02-01记录汇总表01
原材料、构配件进场验收记录(Word)
原材料构、配件汇总表
审核人:资料员:朱汉萍
原材料构、配件汇总表
工程名称:凤阳县小岗村干部培训中心工程
C02-2-01-001
工程材料/构配件/设备报审表
工程材料/构配件/设备报审表
工程材料/构配件/设备报审表
工程材料/构配件/设备报审表
工程材料/构配件/设备报审表工程名称:乌审召计划生育服务站编号:
DB15/427—2005原材料、构配件进场验收记录
DB15/427—2005原材料、构配件进场验收记录
DB15/427—2005原材料、构配件进场验收记录
DB15/427—2005原材料、构配件进场验收记录
C01-2-02-004
原材料、构配件进场验收记录
C01-2-02-001
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)。
杆、塔基础坑开挖检验批质量验收评定记录汇总
检验标准
(允许偏差)
合格
优良
1
基础坑深
mm
+100
—50
+100
—30
+97mm
-38mm
2
基础坑中心根开及对角线尺寸
%
/
/
/
3
基础坑地板尺寸
%
-1
—0。8
-0.9%
4
基础立柱尺寸
%
—1
-0。8
-0.7%
验收结论:
质检机构
质量验收评定意见
签名
班组
年月日
质检部
年月日
监理
年月日
表5.1.5编号:02-01-02-01—04
DL/T5168-2002
施工班组长
施工质量验收规范的规定
施工单位自检记录
监理(建设)单位验收记录
主控项目
序号
检查(检验)项目
检验标准(允许偏差)
合格
优良
1
基础坑深
mm
+100
—50
+100
-30
+100mm
-36mm
2
基础坑中心根开及对角线尺寸
%
/
/
/
3
基础坑地板尺寸
%
—1
-0.8
—0.7%
4
基础立柱尺寸
—50mm
2
基础坑中心根开及对角线尺寸
%
/
/
/
3
基础坑地板尺寸
%
-1
-0。8
—1%
4
基础立柱尺寸
%
-1
-0.8
—0。9%
gsp需要的表格-Microsoft-Word-文档-(9)
新版GSP认证零售药店需要哪些记录表格?一、质量管理体系文件1 文件发放回收记录……………………………… ZD—WJ—01—012 文件变更履历表………………………………… ZD—WJ—01—023 文件销毁申请单………………………………… ZD—WJ—01—034 文件销毁记录…………………………………… ZD—WJ—01—045 文件制作申请单………………………………… GC—WJ—02—016 文件会审单……………………………………… GC—WJ—02—02二、质量管理7 质量信息处理审批单…………………………… ZD—ZG—03—018 质量信息汇总表………………………………… ZD—ZG—03—029 现场调查记录…………………………………… ZD—ZG—04—0110 质量事故报告…………………………………… ZD—ZG—04—0211 质量查询函……………………………………… ZD—ZG—05—0112 质量查询及处理记录…………………………… ZD—ZG—05—0213 药品不良反应报告表…………………………… ZD—ZG—06—0114 归档资料凭单…………………………………… ZD—ZG—08—0115 档案资料借阅登记簿…………………………… ZD—ZG—08—0216 档案资料销毁审批表…………………………… ZD—ZG—08—0317 档案资料销毁记录……………………………… ZD—ZG—08—0418 质量制度检查考核记录………………………… ZD—ZG—09—0119 供货单位质量管理体系评价表………………… ZD—ZG—10—0120 供货单位质量管理体系评价报告表…………… ZD—ZG—10—0221 购货单位质量管理体系评价表(生产、经营) ZD—ZG—11—0122 购货单位质量管理体系评价表(医疗机构)… ZD—ZG—11—0223 药品质量评审计划…………………………… ZD—ZG—12—01 序号记录名称记录编号24 药品购进情况质量评审表……………………… ZD—ZG—12—0225 药品质量评审报告……………………………… ZD—ZG—12—0326 质量管理体系内部审核计划………………………GC—ZG—01—0127 质量管理体系内部审核实施方案……………… GC—ZG—01—0228 质量管理体系内部审核检查表……………………GC—ZG—01—0329 纠正/预防措施跟踪记录表………………………GC—ZG—01—0430 质量管理体系内部审核会议记录…………………GC—ZG—01—0531 质量管理体系内部审核报告………………………GC—ZG—01—0632 参加会议人员签到表………………………………GC—ZG—01—0733 公司质量方针、目标实施情况检查表……………GC—ZG—02—0134 部门质量方针、目标实施情况自查表……………GC—ZG—02—0235 质量方针、目标实施情况评价汇总表……………GC—ZG—02—0336 质量投诉调查处理记录……………………………GC—ZG—03—0137 质量投诉处理结果反馈与跟踪记录………………GC—ZG—03—0238 药品经营各环节质量风险管理评价与控制表……GC—ZG—04—0139 质量风险评估表……………………………………GC—ZG—04—0240 质量风险控制表……………………………………GC—ZG—04—0341 质量风险审核表……………………………………GC—ZG—04—0442 管理评审计划………………………………………GC—ZG—05—0143 管理评审报告………………………………………GC—ZG—05—0244 