EAS离散生产订单操作说明
财务一体化金蝶EAS使用说明
财务一体化金蝶EAS使用说明:位置:桌面-“client-快捷方式”,账号:sunb,密码:201312一、合同登记在“常用功能内”选择“协作合同登记”来登记新合同。
左上角选择“拟稿”新建合同黄色部分为必填选项填写完毕选择左上角提交按钮进行提交:提交完毕关闭该页面,在“协作合同登记”页面选定刚才新增的合同行,顺序点击工具栏处“审核”-“签订”-“执行”合同登记完成。
二、合同状态管理在功能菜单页面-“常用功能”中选择合同状态管理,选中刚才新建的合同行,点击左上角“新建”按钮在新打开的页面中,选择黄色部分,修改业务日期,审核后合同状态修改为“执行中”点击提交按钮退出。
在“合同状态管理”页面可以看到“合同列表”内,之前新增的合同已出现在下方“合同状态管理列表”内,选择该合同项,点击工具栏“审核”按钮。
合同状态管理完成。
三、合同支付在“常用功能内”选择“付款单”来进行付款登记。
在“付款单”页面左侧选择工程项目,并点击左上角“新建”按钮:在新增页面中黄色为必填部分,填写完毕选择“提交”按钮并退出。
在“付款单”页面选中刚才新增的付款行,点击工具栏中“审核”按钮,完成支付单登记。
把得到的单据编号写在纸质版付款单上,交由财务进行付款。
四、综合费用(奖金)登记在“常用功能内”选择“综合费用成本登记”来进行奖金登记。
在“综合费用成本登记”页面中点击左上角“新增”按钮,在新页面中,修改单据名称为“奖金(201307)”(按月填),修改“期间”及“业务日期”为当月日期。
在“间接费列表”内点击“插入行”按钮进行详细费用登记:点击“插入行”后,弹出以下页面,选择“工资”分类内的“管理人员工资”,按确定完成新增明细。
在新增的列表行中输入财务部给的金额,在“成本分解结构”中选择“工程间接费”-“管理人员薪酬、统筹及津贴”-“3.02管理人员薪酬、统筹及津贴”,按确定完成在“综合费用成本登记-新增”页面点击“提交”按钮,在“综合费用成本登记”点击“审核”按钮,完成。
EAS离散生产订单操作说明
离散生产订单功能详解 [EAS制造系统部]导读本文主要介绍生产制造系统离散执行的业务流程及离散生产订单的详细功能,并对每一个具体的功能点的业务背景、控制流程及具体的实现方案做了简单的描述。
适用范围可供研发、实施、售前人员参考使用适用于EASV7.0.3生产制造版本请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
目录1. 业务场景简介 (1)2. 离散生产执行业务流程图 (1)3. 生产订单业务介绍 (3)3.1 生产订单新增 (3)3.2 生产订单业务处理 (3)3.2.1 生产订单报废和补料 (3)3.2.2 生产订单备料调拨业务 (4)3.2.3 生产订单领料、退料 (4)3.2.4 生产订单派工 (4)3.2.5 生产订单入库 (5)3.2.6 生产订单生成返工生产订单 (5)3.2.7 生产订单齐套模拟 (5)3.2.8 生产订单完工汇报 (6)3.2.9 生产订单工序转移 (6)3.3 生产订单主要功能介绍 (6)3.3.1 生产订单分割改制 (6)3.3.2 生产订单变更 (9)3.3.3 生产订单子单生成 (9)3.3.4 生产订单物料替代 (9)3.3.5 生产订单同步工艺 (10)3.3.6 生产订单同步备料 (10)3.3.7 生产调度平台 (10)1.业务场景简介生产任务执行时,生产调度员创建生产订单,确定订单类型,选择一条工艺路线并把工序和工艺路线的顺序进行复制,产成品物料展开BOM把组件复制给订单,计算订单的计划成本和工作中心的能力需求,并进行组件可用性检查、锁库,确认后进行订单下达。
打印生产订单工票,工序控制表,备料等车间文挡。
派发给仓管员进行备料,发料(如果发料方式为倒冲,则订单最后一道工序完工时,自动产生领料出库单并扣除料帐),并进行派工、安排车间进行生产。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团(2016年4月)目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍:功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账,并会弹出提示框。
EAS操作手册
主工作计划界面一、计划人员进入操作界面二、成品计划录入及运行MRP:生产制造—需求计划—需求数据—需求计划维护,点击进入:三、四、进入需求计划栏五、查销售订单产品:生产制造—物料需求计划—运行MRP—MRP模拟计划—双击运行计划:双击六、选中单据,双击进行查看七、查看MRP运算结果表:CTRL+C复制运算编号订单详情和例外物料详情无法查阅,在测试帐套里面看的是空的内容八、计划订单查询生产制造—物料需求计划—计划订单—计划订单查询双击双击出现如下对话框:MRP运行日志中复制先提交,--审核九、模拟计划订单转换为正式计划订单生产制造—物料需求计划—计划结果评估—模拟计划订单转为正式计划订单双击弹出下列对话框,单击确定弹出下列对话框,单击确定确定之后弹出下列对话框,可忽略。
重新进入功能菜单—计划订单—计划订单查询-刷新计划订单时序薄。
刷新计划订单时序薄,然后直接投放集中投放和直接投放的区别在哪里?十、下达任务单如何查找单据?生产制造—离散生产执行—生产订单—生产备料查询单击选择单据状态假如选择审核状态,则弹出审核状态的单据:十一、报废单补料单的编制:1、、生产制造—离散生产执行—生产任务—报废/补料单双击单据编码自动生成部门可选单击编辑—拉式生成报废补料类型:工费/料废报废批次:若为批次管理,则必须填写批次号退料仓位:系统自动携带备注:可对特殊原因加以备注点击保存按钮确定2、、生产订单下推生成生产报废/补料单十二、生产订单新增:选择〖生产制造〗à〖离散生产执行〗à〖生产任务〗à〖生产订单〗à〖生产订单新增〗,系统进入生产订单新增界面,如下图所示:单击生产事物类型:生产事务类型标示出标准生产、返工生产和改制生产。
