文件签收及借阅表格

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资料交接表模板3篇

资料交接表模板3篇

资料交接表模板第一篇:资料交接表模板使用说明1. 概述资料交接表是一种用来记录和交换文件、资料、成果的表格。

它可以帮助交接者更好地了解交接范围、任务、方式、要求等方面的内容,从而更好地完成交接任务。

本篇文档主要介绍资料交接表的使用说明,包括使用前的准备工作、填写方式、注意事项等方面。

2. 使用前的准备工作在使用资料交接表之前,需要先对交接范围、任务、方式、要求等方面进行明确和准备。

具体包括以下几个步骤:(1)确定交接的项目或业务;(2)明确交接的双方;(3)确定交接的时间、地点、方式;(4)明确交接的范围、内容、要求。

3. 填写方式(1)表格基本信息在交接表格的首行中填写基本信息:交接内容:填写交接的具体内容;交接日期:填写交接的日期;交接人员:填写交接的人员或单位名称;接收人员:填写接收的人员或单位名称。

(2)交接范围和内容在表格中按照不同的交接内容建立表格项,如文件、资料、成果、账号等。

对于每个表格项,填写交接的范围和内容。

建议在填写时先列一个草稿,再逐项填写。

(3)交接方式和要求在表格中添加交接方式和要求的项,填写交接的方式和要求,如交接地点、交接方式、交接时间、查验方式等。

(4)勾选确认项在表格中为各项勾选确认项,以确保所有交接项目的到位和确认。

应清晰标识确认人员和确认日期。

4. 注意事项(1)填写时尽量详细,不要模糊,以确保信息的准确性和完整性。

(2)填写时应当注意保密,不得泄露交接信息和内容。

(3)填写完成后需要交验签字确认,确保双方对交接内容的确认和接受。

第二篇:资料交接表模板实例交接表格交接内容:XXXXXXXX交接日期:XXXX.XX.XX交接人员:XXXXXXXX接收人员:XXXXXXXX交接范围和内容:交接项交接范围交接内容文件A文件夹B文件夹C文件夹资料D表格E文档F图片成果G样品H数据I报告账号J邮箱K账户L密码交接方式和要求:交接项交接方式交接时间交接地点查验方式文件借阅方式按需借阅甲方办公室文件清单资料复制方式任意时间乙方会议室打包验证成果交付方式 XXXX.XX.XX 现场交付签收确认账号口头说明即时甲方办公室口头确认勾选确认项:交付项确认文件A文件夹√B文件夹√C文件夹√资料D表格√E文档√F图片√成果G样品√H数据√I报告√账号J邮箱√K账户√L密码√确认人员:交接人员接收人员签字:确认日期:XXXX.XX.XX第三篇:资料交接表模板注意事项1. 如何准确、及时地填写交接表?在填写交接表时应当注重细节和条理性。

新成立公司办公常用表格样本汇总

新成立公司办公常用表格样本汇总
会议通知已收到,我能(不能)准时参加。
谢谢!
部门,签名:
年 月 日
XZ-BG/BD—24
XX公司公共活动场所使用申请单
年 月 日
申请部门
申请人
拟使用场所
拟占用时间
事 由
参加者人数
部门经理
办公室主任
用后检查情况
检查人签字:
备注
注:本单由办公室管理,申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具,用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。
星期五()
星期六()
每周分析
说 明
检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作程序的要求以及工作任务完成情况。各项检查结果记为良好(√),差记为(×)。填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。
注:本表置于办公室或工作场所的固定处,每周由检查人做出分析,并将此表上报办公室。
XZ-BG/BD—17
年 月 日 时 分止
出席人员:
缺席人员及事由:
列席人员:
主持人:
记录人:
议题:
序号
决 议
责任人
完成时间
主持人意见: 签字:
年 月 日
抄报:
抄送:
XZ-BG/BD—04
XX公司用印申请单
编号:
年 月 日
申请部门
申请人
用印事由
拟用印鉴
公章□ 合同章□
批准人
部门经理
办公室主任
行政总监
总经理
注:本单由办公室管理。
XX公司督办单(存根)
编号:
年 月 日
承命人姓名
承命人所属部门
督办主题
回复时间
承命人签字
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行政表格大全

