安全检查记录表6.1.6
定期安全检查记录表
查记录。
定期安全检查表
序 号
检杳项目
检查标准
检查方法
存在冋题
整改要求
备注
3
施工用电
3.1
供电设施
安装和布线符合安全规定。
现场检杳。
3.2
用电设备
米用一机一闸并上锁,设备有可 靠接地,有警示标志。
现场检杳。
3.3
操作人员
严禁非电工进行电工作业,设备 操作人员经过培训。
查作业证书,现场核对。
3.4
操作规定、安全标志
现场挂操作规程,安全标志设置 齐全。
现场核查。
4
机械设备作业
4.1
操作人员
设备操作人员持证上岗。
现场核对。
4.2
设备状态
设备在使用前要进行检查,禁止 设备带病作业。
查使用记录,现场检查。
4.3
作业安全
按章作业,设备作业时危险区设 置标志,有专人管理。
现场检杳。
5
隧道、桥梁、路基施工
4.3
作业安全
按章作业,设备作业时危险区设 置标志,有专人管理。
现场检杳。
5
隧道、桥梁、路基施工
5.1
爆破作业、高空作业、 水上作业、
爆破作业有设计,专人指挥;高 空作业安全措施到位;水上作业 符合安全要求。
现场检杳。
5.2
安全措施
有兼职安全员、设置警示标志, 设专人防护,及时通风排烟,爆 破后经安全检查方可进入。
查培训记录,询问施工人 员。
1.4
现场人员劳动保护
现场人员按要求佩戴防护用品。
现场检杳。
1.5
安全防护、安全标志
危险作业设防护、有警示标志。
a时间内容记录
内容记录一、日记内容(1)、安全日记(2)、安全动态检查表(3)、表6.1.7 安全动态管理(日)检查表(4)、表8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录二、星期记录内容(1)、表4.3.2 项目部安全会议记录(2)、表6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表(3)、表6.1.4 隐患排查记录表(4)、表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表表(5)、6.1.6 安全检查记录表(6)、表8.5.10 建筑施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录三、月记录内容1、表8.5.9 建筑施工现场漏电保护器试跳记录2、表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录3、安全月检查记录四、季度记录内容安全项目部检查检查五、节假日记录内容安全检查六、不定期记录内容(1)、1.1.2 特种人员登记(2)、3.1 安全用品计划表(3)、3.2 安全用品进场验收(4)、3.3 安全防护用具验收(5)、3.6 个人防护用品发放记录(6)、3.7 安全防护用具领用记录(7)、4.1.1 项目部培训计划表(8)、4.1.2 项目部作业人员花名册(9)、4.1.3 项目部施工机具人员花名册(10)、4.1.4 项目部职工培训记录表(11)、4.1.5 项目部安全培训职工登记表(12)、4.1.6 日常安全教育记录(13)、表4.2.7 建筑工人业余学校学员名单(14)、4.2.9 建筑工人业余学校教学计划(粘贴)(15)、表4.2.10 建筑工人业余学校课时安排计划表(16)、表4.2.11 建筑工人业余学校开展活动记录表(17)、4.3.1 项目部安全活动记录表(18)、表5.1.3-1 专项施工方案报审表(19)、表5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包)(20)、表5.1.3-3 专项施工方案审批表(分包)(21)、表5.1.3-4 超过一定规模危险性较大的分部分项工程(22)、表5.1.3-5 专项施工方案专家论证报告(23)表5.1.3-6 专项施工方案审批表(24)表6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表(25)6.2 安全奖罚记录表(26)6.2.1 违章处理登记表表(27)6.2.2 安全奖罚记录汇总表(28)6.2.3 安全奖罚附件(粘贴)(29)安全验收记录表表(30)7.2.1 施工现场围挡验收表表(31)7.2.2-1 施工现场装配式活动板房安装验收表(32)表7.2.2-2 施工现场装配式轻钢结构活动板房安全检查表(33)表7.3.1 基坑支护、降水安全验收表(34)表7.3.2 土方开挖安全验收表(35)表7.3.3 模板工程及支撑体系安全验收表(36)表7.3.4-1 落地式钢管扣件脚手架搭设验收表(37)落地脚手架由项目经理、项目技术负责人、搭设班组长和监理单位相关人员进行验收。
隧道安全检查表
隧道钻爆作业安全检查表
项目(工程)名称
张呼铁路工程
施工地点
甲坝子隧道
序号
检查项目
对应条文号
检查情况
