤:a、单击表头“增加”按扭,按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

或者“参照”销售订单生成发货单。

b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效.3、销售发票的生成步骤:a、依次点击:销售管理-—>销售开票——>销售专用发票,出现如下界面:b、单击销售专用发票表头“增加"按扭,出现如下图所示过滤窗口:C、填写完过滤条件后,点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框,在选择列下方双击所要开票的发货单(出现‘Y’为选中),如下图所示:D、点“OK确定"后生成对应发票,如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。

系统默认发票号为流水号,自动生成.手工填制如下图所示:E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核,此发票才能结算;1.2、销售退货业务:1、退货单生成步骤:A、依次点击:销售管理--〉销售发货——〉退货单;B、单击表头“增加"选项,出现发货单过滤窗口,如下图;C、填写完过滤条件后,点“过滤”,出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单;D、点“OK确定"后生成对应退货单,如下图所示:E、确认准确无误后,点击保存并审核.然后依据退货单生成红字发票。

路径为(销售管理—->销售开票——>销售红字专用发票)二、库存管理1、填制采购入库单(1)、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』,如图4—1示.〖增加〗参照采购订单生成.单击增加按钮的下面三角,在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单,会出现如图4-2所示过滤条件,在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件,单击过滤按钮,会出现如图4-3所示的窗口。

用友U8供应链业务流程

用友U8供应链业务流程

审核其他入库单
将其他出入库单记账
娄底湘软科技
存货核算系统
存货核算系统
娄底湘软科技
暂估业务
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单 录入暂估入库成本 执行入库单记账 生成凭证时应选择(暂估记账)
二、收到发票时处理
填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
娄底湘软科技
暂估业务流程-单到回冲
娄底湘软科技
手工核销
手工核销业务规则
一、手工核销时一次只能显示一个供应商的单据记录,且收付款单列表根据表体记录明细 显示。
二、一次只能对一种收付款单类型进行核销
三、用户也可在收付款单手工输入本次结算金额后,点击〖分摊-向下〗按钮,系统将当 前收付款单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
借:原材料 贷:材料采购
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
娄底湘软科技
应收应付系统
应收应付系统
娄底湘软科技
应收应付系统管理
采购销售系统中制成的发票在应收应付系统中进行审核 发票审核完在系统里进行制作凭证 收到款项时做账收款单并核销, 三种核销方法
填制并审核销售发货单
生成销售出库单和 红字销售出库单 审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
娄底湘软科技
开票后退货处理流程
填制并审核退货单
填制并审核红字出库单 红字出库单记账

用友U8操作步骤

用友U8操作步骤

用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件,具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块,可以帮助企业实现信息化管理。

下面是用友U8的操作步骤简要介绍,共分为以下几个主要部分:一、安装和登录2.打开用友U8软件,选择合适的数据库类型。

3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息,点击连接数据库。

4.输入企业的账套编号,选择要登录的账套,点击登录。

二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面,点击菜单栏的“基础数据”。

2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别,如客户、供应商、物料等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存数据。

三、财务管理1.进入财务管理界面,点击菜单栏的“财务管理”。

2.在财务管理界面选择要进行的操作,如录入凭证、查询凭证、查看总账等。

3.点击“录入凭证”按钮,填写凭证的日期、摘要、科目等信息。

4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存凭证。

四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面,点击菜单栏的“人力资源”。

2.在人力资源管理界面选择要进行的操作,如员工档案、薪资管理、考勤管理等。

3.点击“员工档案”按钮,填写员工的基本信息,如姓名、性别、职位等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存员工档案。

五、供应链管理1.进入供应链管理界面,点击菜单栏的“供应链”。

2.在供应链管理界面选择要进行的操作,如采购管理、销售管理、库存管理等。

3.点击“采购管理”按钮,填写采购订单的相关信息,如物料编号、数量、供应商等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存采购订单。