行政表格大全

企业行政部规范管理实用手册目录01办公用品请购表02办公用品领用表03办公用品领用统计表04收发信件登记表05图书资料借出卡06图书资料借阅登记表07来访出入登记表08接待申请及报告表09每月接待客人汇总表10 接待汇报表11文件接收登记表12文件归档登记表13文件印制申请单14档案明细表15(机密)文件保管备查簿16 调卷单17阅档催还单18档案调阅单19档案存放位置表20阅档催还单存根21作废档案焚毁清单22用印申请表23印章使用登记表24印章销毁申请表25年度会议实施计划表26会议室使用申请表27会议审核表28会议通告单29主席会议准备表30主席会议情况报告表31会议议程表32会议程序表33 会议发言要点记录表34会议进行评估表35会议议案检查表36 会议进行检查表37 会议未决事项检讨表38员工出勤记录表39员工考勤记录汇总表40月度考勤统计表41员工出勤情况统计表42员工加班申请表43加班费申请单44员工请假申请表45员工特别休假申请表46出差申请单47出差登记单48预支差旅费申请单49差旅费用支付明细表50差旅费用报销表51公司年度出差计划表52公关活动预算申请表53公关活动预算一览表54公关活动费用申请表55公关活动预算与实际花费差异表56危机预警处理表57危机记录分析表58员工值班登记表59 保安日报表60 安全检查日报表61巡逻检查到岗记录表62夜间安全巡查记录表63员工外出登记表64来宾出入登记表65物品出公司申请表66安全状况检查表67消防设施、设备检查表68安全事故报告表69车辆登记表70车辆登记卡71公务车行驶记录表72车辆使用状况月报表73违章事故报告表74行驶事故处理报告书75运费申请明细表76派车单77车辆费用支出月报表78车辆保养修理记录表79车辆保养月报表80行车费用报销表81车辆费用记录表82车辆费用请领单83住宿申请表84宿舍登记表85宿舍分配申请表86住宿人员资料卡87宿舍物品借用登记卡88宿舍卫生评比表89厨房安全检查表90食堂卫生工作考核表91食堂卫生检查评分表92卫生区域计划表93卫生区域计划表94文化活动安排表办公用品请购表填表时间年月日办公用品领用表部门:年月日办公用品领用统计表部门主管:制表人:收发信件登记表图书资料借出卡图书资料借阅登记表来访出入登记表接待申请及报告表每月接待客人汇总表接待汇报表年月日文件接收登记表文件归档登记表编号:文件印制申请单部门:年月日承印部门主管:经办:档案明细表(机密)文件保管备查簿调卷单核准:主管:调阅人:阅档催还单×同志:您所调阅的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于×月×日前送还。

行政管理常用表格

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行政管理常用表格〔一〕管理部任务职责一览表第二章管理部组织管理〔一〕部门组织结构与责权表〔二〕行政办公任务一览表部门:人数:填写日期:年月日(三)行政办公职位规范表(四)员工处分通知单年月日年月日第三章办私事务管理(一)行政费用方案表编号:单位:元(二)行政费用央求单编号:部门:填写日期:年月日单位:元报销人签字:审核人签字:主管指导签字:〔三〕通讯费用报销单编号:填写日期:年月日(四)外勤费用报销单〔五〕车辆费用报销单编号:填表日期:年月日(六)招待费用报销单编号:填表日期:年月日(七)公务联络单(八)观赏容许证〔九〕接待用餐央求表年月日〔十〕公关任务方案表〔十一〕会议记载表编号:填写日期:年月日〔十二〕年度会议方案表〔十三〕会议审核项目表会议称号:〔十六〕会议室运用央求表填写日期:年月日注:请在备注栏中简明说明盖章用途〔十九〕印章运用央求单第四章网络信息管理〔一〕计算机缺点维修记载卡部门:填写日期:年月日〔二〕计算机网络报修注销表〔三〕计算机网络设备档案表设备运用部门:第五章文书档案资料管理〔一〕收〔发〕文注销表填写日期:年月日编号:填写日期:年月日月份:年份:〔九〕借阅注销表年月日〔十〕丧失报告单填表日期:年月日第六章提案管理〔一〕项目提案表填写日期:年月日〔二〕会议提案表〔三〕员工提案汇总表编号:时间:年月〔四〕优秀提案审核基准表编号:填写日期:年月日注:此表用于严重树立性提案的评分。