1
班前安全讲话
2.1.7
2
作业人员防护用品佩戴情况
2。1.8
3
开挖
工作
面安
全状
态
工作面光照度
5.5.1
4
通风、降尘效果
5
道路状况
6
有害气体检测情况
7
湿式钻孔,严禁在残孔中继续钻孔
序号
检查项目
对应条文号
检查情况
1
班前安全讲话
2。1.7
2
劳动保护用品佩戴
2。1。8
3
工作面照明
8。1。2
4
设备绝缘
8。1.9
5
洞内运输钢筋
8。4.2
6
作业支架及平台
8。4。3
7
钢筋安装
8。4.4
检查方:中铁十九局项目部一分部受检方:
检查人:(签名)接收人:(签名)
日 期:年月日日 期:年月日
混凝土浇筑作业安全检查表
检查人:(签名)接收人:(签名)
日 期: 年 月 日日 期:年月日
台阶法开挖作业安全检查表
项目(工程)名称
张呼铁路工程
施工地点
甲坝子隧道
序号
检查项目
对应条文号
检查情况
1
班前安全讲话
2.1.7
2
作业人员防护用品佩戴情况
2.1。8
3
现场台阶长度和高度
5。3.1
4
地质条件较差、工作面不稳定时,开挖进尺调整和采取加固措施
监理安全检查记录表范本
监理安全检查记录表范本1.监理安全日记如何填写和监理日志的模式一样,只不过是侧重点不一样,主要是针对安全隐患,处理方式监理日志工程名称:编号:日期填写天气填写气温填写监理人员动态:填写上班监理人员名单承包单位人员动态:填写承包单位管理人员、操作工人(可分工种填写)、辅助人员人数(以检查时的人数为准)承包单位机械使用情况:填写使用的机械名称及其运行情况材料进厂情况:如有材料进场则如实记录且应该检查该材料的报验情况及复试取样情况材料使用情况:用了什么材料如实填写质量检查、试验概要:填写质量检查、质量验收、技术复核等填写试验情况(包括现场试验和试件、试块送检、原材料送样、原材料取样情况)承包单位提出的问题:如实记录对承包单位问题的答复或指令:必须回答,当时回答不了时应记录回答时限来往函件记录:发出函件和接收的函件都要记录且记录完整主要会议、会谈、洽谈:记录会议名称、会谈诸方为谁及主题、洽谈诸方为谁及主题;主要内容记入背面“记事栏”内。
承包单位进行/完成的主要工作如实填写(包括土建及设备安装)见证取样记录:1.谁在见证栏内签字谁记录(专业监理工程师);。
2.\监理安全日记是每天写吗安全监理日志,是由于近年安全事故发生较多,各地建设局、质安站提出来分开记录的。
以前监理日志里可以包含每天的安全巡检、危险源旁站记录。
现在质安站、建设局下来检查资料。
都要求监理日志和安全监理日志分开记录。
(其实这个完全没必要,监理日志本身就可以包含的)我之前都是自制表格打印装订制作安全监理日志的。
说白了就是为了检查,将以前监理日志里的一部分安全内容分离出来。
安全监理日志主要是每日工地安全巡检情况记录,以及发现问题处理问题情况。
还有就是危险源、重大危险源的旁站记录。
安全监理日志一定要记录好存在问题的处理情况,做好资料闭合记录。
方便查阅。
我以前遇到过一次,发现了一个重大安全隐患,要求施工单位进行整改,并下发了监理通知单,并做好了相关记录。
工地日常检查记录表
工地日常检查记录表一、日期:2022年1月1日二、检查人员:张三三、检查项目:1. 施工现场安全1.1 检查施工现场是否设置了明显的安全警示标志,并且标志内容清晰可见;1.2 检查施工现场的临时围挡是否完好,并且围挡上是否设置了必要的安全警示标识;1.3 检查施工现场是否有堆放杂物、垃圾等现象,是否及时清理;1.4 检查施工现场是否设置了紧急疏散通道,并且通道是否畅通无阻。
2. 施工设备和工具2.1 检查施工设备和机械是否正常运转,是否存在异常声音或漏油等情况;2.2 检查施工工具是否完好,有无损坏或缺失;2.3 检查施工设备和工具的使用是否符合操作规范,是否有操作人员违规行为。
3. 施工材料3.1 检查施工材料的存放是否有序,是否有分类标识;3.2 检查施工材料的质量是否符合要求,是否存在过期或损坏情况;3.3 检查施工材料的使用是否符合施工方案和设计要求。
4. 施工质量4.1 检查施工过程中是否按照施工图纸和规范要求进行施工;4.2 检查施工过程中是否存在质量隐患,如墙体裂缝、漏水等情况;4.3 检查施工过程中是否按照验收标准进行质量检查和记录。
5. 施工环境保护5.1 检查施工现场是否有防尘、防噪音等措施并有效执行;5.2 检查施工过程中是否存在对周边环境的污染情况;5.3 检查施工现场是否有垃圾分类和处理措施。
6. 安全教育和培训6.1 检查施工人员是否参加过必要的安全教育和培训;6.2 检查施工人员是否熟悉施工现场的安全规定和操作规程;6.3 检查施工人员是否佩戴必要的安全防护用品。
四、检查结果:根据以上检查,施工现场安全警示标志设置齐全,临时围挡完好,施工现场整洁无杂物,紧急疏散通道畅通无阻。
施工设备和工具运转正常,无损坏或缺失情况。
施工材料存放有序,质量符合要求。