六、项目管理1.进入项目管理界面,点击菜单栏的“项目管理”。

2.在项目管理界面选择要进行的操作,如项目立项、项目执行、项目结算等。

3.点击“项目立项”按钮,填写项目的基本信息,如项目名称、负责人、预算等。

4.填写完信息后点击“保存”按钮,保存项目立项。

七、报表分析1.进入报表分析界面,点击菜单栏的“报表分析”。

2.在报表分析界面选择要查看的报表,如资产负债表、利润表、现金流量表等。

U8普通采购业务流程总体介绍

U8普通采购业务流程总体介绍

【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点:业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程:普通采购流程:采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账;空白新增采购请购单:在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单:在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单:在到货单上点击入库按钮或在入库单(库存管理-采购入库单)界面参照到货单生成采购入库单:参照采购入库单生成采购发票:点击发票上的结算按钮自动生成结算单:也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算:点击选单:点击结算按钮生成结算单:以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结:二、正常退货流程:正常退货流程:参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程:无到货环节退货流程:参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单(红字)生成红字采购入库单(注:订单无红字,此处是指参照订单做红字类型单据):由于订单已经全部入库-开票-结算完成,所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单:总结:1.普通采购业务流程:采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账;2.正常退货流程:订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算;3.无到货环节退货流程:采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算;注意事项:1.进行采购模块月结时,会固定提示是否要进行订单关闭操作,点击是会跳转至订单列表进行具体操作,点击否则继续进行月结,点击取消可以取消月结操作,月结完成后,月末结账后,已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除,采购结算无法进行操作;2.需要取消采购结算时,可以直接在入库单或者发票上进行整单关联,找到对应的结算单,进行删除即可。

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

用友ERP-U8_出入库业务流程详解

生成销售凭证
借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借:主营业务成本 贷:库存商品
注:由系统自动生成的发货单无法修改
借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借:物资采购
应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
暂估业务: 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程-月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票,填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
普通采购业务流程
采购发票
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
(存货系统)
单据记账
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致, 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货

用友U8+V125财务及供应链操作手册

用友U8+V125财务及供应链操作手册

用友U8+V125财务及供应链操作手册11.3、月末结账截图说明11.3.1、采购管理月末结账说明说明:当采购管理模块当月业务处理完毕后,账套管理员进入采购管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,双击选择标记下方所要结账的月份。

结账成功后“否”标识变为“是”。

如果需要反结账,则点击取消结账就可以了。

第72页11.3.2、销售管理月末结账说明说明:当销售管理模块当月业务处理完毕后,账套管理员进入销售管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,选择所要结账的月份,点击“月末结账”按扭,结账成功后“否”标识变为“是”。

11.3.3、库存管理月末结账说明第73页说明:当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕,库存管理模块业务也已处理完成,账套管理员进入库存管理模块双击月末结账,进入月末结账窗口,选择所要结账的月份,点击“结账”按扭,结账成功后“否”标识(变为“是”。

最后点击“退出”按扭,退出月末结账处理窗口。

11.3.4、存货核算月末结账说明第74页说明:当库存管理模块月末结账业务处置惩罚完毕,存货核算模块业务也已处置惩罚完毕,账套管理员进入存货核算模块双击“记账”按扭首先选择“期末处置惩罚”,进入期末处置惩罚窗口,选摘要进行期末处置惩罚的仓库,也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处置惩罚,选中仓库后,点“确定”按扭来完成仓库的期末处置惩罚业务。

期末处置惩罚业务完成后,再点击“月末结账”按扭进入月末结账窗口进行月末结账处置惩罚,选中“月末结账”功能点,点击“结账”进行月末结账处置惩罚。

11.3.5、应付款管理月末结账说明说明:第75页11.3.6、应收款管理月末结账说明说明:当销售管理模块月末结账业务处理完毕,应收款管理模块业务也已处理完毕,账套管理员进入应收款管理模块双击“期末处理”按扭选择“月末结账”,进入月末处理窗口,双击选择要进行期末处理的月份,出现“Y”标志后,点“下一步”按扭,进入下一月末处理窗口,当所有处理类型的处理情况均为“是”时,点击“完成”来完成月末处理业务。

用友U8财务供应链流程图

用友U8财务供应链流程图
U8信息系统
之 会计软件应用
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同 一个主体的不同方面服务的,并且产品与产品之 间相互联系、数据共享,完整实现财务、业务一 体化的管理。因此,就要求这些产品具备如下特 点:
• 具备公用的基础信息 • 拥有相同的账套和年度账 • 操作员和操作权限集中管理 • 业务数据共用一个数据库
• 二、基础档案设置
• 12、凭证类别:基础档案—设置--财务— 凭证类别--记账凭证
• 13、结算方式:基础档案—设置—收付结 算—结算方式
• 14、仓库档案:基础档案—设置—业务—仓 库档案
• 15、收发类别:基础档案—设置—业务— 收发类别—例如:销售出库
• 16、销售类型:基础档案—设置—业务— 收发类别—例如:销售出库
统查询之后删除,再回到业务系统取消单据审核。 • 总帐取消结帐(主管身份):总帐系统---期末---结帐--
-CTRL+SHIFT+F6 • 总帐取消记帐(主管身份):总帐系统---期末---
CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态 • 总帐取消审核(审核人):凭证---审核凭证---确认---
款(红字应收款)之间的核销业务 • 填制应收单---填制收款单(款项类型:预收款)--企业门户—业务—
应收款管理—日常处理—转账—预收冲应收—选择预收款页签—过 滤—输入转账金额—选择应收款页签—过滤—输入转账金额—确认— 立即制单—保存 • 贷:预收账款(红字) 贷:应收账款 • 3)应收冲应付:例如:建昌公司既是客户(应收单)又是供应商 (应付单),企业门户—业务—应收款管理—日常处理—转账—应收 冲应付—选择客户(建昌)—过滤—应付页签—选择供应商—过滤— 确认—立即制单: 借:应付账款 贷:应收账款 • 4)红票对冲:实现客户的红字应收单据与其蓝字应收单据、收款单 与付款单中间进行冲抵的操作。