注:此表用于普通树立性提案的评分。

第七章行政人事管理〔一〕应聘人员注销表应聘职位:填表日期:年月日〔二〕面试效果评定表〔三〕员工培训央求表。

ISO9001表格大全

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ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期(年)生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急(例外)放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号:ZG-4.1-01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号:ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门:编号:ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:质量记录清单编号:ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期(年)备注质量策划实施情况检查表编号:ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施):检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:管理评审计划编号:ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单编号:ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告编号:ZG-5.4-03 序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:编号:RS-6.1-01 序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单(共人):培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:编号:RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因:培训内容:申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:年度培训计划编号:RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制:审核:批准:日期:生产设施配置申请单编号:SC-6.2-01 序号:设施名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设施验收单编号:SC-6.2-02 序号:设施名称出厂编号型号(规格)价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:生产设施一览表编号:SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施日常保养项目表编号:SC-6.2-05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

【优质】记录文件表格

【优质】记录文件表格

编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。

办公室管理制度档案管理表格大全

办公室管理制度档案管理表格大全
存放位置


房间
档架(柜)


12.阅档催还单存根
借阅人:
档号
文号
名称
借期
原定还期
数量
借单发出日期


注本单一式二联;
第一联于案卷退还后由档案室退还调阅人;
第二联留存档案室备查。
10.阅档催还单
同志:
您所调新闻中心的下列档案还期已逾,为方便他人使用和管理,请依档案调阅规则于月日前送还。
档案室
档案
文号
名称
借期
送还期
数量
备注


年月日
11.档案存放位置表
卷宗名称:卷宗号:
案卷目录号
案卷目录名称
目录中案卷起止号
类别:No.
归档日期
原文件编号
内容摘要
经办部门
档号
预定保存期限
份数
备注
副本
影本
8.作废档案焚毁清册
年月日焚
档号
收文号
发文号
简由
档案起
讫年月
核准监焚焚毁执行人
9.档案调阅单
No.
类别
调阅部门
调阅人
文件内容摘要
调阅用途
调阅期限
自年月起至年月日止计日
原收入编号
借出日期
档号
归还日期
年月日
备注
保管Hale Waihona Puke 签章核准主管调阅人起止
日期
卷内
张数
保管
期限
备注
4.档案目录卡
档号:卷名:
本案文件目录
件数
收文员
来文员
发文号
页数
备注