施工过程中按照施工图纸和规范要求进行施工,无质量隐患。
施工现场有防尘、防噪音等措施并有效执行,未发现对周边环境的污染情况。
安全检查记录表6.1.6
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
;2.将复查结果如实填写在表中。
表 安全检查记录表编号: AQJC-0182014 年 月 日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
~2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表编号: AQJC-018 2014 年 月 日#注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表 安全检查记录表编号: AQJC-0182014 年 月 日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表…注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
【2.将复查结果如实填写在表中。
表安全检查记录表编号:AQJC-018 2014 年月日注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
安全检查记录表(含内容)
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
安全检查记录表
表6.1.6 安全检查记录表
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
起重安全检查表。
实验室生物安全工作检查记录表
检验科生物安全工作检查记录表实验室名称:检查日期:年月日序号检查内容1 仪器设备使用运行、维护情况仪器运行情况正常异常维护保养是否有特殊维护或检修1.1 全自动生化分析仪□□□□是□否□1.2 全自动血球仪□□□□是□否□1.3 电解质分析仪□□□□是□否□1.4 尿液分析仪□□□□是□否□1.5 化学发光仪□□□□是□否□1.6 血凝仪□□□□是□否□1.7 离心机□□□□是□否□1.8 恒温水浴箱□□是□否□1.9 显微镜□□是□否□1.10 冰箱、低温冰箱□□是□否□1.11 电脑□□是□否□1.12 打印机□□是□否□1.13 紫外线消毒灯□□是□否□1.14 高压灭菌消毒锅□□是□否□1.15 生物安全柜□□是□否□备注2 实验室材料使用情况有无有何特殊需要和用途2.1 个人防护品(帽子、口罩、手套等)□□2.2 生化室应用试剂、一次性材料□□2.3 临检室应用试剂、一次性材料□□2.4 微生物室应用试剂、一次性材料□□2.5 免疫室应用试剂、一次性材料□□2.6 其它□□备注3 实验室规章制度、技术规范、操作规程应用修改有何增加或减少3.1 实验室规章制度□□3.2 微生物实验室技术规范、操作规□□程3.3 免疫室技术规范、操作规程□□3.4 艾滋病初筛实验室技术规范、操□□1作规程1.16 临检室技术规范、操作规程□□1.17 生化室技术规范、操作规程□□4 个人防护有何特殊情况: 4.1 实验室工作人员健康状况好□不好□2.7 实验室工作人员健康档案有□无□2.8 实验室入口处张贴生物危险标志有□无□2.9 个人意外伤害的紧急处理有□无□是否需要特殊处理:是□否□2.10 个人防护物品有□无□5 医疗废物处置情况分类是/否登记是/否消毒是/否其它3.5 生化室医疗废物是否分类、登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□3.6 临检室医疗废物是否分类、登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□3.7 微生物实验室医疗废物是否分类登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□3.8 血清样品是否保存 3 至 5 天是□否□3.9 废弃物处置是否符合国家有关规定符合□不符合□6 实验室消毒消毒消毒记录其它6.1 物体表面消毒是□否□有□无□6.2 操作台面消毒是□否□有□无□6.3 仪器表面消毒是□否□有□无□6.4 空气消毒是□否□有□无□备注7 实验室登记记录完善不完善其他7.1 生化室登记记录表格□□7.2 临检室登记记录表格□□7.3 微生物实验室登记记录表格□□7.4 血库登记记录表格□□7.5 艾滋病初筛实验室登记记录表格□□7.6 免疫室登记记录表格□□7.7 临检室登记记录表格□□7.8 标本接收登记本□□备注注:请在检查表所选□内打“√”检查人员签字:2。
项目部定期安全检查
表6.1.6 安全检查记录表