金蝶eas工作流操作手册
金蝶eas工作流操作手册
金蝶EAS工作流操作手册是为了帮助用户更好地使用金蝶EAS系统中的工作流功能而编写的。
本操作手册将详细介绍金蝶EAS工作流的操作步骤和注意事项,以便用户能够顺利地完成各项工作流程。
以下是金蝶EAS工作流操作手册的目录:
一、概述
本章节将介绍金蝶EAS工作流的基本概念和特点,以及操作手册的使用方法。
二、登录系统
本章节将介绍如何登录金蝶EAS系统,以及登录后的初始界面。
三、创建业务对象
本章节将介绍如何在金蝶EAS系统中创建业务对象,如会计科目、客户、供应商等。
四、录入初始数据
本章节将介绍如何在开始日常业务处理之前,录入初始数据,如会计科目的期初余额、库存商品的期初数量等。
五、日常业务处理
本章节将介绍如何进行日常业务处理,包括凭证录入、审核、过账等操作。
六、工作流设计
本章节将介绍如何使用金蝶EAS系统中的工作流设计器,创建和发布自定义的工作流程。
七、工作流管理
本章节将介绍如何对已发布的工作流程进行管理,包括流程实例的发起、查看和终止等操作。
八、常见问题与解决方案
本章节将列举一些常见的操作问题,并提供相应的解决方案。
九、附录
本章节将提供一些与金蝶EAS工作流相关的参考资料和工具。
以上是金蝶EAS工作流操作手册的大致内容框架,具体内容将在后续章节中详细展开。
请用户在使用过程中仔细阅读,并按照操作步骤进行操作。
如有任何疑问或问题,请随时联系我们的技术支持团队。
金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (23)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)金蝶EAS财务系统操作手册第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明:对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举,只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!金蝶EAS财务系统操作手册第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤:点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆金蝶EAS财务系统操作手册第一步:首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】第二步:在【用户名】中录入自己的名字。
第四步:在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
第四步:点击【登陆】进入系统。
金蝶EAS财务系统操作手册提示:EAS以客户端形式登陆,也可以实现网页形式登陆;集团暂用第一种。
.第二章系统界面介绍说明:进入EAS系统后,系统共分为三个界面。
界面一:【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换,“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
金蝶EAS财务系统操作手册界面二:【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能,例如:凭证新增、查询。
业务员EAS操作手册
1系统登录首先,进入系统,在桌面上找到EAS图标,在双击打开的对话框里输入用户名,密码点击登录。
2修改密码登陆系统后可以更改密码,点击EAS系统左上角的系统,找到修改密码,将原始密码和新密码填写进去,点击确定即可3销售退货申请进入系统后,点击供应链管理,点销售管理,销售退货申请,双击销售退货申请新增。
点击退货客户右边的放大镜,就会跳出客户选择列表,单击包含下级节点,选择一个供应商,然后点击确定。
如果客户过多,可以再客户选择列表左上角进行查询。
点击物料编码右边的放大镜,在跳出的商品选择界面,点击包含下级节点,选择一个商品后点击确定,如果商品过多,也可以在商品选择界面左上角进行查询。
点击单据维护界面下方的滚动条,将商品信息向右拉动,将商品信息维护完成,如数量,批号,然后点击左上角的提交按钮。
4销售结算4.1增值税发票进入系统后,点击供应链管理,销售管理,销售结算,双击增值税发票新增。
点击单据维护界面上面的拉式生成,在弹出的对话框里源单类型为应收单,转换规则为应收单生成增值税发票。
点击确定。
在弹出的应收单列表里,选择需要生成增值税发票的应收单,点击增加,将应收单移动到下面来,点击确定。
核对商品信息,如果开票数量为应收单的一部分,则可以更改数量,然后点击左上角的提交。
4.2普通发票点击单据维护界面上面的拉式生成,在弹出的对话框里源单类型为应收单,转换规则为应收单生成普通发票,点击确定。
在单据维护界面上面点击拉式生成,在弹出的源单列表里为应收单,选择需要转换为普通发票的应收单,点击增加,将应收单选择到下面来,然后点击右下角的确定。
核对商品信息,如果开票数量为应收单的一部分,则可以更改数量,然后点击左上角的提交。
5收款单业务处理进入系统后,点击财务会计,应收管理,收款业务处理,双击收款单新增。
点击单据维护界面的拉式生成,在跳出的对话框的源单据类型为应收单,转换规则为应收单生成收款单,点击确定。
点击单据界面的上面的拉式生成,在弹出的对话框里选择需要转换成收款单的应收单,点击增加,将应收单选择到下面,点击确定。
EAS操作成本操作手册
房地产成本管理系统用户操作手册1、前言1.1手册说明本手册是房地产“合同管理”和“成本管理”的操作说明。