项目实施阶段文档管理办法

项目实施阶段文档管理办法

项目实施阶段文档管理办法项目实施阶段文档管理办法为了规范工程建设项目实施阶段的文档管理工作,确保文档的完整性、准确性、系统性和保密性,特制订本办法。

适用范围:本办法适用于公司新建、改建、扩建等固定资产投资项目实施过程中形成的各种形式的文件资料的管理,包括文字、图纸、图表、记录、声像等具有保存价值的资料。

职责与分工:项目前期主管部门职责:1.负责项目基础设计批复前文件的接收、发放、归档等工作。

2.参与有关单位组织的档案验收工作,并对工程建设项目文件管理工作进行业务监督、检查和指导。

3.负责向项目实施主管部门移交项目前期文件。

项目实施主管部门职责:1.制定、修订工程建设项目文件管理制度,并对工程建设项目文件管理工作进行业务监督、检查和指导。

2.负责工程项目施工准备阶段和竣工验收阶段文件的接收、发放、组卷、归档等工作。

3.负责组织相关部门对各承包商交付文件的完整性和正确性进行审查,并参与有关单位组织的档案验收工作。

项目实施管理部门职责:1.负责施工阶段文件的接收、发放、整理、保存等工作。

2.工程交工后4个月内,将分类整理的文件移交项目实施主管部门组卷。

设计单位职责:按照设计合同约定向有关部门提交设计相关文件。

施工单位职责:1.负责施工过程形成的项目施工文件的收集、整理、归档,并在项目中交后3个月内移交相关部门。

2.配合建设单位、监理单位等组织的文件检查工作。

监理单位职责:1.负责监理业务范围内文件资料的收集、整理、归档,并在项目交工后4个月内移交相关部门。

2.检查施工单位文件资料收集整理的及时性和准确性。

3.负责交工资料和竣工图的审核。

采购部门职责:1.负责项目物资采购供应过程中形成的各类文件的收集、整理、归档,并在项目中交后3个月内移交档案管理部门。

2.负责提供项目物资的相关技术和质量证明文件等资料,含非标设备竣工图3套。

生产使用部门职责:1.负责编制、收集、整理、归档各类生产准备文件,并在生产考核或标定后1个月内移交档案管理部门。

档案管理规章制度及借阅流程

档案管理规章制度及借阅流程

档案管理规章制度及借阅流程档案管理规章制度及借阅流程:档案借阅管理制度及流程档案、物品借阅管理制度及流程集团的各项档案资料是集团行政办公和经营活动中不可缺少的要素。

为配合集团档案管理工作并保证基建工程事业部档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。

一、档案借阅管理制度1、凡借阅本部门档案室档案资料,须经本部门分管领导签字批准后到档案管理员处办理借阅手续。

2、严格履行档案管理手续,并应在《档案借阅登记表》上注明借阅文件名称、编号、借阅人、借阅日期等。

3、查阅档案资料,必须在基建办公室内,不得带出室外,不得转借他人传阅,随意摘录和复制;因特殊情况必须将档案资料带出室外,必须经相关领导签字批准。

4、借阅人必须按借阅期限及时归还所借阅资料。

5、借阅人员要强化保密意识,严禁擅自翻阅、抄录和复印秘密文件资料要爱护所借阅档案资料,确保档案资料的完整与安全,不准折叠、勾画、涂改、抽撕、拆卷,不准在查阅档案时抽烟、喝水。

6、对于招标人员暂规定:每份招标文件交押金100元,每份图纸交押金2000元。

开标后,未中标者在未损坏图纸的情况下退还全部押金;中标者从工程押金中扣除。

对于工程押金规定:10万-50万的工程交押金5万;50-100万的工程交押金20万;100万以上的工程交押金40万。

7.对于损坏图纸的人员,按图纸损坏程度进行扣款:损坏不严重、可修复的,给与批评;损坏10%-50%的,扣除押金的1%;损坏50%,扣除押金的5%;损坏60%,扣除押金的10%;损坏70%,扣除押金的15%;损坏80%以上的,扣除押金的20%。

8.对于外部人员借阅图纸需经部门领导批示签字并填写借阅单后方可出借。

二、档案借阅流程:三、物品借用管理制度1、需借用基建部物品时候,必须经基建工程事业部领导同意后方可到仓库管理员处办理出借手续。

2、严格履行物品借用手续,在借阅统计台账上登记,并在物品借阅清单上签字,此单一式两份,一份存档一份借用人保管,归还物品时一并上交。

签呈模板

签呈模板
提案名称
提案人
提案部门
提案类别
建议事由
目前作法及问题
改善提议
预期效果
备注
JX-GTND—31
合理化建议案评审表
编号:
提案名称
提案编号
评审人
评审日期
创意性
分值
高度创意
较高创意
一般创意
无创意
实得分
10
10
7
3
0
经济性
分值
重大效益
一般效益
略有效益
无效益
实得分
20
20
10
5
1
可行性
分值
可行性强
可行
需改进
不可行
缓急:
标题:
发文字[ ]第号年月日
附件:
主送:
抄报:
抄送:
抄发:
打字:校对:缮印:监印:
主题词:
JX-GTND—07
会议纪要

