2017年度市科协预算公开
石家庄桥西区科学技术协会2017年部门预算信息公开
石家庄市桥西区科学技术协会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:一、加强对已建成社区科技馆(科普活动室)的管理,及时更新科普道具和科普展品,更好地发挥作用,开展各种形式的科普宣传活动。
选择条件达标社区建设科技馆(科普活动室)。
二、开展好“5.12”防灾减灾科普宣传活动。
在5.12防灾减灾宣传日期间,区科协将组织各社区干部、科普宣传员、科普志愿者进行参观学习;各中小学校、各街道办事处、各省、市级科普示范社区都要举办防灾减灾科普知识讲座、地震演练、防火演练及其他各类与防灾减灾相关的科普宣传活动。
三、开展好“科技周”科普宣传活动。
区科协将与区科技局一起开展集中科普宣传活动;各中小1页学校、各街道、社区也要举办一次相关科普宣传活动。
四、开展好“全国科普日”大型宣传活动。
各中小学校、各街道办事处、各社区有条件的都要开展一次相应的集中科普宣传活动。
五、做好创建省、市级科普示范社区工作。
各街道办事处要把创建“科普示范社区”作为年度重要工作抓紧做好,要结合自身实际,逐步培养有条件、有潜力的社区进行筹备建设,区科协将从中选取达到标准的社区进行上报。
六、开展好中小学“科普节”、“科技运动会”、“动手动脑体验科普”等青少年科普活动。
七、开展好“科普大讲堂”、科普大篷车、科普角等各种形式的日常科普宣传活动。
八、完成省、市科协及区委、区政府交办的其他工作任务。
机构设置:部门机构设置情况2页二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。
桥西区科协2017年收入预算105.11万元。
按照收入来源划分:财政拨款收入105.11万元,占100%;事业收入0万元,其他收入0万元。
按照功能科目划分:科学技术支出99.48万元,占94.64%;医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占2.95%;住房保障支出2.53万元,占2.41%。
丹东市科学技术协会部门预算(2017年)
丹东市科学技术协会部门预算(2017年)目录第一部分丹东市科协概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分丹东市科协2017年部门预算表一、收支预算总表(表1、表2、表3)二、支出预算汇总表三、一般公共预算支出预算表四、财政拨款收入预算表五、纳入预算管理的行政性收费预算表六、专项收入预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算三公支出预算表九、项目支出预算表十、政府采购预算表第三部分丹东市科协2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分丹东市科协概况一、主要职责(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
(4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
二、部门预算单位构成纳入丹东市科协2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、丹东市科学技术协会机关2、丹东市科学技术普及服务站3、辽宁(丹东)仪器仪表学会工作站4、丹东市科学技术馆5、丹东市科技教育学院上述机构中,共核定人员编制64人。
第二部分丹东市财政局部门预算公开表(具体见附件)第三部分丹东市财政局2017年部门预算情况说明一、关于丹东市科协2017年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,丹东市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出及住房保障支出等。
2017年科协预算基本情况说明
2017年科协预算基本情况说明一、科协基本情况(一)部门机构设置、职能6、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
7、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。
8、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
促进学术道德建设和学风建设。
5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
好交往。
9、开展继续教育和培训工作。
10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
(二)人员构成情况单位性质是参照公务员法管理的全供事业单位、财务隶属关系一级单位。
单位工作人员17人、(其中:行政编制7人事业编制5人、自筹编制4人)、离退休人员9人。
(三)预算年度主要工作任务确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施。
二、收入预算说明2017年收入预算103.6808万元,其中:财政经费拨款103.6808万元,比上年减少15.624982万元,下降13.10%.增资调标为增长的主要原因。
三、支出预算说明2017年支出预算103.6808元,其中:财政经费拨款103.6808元,比上年减少15.624982元,下降13.10%;增资调标为增长的主要原因。
2017年支出预算按用途划分:工资福利支出76.3568元,占73.65%;对个人和家庭的补助1.2240元,占1.18%;商品和服务支出6.1000元,占5.88%;项目支出20.0000元,占19.29%,主要用于人员工资支出。
简阳市科学技术协会2017年部门决算编制说明
简阳市科学技术协会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
2、普及科学技术知识,推广先进技术,组织开展全市科普宣传活动和青少年科技教育活动。
3、维护科技工作者的台法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰和奖励科技工作者,促进科技人才和尊重知识,尊重人才社会风气的形成。
4、开展技术培训和技术指导、技术咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。
5、参与科技政策、法规以及科技计划、规划的制定。
6、对所属市级学会、协会、研究会进行管理、对镇(乡)科协和市属以上厂矿科协进行业务指导。
(二)2017年重点工作完成情况。
1、科技三下乡活动有序开展。
2、社区科普关爱行动扎实推进。
3、推进科普示范点的建设二、部门概况简阳市科协属参照公务员管理的群团类单位。
截止2017年12月31日,简阳市科协人员编制共计5人,其中:机关参照公务员管理编制5人。
实有人员共计6人。
三、收支决算总体情况说明2017年简阳市科协本年收入合计288.08万元,与上年相比减少6.16万元,主要变动原因主要是因为2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算。