1.2术语对照说明2、合同管理2.1合同订立2.1.1直接合同订立系统操作:从菜单进入[合同录入]新增界面,选中工程项目以及合同类型,再【新增】;第一步:合同录入(操作人:合同主办人);2.1.1-1 [合同录入]菜单2.1.1-2 [合同录入]新增2.1.1-3 [合同-新增]编辑界面接提交);2.1.1-4 合同审批界面注:未上审批流时,合同审批界面同[合同录入]界面,【审批】按钮在工具栏注:审批过的合同可以通过【反审批】来取消审批合同修订:2.1.1-5 [合同修订]菜单界面注:1、修订的内容为合同金额、合同类型、责任人、责任部门;主要针对一些已经开始执行的合同,在金额、类型方面出现的变化。
3、如果合同金额出现变化,合同修订审批通过后,需要对该合同重新进行拆分。
合同查询2.1.1-5 [合同查询]菜单和查询界面2.1.1-6 [合同查询]结果列表2.1.1-6 [合同查询]详细结果:双击调出合同界面说明一下(多页签管理);2.1.2补充协议订立⏹说明:系统通过“合同性质”来标识一份合同是直接合同还是补充协议,补充协议的订立过程与直接合同基本类似。
⏹系统操作:1.合同录入与直接合同订立一样填入相应的合同信息,但在“合同性质”处下拉选择“补充协议”,并在下方的[合同详细信息]处选择原主合同,以及录入相应信息。
补充协议的[合同详细信息]说明如下:* 是否单独计算:是或否* 不计成本的金额:即“单独结算的金额”;当“是否单独计算”为否时,可以手工录入金额;当“是否单独计算”为是时,在此不允许录入金额,而应该在表头处录入。
* 对应主合同编码:通过小放大镜来选取(不要手工录入)* 对应主合同名称:会自动带出(不要录入)[合同录入]菜单和新增界面参考2.1.1;2.1.2-1 [合同-新增](不单独计算)注:1、“是否单独计算”选择不同“原币金额”和“不计成本金额”字段显示不一样。
金蝶eas财务系统操作手册
⾦蝶eas财务系统操作⼿册EAS操作⼿册【最新资料,WORD⽂档,可编辑修改】⾦蝶EAS财务系统操作⼿册说明:对于EAS系统的操作在本⼿册中不能够⼀⼀列举,只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!第⼀篇系统登陆第⼀章⾦蝶EAS 系统登陆1.1 安装客户端步骤:点击【安装程序】?【程序】?设置【⾦蝶EAS 服务器连接设置】?桌⾯出现【⾦蝶EAS 客户端】登陆界⾯?双击登陆提⽰:EAS 以客户端形式登陆,也可以实现⽹页形式登陆;集团暂⽤第⼀种。
.第⼆章系统界⾯介绍说明:进⼊EAS 系统后,系统共分为三个界⾯。
第⼀步:⾸先在【数据中⼼】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第⼆步:在【⽤户名】中录⼊⾃⼰的名字。
第四步:点击【登陆】进⼊系统。
第四步:在【密码】中录⼊⾃⼰的已经设定的密码。
界⾯⼀:【系统】主要在这⾥“切换组织”进⾏帐套间的切换,“修改密码”主要是对当前⽤户进⾏密码的设置及修改。
第三章切换组织及修改密码步骤:切换帐套说明:如需要切换到其他的单位进⾏对帐务的处理,直接选择【系统】?【切换组织】在这⾥切换帐套,如需要进⾏对密码的修改,在这⾥选择【修改密码】,然后录⼊新密码。
界⾯⼆:【功能菜单】主要在这⾥选择⽤户⽇常应⽤的明细功能,例如:凭证新增、查询。
界⾯三:【功能界⾯】这⾥分为三部分,最左⾯主要是功能的梗概,中间是功能的明细列表,最右边是常⽤功能列表。
第⼆篇总账系统第⼀章总账系统初始化处理第⼀节初始化的流程第⼆节系统设置1、系统模块启⽤步骤:点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。
步骤:点击【功能菜单】?【系统平台】?【系统状态控制】双击进⼊。
初始化流程系统设置基础资料设置初始数据录⼊结束初始化EAS 系统设置:双击【系统状态控制】进⼊进⾏系统设置。
在这⾥选择帐套启⽤的期间,选择完期间后,点击左上⾓【保存】。
注:根据公司需求,选择模块启⽤期间。
2、参数设置步骤:点击【功能菜单】?【系统平台】?【参数设置】双击进⼊。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团(2016年4月)目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗,进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍:功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存,暂存凭证可以在凭证序时簿中查询,但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏,按[F7],可以选择已录入摘要库中的摘要,单击【确定】后,摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时,按[F7]键,即可调出会计科目表,在科目表中选择所要录入的科目,单击【选择】或者双击,即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时,按[F7]键,可调出金蝶计算器,计算出金额之后按空格键,则会把金额写入对应的单元格;也可以通过F12调出计算器,但是通过F12调出来的计算器,按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口,用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下,使用空格键,可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格,使用“=”号键自动计算借贷差额,并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行,使用“Ctrl+上箭头键”,将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用,此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面,选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗,则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账,并会弹出提示框。