会议地点:
会议时间:年月日时分起
年月日时分止
出席人员:
缺席人员及事由:
列席人员:
主持人:
记录人:
议题:
序号
决议
责任人
完成时间
主持人意见:签字:
年月日
抄报:
抄送:
JX-GTND—04
合计人数
招待日期
招待场所
费用概算
用餐费
交通费
礼品费
其他
合计
部门负责人意见
批准人意见
注:本单一式两份,存根由请款人办理批准手续,待招待结束后填毕实际金额本部门留存,下一联报财务会计部办理请款,待招待结束后凭此联和发票办理报销手续,留于财务会计部。
JX-GTND—11

三体系认证全套表格(很全实用)

三体系认证全套表格(很全实用)

受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制:日期: 批准:日期:采购计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全生产计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。

3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。

4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制:审核:批准:实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文。

编制:审核:批准:危险源辨识评价表辨识人:年月日文案大全重大危险源清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表:负责人:年月日环境、职业健康安全运行检查记录注:公司本部每季检查一次。

一般中小型公司办公常用表格大全-36个

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公司签呈1公司发文单标题:发文字[ ]第号年月日附件:主送:抄报:抄送:抄发:打字:校对:缮印:监印:主题词:2公司会议纪要3公司用印申请单编号:年月日注:本单由办公室管理。

4公司发文登记处理簿公司对外邮件发文登记薄6公司用印登记表公司督办单(存根)编号:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------公司督办单编号:8公司授权书9函件、报刊签收薄书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后,办公室留存。

10公司文件传阅单拟办:签字:日期:批示:签字:日期:处理结果:签字:日期:说明:承办单位自收文之日起(不含)三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。

11公司报刊订阅登记表年月日批准人:经办人:12公司档案保存年限表13公司整改通知单14会议通知会议名称:开会日期及时间:开会地点:会议类别:会议议题会议议程:与会人员:与会者应备资料:召集部门:主持人:通知发送部门及日期:望与会人员做好准备,届时参加,谢谢合作!------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到,我能(不能)准时参加。

谢谢!部门,签名:年月日16公司公共活动场所使用申请单年月日注:本单由办公室管理,申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具,用后填写器具、设备设施检查情况后交办公室。

17公司大事记编号:类别:年度:记录人:公司来宾参观接待计划表19公司来宾参观意见及建议薄20公司文件复印、打印、传真申请单年月日21公司提案单编号:年月日22公司合理化建议案评审表2324部门(分公司):您年月日所提《》建议已被采纳,被评为等级,并做为奖励事项已通知人事部。

文件签收制度

文件签收制度

文件签收制度篇一:关于文件收发的管理规定关于文件收发的管理规定一、目的为加强对公司各类文件的管理,使信息传递迅速、及时、准确,实现公文办理工作的制度化、规范化和科学化,根据公文办理的相关规定,结合公司实际情况,特制订本制度。