其中:一般公共预算财政拨款收入288.08万元,占100%,减少6.16万元,主要变动原因主要是因为2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算。
2017年简阳市科协本年支出合计288.08万元,与上年相比减少6.16万元,主要变动原因是2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算。
其中:一般公共服务支出0.28万元,占0.1%,主要变动原因是2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算;科学技术支出253.76万元,占88.09%,主要变动原因2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算;社会保障和就业支出19.50万元,占6.77%,主要变动原因2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算;医疗卫生和计划生育支出6.35万元,占2.20%,主要变动原因2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算;农林水支出2.00万元,占0.69%,主要变动原因2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算;住房保障支出6.19万元,占2.15%,主要变动原因2018年退休人员的活动经费纳入了单位的预算。
阜阳市科学技术协会2017年部门决算情况
阜阳市科学技术协会2017年部门决算情况第一部分阜阳市科学技术协会概况一、部门职责(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
(二)拟定科协系统科普工作具体计划,并组织实施;动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普画廊等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作;开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。
(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科技政策、规范性文件制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
(五)组织科技工作者承担或参与科学技术、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动以及科学技术成果转化活动;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等。
(六)依法监督管理所主管的科学技术团体;指导县(市、区)-1-科协的业务工作。
(七)依法开展民间国际科技交流活动,促进同国内外的科技团体和科技界人士的友好往来。
(八)承担市委、市政府和省科协交办的其他工作。
二、机构设置从决算单位构成看,阜阳市科学技术协会2017年度部门决算包括:机关本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变动。
纳入阜阳市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:第二部分阜阳市科学技术协会2017年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:金额单位:万元收入支出项目决算数项目决算数栏次一、财政拨款收入258.52一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收五、教育支出入六、其他收入34.09六、科学技术支出164.09七、文化体育与传媒支出-2-八、社会保障和就业支出87.12九、医疗卫生与计划生育支出 3.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.9二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计292.6本年支出合计266.08用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余36.82年末结转和结余63.34总计329.42总计329.42收入决算表公开02表部门:金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计292.60258.5234.09 206科学技术支出190.61156.5334.09 20607科学技术普及190.61156.6334.09 2060701机构运行131.1127.01 4.09-3-2060702科普活动17.217.22060703青少年科技活动3.00 3.002060704学术交流活动7.597.592060705科技馆站30.0030.002060799其他科学技术普及支出1.72. 1.72208社会保障和就业支出87.1287.1220805行政事业单位离退休69.1869.182080502事业单位离退休66.3466.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.84 2.8420808抚恤17.6117.61 2080801死亡抚恤17.6117.6120827财政对其他社会保险基金的补助0.330.332082702财政对工伤保险基金的补助0.100.102082703财政对生育保险基金的补助0.230.23210医疗卫生与计划生育支出3.97 3.9721011行政事业单位医疗3.97 3.972101102事业单位医疗 3.97 3.97221住房保障支出10.9010.9022102住房改革支出10.9010.902210201住房公积金8.868.862210202提租补贴 2.05 2.05-4-支出决算表公开03表部门:金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计206科学技术支出266.08233.7432.33 20607科学技术普及164.09131.7532.33 2060701机构运行164.09131.7532.33 2060702科普活动131.75131.750.002060703青少年科技活动17.200.0017.202060704学术交流活动 3.000.00 3.00 2060705科技馆站7.590.007.592060799其他科学技术普及支出2.820.00 2.82208社会保障和就业支出1.720.00 1.7220805行政事业单位离退休87.1287.120.002080502事业单位离退休69.1869.180.