管理评审改进跟踪验证表…………………………GC—ZG—05—03三、人员与培训45 职工教育培训计划…………………………………ZD—RP—01—0146 培训方案……………………………………………ZD—RP—01—0247 培训签到表…………………………………………ZD—RP—01—0348 个人培训考核记录…………………………………ZD—RP—01—0449 培训考核汇总表……………………………………ZD—RP—01—05 序号记录名称记录编号50 培训汇总表…………………………………………ZD—RP—01—0651 外出培训登记表……………………………………ZD—RP—01—0752 健康检查工作安排…………………………………ZD—RP—02—0153 员工健康档案表……………………………………ZD—RP—02—0254 体检汇总表…………………………………………ZD—RP—02—0355 员工健康异常情况报告单…………………………ZD—RP—02—0456 企业员工花名册……………………………………ZD—RP—03—0157 应聘登记表…………………………………………ZD—RP—03—02四、设施设备58 设施设备台帐…………………………………… ZD—SS—01—0159 设备检查记录…………………………………… ZD—SS—01—0260 设备保养记录…………………………………… ZD—SS—01—0361 设备维修记录…………………………………… ZD—SS—01—0462 设施设备档案…………………………………… ZD—SS—01—05五、校准与验证63 检定、校准与验证计划………………………… ZD—JY—01—01六、计算机64 计算机系统操作权限授权审批表…………………ZD—JX—02—01七、采购65 首营企业审批表………………………………… ZD—CG—02—0166 首营品种审批表………………………………… ZD—CG—03—0167 销售员资格验证记录卡………………………… ZD—CG—04—0168 药品采购计划…………………………………… GC—CG—01—0169 中药材采购计划………………………………… GC—CG—01—0270 中药饮片采购计划……………………………… GC—CG—01—0371 药品采购记录…………………………………… GC—CG—01—0472 中药材采购记录………………………………… GC—CG—01—05 序号记录名称记录编号73 中药饮片采购记录……………………………… GC—CG—01—0674 专门管理药品采购记录………………………… GC—CG—01—0775 冷藏、冷冻药品采购记录……………………… GC—CG—01—0876 直调药品采购记录……………………………… GC—CG—01—0977 购进药品退出通知单…………………………… GC—CG—01—1078 购进药品退出记录……………………………… GC—CG—01—1179 购进专门管理药品退出记录…………………… GC—CG—01—1280 购进中药材退出记录…………………………… GC—CG—01—1381 购进中药饮片退出记录………………………… GC—CG—01—14八、收货与验收82 药品收货记录…………………………………… GC—SY—01—0183 中药材收货记录………………………………… GC—SY—01—0284 中药饮片收货记录……………………………… GC—SY—01—0385 冷藏、冷冻药品收货记录……………………… GC—SY—01—0486 专门管理药品收货记录………………………… GC—SY—01—0587 药品到货拒收记录……………………………… GC—SY—01—0688 中药材到货拒收记录…………………………… GC—SY—01—0789 中药饮片到货拒收记录………………………… GC—SY—01—0890 冷藏、冷冻药品到货拒收记录………………… GC—SY—01—0991 专门管理药品到货拒收记录…………………… GC—SY—01—1092 委托运输药品收货记录………………………… GC—SY—01—1193 委托运输中药材收货记录……………………… GC—SY—01—1294 委托运输中药饮片收货记录…………………… GC—SY—01—1395 委托运输冷藏、冷冻药品收货记录…………… GC—SY—01—1496 委托运输专门管理药品收货记录……………… GC—SY—01—1597 药品到货拒收单……………………………………GC—SY—01—1698 销后退回药品收货记录………………………… GC—SY—01—17序号记录名称记录编号99 销后退回中药材收货记录…………………………GC—SY—01—18 100 销后退回中药饮片收货记录………………………GC—SY—01—19 101 销后退回冷藏、冷冻药品收货记录………………GC—SY—01—20 102 销后退回专门管理药品收货记录…………………GC—SY—01—21 103 销后退回药品到货拒收单…………………………GC—SY—01—22 104 销后退回药品到货拒收记录………………………GC—SY—01—23 105 销后退回中药材到货拒收记录……………………GC—SY—01—24 106 销后退回中药饮片到货拒收记录…………………GC—SY—01—25 107 销后退回冷藏、冷冻药品到货拒收记录…………GC—SY—01—26 108 销后退回专门管理药品到货拒收记录……………GC—SY—01—27 109 药品验收记录…………………………………… GC—SY—02—01 110 中药材验收记录………………………………… GC—SY—02—02 