用友U8供应链结账流程

用友U8供应链结账流程

用友U8供应链结账流程1.记账凭证的生成:在用友U8供应链系统中,结账首先需要生成记账凭证。

系统会根据之前的业务数据和结账参数自动生成记账凭证,并按照一定的逻辑排序。

2.审核记账凭证:生成的记账凭证需要经过审核才能进行下一步操作。

审核可以根据企业的会计政策和审批流程进行设置,确保记账凭证的准确性和合规性。

3.营业税金计提:用友U8供应链系统会根据企业的具体设置和税务法规要求,自动计算和提取营业税金。

这一步是为了提前做好纳税准备工作。

4.结转成本:用友U8供应链系统提供了一系列的管理功能,可以根据不同的成本核算方式进行成本计算和分摊。

结账过程中,一般会将已发生的成本按照预设的分摊规则进行结转。

5.结转损益:结账过程中,用友U8供应链系统会根据企业的会计政策,将已经确认的损益项目进行结转,将其纳入到利润表中。

这一步是为了确保损益的准确反映,为财务报表的编制提供依据。

6.生成财务报表:用友U8供应链系统具备强大的报表生成功能,可以根据企业的需要自动生成各类财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以用于内部决策和对外披露。

7.结账审计:为了确保结账的准确性和合规性,用友U8供应链系统提供了结账审计功能。

通过结账审计,企业可以随时查看和审计结账过程中的关键数据,确保结账结果的真实性和可信度。

8.结账交接:结账过程结束后,用友U8供应链系统会自动生成结账交接凭证,将结账结果传递给下一个财务期间,作为下一期的期初数据。

总结起来,用友U8供应链结账流程主要包括记账凭证的生成、审核、营业税金计提、成本结转、损益结转、财务报表生成、结账审计和结账交接等步骤。

这一系列操作可以帮助企业实现财务数据的准确和合规处理,为企业的决策和经营提供有力支持。

用友软件U8供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程

用友软件U8供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划(采购部门)采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购订单(采购部门)采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

由负责采购的领导审核采购到货单(采购部门)采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

该单据只做管理使用,不用审核。

采购入库单(由仓库管理人员操作)录入单据:库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。

没有订单的特殊采购入库单,可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核,打印出来,一份备查,一份交由财务科做帐用,一份由送货人带走做开具发票的依据,一份交由材料会计2、挂账处理生成发票:(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,,确定,生成发票。

确定结算发票。

生成凭证:(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

借:物资采购应交税金---应交增值税(进项)贷:应付账款---xxx手工结算:采购管理-结算-手工结算单据记账:(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证:(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

借:原材料贷:物资采购3、现款结算(如现金)生成发票:(材料会计)在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册(总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算)一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面填制凭证。

如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以据业务情况直接修改,输入附单据数数(可以不输),凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的),如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。

如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。

增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存,按保存也可,再按增加。

3.修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。

(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核)。

4.作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”界面有一个“作废”,先作废,然后再到“整理”,这样这张凭证才被彻底删除。

5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。

再确定。

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6.取消审核如上所述,在“弃审”下面有一个“成批取消审核”,只有没有记帐的凭证才可以取消审核。

7.主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8.凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账,在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册

用友U8供应链业务操作手册
采购业务操作手册一、请购:
路径:采购管理——点请购单—增加
二、订单
路径:采购管理-采购订单—增加-—生单-选请购单
注意:点生单会出现一过滤界面,可
以选供应商、时间等条件,缩小查找
范围.包括以后所有生单界面.
三、入库
路径:库存管理-采购入库单—生单
四、采购来发票
路径:采购管理—采购发票—增加—-生单—选入库单-点结算(挂帐)或点现付(现金结算)
生成的发票可根据
实际修改数量和价