二、适用范围由公司颁布的公司级文件、管理制度和办法、通知和公告等文件。

三、收文办理(一)外单位所有来件及各部门接到的文件、通知等,应统一由综合部办理收件手续(附收件登记表)。

(二)签收文件,要认真清点,检查收文单位或收件人姓名;核对文件份数、标题并逐件编号(附文件传阅登记表),并登记收件登记表。

(三)凡正式文件应附《文件处理表》,综合办按照文件的内容和性质进行分送;相关领导阅批后,由综合办按领导批示意见进行分办。

重要文件或紧急文件应立刻呈送领导或分管领导,阅批后分送承办部门阅办。

Mn(四)传阅文件应于一天内阅毕;有办理期限的,应按规定时限办结。

(五)办理完毕的文件应由综合部进行归档。

(六)各部门在办理文件过程中,要严格执行有关保密规定,防止泄密事件发生。

(七)保密件应单独编号,并于收到当日相关领导处阅示,阅完后单独保管,并做好保密件的清退工作。

(八)特殊情况下需要处理急件,而分管领导出差无法签批的,可以电话请示。

但是分管领导回来后必须补签批示意见。

(九)文件的传阅1、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定,不得私自将保密文件带回家阅读或随身携带到公共场所,也不得将文件转借他人阅看。

2、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交给拟办部门,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责,如有领导“批示”、“拟办意见”,综合部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3、文件阅完后,应交还拟办部门,切忌横传。

四、发文办理(一)发文办理的程序一般包括:拟稿、校对、审核、签发(批准)、登记、印发、归档、销毁等。

(二)公司综合部负责文件的上报下发,其他部门一律不得自行向上、向下发送正式文件;(四)各职能部门需要发文,应事先向综合部提出申请。

保密文件的借阅规定及措施[修改版]

保密文件的借阅规定及措施[修改版]

第一篇:保密文件的借阅规定及措施关于公司文件管理及保密工作的有关规定为进一步加强办公室文件的管理,本着有利于工作,方便使用,利于保密的原则,特作如下规定;保密文件借阅规定和措施1、对于借阅的保密文件必须登记,严格履行文件借阅手续,由借阅人本人签字,其他人员不得代签。

2、严格按照规定范围阅读文件,任何人不得随意扩大阅读范围,也不允许向规定范围以外的人员泄露文件内容。

3、因工作需要阅读规定范围以外的文件时,须经主管领导批准。

借阅文件均要履行。

4、传阅文件要由专人组织,并履行签字手续,杜绝横传,阅后及时退回。

5、保密文件应由专人拆封,拆封时要清点核对份数。

指定由领导亲自拆阅的绝密文件,他人不得拆阅。

6、除绝密和注明不准翻印、复印、转发的以外,因工作需要翻印保密文件,要严格按照批复权限办理。

翻印、复印时,必须建立登记制度,在文件上注明翻印、复印的部门、时间。

翻印、复印文件,按正式文件妥善处理。

7、外出参加会议人员带回的秘密文件和资料,一律交由公司登记保存,任何个人不得长时间保存。

个人因工作需要,可提出申请借阅。

第二篇:文件保密管理规定辽宁缘泰石油化工集团有限公司文件保密管理规定随着公司的发展与规范,企业秘密的重要性也越来越突出。

为了更加有力地贯彻实施公司的保密制度,防止公司企业秘密的泄露和流失,特针对文件管理制定如下规定:公司的保密文件是指与公司一切经营活动有关的,公司不允许向外发布和扩散的文件,包括但不限于各种文件、函件、文档、报告、报表、纪要、目录、清单、合同、协议、备忘录等。

第一条密级划分保密文件根据其内容不同,划分为绝密、机密、秘密、内部公开文件等四个级别:1、“绝密”文件:是指包含公司最重要的机密,关系公司未来发展的前途命运,对公司根本利益有着决定性影响的保密文件;2、“机密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件;3、“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露会使公司的安全和利益受到损害的保密文件;4、内部公开文件:是指仅在公司内部或在公司某一部门内部公开,向外扩散有可能对公司的利益造成损害的保密文件。