111 中药饮片验收记录……………………………… GC—SY—02—03 112 专门管理药品验收记录………………………… GC—SY—02—04 113 冷藏、冷冻药品验收记录……………………… GC—SY—02—05 114 销后退回药品验收记录………………………… GC—SY—02—06 115 销后退回中药材验收记录……………………… GC—SY—02—07 116 销后退回中药饮片验收记录………………………GC—SY—02—08 117 销后退回专门管理药品验收记录…………………GC—SY—02—09 118 销后退回冷藏、冷冻药品验收记录………………GC—SY—02—10119 直调药品验收记录…………………………………GC—SY—02—11 120 药品验收拒收单…………………………………GC—SY—02—12 121 药品验收拒收记录…………………………………GC—SY—02—13 122 中药材验收拒收记录………………………………GC—SY—02—14 123 中药饮片验收拒收记录……………………………GC—SY—02—15 124 专门管理药品验收拒收记录………………………GC—SY—02—16 125 冷藏、冷冻药品验收拒收记录……………………GC—SY—02—17 序号记录名称记录编号126 销后退回药品验收拒收单………………………GC—SY—02—18 127 销后退回药品验收拒收记录……………………GC—SY—02—19 128 销后退回中药材验收拒收记录……………………GC—SY—02—20 129 销后退回中药饮片验收拒收记录…………………GC—SY—02—21 130 销后退回专门管理药品验收拒收记录……………GC—SY—02—22 131 销后退回冷藏、冷冻药品验收拒收记录…………GC—SY—02—23 九、储存与养护132 近效期药品催销月报表…………………………ZD—CY—03—01 133 外来人员进出库房登记表…………………………ZD—CY—05—01 134 药品库存记录……………………………………GC—CY—01—01 135 专门管理药品库存记录………………………… GC—CY—01—02 136 中药材库存记录………………………………… GC—CY—01—03 137 中药饮片库存记录……………………………… GC—CY—01—04 138 冷藏、冷冻药品库存记录……………………… GC—CY—01—05 139 库房巡检记录…………………………………… GC—CY—01—06 140 药品养护计划…………………………………… GC—CY—02—01 141 重点养护药品养护计划………………………… GC—CY—02—02 142 药品养护记录……………………………………GC—CY—02—03 143 中药材养护记录…………………………………GC—CY—02—04 144 中药饮片养护记录………………………………GC—CY—02—05 145 重点养护药品养护记录…………………………GC—CY—02—06 146 重点养护中药材养护记录………………………GC—CY—02—07 147 重点养护中药饮片养护记录……………………GC—CY—02—08 148 设施设备、环境、卫生养护检查记录…………GC—CY—02—09 149 药品养护分析报告表……………………………GC—CY—02—10 150 不合格药品库存记录……………………………GC—CY—03—01 151 不合格药品销毁审批表…………………………GC—CY—03—02 序号记录名称记录编号152 不合格药品报损审批表…………………………GC—CY—03—03 153 不合格药品报损记录…………………………… GC—CY—03—04 154 不合格药品销毁记录…………………………… GC—CY—03—05 155 不合格药品情况汇总分析表…………………… GC—CY—03—06 156 可疑药品报告确认表………………………………GC—CY—03—07 157 库存盘点报表…………………………………… GC—CY—04—01 158 盘点情况原因分析及处理报告………………… GC—CY—04—02 159 直接入库单……………………………………… GC—CY—04—03160 直接出库单……………………………………… GC—CY—04—04 161 直接入库记录…………………………………… GC—CY—04—05 162 直接出库记录…………………………………… GC—CY—04—06 163 库存不合格药品盘点报表……………………… GC—CY—04—07 164 温湿度监测记录………………………………… GC—CY—05—01 十、销售165 购货单位资格审批表…………………………… ZD—XS—01—01 166 药品销售单……………………………………… GC—XS—01—01 167 药品销售记录…………………………………… GC—XS—01—02 168 专门管理药品销售记录………………………… GC—XS—01—03 169 冷藏、冷冻药品销售记录……………………… GC—XS—01—04 170 中药材销售记录………………………………… GC—XS—01—05 171 中药饮片销售记录……………………………… GC—XS—01—06 172 直调药品销售记录……………………………… GC—XS—01—07 173 药品抽样检查出库单…………………………… GC—XS—01—08 174 药品抽样检查出库记录。