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.3466.340.0020808抚恤 2.84 2.840.00 2080801死亡抚恤17.6117.610.0020827财政对其他社会保险基金的补助17.6117.610.00-5-2082702财政对工伤保险基金的补助0.330.330.002082703财政对生育保险基金的补助0.100.100.00210医疗卫生与计划生育支出0.230.230.0021011行政事业单位医疗3.97 3.970.002101102事业单位医疗 3.97 3.970.00221住房保障支出 3.97 3.970.0022102住房改革支出10.9010.900.002210201住房公积金10.9010.900.002210202提租补贴8.868.860.00财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:金额单位:万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、一般公共预算财政拨款258.52一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出156.53七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出87.12九、医疗卫生与计划生育支出3.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出-6-十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.90二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计258.52本年支出合计258.52年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计258.52合计258.52一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门:金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余合计258.52229.0129.51258.52229.0129.51206科学技术156.63127.29.51156.127.29.5-7-支出015301120607科学技术普及156.53127.0129.51156.53127.0129.512060701机构运行127.01127.010.0127.01127.010.002060702科普活动17.200.0017.2017.20.0017.22060703青少年科技活动3.00.003.03.000.003.002060704学术交流活动7.590.007.597.590.007.592060799其他科学技术普及支出1.720.001.721.720.001.72208社会保障和就业支出87.1287.120.087.1287.120.0020805行政事业单位离退休69.1869.180.069.1869.180.002080502事业单位离退休66.3466.340.066.3466.340.002080505机关事业单位基本养老2.842.840.02.842.840.00-8-保险缴费支出20808抚恤17.6117.610.017.6117.610.002080801死亡抚恤17.6117.610.017.6117.610.0020827财政对其他社会保险基金的补助0.330.330.00.330.330.002082702财政对工伤保险基金的补助0.10.100.00.100.100.002082703财政对生育保险基金的补助0.230.230.00.230.230.00210医疗卫生与计划生育支出3.973.970.03.973.970.0021011行政事业单位医疗3.973.970.03.973.970.002101102事业单位医疗3.973.970.03.973.970.00-9-221住房保障支出10.9010.90.010.910.90.0022102住房改革支出10.9010.90.010.910.90.002210201住房公积金8.868.860.08.868.860.002210202提租补贴2.052.050.02.052.050.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:金额单位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出91.41302商品和服务支出42.70310其他资本性支出30101基本工资33.1830201办公费 2.8331001房屋建筑物购建30102津贴补贴35.2930202印刷费0.6031002办公设备购置30103奖金12.8130203咨询费0.0031003专用设备购置30104其他社会保障缴费7.2930204手续费0.0131005基础设施建设30106伙食补助费0.0030205水费0.0831006大型修缮30107绩效工资0.0030206电费0.8831007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费2.8430207邮电费0.3231008物资储备30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0231010安置补助303对个人和家庭的补助94.9030211差旅费 1.0531011地上附着物和青苗补偿30301离休费10.3730212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿30302退休费55.1530213维修(护)费0.6331013公务用车购置-10-30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置30304抚恤金17.6130215会议费25.6831020产权参股30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出30306救济费0.0030217公务接待费0.33304对企事业单位的补贴30307医疗费0.8230218专用材料费0.0030401企业政策性补贴30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴30309奖励金0.0530225专用燃料费0.0030403财政贴息30310生产补贴0.0030226劳务费0.2930499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金8.8630227委托业务费0.00307债务利息支出30312提租补贴 2.0530228工会经费 2.3830701国内债务付息30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用6.5639906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出1.03人员经费合计186.31公用经费合计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门:金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称(项目)小计基本支出项目支出类款项合计无-11-阜阳市科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2017年部门预算公开表