文件管理制度

文件管理制度

文件管理制度一、文件签发制度1、根据单位安排和业务分工,各部门自己草拟文件,由分管领导审核把关,由主要领导签发。

2、主要领导签发后的文件,由办公室填发文件字号。

3、填发字号的文件才可打印并由业务科室进行校对,确认无误后,方可进行印制。

4、印制好的文件,经办公室主任审查合格后,方可加盖公章并对本字号文件存档。

5、成品文件由分管科室负责发送。

6、一切文件必须在单位印制,没有特殊情况和单位同意,不许在外印制文件。

二、文件签收登记制度1、对邮寄文件,收件人在接收文件时要看清来件是不是写给本单位的,确认来件发送或投递无误后再签收,如果来件被错发或错投,应原封退回或原封代转。

2、对邮寄文件文件要由专人签收或拆封,除被授权者外,其他同志不准拆封,如果是指定专人亲拆的文件,须交被指定的人拆封或向有关领导请示后再签收、拆封。

3、邮寄交接的文件,应进行签收登记,登记包括收件人全名、收到时间,一般件写收到月、日,急件写收到月、日、时、分,以备事后查询。

4、认真检查邮寄收到的信皮和文件袋内部,切实取净文件,不要把零散文件遗漏在文件袋内。

5、对邮寄、上级下发或其它部门、个人递交的文件、信函或上访件,要及时收文登记。

6、对电子邮件要及时接收,及时印制并及时收文登记。

三、文件传阅制度1、文件传阅要做到及时、准确、安全、保密。

2、办公室在收文后,须及时呈送主管领导阅批,对阅批后的文件要及时呈送主要领导阅示,对主要领导批示后的文件要及时呈送主管领导阅办,对密件、急件要加强跟踪并做好督办。

3、传阅文件不得漏传、误传、延误或扩大传阅范围,不得自行翻印,不得擅自借给外单位人员或抽出、带走自己保存。

4、领导阅批、阅示或阅办文件后必须签字,签字应用毛笔、钢笔、中性笔,不要用铅笔、圆珠笔或红色、纯兰色墨水批签,并注意不过装订线,以便存档。

5、要做好文件的清退工作,每日查对,每周清点,年终清查,发现缺少,及时追查寻找。

四、文件借阅制度1、办公室必须建立文件借阅登记手续,随时掌握文件的流向及办理情况。

文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序(含表格)

文件和记录控制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的确保文件的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序规定,以及为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制要求。

2.0范围适用于本公司质量管理有关的文件、记录,包括与本公司质量管理体系有关的外来文件和为提供符合要求及质量管理体系有效运行的所有证据记录(图面管理规定另定)。

3.0职责3.1各职能部门:提出文件制定、修订、废止申请,编辑文件内容;受控文件的规定、审核、批准、签收、保管、执行。

3.2文管中心:负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节约等受控作业;受控文件的原稿及行管记录的保管。

负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。

3.3相关部门:参与文件制定、修订、废止作业中的会签工作。

受控文件的会签、签收、保管、执行。

4.0文件管理工作流程及说明单位文控中心4.10受控文件不得随意复印、涂改;文件若用电子版本发布时,有文控中心通过内部网络发放给个相关使用部门;发分单位:“√”代表发布纸质文件;“Δ”代表发布电子文件。

4.11文件丢失或严重损坏应说明原因再办理申领手续,文件管理人员应注明丢失或损坏文件的编号以备查考。

相关文控中心4.12受控文件发放到外部(例如顾客、审核方)不再加盖“受控”章,及时复印件显示“受控”印记也不再进行跟踪管理。

4.13文件变更废止是,有文控中心受旧版文件,回收是应该核对文件发放记录,若有遗失,则备注于发放记录,并由责任单位填写《文件申请单》注明遗失原因,交于文控中心存档。

4.14程序文件设计的表单附于相应的程序文件电子档后面,由各单位根据需求请文控打印后自行影印。

若表单版次变更,有文控中心根据文件发放记录通知相关部门更换新版表单。

4.15作业指导书的发放遵循“谁使用,谁保管”的原则。

4.16须发行的外来文件,其发放、回收须进行转换,屏蔽客户信息,转化成内部文件再进行发放、回收。

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