注:1.将每次项目部定期安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2. 将复查结果如实填写在表中。
定期安全检查记录
序
号
问题相片问题描述整改相片整改描述
1 1#楼地下室楼梯防护未搭设,没采取封堵措施;
2 西区水电仓库二级箱内线缆私拉乱接;
3 9#楼西区土建队在在建楼层搭设仓库;
4 9#楼1层线缆未挂设,明敷在地面,易燃品随处摆放;
5 17#楼竖向挡脚板及横向挡脚板装置滞后;
6 9#楼水电工材料旁未放置灭火器;
7 17#楼第一步落地架未装置脚手板;
8 1#楼1层附着式升降脚手架处铝膜材料悬空;
9 17#楼落地脚手架剪刀撑搭接长度不足1米,转向扣件缺失;。
隐患排查记录文本表_6.1.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ001 检查时间:年月日基础挖土,场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患:1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 基础围护,用钢管做立杆,间距不大于2m,打入地下结实,上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置,高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ002 检查时间:年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患:1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 项目部立刻派人抽水(由泥工组郑中良负责,电工组刘敬华配合,半天内完成)。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上二条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ003 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖,未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:1. 由各班组负责清理现场各自的材料,使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线,施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果:以上两条整改完成,经复查符合要求。
验收人:年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位:通州建总集团有限公司编号:AQ004 检查时间:年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动,地面潮湿。
江苏省安全资料(6)
建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)安全检查及隐患整改工程名称:建设单位:施工单位:监理单位:江苏省建筑安全监督总站制目录6.1安全检查及隐患整改6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表6.1.4 隐患排查记录表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表6.1.6 安全检查记录表6.1.7 安全动态管理(日)检查表6.1.8 安全检查隐患整改单6.1.9 附件1.日检表重点检查内容2.建筑施工安全检查评分汇总表3.建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖罚附件说明1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。
3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。
4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。
5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。
6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。
7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。
8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。