2017年部门预算公开表单位名称:杭州市科学技术委员会
表1:2017年市级部门收支预算总表
表2:2017年市级部门收入预算总表(分科目)部门名称:杭州市科学技术委员会
表3:2017年市级部门收入预算总表(分单位)
表4:2017年市级部门支出预算总表(分科目)部门名称:杭州市科学技术委员会
表5:2017年市级部门支出预算总表(分单位)
表6:2017年市级部门财政拨款收支预算总表
表7:2017年市级部门一般公共预算支出预算表
表8:2017年市级部门政府性基金预算支出预算表
支出,故本表无数据
表9:2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表
表10:2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表。
中国科协计划财务部关于编制2017年度地方科协财务决算的通知
中国科协计划财务部关于编制2017年度地方科协财务决算的
通知
【法规类别】财务综合规定
【发文字号】科协计函财字[2017]77号
【发布部门】中国科学技术协会
【发布日期】2017.11.01
【实施日期】2017.11.01
【时效性】现行有效
【效力级别】团体规定
中国科协计划财务部关于编制2017年度地方科协财务决算的通知
(科协计函财字〔2017〕77号)
各省、自治区、直辖市科协计财部(办公室),新疆生产建设兵团科协办公室,计划单列市科协计财部(办公室):
为全面、准确地反映地方各级科协的财务状况,为科协事业发展决策积累详细、可靠的数据资料,根据地方科协财务决算工作要求,现就编制2017年度地方科协财务决算的有关事项通知如下:
一、地方科协财务决算的编制范围
地方科协财务决算的编制范围,包括各省(自治区)、直辖市、计划单列市、地市级科协机关及所属事业单位(包括企业化管理的事业单位),基层县(区)科协机关。
新华区科学技术协会2017年部门预算
新华区科学技术协会2017年部门预算
情况说明
(一)预算收入总体说明
2017年预算收入48.99万元,其中:一般公共预算拨款48.99万元,包括非限额补助48.99万元,其他0万元。
(二)预算支出总体说明
2017年支出预算48.99万元,其中:基本支出37.99万元,包括人员经费35.96万元,日常公用经费2.03万元;项目支出11万元,包括科普宣传工作8万元,科普能力建设工作0.3万元,科普设施体系建设工作2.5万元,促进科技人员的能力提升工作0.2万元。
(三)“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.01万元,具体情况如下:
1、2017年因公出国(境)费预算没有安排。
2、2017年公务用车购置及运行费预算0万元,与2016年预算数相比减少3万元。
由于车改,车辆已上交区里。
3、2017年公务接待费预算0.01万元。
三亚市科协2017年部门预算公开说明
三亚市科协2017年部门预算公开说明目录第一部分三亚市科学技术协会概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分三亚市科学技术协会2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分三亚市科学技术协会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分三亚市科学技术协会概况一、主要职能(一)依照法律、法规,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
(三)组织科学技术工作者促进科学技术成果的转化。
接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务(四)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
(五)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
(六)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
(七)开展继续教育和培训、科技咨询服务等工作。
(八)承担市委、市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区与科协相关的工作。
二、部门预算单位构成三亚市科学技术协会本级第二部分三亚市科学技术协会2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分三亚市科协2017年部门预算情况说明一、关于三亚市科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明三亚市科学技术会2017年财政拨款收支总预算459.71万元。
2017年部门预算和三公经费预算
2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本第 1 页共18 页新民市科协部门预算(2017年)第 2 页共18 页目录第一部分新民市科学技术协会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市科学技术协会2017年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表第三部分新民市科学技术协会2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第 3 页共18 页第一部分新民市科学技术协会概况一、主要职责科协是党领导下的科技工作者的群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是党和政府发展科技工作者的参谋和助手,是国家发展科学技术事业的重要力量。
二、部门预算单位构成纳入新民市科学技术协会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1. 新民市科学技术协会本级第 4 页共18 页第二部分新民市科学技术协会部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称:科学技术协单位:万元(保留两位小数)第 5 页共18 页部门收入预算表公开02表部门名单位:万元(保留两位小数)称:科学第 6 页共18 页部门支出预算表公开03表部门名称:科学单位:万元(保留两位小数)技术协第7 页共18 页财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称:科协单位:万元(保留两位小第8 页共18 页一般公共预算支出预算表公开05表部门名单位:万元(保留两位小数)称:科学第9 页共18 页一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)第10 页共18 页第11 页共18 页一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称:科协单位:万元(保留两位小数)第12 页共18 页政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名单位:万元(保留两位小数)注:新民市科学技术协没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