五、应付单审核
路径:应付款管理—应付单审核—可加过滤条件-确定
点全选
单选
可全选,或只选择某条记录
六、付款
路径:应付款管理-付款单录入—点增加
七、发票结算错误回退:
应付单取消审核—在结算单列表中删除结算单—再在发票列表中找到票修改或删除。

八、月底结帐
结帐顺序:采购—库存—存货
日常业务记帐:先记采购入库—再记出库
九、二单三表必须会:
二单:出库单、入库单(注意收发类别、部门等,准确填写)
三表:单据列表、库存台帐(必输仓库、存货)、收发存汇总表十、期末结帐(存货)
先记帐—结算成本处理-期末处理—结帐
路径:存货核算-业务核算
出现暂估单据—点全选—点暂估(填写入库截止日期)。

用友u8供应链的使用流程

用友u8供应链的使用流程

用友U8供应链的使用流程1. 简介用友U8供应链是一款广泛应用于企业内部的供应链管理软件。

它提供了一系列功能,包括采购管理、销售管理、库存管理等,帮助企业实现高效的供应链运作。

本文将介绍用友U8供应链的使用流程。

2. 采购管理用友U8供应链的采购管理模块提供了一系列功能,包括采购计划、采购订单、采购入库等。

使用者可以按照以下步骤进行采购管理:•制定采购计划:根据企业的需求,制定采购计划,确定所需采购的物料和数量。

•生成采购订单:根据采购计划,生成采购订单,并将订单发送给供应商。

•确认采购订单:供应商收到采购订单后,确认订单并答复。

•接收采购入库:待供应商发货后,使用者接收采购入库,将物料入库,并更新库存信息。

3. 销售管理用友U8供应链的销售管理模块提供了一系列功能,包括销售计划、销售订单、销售出库等。

使用者可以按照以下步骤进行销售管理:•制定销售计划:根据市场需求和销售目标,制定销售计划,确定销售的物料和数量。

•生成销售订单:根据销售计划,生成销售订单,并将订单发送给客户。

•确认销售订单:客户收到销售订单后,确认订单并答复。

•发货出库:待客户付款后,使用者将物料发货出库,并更新库存信息。

4. 库存管理用友U8供应链的库存管理模块提供了一系列功能,包括库存盘点、库存调拨、库存查询等。

使用者可以按照以下步骤进行库存管理:•进行库存盘点:根据一定周期,对库存进行盘点,确保库存数据的准确性。

•进行库存调拨:根据需求,将库存进行调拨,确保各个仓库的库存平衡。

•进行库存查询:随时查询库存情况,包括可用库存、已分配库存等。

5. 财务管理用友U8供应链的财务管理模块提供了一系列功能,包括应收款管理、应付款管理、财务分析等。

使用者可以按照以下步骤进行财务管理:•追踪应收款:记录客户的应收款信息,包括应收款金额、到期日期等。

•跟踪应付款:记录供应商的应付款信息,包括应付款金额、到期日期等。

•进行财务分析:根据财务数据进行分析,包括盈利能力、偿债能力等指标。

用友u8供应链业务流程课件

用友u8供应链业务流程课件

04
一体化管理
用友U8实现了财务、供应链 、生产制造等一体化管理,提
高了企业管理效率。
灵活定制
软件提供了灵活的定制功能, 可以根据企业的实际需求进行
个性化设置。
强大的分析功能
用友U8提供了丰富的数据分 析工具,帮助企业更好地了解 运营情况,做出科学决策。
易用性
软件界面友好,操作简单易用 ,降低了企业使用门槛。
02 采购管理模块详解
采购需求分析与计划制定
分析企业业务需求, 确定采购物品的种类、 数量、规格等要求。
制定采购计划,明确 采购的时间、预算、 方式等安排。
评估市场供应情况, 了解供应商的能力、 信誉、价格等信息。
供应商选择、谈判及合同签订
筛选供应商,对比其产品质量、 价格、交货期等条件。
与选定的供应商进行谈判,协商 采购价格、交货方式、付款方式
盘点实施
按照盘点计划进行实地盘点, 记录实际库存数量,并与系统 数据进行核对。
盘点结果处理
对盘点差异进行分析和处理, 及时调整系统数据,确保账实
相符。
安全库存设置与报警机制
安全库存设定
根据物料需求波动、采购 周期等因素,设定合理的 安全库存水平。
库存报警机制
当库存量低于安全库存水 平时,系统自动触发报警 机制,提醒相关人员及时 补货。
等条款。
签订采购合同,明确双方的权利 和义务,确保采购活动的顺利进
行。
采购订单执行与跟踪
根据采购合同,向供应商下达 采购订单,明确采购物品的具 体要求。
跟踪采购订单的执行情况,确 保供应商按时交货。
及时处理采购过程中的问题, 如交货延迟、质量问题等。
收货验货及退货处理
对收到的货物进行验收,检查其数量、 质量、规格等是否符合采购要求。