EAS系统日常使用指南讲解
EAS系统日常使用指南目录1 账务处理————————————————————————2 2应收管理模块操作————————————————————————8 3应付管理模块操作————————————————————————14 4固定资产模块操作————————————————————————18 5 零星操作————————————————————————24一、帐务处理1.1 科目设置路径:【基础数据管理】-【主数据】-【科目】-【会计科目】1.1.1 科目新增EAS系统里的所有一级科目和部分二级科目是由总部统一设置,不允许修改增减;用户可以根据自己需要新增下级科目:进入会计科目界面,点击菜单栏中,进入“科目类别—新增”界面,如图上图中,科目编码和科目名称为必填项,客户可以根据需要设置辅助帐、核算外币和调汇事项。
注意:科目新增时,系统会自动将当前选中的科目编码、科目类型、损益类型等显示在科目编码录入框中;在实务中,用户可以选中需要增加下级科目的上级科目后再点击新增,以减轻工作量,降低差错;科目新增下级科目时,如果当前科目已经有业务发生,系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上;用户操作时要确保其准确性;上级辅助账类型不允许用户修改,本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型,即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。
设置外币科目,注意只对货币性资产科目进行调汇,工程预付款及其他应付款等非货币性资产期末不调汇科目编辑界面说明如下,1.1.2 科目修改、删除科目的修改和删除比较简单,点击菜单栏中或来处理。
注意:科目有下级科目或业务发生后,不允许删除科目科目使用后,不允许修改科目类别、本级辅助账类型、损益类型等1.2 凭证处理路径:【财务会计】-【总账】-【凭证处理】除了受三个受控系统控制的会计科目不能在总账系统直接录入外,其他科目都可在总账系统录入凭证,科目是否为受控科目可以在【会计科目】的“受控系统”一栏中查看;一般而言,受控科目包括1122 应收账款、1123 预付账款、1221.02 其他应收款—外部单位往来、2203预收账款、2202.01 应付账款—已开票应付款、2241.02 其他应付款—外部单位往来、1601固定资产、1602 累计折旧以及1603 固定资产减值准备等。
EAS系统操作手册操作手册-合同管理
南通新华建筑集团EAS管理系统项目综合管理-合同管理操作手册金蝶软件(中国)有限公司南通新华项目组2010年10月文 档 名 南通新华EAS 项目操作手册 第1页 共53页 文档控制 更改记录审校文 档 名 南通新华EAS 项目操作手册 第2页 共53页 目 录1. 合同管理 (4)1.1. 初始化及期末处理 (4)1.1.1. 结束初始化 ..................................................................................................................... 4 1.1.2. 期末处理 ......................................................................................................................... 6 1.2. 业主合同 (8)1.2.1. 合同评审与签订 ............................................................................................................. 8 1.2.2. 合同状态管理 ................................................................................................................11 1.2.3. 合同执行 .. (13)1.2.3.1. 合同变更 ............................................................................................................... 13 1.2.3.2. 0#台帐变更 ........................................................................................................... 15 1.2.3.3. 合同索赔 ............................................................................................................... 15 1.2.4. 结算管理 .. (17)1.2.4.1. 计量结算单 ........................................................................................................... 