表6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。
2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。
(完整版)隐患排查记录簿表:6.1.4
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
养老院安全检查记录表(1)
8.3.冰箱食品是否做好标记,有无超过3天的熟食。
8.4喂饭操作是否正确。
9
护理给药制度通过查看药盒检查给药时
可
此行
见场检查确定护理员是否核对,有无发错药,通过老人家属反馈;通过检查老人房间地面、被服、抽屉确定老人有无漏服药物和藏药情况。
9.1给药时进行核对。是否正确,通过给药时
养
老机构节前安全检查记录表机构名
称:检查日期:年月日机构负责人:
劣另
g
J
序号
检查内容
检查方式⅛
查结果备右
1
安全工作计划(查阅机构安全工作计划是否明确目标、通过现场抽查确定安全措施是否落实)。
文件查阅现场抽查
2
安全管理组织(是否明确各岗位责任制并签订安全责任协议书)。
查阅文件
3
安全教育与培训(是否有岗前培训,员工是否清楚岗位危害因素及预防措施,员工是否熟悉规章制度和操作规程)。
查阅文件询问员工
4
安全检查(是否有安全检查和相关记录,是否对隐患进行跟踪整改)。
查阅文件
□
应急行动(是否制定应急预案,应急设备是否有效)。
查阅文件
6
护理看护、查房、巡视制度
通过检查安全检查记录、会议记录,监控调查,其他工作人员或老人家属反馈。
6.1护理部主任、楼院长坚持每周进行一次安全排查。6.2对
10.2对特殊药品的服用进行严格控制和管理,原则上老人不得自
主服用特殊药品。10.3仔细核对医院或医
生处方与老人姓名,约葩种类,剂量是否相符,并且要有医生及执行者签字。家属送来或工作人员代购的药物及时做好药物登记工作,并且有代购人、送药者及接药者的签字。
安全检查隐患整改单
高淳碧桂园一期A标段43#—48#《安全检查记录表》公司名称:中太建设集团股份有限公司工程名称:南京高淳碧桂园A标段项目部负责人:刘东芽、王大鹏、葛红军时间: 2013年8月25日中太建设集团股份有限公司2013年8月25日表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:高淳碧桂园一期A标段项目部检查日期:存在问题经检查现场存在以下安全隐患:一、施工现场材料堆放混乱,必须分类码放整齐二、现场二级配电箱、三级配电箱无安全防护措施,基础不牢,必须用砖砌或混泥土浇筑放平固定完好三、所有配电箱内要有定期检查记录四、现场施工机械接地部分不到位,必须立即整改五、临时用电严禁使用花线、拖线板,必须使用三级配电箱六、现场机械级木工圆盘据严禁使用倒顺开关整整改措施完成时间责任人改计划一、材料分类码放,不能用的材料堆放在不妨碍施工地方,以备以后处理二、配电箱搭设防护鹏要两层一层防雨、一层防砸、配电箱基础用C10混泥土浇筑固定三、所有电箱要有专人管理,定期检查、并填写好记录四、现场临时用电采用三项四线及活动配电箱五、木工圆盘据上倒顺开关、必须立即更换复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
表6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:高淳碧桂园一期A标段项目部检查日期:存在问题检查内容及存在的安全隐患:一、2#—7#楼外脚手架部分缺少扫地杆、立杆二、脚手架上堆放材料没有及时清理三、上人楼梯部分缺少扶手四、外架安全网没有挂好、有的被拆除五,2#楼南侧脚手架悬空,有点向外斜整改计划整改措施完成时间责任人1、脚手架立杆,扫地杆,必须立即加上2、脚手架上材料立即清理,必须做到工完场清3、上人楼梯扶手、安全网立即整改4、2#楼南侧脚手架必须采取加固,或用钢丝绳拉牢复查情况复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。
实验室生物安全工作检查记录表
检验科生物安全工作检查记录表实验室名称:检查日期:年月日序号检查内容1 仪器设备使用运行、维护情况仪器运行情况正常异常维护保养是否有特殊维护或检修1.1 全自动生化分析仪□□□□是□否□1.2 全自动血球仪□□□□是□否□1.3 电解质分析仪□□□□是□否□1.4 尿液分析仪□□□□是□否□1.5 化学发光仪□□□□是□否□1.6 血凝仪□□□□是□否□1.7 离心机□□□□是□否□1.8 恒温水浴箱□□是□否□1.9 显微镜□□是□否□1.10 冰箱、低温冰箱□□是□否□1.11 电脑□□是□否□1.12 打印机□□是□否□1.13 紫外线消毒灯□□是□否□1.14 高压灭菌消毒锅□□是□否□1.15 生物安全柜□□是□否□备注2 实验室材料使用情况有无有何特殊需要和用途2.1 个人防护品(帽子、口罩、手套等)□□2.2 