十堰科协2017年度部门预算公开
十堰市科协2017年度部门预算公开第一部分部门概况一、部门职责1、管理全市自然科学类学会及社团组织,组织科技工作者开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣。
2、开展公民科学素质建设工作,弘扬科学精神,普及科学知识,提高公民科学素质。
3、广泛联系和服务科技工作者,建“科技工作者之家”,交“科技工作者之友”,大力表彰和宣传优秀科技工作者,营造良好的社会风尚,维护科技工作者的合法权益,促进其成长成才。
4、组织科技工作者开展决策咨询和建言献策,推动党委和政府决策科学化合民主化。
5、组织广大科技工作者开展科技创新和技术推广,促进农业产业化发展和企业创新转型升级,为经济社会发展服务。
6、深化各类人才建设工作,做好各类教育培训和平台载体建设,继续通过院士专家工作站为我市吸引高层次人才。
7、加强科普场馆等基层设施建设,提升我市科普服务的能力和水平。
8、普及科学知识,开展科普展教活动和青少年科技教育活动。
9、完成上级交办的其它事项,并对县、市、区科协工作进行业务指导。
二、机构设置2017年,市科协部门预算管理的单位共有4个,由科协机关及十堰市科技馆、十堰市院士专家联络服务中心(原名十堰市科技咨询服务中心)、十堰市青少年科技中心构成: 2017年市科协编制数共计33人,其中行政编制数13人,工勤编制数2人,全额事业编制数18人。
2017年市科协实有人数53人,其中行政(参公)在职13人,工勤1人,事业单位在职14人,行政离休1人,行政退休23人,事业退休1人。
第二部分预算安排情况说明一、部门收支总体情况说明收入包括:财政拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
十堰市科协2017年收支总预算:612.70万元。
二、部门收入总体情况说明十堰市科协2017年收入预算612.70万元,其中:财政拨款收入612.70万元,占100%。
三、部门支出总体情况说明十堰市科协2017年支出预算612.70万元,其中:科学技术支出423.20万元,占69.06%;社会保障与就业支出130.65万元,占21.32%;医疗卫生支出26.15万元;占4.27%;住房保障支出32.70万元,占5.34%。
定州市科学技术协会2017年预算公开说明
定州市科学技术协会2017年预算公开说明一、本部门职责及机构设置情况部门职责:根据《定州市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,定州市科学技术协会的主要职责是:1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和知识创新。
2、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育普及活动。
3、表彰奖励优秀科学技术工作者,推荐人才,开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作,提出政策建议,促进科学技术成果的转化和技术创新.机构设置:定州市科学技术协会是参照公务员管理事业单位,编制4人。
科级领导3名,其中主席1名,副主席2名。
现在职工作人员9人,退休9人。
二、收支总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明我部门本年收入151.33万元,其中:财政拨款151.33万元;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上解收入,无其他收入.2、支出说明安排支出151。
33万元,其中:人员经费支出126.03万元,日常公用经费支出12.30万元;本级项目支出13万元;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
3、比上年增减情况2017年预算收支安排151.33万元,较2016年预算154。
73万元减少3。
4万元,其中基本支出增加4.3万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少20万元。
三、机关运行经费安排情况我部门安排机关运行经费12.30万元,其中:办公及印刷费0.24万元,邮电费0.37万元,差旅费0.24万元,办公用房水电费0.86万元,办公用房取暖费2.1万元,公务用车运行维护费及其他费用1。
8万元(其中燃料费0。
9万元、维修费0.45万元、保险费0.45万元),公务交通补贴5.3万元,工会经费0.57万元,福利费0.82万元。
本级项目出支13万元,其中:开展全国科普日活动、科普主题宣传活动3万元,老科协经费5万元,创新驱动发展示范市招商工作经费5万元。
路桥区科协2017年部门预算
路桥区科协2017年部门预算一、概况台州市路桥区科学技术协会(以下简称科协)是中国共产党台州市路桥区委员会领导下的科技工作者的人民团体,是区政协的组成单位之一,是区委、区政府联系科技工作者的纽带和发展科学技术事业的重要社会力量。
路桥区科协是区级20个学会(协会)的业务主管单位。
有基层镇(街道)科学技术协会10个,企业科学技术协会(以下称企业科协)50个,接受浙江省科协和台州市科协的指导。
(一)主要职能1、履行“学术交流的主渠道”职能,组织开展学术交流活动,活跃学术思想,促进学科发展和科技成果向现实生产力转化。
2、履行“科普工作主力军”职能,制定全区城乡科普工作规则、计划和实施意见,承担反愚昧迷信、反伪科学、反邪教任务,开展城乡科普活动和开展青少年科技教育活动。
弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。
3、履行“民间国际科技交流主代表”职能,开展民间国际科技交流,发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来,加强与台、港、澳民间科技组织联系。
4、建好“科技工作者之家”,团结、关心、爱护全区广大科技工作者。
反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰优秀科技工作者。
积极营造“尊重知识、尊重人才”的社会环境。
5、组织有关人员参与路桥区科技政策和法规的制定,开展决策论证,提出政策建议,参与政治协商,科学决策、民主监督工作。
6、开展科技咨询和中介服务,推广先进科学技术,促进科技成果的转化。
7、开展科技人员继续教育和技术培训工作,接受委托承担基础项目评估,成果鉴定,农民技术职务资格评审等任务。
兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业,为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。
8、承担区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)部门预算单位构成路桥区科学技术协会部门预算由区科协本级预算组成。
二、2017年部门预算安排情况说明(一)2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2017年新罗区科学技术协会部门预算说明