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号:R-DD-02编制:审核:2012年1月1日记录汇总表编号:R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放/回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定(校检)合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附:会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。
JL-CX-02-01 记录清单汇总表-单业主
JL-CX-02-01 Rev:A/0
相关责任部门
人资部、管理处客服 人资部、管理处客服 人资部、管理处客服
填写周期 随机 随机 随机 随机 按计划 每年 按计划 按计划 按计划 按计划
保存 期限 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
使用部门 人资部 人资部 人资部 管理处-客服 管理处-客服 管理处-客服 管理处-客服 管理处-客服 管理处-客服 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修 管理处-维修
一次随机 企管部、管理处客服 一次随机 企管部、各管理处 随机 企管部、各管理处
18 GJWY-Q/E-CX-03 法律、法规识别与管理程序 JL-CX-03-01 19 GJWY-Q/E-CX-03 法律、法规识别与管理程序 JL-CX-03-02
一次随机 办公室、管理处客服 一次随机 办公室、管理处客服
外来人员进场作业交底(培训)记录表
JL-CX-02-01 Rev:A/0
相关责任部门
企管部、办公室、管理处客服 企管部、办公室、管理处客服 企管部、办公室、管理处客服 企管部、办公室、管理处客服 企管部、办公室、管理处客服
填写周期 随机 随机 一次随机 一次随机 每年 每月 每月 随机 随机 随机 每年 随机 按合同 按合同 按合同
北京国基伟业物业管理有限公司
记录清单汇总表
序 号 程序文件 文件编号 文件名称 表单编号 JL-CX-11-01 JL-CX-11-02 JL-CX-11-03 JL-CX-11-04 JL-CX-11-05 JL-CX-12-01 JL-CX-12-02 JL-CX-12-03 JL-CX-12-04 JL-CX-12-05 JL-CX-12-06 JL-CX-12-07 JL-CX-13-01 JL-CX-13-02 JL-CX-13-03 JL-CX-13-04 JL-CX-13-05 JL-CX-13-06 JL-CX-13-07 对应记录表单 表单名称 供方基本信息审查表 供方现场考查记录表 供方合格评定审批表 合格供方清单 供方年度复评审批表 物料采购完成表 物料采购计划表 物料库存控制一览表 入库单 出库(领料)单 盘亏盘盈报告表 物品报废申请表 服务分包项目审批表 评标、定标审批表
建设单位、工程施工单位移交城建档案馆资料
建设单位、施工单位向城建档案馆移交资料(厚度超,可分2册)第一部分工程准备阶段文件第一卷基建文件(开工类资料)1-0照片(正立面、背立面、侧立面)1-01基本建设项目批复及报建1-02建设用地批准文件1-03投资许可证1-04建设用地批准书1-05建设项目选址意见书1-06建设用地规划许可证1-07建设工程规划许可证1-08图纸审查批准书及审查报告1-09建设工程施工许可证1-10消防审核意见书及防雷审核意见书1-11中标通知书1-12建设工程质量监督登记书及监督计划1-13勘察设计承包合同书1-14工程地质勘察报告1-15设计承包合同书1-16施工承包合同1-17监理委托合同1-18开工报告及停、复工报告1-19工程质量保证体系审查1-20测量工程定位通知单及定位图1-21见证备案表及见证记录汇总表1-22施工现场质量管理检查记录(附各项制度)1-23工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单、单位资质1-24工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单岗位证、单位资质、安全资质1-25安全生产许可证1-26试验室资质及人员岗位证第二部分施工文件第二卷原材料成品及半成品合格证、试验报告(提供材料分析表)2-01汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、钢筋出厂合格证、试验报告2-02汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、水泥出厂合格证(3d、7d、28d)及试验报告(安定性、3d、28d)2-03汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、见证记录、砂石试验报告、合格证开采许可证2-04汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、见证记录、砖(砌块)出厂合格证、检验报告(各厂家)及试验报告2-05汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、商品砼出厂合格证及28d试验报告2-06汇总表、报验单、材料进场检验记录、焊条(剂)合格证及焊工上岗证2-07汇总表、报验单、材料进场检验记录、外加剂材料合格证及试验报告2-08汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、防水材料(防水粉、聚氨酯、沥青、玛蹄脂、防水卷材、乳化沥青等)出厂合格证及检验报告、复试报告(卫生间用聚氨酯或SQ高分子防水卷材、屋面用乳化沥青或沥青玛蹄脂、防水卷材)。