生化室应用试剂、一次性材料□□2.3 临检室应用试剂、一次性材料□□2.4 微生物室应用试剂、一次性材料□□2.5 免疫室应用试剂、一次性材料□□2.6 其它□□备注3 实验室规章制度、技术规范、操作规程应用修改有何增加或减少3.1 实验室规章制度□□3.2 微生物实验室技术规范、操作规□□程3.3 免疫室技术规范、操作规程□□3.4 艾滋病初筛实验室技术规范、操□□1作规程3.5 临检室技术规范、操作规程□□3.6 生化室技术规范、操作规程□□4 个人防护有何特殊情况:4.1 实验室工作人员健康状况好□不好□4.2 实验室工作人员健康档案有□无□4.3 实验室入口处张贴生物危险标志有□无□4.4 个人意外伤害的紧急处理有□无□是否需要特殊处理:是□否□4.5 个人防护物品有□无□5 医疗废物处置情况分类是/否登记是/否消毒是/否其它5.1 生化室医疗废物是否分类、登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□5.2 临检室医疗废物是否分类、登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□5.3 微生物实验室医疗废物是否分类登记、消毒处理是□否□是□否□是□否□5.4 血清样品是否保存 3 至 5 天是□否□5.5 废弃物处置是否符合国家有关规定符合□不符合□6 实验室消毒消毒消毒记录其它6.1 物体表面消毒是□否□有□无□6.2 操作台面消毒是□否□有□无□6.3 仪器表面消毒是□否□有□无□6.4 空气消毒是□否□有□无□备注7 实验室登记记录完善不完善其他7.1 生化室登记记录表格□□7.2 临检室登记记录表格□□7.3 微生物实验室登记记录表格□□7.4 血库登记记录表格□□7.5 艾滋病初筛实验室登记记录表格□□7.6 免疫室登记记录表格□□7.7 临检室登记记录表格□□7.8 标本接收登记本□□备注注:请在检查表所选□内打“√”检查人员签字:2。
施工安全隐患排查记录表
表6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
表6.1.6 安全检查隐患整改单
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
检查部门:项目部检查日期:检查人(签字):
注:本单一式两份,由检查部门及整改责任单位各执一份。
每日食品安全检查记录表
其他问题
5
口是口否
*5.2
食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样,是否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范阚、用量和使用方法。
口是口否
6
人员卫生
6.1
工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后方进入生产车间。生产车间内是否存在与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。
口是□否
*6.2
从事接触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证明,旦是否符合相关规定。
4
成品情况
♦4.1
企业自检的,是否按照食品安全标准规定进行检脸,口有原始检验数据和检验报告记录。
口是口否
4.2
不能自校的,是否有委托有资质的检验机构进行检验。
口是口否
4.3
成品的贮存和运输条件符合相关要求。
口是口杏
5
标签和说明书
*5.1
预包装食品的包装是否有标签,标签标注的事项是否完整、真实、合规,不存在标注虚假生产H期或批号的情况。
口是口否
2
原料情况
*2.1
食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否符合国家规定与相关食品安全标准,且贮存条件符合要求。仓库是否存在有过期、破损等原辅料。
口是口否
3
生产过程控制
♦3.1
生产投入的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种、数量是否符合生产投计划、生产工艺与质量控制要求。
口是口否
3.2
是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的情况。是否存在有•使用药品与保健食品原料生产食品的情况。
每日食品安全检查记录表
序号
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编号:AQJC-018 2015年月日检查内容及存在的安全隐患:1、安全旗、防火旗有损坏的,需要更换。
2、施工现场工人未戴安全帽。
处理意见及控制措施1、重新购买安全旗、防火旗,并对损坏的进行更换。