2017年新罗区科学技术协会部门预算说明2017年部门预算经区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《龙岩市新罗区人民政府办公室关于做好预决算公开工作的通知》(龙新政办〔2015〕137号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:一、部门主要职责新罗区科学技术协会部门的主要职责是:(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;(2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。
重点开展农民、青少年、职工和领导干部的科技教育活动,提高全民科学文化素质;(3)组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和全市重大科普活动,支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议;(4)反映科学技术工作者意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。
组织科学技术工作者参政议政,建议献策,促进政治协商、民主监督和决策的科学化、民主化工作;(5)开展科学论证、咨询服务,推广先进技术,促进科学技术成果的转化;(6)表彰奖励优秀学术论文及优秀科学技术工作者和科普工作者,举荐科学技术人才。
倡导坚持真理、诚实劳动、亲贤爱才、密切合作的职业道德,促进科技界的精神文明建设;(7)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
畅通国内外科技交流通道;(8)开展科技人员继续教育和科协学会系统的培训工作;(9)抓好协会、学会、研究会的组织建设,贯彻中国科学技术协会章程、省科协章程、市科协章程和履行区科协章程;(10)兴办符合科协宗旨的社会公益性事业;(11)承担区委、区政府交办的有关工作任务。
二、部门预算单位基本情况新罗区科学技术协会包括2个机关股室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:三、部门主要工作任务2017年,新罗区科协主要任务是:认真学习贯彻“科技三会”精神,落实各级党的群团工作会议要求,不断增强科协组织的凝聚力,提高全民科学素质。
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2017年度市科协预算公开第一部分部门概况一、主要职能(1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣与学科发展,推动自主创新。
(2)依据《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想,倡导科学方法。
捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
(3)反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益。
组织科技工作者参与淮安市科学技术发展规划、政策法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
促进学术道德建设和学风建设。
(4)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
(5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,参与技术标准制定等工作。
(6)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
(7)开展继续教育和培训工作。
(8)促进本市自然科学界与社会科学界的合作。
(9)兴办符合淮安市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、2017年度部门主要工作任务及目标1.实施创新驱动助力工程,提升服务经济发展的水平(1)创新驱动对接服务成效明显。
(2)海智计划工作得到进一步提升。
(3)国外专利服务企业效果良好。
(4)服务大众创业,万众创新工作成绩显著。
2.拓展科普服务渠道,提升全民科学素质(1)全面推进全民科学素质工作。
(2)积极发挥主题科普活动的作用。
(3)整合加强科普基础设施建设。
(4)顺利完成科普惠农益民项目推荐。
(5)优化科普宣传工作模式。
(6)充分发挥基层科普示范创建作用。
3.强化学术交流,服务科技工作者(1)搭建服务科技工作者平台。
(2)频繁举办学术交流活动。
(3)择优资助淮安市自然科学软课题项目。
4.不断加强科协团体自身建设(1)组织开展培训学习、调研等活动。
(2)强化科协基层组织建设。
(3)开展“科协常委参与相关工作”的活动。
(4)加强目标考核工作。
三、部门机构设置和所属单位情况下设办公室、学会学术部(挂“组织宣传部”牌子)、科学技术普及部、国际联络部。
另有科学技术咨询中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况本单位领导重视财务工作,对预算、决算严格把关。
认真执行财政、财务纪律和廉政纪律,严格遵守财务制度,按照会计准则办事,实事求是,数字真实完整的反映经济活动内容。
我单位预算构成为市科协本级和市科技咨询服务中心。
2016年单位年初预算未调整数额为730.78万元,2017年度年初未调整预算数额为671.86万元。
财政预算总数中,其中基本支出335.86万元、项目支出336万元。
第二部分市科协2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政拨款政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购预算表表一收支预算总表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元收入预算总表部门名称:淮安市科学技术协会 2017年度单位:万元表三支出预算总表部门名称:淮安市科学技术协会 2017年度单位:万元表四财政拨款收支预算总表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元表五财政拨款支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元表六财政拨款基本支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元财政拨款政府性基金支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元备注:此表为空表,无内容一般公共预算支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元一般公共预算基本支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元一般公共预算机关运行经费支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元“三公”经费、会议费、培训费支出预算表部门名称:淮安市科学技术协会 2017年度单位:万元政府采购预算表部门名称:淮安市科学技术协会2017年度单位:万元备注:此表为空表,无内容第三部分市科协2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。