建设单位、施工单位移交城建档案馆资料
建设单位、施工单位向城建档案馆移交资料(厚度超,可分2册)第一部分工程准备阶段文件第一卷基建文件(开工类资料)1-0照片(正立面、背立面、侧立面)1-01基本建设项目批复及报建1-02建设用地批准文件1-03投资许可证1-04建设用地批准书1-05建设项目选址意见书1-06建设用地规划许可证1-07建设工程规划许可证1-08图纸审查批准书及审查报告1-09建设工程施工许可证1-10消防审核意见书及防雷审核意见书1-11中标通知书1-12建设工程质量监督登记书及监督计划1-13勘察设计承包合同书1-14工程地质勘察报告1-15设计承包合同书1-16施工承包合同1-17监理委托合同1-18开工报告及停、复工报告1-19工程质量保证体系审查1-20测量工程定位通知单及定位图1-21见证备案表及见证记录汇总表1-22施工现场质量管理检查记录(附各项制度)1-23工程项目监理机构(项目监理部)及负责人名单、单位资质1-24工程项目施工管理机构(施工项目经理部)及负责人名单岗位证、单位资质、安全资质1-25安全生产许可证1-26试验室资质及人员岗位证第二部分施工文件第二卷原材料成品及半成品合格证、试验报告(提供材料分析表)2-01汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、钢筋出厂合格证、试验报告2-02汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、水泥出厂合格证(3d、7d、28d)及试验报告(安定性、3d、28d)2-03汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、见证记录、砂石试验报告、合格证开采许可证2-04汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、见证记录、砖(砌块)出厂合格证、检验报告(各厂家)及试验报告2-05汇总表、报验单、材料设备进场检验记录、商品砼出厂合格证及28d试验报告2-06汇总表、报验单、材料进场检验记录、焊条(剂)合格证及焊工上岗证2-07汇总表、报验单、材料进场检验记录、外加剂材料合格证及试验报告2-08汇总表、报验单、材料进场检验记录、见证记录、防水材料(防水粉、聚氨酯、沥青、玛蹄脂、防水卷材、乳化沥青等)出厂合格证及检验报告、复试报告(卫生间用聚氨酯或SQ高分子防水卷材、屋面用乳化沥青或沥青玛蹄脂、防水卷材)。
ISO20000-2018《记录一览表》
2
11 GL-ITSMS-04-04-04 《配置审计报告》
2
12 GL-ITSMS-04-04-05 《配置检查表》
2
13 GL-ITSMS-02-07-01 《客户满意度调查表》
2
14 GL-ITSMS-02-07-02 《客户满意度调查统计分析报告》
2
15 GL-ITSMS-02-07-03 《客户满意度调查方案》
2
42 GL-ITSMS-04-20-01 《风险评估报告》
2
43 GL-ITSMS-04-20-02 《信息安全服务报告》
2
44 GL-ITSMS-04-20-03 《信息安全管理规范》
2
45 GL-ITSMS-04-21-01 《文件更改申请表》
2
46 GL-ITSMS-04-21-02 《文件发放回收登记表》
2
22 GL-ITSMS-04-10-04 《能力监控记录表》
2
23 GL-ITSMS-04-11-01 《年度内审计划》
2
24 GL-ITSMS-04-11-02 《内审实施计划》
2
25 GL-ITSMS-04-11-03 《内审检查表》
2
26 GL-ITSMS-04-11-04 《首/末次会议签到表》
记录一览表
GL-ITSMS-04-22-02
序 号记 录 编 号记
录
名
称 保存年限 备 注
01 GL-ITSMS-04-01-01 《日常维护工作记录表》
2
02 GL-ITSMS-04-02-01 《问题记录表》
2
03 GL-ITSMS-04-02-02 《问题记录汇总表》
2
04 GL-ITSMS-04-02-03 《会议纪要》
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
施工现场记录表格汇总表
监理工作表式(07版)
DJS -\11-02
设计变更执行报验单
监理工作表式(07版)
DJS -A12-01
工程安全/质量事故报告表
监理工作表式(07版)
DJS -A12-02
工程安全/质量事故处理方案报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A12-03
工程安全/质量事故处理结果报验表
监理工作表式(07版)
特殊施工技术方案(措施)报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A3-01
分包单位资格报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A3-02试验(检 Nhomakorabea)单位资质报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A4-01
线路复测报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A4-02
施工质量验收及工程类别划分报审表
监理工作表式(07版)
线基7
贯入桩基础检查及评级记录
施工质量及评定规程(2002)
线塔1
自立式铁塔组立检查及评级记录