2、对未戴安全帽的工人进行批评教育,保证安全生产。
限期整改日期:2015年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、安全通道口防护棚不到位2、横幅,警示牌,操作规程牌未挂设到位。
处理意见及控制措施1、当天搭设安全通道口防护棚2、立即加设横幅、警示牌、操作规程牌等限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:1、安全通道口防护棚已加设到位2、横幅、警示牌、操作规程牌等已挂设到位复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1·、部分机械末端开关箱缺少。
2、脚手架上垃圾未及时清理。
3、安全通道口防护棚不到位处理意见及控制措施1、由电工配备机械末端开关箱2、立即清理脚手架上堆积的垃圾3、立即搭设通道口防护棚限期整改日期:2014年月日至月日()天复查意见:1、机械末端开关箱已加设2、脚手架上堆积的垃圾已清理3、通道口防护棚已搭设到位复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、部分施工机械开关箱缺少2、电线电缆未使用绝缘材料固定处理意见及控制措施1、由电工配备开关箱,限期2天整改2、立即更换固定电缆电线的材料限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:1、开关箱已配备到位2、电缆电线固定材料已更换为绝缘材料复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、部分工人安全帽未配戴。
2、施工用电线路乱拉乱拖。
3、现场垃圾堆积,未及时清理处理意见及控制措施1、当天晚上对班组人员进行安全教育。
2、立即对施工用电线路整理。
3、立即清理现场垃圾限期整改日期:2014年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、部分施工机械末端开关箱缺少。
2、施工用电线路架空不到位。
处理意见及控制措施1、由电工装配末端开关箱2、立即对施工用电线路架空限期整改日期:2014年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 北面12排六步脚手架临时断口处防护未连接。
2. 西单元11层电梯井平网未做,11层有预留洞未封闭。
3. 西单元11层楼梯整个梯段未做扶手。
4. 塔吊旁0-02电箱内漏电开关失灵。
处理意见及控制措施1. 北面12排六步脚手架临时断口防护加固。
2. 11层电梯井平网必须架设好,预留洞用木板封好。
3. 西单元11层楼梯安装防护扶手。
4. 塔吊旁0-02号电箱必须派电工修理。
以上1、2、3条由架子工负责1天内完成。
第4条由电工何炳冲修理。
限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:经复查,上述问题已整改完成。
复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 北侧附着升降脚手架底排缺少隔离。
2. 脚手架斜道缺少灭火机。
3. 两人安全帽带未扣好。
4. 五层电箱照明插座已坏,漏电开关失灵。
5. 木工平刨已不用,维修保养后送入仓库。
处理意见及控制措施1.脚手架底排缺少隔离,斜道缺少灭火机(由架子工半天完成,材料科提供材料及灭火器)。
2.职工安全帽带未扣(泥工班组)处罚款伍拾元,班前进行安全教育。
3.五层电箱修理更换(由电工何炳冲半天完成),材料由仓库领取。
4.木工平刨已不用,由机修工拆除保养送入库存(半天完成)。
限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 茶桶无防护设施;氧气、乙炔储存、堆放不规范;有两人未扣安全帽带。
2. 附着升降脚手架底排隔离封闭不严,安全竹笆连接点太稀,安全立网有孔洞。
3. 木工间刨花、木梢等成堆,圆盘锯无开关箱。
4. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。
5. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。
6. 油库无灭火机。
7. 安全资料缺漏,记录比较简单,口语化。
处理意见及控制措施1. 宿舍区、施工现场各搭设一个茶水棚,氧气、乙炔存放位置必须大于10m间距,两人不扣安全帽扣,应在周安全活动时间进行安全教育。
2. 附着升降脚手架底排隔离应全部封闭,重物全部清除,安全竹笆与护栏连接点每块不少于四点,破损的立刻换掉,立网孔洞修补,做到全封闭(由施工机械服务公司负责,使用部门保持合格状态)。
3. 木工间必须在一天内清理干净,分类堆放(由木工负责)。