填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
市科协2017年度收入、支出预算总计 671.86 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 58.92 万元,减少8.06 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放,所以收支预算减少。
其中:(一)收入预算总计 671.86 万元。
包括:1.财政拨款收入预算总计 671.86 万元。
(1)一般公共预算收入预算 671.86 万元,与上年相比减少 58.92 万元,减少 8.06 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放,所以收入预算减少。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……2.未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。
与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……。
3.转移性资金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……4.债务资金预算 0 万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……(二)支出预算总计 671.86 万元。
包括:1.科学技术(类)支出 635.44 万元,主要用于科学技术支出。
与上年相比减少 59.14 万元,减少 8.51 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放。
2.公共安全(类)支出 0 万元,主要用于……。
与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……。
3.住房保障(类)支出 36.42 万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴支出。
与上年相比增加 0.22 万元,增长 0.6 %。
基本与去年持平。
此外,基本支出预算数为 335.86 万元。
与上年相比减少 83.92 万元,减少 19.99 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放。
项目支出预算数为 336 万元。
与上年相比增加25 万元,增长 8.03 %。
主要原因是增加了给癌友协会的项目经费。
其他支出预算数为 0 万元。
与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……。
二、收入预算情况说明市科协本年收入预算合计 671.86 万元,其中:一般公共预算收入 671.86 万元,占 100 %;政府性预算收入 0 万元;未纳入预算的非税资金 0 万元;转移性收入 0 万元;债务资金 0 万元%。
三、支出预算情况说明市科协本年支出预算合计 671.86 万元,其中:基本支出 335.86 万元,占 50 %;项目支出 336 万元,占 50 %;其他支出 0 万元。
四、财政拨款收支预算总表情况说明市科协2017年度财政拨款收、支总预算 671.86 万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 58.92 万元,减少 8.06 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放,所以收支预算减少。
五、财政拨款支出预算表情况说明市科协2017年财政拨款预算支出 671.86 万元,占本年支出合计的 100 %。
与上年相比减少 58.92 万元,减少 8.06 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放。
其中:(一)科学技术支出(类)1.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项) 11 万元,与上年相同。
2.科学技术普及(款)机构运行(科学技术普及)(项)支出299.44 万元,与上年相比减少 84.14 万元,减少21 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放。
3.科学技术普及(款)科普活动(项)支出 284 万元,与上年相同。
4.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出41万元,与上年相比增加 25 万元,增长 156 %。
主要原因是增加了给癌友协会的项目经费。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出,住房公积金支出36.42万元,与上年相比增加 0.22 万元,增长 0.6 %。
基本与上年持平。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明市科协2017年度财政拨款基本支出预算 335.86 万元,其中:(一)人员经费 306.85 万元。
主要包括:基本工资61.66万元、津贴补贴83.46万元、奖金3.24万元、社会保障缴费22.90万元、绩效工资35.69万元、基本养老保险33.22万元、职业年金13.29万元、离休费15.95万元、退休费0.17万元、生活补助0.82万元、奖励金0.03、住房公积金23.27万元、提租补贴13.15万元。
(二)公用经费 29.01 万元。
主要包括:办公费2.28万元、水费0.6万元、电费0.5万元、邮电费1.90万元、取暖费0.04万元、差旅费5.05万元、维修(护)费0.38万元、会议费2万元、培训费2.42万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0.5万元、工会经费2.46万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出3.78万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。
与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。
主要原因是……。
其中:1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出 0 万元,主要是用于……。
八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
市科协2017年一般公共预算财政拨款支出预算671.86万元,与上年相比减少 58.92 万元,减少 8.06 %。
主要原因是2017年起退休人员退休工资全部由机关事业养老保险中心统一发放,我单位退休人员退休工资除交通补贴和提租补贴外,全部由机关事业养老保险中心发放。