施工质量及评定规程(2002)
线塔2
拉线铁塔组立检查及评级记录
施工质量及评定规程(2002)
线塔3
混凝土电杆组立检查及评级记录
施工质量及评定规程(2002)
线塔4
杆塔拉线压接管施工检查及评级记录
施工质量及评定规程(2002)
监理工作表式(07版)
DJS -A4-08
主要测量、计量器具检验报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A5-01
工程预付款报审表
监理工作表式(07版)
DJS -A5-02
工程进度报审款表
监理工作表式(07版)
质量管理体系记录表格目录模板
品质部
五年
检验原始记录
QR-8.2.4-09
A/O
品质部
长期
纯化水水质检验报告
QR-8.2.4-04
A/O
品质部
五年
纯化水原始检验记录
QR-8.2.4-04-1
A/O
品质部
五年
纯化水微生物限度检查记录
QR-8.2.4-04-2
A/O
品质部
五年
8.3不合格品控制
不合格品评审处置单
QR-8.3-01
QR-8.2.1-02
A/O
业务部
长期
顾客抱怨和信息反馈处理记录表
QR-8.2.1-03
A/O
业务部
长期
8.2.2内部审核
内部年度审核计划
QR-8.2.2-01
A/O
管 代
长期
内审实施计划
QR-8.2.2-02
A/O
管 代
长期
内审检查表
QR-8.2.2-03
A/O
管 代
长期
不符合项报告
QR-8.2.2-04
QR-8.2.4-02-01
A/O
品质部
五年
内包装检验记录
QR-8.2.4-02-02
A/O
品质部
五年
超声熔接组装检验记录
QR-8.2.4-03-01
A/O
品质部
五年
记录表格目录
版号:A
第6页共6页
标题:记录表格目录
记录表格名称
文件代号
修改状态
保存部门
保存期限
成品检验报告
QR-8.2.4-03-01
A/O
综合部
五年
记录控制程序
记录控制程序(依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准)编制:审核:批准:编号:版本号:发布日期实施日期文件修改记录表记录控制程序1.目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据,并对持续改进提供信息。
2.范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。
3.职责3.1总经办是记录控制的归口管理部门,负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制,并负责记录归档工作。
3.2各部门负责本部门记录的管理和控制。
3.3实施记录的有关人员按规定填写记录,并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。
4.工作程序4.1记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录;b)与产品实现过程质量有关的记录。
4.2记录的标识4.2.1记录应有唯一性的准确标识,以确保追溯性,总经办应制定统一的记录编号规则,各部门应按其规定正确实施。
4.2.2记录的名称应准确概括其活动内容,不得重名,各部门在策划和设计时应予以注意。
4.3记录的填写4.3.1各部门实施记录的人员应认真填写记录,确保理解记录表格中所要求的填写内容,字迹应清晰可辩,所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分,记录的传递、送达和收取应做到及时。
4.3.2记录的填写不得涂抹、省略。
4.3.3记录不得修改,但可勘误。
4.3.4为更好地监控质量管理体系运行,公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。
4.4记录的保存4.4.1记录的贮存应有适宜的贮存条件,做到专柜存放,专人管理。
4.4.2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。
4.4.3各部门和单位应保护好记录,妥善保管,取保不丢失、不损坏和不变质。
4.5.记录检索4.5.1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类,便于检索,查阅时应易查找,借阅时应办理借阅手续。
公司记录控制程序
1.目的为了建立健全管理体系记录,使记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保存期限和处置处于受控状态,以提供符合要求和管理体系有效运行的客观证据,公司制定《记录控制程序》。
2.适用范围本程序适用于公司各职能部门、项目经理部(分公司)对管理体系记录的实施控制;本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。
3.相关文件公司《管理手册》《文件和资料控制程序》《施工合同控制程序》《施工技术控制程序》4. 术语和定义5.职责5.1标准化管理部负责制定并监督实施本程序。
负责记录的标识及对公司各单位记录控制工作进行监督检查。
5.2经理办公室综合档案室按《综合档案管理办法》负责记录的存档和管理。
5.3公司各职能部门和项目经理部(分公司)负责本部门、本单位记录的控制工作。
6.工作程序工作流程图:6.1记录的类别公司各职能部门和项目经理部(分公司)在管理体系运行过程中形成的各种书面、图片、录音等证据均为记录。
记录包括:a)管理体系运行记录;b)产品实现过程记录。
记录名称详见公司《记录总清单》。