17 1.2.4.2. 支付证书 (19)1.3. 标准协作合同 (20)1.3.1. 合同评审与签订 ........................................................................................................... 20 1.3.2. 合同执行 .. (24)1.3.2.1. 合同变更 ............................................................................................................... 24 1.3.2.2. 合同索赔 ............................................................................................................... 25 1.3.3. 结算管理 .. (27)1.3.3.1. 工程收方单 ........................................................................................................... 27 1.3.3.2. 合同结算单 ........................................................................................................... 28 1.3.3.3. 合同应付单 .. (29)1.4. 材料购销合同 (30)1.4.1. 合同评审与签订 ........................................................................................................... 30 1.4.2. 结算管理 .. (32)1.4.2.1. 合同结算单 ........................................................................................................... 32 1.4.2.2. 合同应付单 ........................................................................................................... 34 1.4.2.3. 合同应收单 .. (35)1.5. 机材租赁合同 (36)1.5.1. 合同评审与签订 ........................................................................................................... 37 1.5.2. 结算管理 .. (38)1.5.2.1. 合同结算单 ........................................................................................................... 38 1.5.2.2. 合同应付单 ........................................................................................................... 40 1.5.2.3. 合同应收单 .. (41)1.6. 其他合同 (42)1.6.1. 合同评审与签订 ........................................................................................................... 43 1.6.2. 结算管理 .. (44)1.6.2.1. 合同收方单 ........................................................................................................... 44 1.6.2.2. 合同结算单 ........................................................................................................... 45 1.6.2.3. 合同应付单 .. (46)文 档 名 南通新华EAS 项目操作手册 第3页 共53页 1.6.3. 合同执行 (48)1.6.3.1. 合同索赔 ............................................................................................................... 48 1.6.4. 合同报表 .. (49)1.6.4.1. 合同一览表 ........................................................................................................... 49 1.6.4.2. 合同统计月报表 (50)文 档 名 南通新华EAS 项目操作手册 第4页 共53页 1. 合同管理实现工程项目管理过程中涉及到的所有合同进行全过程管理。
金蝶EAS使用手册