4. 所有电气设备由修理部电工组何炳冲负责全面检查保养,两天内完成。
5. 安全资料应按施工现场安全生产保证体系管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录,向规范化靠拢(资料员唐露负责)。
限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:经复查,以上问题均已落实整改复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、拆除下来的模板未及时处理,堆积杂乱。
2、横幅,警示牌未挂设到位3、部分机械末端开关箱缺少处理意见及控制措施1、当天处理已拆除下来的模板2、立即加设横幅、警示牌3、由电工配备机械末端开关箱限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:1、拆除下来的模板已整理2、横幅、警示牌已加设到位3、机械末端开关箱已加设到位复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 东单元电梯井对面两个预留洞未加盖。
2. 东单元采光井脚手架拉结太少,脚手架上杂物较多。
3. 西单元9层两只阳台未设防护栏杆。
4. 9层电梯井内平网内有砌块等垃圾。
5. 砌墙的楼层内有隔夜剩余砂浆。
处理意见及控制措施1. 预留洞用木板钉好盖严。
2. 东单元采光井脚手架拉结加固,清除杂物。
3. 西单元9层两只阳台安装防护栏杆。
4. 9层电梯井内平网垃圾派两人清理。
作业时,两人戴好安全帽,系好安全带,相互配合。
5. 将隔夜剩余砂浆清出楼层。
以上问题由泥工组李秀斌负责,一天内完成。
限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:经检查,上述问题已整改,符合要求。
复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 地下室设备安装焊、割作业周边有可燃物品、空油漆罐和包装外壳。
2. 油漆仓库的灭火机超过保质期,未挂严禁烟火禁示牌。
3. 顶棚批嵌用的登高脚手不规范。
4. 电钻、手提砂轮电源插座未设置二级漏电保护。
处理意见及控制措施1. 地下室设备安装焊割作业周边必须清除可燃的油漆空罐和设备外包装盒(由安装组负责,2小时内清理干净,方可进行焊割作业)。
2. 油漆仓库及其他各处,超过保质期的灭火机,通知供应商调换药粉(两天内完成)。
3. 不合格的装饰用登高人字梯及高凳全部整改,经检查合格后,方可使用(由油漆班组负责整改,一天内完成)。
4. 所使用的各类移动电动工具、移动电箱,全部换上有二级漏电保护装置的插座(由电工何炳冲负责,一天完成)。
限期整改日期: 2014年月日至月日()天复查意见:经复查,上述问题整改完成。
复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、吊车挂绳有断丝。
2、场地内电线摆放混乱,随意的摆放在地面上。
处理意见及控制措施1、马上对吊车挂绳进行更换。
2、对场地内电线整理,临时用电,电线必须架空。
限期整改日期:2014年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-018 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1、电线随意摆放在地上。
2、剩余饭菜没有及时倒掉。
处理意见及控制措施1、派专人把电线架在架子上,离开地面。
2、剩余饭菜要及时清理干净。
限期整改日期:2014年月日至月日()天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-005 2014 年4月3日检查内容及存在的安全隐患:二层模板支撑严重存在安全隐患,布料机浇筑之前底下必须要加固牢,现检查发现缺少5根支撑立杆,无一处有扫地杆、剪刀撑,大梁底部必须加双扣件等,加固完成后经验收合格方可进行浇筑,或则不得浇筑施工,望各班组对安全引起重视。
处理意见及控制措施立即进行加固、整改,待验收合格方可施工限期整改日期: 2014年 4 月3 日至 4月 3日(1 )天复查意见:复查人:日期:备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
编号:AQJC-011 2014 年月日检查内容及存在的安全隐患:1. 二级配电箱没有接地装置。
2. 生活区卫生太差,没有及时清扫。
3. 部分电箱门不关,防雨措施不到位。
4. 施工现场基坑排水不及时。
处理意见及控制措施1. 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置(电工班负责一天内完成)。