6.2记录的编制6.2.1公司标准化管理部负责编制公司《记录总清单》6.2.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)根据公司《记录总清单》,编制本部门、本单位的《记录清单》,明确各项记录的责任人。
6.2.3记录须按规定要求填写,内容完整、真实、及时、字迹清晰,不得任意涂改。
6.3记录的收集6.3.1记录形式可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等各种媒体形式。
6.3.2公司各职能部门、项目经理部(分公司)按照本部门、本单位《记录清单》,由责任人收集、保管各项记录,保证记录及时、完整、真实。
6.3.3公司各职能部门、项目经理部(分公司)指定专人每月检查记录的编制、收集情况,每半年要至少一次覆盖体系运行的各个环节,保证记录处于受控状态。
检查填写《体系自检记录表》,每月报公司标准化管理部。
具体执行公司《质量、环境、职业安全健康管理体系自检、抽检制度》。
气体灭火系统施工验收资料
气体灭火系统目录
表号:QFD001
气体灭火系统工程系统安装子分部工程质量验收记录
007
表号:QFD001/02
气体灭火系统工程灭火剂储存装置安装质量检查记录表
(GB50263-2007)
表号:QFD001/02-01
气体灭火系统工程选择阀及信号反馈装置安装质量检查记录表
(GB50263-2007)
表号:QFD001/02-02
气体灭火系统工程喷嘴安装质量检查记录表(GB50263-2007)
气体灭火系统工程喷嘴安装质量检查记录表(GB50263-2007)
气体灭火系统工程预制灭火系统安装质量检查记录表
(GB50263-2007)
表号:QFD001/02-06
气体灭火系统工程系统调试子分部工程质量验收记录
GB50263-2007)
气体灭火系统工程系统验收子分部工程质量验收记录
~007)
表号:QFD001/04
气体灭火系统工程防护区或保护对象与储存装置间验收质量检查记录表
(GB50263-2007)
表号:QFD001/04-01
气体灭火系统工程设备和灭火剂输送管道验收质量检查记录表
(GB50263-2007)
表号:QFD001/04-02
表号:QFD001/04-03。
C类施工质量控制资料
C02-3-12-
混凝土抗渗试验报告汇总表
13
C02-3-13-
混凝土抗渗试件见证取样记录、抗渗试验记录
14
C02-3-14-
混凝土抗冻试验报告汇总表
15
C02-3-15-
混凝土抗冻试件见证取样记录、抗冻试验报告
16
C02-3-16-
钢筋焊接接头试件见证取样记录、试焊试验报告和实物抽样试验报告
17
7
C02-3-07-
标准养护混凝土抗压强度统计评定表
8
C02-3-08-
标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告
9
C02-3-09-
600℃·d同条件养护试件混凝土抗压强度统计总评定表
10
C02-3-10-
600℃·d同条件养护混凝土试件见证取样记录、抗压试验报告
11
C02-3-11-
混凝土局部破损或非破损检测报告
C类施工质量控制资料
C01地基基础分部工程
一
C01-1施工技术管理资料
序号
编号
归档文件名称
1
C01--01
图纸会审记录
2
C01--02
技术交底记录
3
C01--03
设计变更通知单
4
C01--04
工程洽商记录
二
C01-2原材料、构配件质量证明资料
1
C01-2-01
原材料、构配件汇总表
缺
2
C01-2-02
2
C01-8-02-
混凝土外观质量一般缺陷处理记录
九
C01-9地基与基础分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录
1
C01-9-01-
公路工程 原始记录表
预应力管道检测记录表
……………………D-62
原记-63
封端检查记录表
……………………D-63
原记-64
涵洞完工检查记录表
……………………D-64
原记-65
水泥混凝土路面传力杆检查记录表
……………………D-65
原记-66
(涵)台背回填检查记录表
……………………D-66
原记-67
边坡防护锚杆检查记录表
气 候情 况
边坡稳定情况
备 注
原 因
厚 度(cm)
0-30 cm
30-80 cm
施工单位技术负责人: 记录: 监理工程师:
注:1、压实度每100m检查三点;2、每100m路段挖填交界处或施工段分界处为填表段落
D-7
贵 州 公 路 建 设 项 目
X807镇远县黄桑田至江古公路改建工程
路 槽 施 工 原 始 记 录原记—7
D-6
贵 州 公 路 建 设 项 目
X807镇远县黄桑田至江古公路改建工程
路 堑 施 工 原 始 记 录原记—6
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
起讫
桩号
开挖前本段地质情况
地 下
水 位(m)
土(石)质类别及分布情 况
堑底换填情况
回填或翻挖段土质 种 类
含水量
压实方式方法
压实度(%)
施 工日 期
2
3
检测长度
(m)
4
检测宽度
(m)
5
填筑厚度
(m)
6
级配情况:
7
8
9
测层距路槽顶面 (m)
10
11
气候:
安全教育培训记录汇总表
安全教育培训记录汇总表背景在现代化的工业生产中,安全问题是企业和员工都必须重视的问题。
为了降低安全事故的发生率,很多企业纷纷开展安全教育培训。
为了更好地管理员工安全教育培训,需要对安全教育培训进行记录和汇总。