万科企业股份有限公司金蝶E A S管理系统资料和安全设置公司系统管理员使用作者:金蝶软件EAS实施小组建立日期: 2006/12/12确定日期: 2006/12/29版本号: V 1.0Kingdee Software (China) Co.,Ltd目录1.管理员工作总体流程32.管理员安装EAS系统43.管理员登陆EAS系统103.1管理员设置原则10 3.2登陆EAS系统10 3.3修改管理员密码124.建立基础资料134.1建立部门资料(组织单元)13 4.2设置部门资料属性(组织单元属性)14 4.2.1地产公司部门属性(重点)14 4.2.2物业公司本部部门属性15 4.2.3物业公司服务中心属性15 4.3建立职位资料15 4.4建立职员资料175.建立操作用户195.1建立操作用户19 5.2为新增用户授权22 5.3本阶段用户权限的分配表24 5.3.1基础数据管理权限24 5.3.2财务会计-总帐权限26 5.3.3财务会计-报表权限27 5.3.4财务会计-固定资产权限27 5.3.5系统平台权限28 5.3.6成本系统权限(地产公司)296.凭证特殊数据权限设置307.报表特殊数据权限设置328.其他日常维护方面331.管理员工作总体流程l系统初始化所需要工作1.建立部门资料2.建立职位资料3.建立职员资料4.建立操作用户5.为新增用户进行权限管理l日常业务工作1.安全管理2.编码原则3.工作流管理2.管理员安装EAS系统l进入集团规定软件安装目录,点击“Eassetup.exe”文件(对于EAS安装来说,升级过程不需要客户端进行调整,集团总部服务器更新之后子公司的系统自动更新);l点击“金蝶EAS客户端”按钮;l选择“中文简体”,按“OK”按钮;l选择“下一步”按钮;l选择“本人接受许可协议条款”,点击“下一步”按钮;l本处列出了客户端配置的硬件需求:PIII 550M或以上的CPU、256M以上的内存(推荐512M)、硬盘400兆以上自由空间、网卡、宽行针式打印机、喷墨打印机或激光打印机;软件需求为操作系统:32位Windows 平台,包括Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP,推荐用Windows 2000及以上版本,点击“下一步”按钮;l选择客户端的安装目录(建议不要跟K3系统安装在同样的目录下),点击“下一步”;l在“EAS服务器地址”中输入集团规定的正式服务器的IP地址,对于“EAS服务器端口”和“文件更新服务器端口”不需要修改,点击“下一步”按钮;(IP地址:10.0.11.15)l选择“安装电子文档版使用手册”(若客户端的硬盘空间不够,则可以不选择),点击“下一步”按钮;l选择快捷方式的存放地点,若第一安装EAS系统,可以默认为“其他”,点击“下一步”按钮;l点击“安装”按钮;l安装完毕之后,点击“完成”按钮,完成安装过程。
财务软件EAS操作文档(最全)word资料
财务软件EAS操作文档(最全)word资料一、登录境面1、密码修改2、个性化界面设置二、财务会计1、凭证录入(凭证号修改,核算项目借贷方向转换等2、凭证查询(查询条件设置,核算项目查询等3、凭证过账(批量审核及过账等4、凭证汇总表制作方法5、模式凭证(如何制作6、总分类账及明细账的查询方式等7、自动转账凭证的制作8、结转损益方式9、凭证及账簿的打印三、报表编制1、自用报表定义及制作(表头设置,公式定义及打印等2、报表各项目的公式定义方法(固定资产及现金流量表定义公式3、上报报表的定义(定义,上传四、合并报表1、分公司如何上报2、公司接收及汇总五、出纳管理1、初始化设置2、日常操作流程六、资产管理1、资产新增,内部调拨及出售报废处理流程2、折旧计提及核对3、变动及折旧凭证生成方式4、资产管理与总账相联设置5、固定资产报表培训人:赵海洋:138********Q Q: 39569118邮箱:haiyang_zhao@kingdee一、修改密码1、登录界面输入用户名、密码进入操作界面修改密码:路径:系统----修改密码点击确认后,密码修改成功。
2、界面个性化配置路径:系统-----个性化设置工具栏设置成功。
主要是工具栏显示文字还是图标。
二、财务会计1、切换组织。
路径:系统----- 切换组织切换至自己做账的单位:2、凭证录入路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证新增:F11键是凭证输入时的快捷方式选择:在凭证录入界面按F11键录入科目余额的时候,空格键是借贷方向的转换键。
3、凭证查询路径:功能菜单---财务会计----凭证处理----凭证查询查询条件:自定义里德查询条件:高级里面信息:最大返回数:有些会计查不全自己的所有凭证原因是最大返回结果数的选择有误:4、凭证过账、审核在凭证查询界面:全选凭证或者CTRL+A5、凭证汇总表的制作路径:财务会计----总账----凭证处理----凭证汇总表选择条件6、模式凭证的制作简单的方法是:双击到凭证输入界面:路径:凭证输入界面----文件---- 引出为模式凭证同样在凭证录入界面:选中模式凭证点击确定路径:财务会计---总账---账簿---总分类账过滤条件:双击总分类账可以联查明细账。
EAS离散生产订单操作说明
离散生产订单功能详解 [EAS制造系统部]导读本文主要介绍生产制造系统离散执行的业务流程及离散生产订单的详细功能,并对每一个具体的功能点的业务背景、控制流程及具体的实现方案做了简单的描述。
适用范围可供研发、实施、售前人员参考使用适用于EASV7.0.3生产制造版本请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