用友U8 V13销售及供应链操作手册

用友U8 V13销售及供应链操作手册

用友U8 V13销售及供应链操作手册1. 简介该操作手册旨在提供对于用友U8 V13销售及供应链模块的详细操作指南。

本手册适用于使用用友U8 V13版本的用户。

2. 系统登录- 打开用友U8 V13系统登录界面- 输入用户名和密码- 点击登录按钮3. 销售管理3.1 创建销售订单- 进入销售管理模块- 点击新建销售订单按钮- 输入订单相关信息,如客户信息、商品信息、数量等- 提交订单3.2 销售订单审核- 进入销售管理模块- 打开待审核的销售订单- 确认订单信息无误后,点击审核按钮- 审核通过后,订单状态将更新为已审核3.3 发货管理- 进入销售管理模块- 打开已审核的销售订单- 点击发货按钮- 输入发货信息,如仓库、物流等- 确认无误后,点击确认发货4. 供应链管理4.1 采购管理- 进入供应链管理模块- 点击新建采购订单按钮- 输入订单相关信息,如供应商信息、商品信息、数量等- 提交订单4.2 采购订单审核- 进入供应链管理模块- 打开待审核的采购订单- 确认订单信息无误后,点击审核按钮- 审核通过后,订单状态将更新为已审核4.3 收货管理- 进入供应链管理模块- 打开已审核的采购订单- 点击收货按钮- 输入收货信息,如仓库、数量等- 确认无误后,点击确认收货5. 其他功能该文档仅涵盖了用友U8 V13销售及供应链模块的基本操作。

系统还提供了其他功能,如客户管理、供应商管理、仓库管理等。

请参考相关功能模块的操作手册获取更详细的操作指南。

以上是用友U8 V13销售及供应链操作手册的简要内容。

请根据实际情况进行操作,并参考系统提供的帮助文档获取更多信息。

*Note: This document is a simplified and concise guide for using the Yonyou U8 V13 sales and supply chain modules. For more detailed instructions and feature explanations, please refer to the official documentation provided by the system.*。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致, 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
填制退货单
红字采购入库单
蓝字采购入库单
结算前部分退货
发票将传至应收 系统等待确认
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
开票前退货处理流程
填制并审核销售发货单
系统自动生成出 库单、红字出库单
审核销售出库单 红。蓝字出库单记账
填制并审核销售退货单
填制并审核销售发票
供应链各模块之间的关系
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
采购结算
自动结算 手工结算
现税(进项税额) 贷:银行存款
暂估业务: 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程-月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票,填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
现付采购业务流程
采购发票
现结
(拷贝)
应付系统
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
比价采购业务流程
填制请购单
供应商存货对照表
审核
订货单
(录入各供应商提供的存货价格)
(请购比价生单)
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
采购发票
(拷贝)
(存货系统)
单据记账
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
生成销售凭证
借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借:主营业务成本 贷:库存商品
注:由系统自动生成的发货单无法修改
借:应收账款 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 主营业务收入
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程-单到回冲
采购入库单 执行单据记账
进行期末处理及月末结账 收到发票,填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
生成暂估入库凭证
系统自动生成红字回冲单 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程-单到补差
单据记账
采购结算
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
普通采购业务流程
采购发票
(拷贝)
应付系统
审核
生成凭证
借:物资采购 应交税金-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
(存货系统)
单据记账
生成凭证
借:原材料 贷:物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
填制退货单
红字采购入库单
结算 采购 发票
红字采购入库单
填制 发票
结算后退货
填制退货单
红字采购入库单 结算
红字采购发票
填制红字发票
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单
填制并审核销售订单
自动生成 销售出库单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单
填制并复核销售发票
出库单单记账
审核发票
生成出库凭证
借:主营业务成本 贷:库存商品
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各

进仓 行库
据仓 并库

期取 记数
审期

核初
总 账 录 入 期 初 余 额
录 入 应 收 款 期 初 余 额
录 入 应 付 款 期 余 额
对账
对账
采购管理系统与其他系统之间的数据关系
存货 核算 系统
直运采购发票 采购成本
物料需求
采 购
预 计





采购管理系统

采付

购款
入 采购订单 发 信

到货单
票息

直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 (库存系统生单)
(存货系统)
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