内部审计通知书
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内部审计通知书,600字
尊敬的值得审计员:
本通知书用于通知您即将进行的内部审计。
根据我司内部审计程序及有关法律法规的规定,本次内部审计旨在监督和评价公司运营的各项活动,为改进公司内部控制体系、提高公司治理水平、促进公司业务发展提供有力支持。
您在前期准备中需要搜集、整理及分析本次内部审计的文件,包括会计报表、内部流程文件、相关法律法规等,以及各部门活动的详细情况。
在审计期间,您需要按照审计安排的时间表,对公司各部门进行深入地审计,并且及时发现及记录可能存在的控制问题和风险,并提出改善建议,以保障公司业务及流程的正常运行。
本次内部审计将于未来几周内完成。
如果您有任何疑问,请及时与本部门负责人联系,以便及时解决。
祝您工作顺利!
财务部。