目录1. 业务场景简介 (1)2. 离散生产执行业务流程图 (1)3. 生产订单业务介绍 (3)3.1 生产订单新增 (3)3.2 生产订单业务处理 (3)3.2.1 生产订单报废和补料 (3)3.2.2 生产订单备料调拨业务 (4)3.2.3 生产订单领料、退料 (4)3.2.4 生产订单派工 (4)3.2.5 生产订单入库 (5)3.2.6 生产订单生成返工生产订单 (5)3.2.7 生产订单齐套模拟 (5)3.2.8 生产订单完工汇报 (6)3.2.9 生产订单工序转移 (6)3.3 生产订单主要功能介绍 (6)3.3.1 生产订单分割改制 (6)3.3.2 生产订单变更 (9)3.3.3 生产订单子单生成 (9)3.3.4 生产订单物料替代 (9)3.3.5 生产订单同步工艺 (10)3.3.6 生产订单同步备料 (10)3.3.7 生产调度平台 (10)1.业务场景简介生产任务执行时,生产调度员创建生产订单,确定订单类型,选择一条工艺路线并把工序和工艺路线的顺序进行复制,产成品物料展开BOM把组件复制给订单,计算订单的计划成本和工作中心的能力需求,并进行组件可用性检查、锁库,确认后进行订单下达。
打印生产订单工票,工序控制表,备料等车间文挡。
派发给仓管员进行备料,发料(如果发料方式为倒冲,则订单最后一道工序完工时,自动产生领料出库单并扣除料帐),并进行派工、安排车间进行生产。
EAS操作流程
EAS保管操作原料入库业务:库存业务管理→库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单新增,如下图:图中的单据有许多行平时使用不上,可以根据自己的使用习惯设置隐藏起来,右键点击表体。
如图:选择表格设置,根据自己的需要设置就行了,然后点保存当前样式,下次进入时就是你设置过的格式了。
这个方法适用所有的表格设置。
现以玉米为列:事务类型选择手工采购入库(321)。
业务日期默认为当天的日期,如果需要修改自行修改,库存组织为当前库存组织。
供应商根据玉米供应商选择,部门选择为当前库存组织的采购部,付款方式系统默认为赊购,如有需要自行修改。
物料编码选择普通玉米,数量输入5000,单位采购成本为化验单的价格,备注为车号,然后直接提交就行了,单注状态从新增变为审核。
如下图,如果模板设置好了可将下方的“将本次选中设为缺省模板”勾选上,以后打印时就不需要再选择模板了。
当新增的单子提交后,系统默认为连续新增下一入库单,不是停留在当前的单据,可以点击左上角的文件→提交选项,把连续新增的勾去掉就行了,其他的新增单据设置也是一样的。
如果查询某张入库单或者某种物料,点击库存业务管理→库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单查询,入下图:先选择业务日期,可以根据需要选择本月、上月等日期。
如果查询结果比较多可以根据需要选择最大结果返回数,如图:然后根据所查询的物料进行条件过滤。
查询出来的结果系统默认是不带合计数的,可以在查询出来的界面中点击左上角的查看→设置→显示合计行勾选上就有合计数了。
以后在所有的查询中都可以用这个方法进行查询。
如果需要反审核修改单据,选中所要修改的单据,点击下查按钮,看是否已经生成应付单,如果已经生成,需要财务进行反审核删除处理,才能继续修改,修改完毕后按照以上流程进行生产入库。
成品入库业务:库存业务管理→库存管理→入库业务→生产入库→生产入库单新增,如下图:现在就以513饲料为例:事务类型选择生产完工入库(501),业务日期默认是当天的,库存组织默认为当前组织,部门选择当前库存组织的生产车间,成本中心选一车间,如有多个车间自行修改,物料编码选择513,计量单位系统默认的是公斤(千克),根据需要把计量单位改为袋(40公斤)或者其他计量单位,数量输入300,后面的基本数量为12000,是系统自动计算的,然后直接提交就行了,单注状态从新增变为审核,如下图:如果需要修改入库数,点击反审核→修改,然后修改完成后直接提交就行了。
EAS操作手册
EAS操作⼿册EAS操作⼿册⼀、财务会计—总账模块1.1总账初始化1.1.1设置账套的启⽤期间路径:系统平台-系统配置-系统状态控制(如图)温馨提醒:★系统状态控制表中“启⽤”栏的复选框⽆法⼿⼯勾选,当设置好启⽤期间并“结束初始化”后该复选框会⾃动勾上★系统状态控制表中“与总账关联”的复选框必须⼿⼯勾选,当相关⼦系统(如出纳管理系统、固定资产系统等)“结束初始化”后,在系统状态控制界⾯选中相关⼦系统所在⾏点击1.1.2设置系统参数参数设置正确与否直接影响统账套的正常使⽤和⽇常账务处理路径:系统平台-系统配置-参数设置EAS中常⽤参数设置⽰例如下:总账参数列表GLG01 启⽤往来通知单是GLG01_2 凭证⽣成往来通知单过账后GL_005 账簿余额⽅向与科⽬设置的余额⽅向相同是GL_011 期末结账要求损益类科⽬余额为零是GL_014 录⼊凭证时现⾦流量科⽬必须录⼊现⾦流量项⽬否GL_0151 凭证中相同科⽬的⾦额⾃动汇总指定流量否GL_026 存在尚未确认的往来通知单允许结账否GL_028 启⽤总账往来业务核销是GL_030 每条凭证分录必须有摘要是GL_031 凭证处理使⽤⼿⼯编码否GL_032 凭证处理使⽤⼯作流否GL_046 凭证复核必须在凭证过账之前否GL_047 凭证复核不控制GL_048 出纳复核根据凭证分录登账是GL_0491 制单⼈与审核⼈不能相同是GL_069 是否按公司选择核算项⽬否删除和作废机制凭证业务系统和总账允许修改业务系统⽣成的机制凭证固定资产\出纳管理\资⾦\其他1.1.3科⽬引⼊宝龙集团分业态建⽴统⼀科⽬体系,并由集团控制前三级科⽬的设置,各⼀线公司科⽬由集团统⼀分配但可在集团控制级次往下据业务需要增设⼦⽬、增加辅助账包含的核算项⽬个数、选择核算币别等1.1.4总账初始化(出纳、固定资产初始化详见对应模块的操作说明)1.1.4.1初始化说明此功能是针对已经设置有往来业务核算的科⽬,录⼊对应的往来账初始数据。
EAS系统标准操作手册-出纳管理
E A S系统标准操作手册-出纳管理(总23页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除EAS系统操作手册-出纳用户操作手册-----出纳一、初始化出纳系统初始化,主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。