安全教育培训记录汇总表培训名称培训时间培训地点培训对象培训内容培训人数安全问题备注工作场所安全培训2022-01-01A厂房全公司员工生产场所安全管理、防火知识400 无由消防局提供安全宣传资料电器安全使用培训2022-01-12B厂房电工电器设备的正确使用方法、维护保养方法20 电器设备过期使用、安全线路保护有待进一步加强无危险品管理培训2022-01-15C会议室物流仓库管理员危险品运输、储存、操作管理30 危险品管理制度有待加强无紧急救援培训2022-02-02D办公区域行政人员突发事件的紧急救援知识50 无由消防局提供紧急救援资料高处作业安全培训2022-02-10E工地施工人员高处作业安全知识100 高处安全设施应加强,安全帽配备不足无以上是几个安全培训的记录汇总表,我们可以看到,每次安全培训都应该有详细的培训名称、培训时间、培训地点、培训对象、培训内容、培训人数、安全问题和备注等信息。
这样,对于后续的安全问题整改和管理都有很大的帮助。
安全教育培训不仅是企业必须开展的工作,它也贯穿于企业的整个生产过程。
通过上述的安全教育培训记录汇总表,我们可以更好地管理和记录员工的安全培训,保证企业的生产安全。
同时,安全管理也需要各级管理人员和员工齐心协力,注重日常督查和维护,坚决杜绝各种安全事故的发生。
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记录汇总表
WL/JL-02-01 A/0 NO:01 序号质量记录名称编号归口部门保存期限备注
01 受控文件清单WL/JL-01-01 办公室三年
02 文件发放申请表WL/JL-01-02 办公室三年
03 文件发放/回收记录WL/JL-01-03 办公室三年
04 文件更改申请单WL/JL-01-04 办公室三年
05 外来文件清单WL/JL-01-05 办公室三年
06 文件借阅/销毁及补发申请
表
WL/JL-01-06 办公室三年
07 记录汇总表WL/JL-02-01办公室三年
08 管理评审计划WL/JL-03-01 办公室一年
08 管理评审会议纪要WL/JL-03-02 办公室一年
09 管理评审报告WL/JL-03-03 办公室一年
11 员工登记表WL/JL-04-01 办公室一年
12 年度培训计划WL/JL-04-02 办公室一年
13 培训记录WL/JL-04-03 办公室一年
14 特殊工种/特殊工序人员清
单
WL/JL-04-04 办公室三年
15 设备台帐WL/JL-05-01 生产部长期
16 设备维护保养计划
WL/JL-05-02 生产部一年
17 设备维护保养记
录
WL/JL-05-03 生产部一年
18 工装模具一览表WL/JL-05-04 生产部一年
19 特殊过程确认记录WL/JL-05-05 生产部一年
20 设备检修记录WL/JL-05-06 生产部长期
21 合同台帐WL/JL-06-01 销售部三年
22 合同评审记录WL/JL-06-02销售部三年
23
顾客满意度调查表WL/JL-06-03销售部
三年
24
顾客满意度调查结果
及分析报告WL/JL-06-04销售部
三年
25 顾客投诉处理单WL/JL-06-05销售部
三年
26
顾客财产登记表WL/JL-06-06 销售部
三年
27
信息联络处理单WL/JL-06-07 销售部
三年
28
供应商初审评估资料WL/JL-08-01采购部
三年
29
供应商年度评审记录表
WL/JL-08-02采购部三年
30
合格供应商名册
WL/JL-08-03采购部三年
31
采购单
WL/JL-08-04采购部一年
32
生产指令单
WL/JL-09-01生产部一年
33
流转卡
WL/JL-09-02生产部一年
34
生产日报表
WL/JL-09-03生产部一年
35
不合格品处理单
WL/JL-09-04生产部一年
36
仓库台帐
WL/JL-10-01仓库一年
37
入库单
WL/JL-10-02仓库一年
38 领料单WL/JL-10-03仓库一年
39 出货单WL/JL-10-04 仓库一年
40 发货清单WL/JL-11-01 仓库一年
42 变更申请单WL/JL-12-01 生产部三年
43 变更处理流程图WL/JL-12-02 生产部三年
44 变更登记表WL/JL-12-03 生产部三年
45 变更相关部门评估表WL/JL-12-04 生产部三年
46 监视和测量设备台帐WL/JL-13-01质检部三年
47 监视和测量设备检定计
划
WL/JL-13-02质检部三年
48
监视和测量设备检定记
录WL/JL-13-03质检部
三年
49
内审实施计划WL/JL-14-01办公室
一年
50
内审首末次会议签到表WL/JL-14-02办公室
一年
51
内审检查表WL/JL-14-03办公室
一年
52
内审不符合项报告WL/JL-14-04办公室
一年
53 内审报告
WL/JL-14-05办公室
一年
54 顾客品质抱怨处理单WL/JL-15-01生产部三年
55 返工记录表WL/JL-15-02生产部三年
56 报废申请单WL/JL-15-03生产部三年
57 持续改进记录WL/JL-16-01质检部三年
58 进货检验记录WL/JL-17-01质检部三年
59 过程检验记录WL/JL-17-02质检部三年
60 成品检验记录WL/JL-17-03质检部三年
61 纠正预防措施表WL/JL-18-01质检部三年
62
风险和机遇应对措施分
析报告WL/JL-19-01 办公室
供销部
三年
63
风险管理计划WL/JL-19-02 办公室
供销部
三年
64
质量风险识别、分析、控
制、评估、措施表WL/JL-19-03 办公室
供销部
三年
65 质量目标及各部门分解质量
目标统计表
WL/JL-20-01办公室三年
制作/日期:何巧聪/2017.2.26 审批/日期:黄正钱/2017.2.26。