1.现金科目初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入,系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面,具体如下图:可在初始余额单元格内手工录入金额,也可点击【】导入按钮,从总账系统引入现金科目的初始数据。
导入时显示导入的会计期间,选择期间后,点击【确认】,系统自动提示信息:“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
2.银行存款初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“银行存款”,进入银行存款的初始余额录入,具体操作界面如下图:在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额,也可点击【】导入按钮,从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。
录入会计期间后,点击【确认】,系统自动提示信息:“导入成功!”。
录入或导入完毕后点击保存按钮。
注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面,录入金额时要选择币别分别进行录入。
3.对账单初始余额录入操作路径:〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗在该页面中将“类型”改为“对账单”,进入对账单的初始余额录入,具体操作界面如下图:对账单的初始余额只能手工录入,录入完毕后点击保存。
然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。
注意:不同币别银行账户均会显示在当前界面,录入金额时要选择币别分别进行录入。
企业未达账:点击【】,录入企业未达账,如图:借方:银行已付企业未付贷方:银行已收企业未收银行未达账:点击【】,录入银行未达账(需要录入摘要),如图:借方:企业已付银行未付贷方:企业已收银行未收余额调节表:点击【】,查看初始余额调节表。
金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册随着企业规模的增大,财务管理变得更加繁琐和复杂。
为提高企业的财务管理效率,市场上出现了许多财务软件。
而金蝶EAS财务系统则是其中挑选出来的一个优秀的财务软件,该软件有效地解决了企业财务管理中的各种问题,为企业提供了准确、高效、方便、安全的财务处理方案。
一、基本介绍金蝶EAS财务系统是一款由中国电子科技集团公司金蝶软件开发的集财务会计管理和财务分析管理于一体的综合性财务管理软件,旨在为企业提供实时且可控的财务管理方案。
该软件是在国际财务管理理念和管理规范下,以标准化、自动化的管理方式为核心,确保企业实现财务管理的精细化和高效化。
金蝶EAS财务系统具有全面覆盖企业财务管理的功能,并且考虑到企业的管理需求,同时具备易用性和用户友好性。
该财务系统大大提高了企业的财务管理效率,降低了企业的财务管理成本。
二、功能特点1. 财务核算管理金蝶EAS财务系统的财务核算管理主要包括总账管理、固定资产管理、成本核算管理和预算管理等。
该系统可以根据企业的财务管理需求,制定合理、准确的财务核算标准,并对企业在日常经营中发生的会计核算、账务记账等工作进行及时的自动化处理和管理。
2. 财务分析管理金蝶EAS财务系统的财务分析管理主要包括财务报表分析、资金分析、成本分析和业绩分析等。
通过对企业经营状况和财务运作的全面分析,金蝶EAS财务系统帮助企业获得准确、及时、全面的财务信息,提高企业管理决策的科学性和准确性。
3. 税务管理金蝶EAS财务系统的税务管理主要包括增值税管理、企业所得税管理和印花税管理等。
该系统能够满足企业在税务管理方面的各种需求,有效降低企业的税务管理成本,提高企业的税务管理效率。
4. 银行账户管理金蝶EAS财务系统的银行账户管理可以帮助企业管理其内部的银行账户。
该系统可以自动化处理企业的开户、销户、转账和查询等操作,有效提高了银行账户管理的效率,并确保了资金管理的准确性和安全性。
三、操作指南1. 安装和配置安装金蝶EAS财务系统前,首先需要查看硬件和软件的最低系统要求,以确保系统正常运行。
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离散生产订单功能详解 [EAS制造系统部]导读本文主要介绍生产制造系统离散执行的业务流程及离散生产订单的详细功能,并对每一个具体的功能点的业务背景、控制流程及具体的实现方案做了简单的描述。
适用范围可供研发、实施、售前人员参考使用适用于EASV7.0.3生产制造版本请注意:本文件只作为产品介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更,恕不另行通知。
目录1. 业务场景简介 (1)2. 离散生产执行业务流程图 (1)3. 生产订单业务介绍 (3)3.1 生产订单新增 (3)3.2 生产订单业务处理 (3)3.2.1 生产订单报废和补料 (3)3.2.2 生产订单备料调拨业务 (4)3.2.3 生产订单领料、退料 (4)3.2.4 生产订单派工 (4)3.2.5 生产订单入库 (5)3.2.6 生产订单生成返工生产订单 (5)3.2.7 生产订单齐套模拟 (5)3.2.8 生产订单完工汇报 (6)3.2.9 生产订单工序转移 (6)3.3 生产订单主要功能介绍 (6)3.3.1 生产订单分割改制 (6)3.3.2 生产订单变更 (9)3.3.3 生产订单子单生成 (9)3.3.4 生产订单物料替代 (9)3.3.5 生产订单同步工艺 (10)3.3.6 生产订单同步备料 (10)3.3.7 生产调度平台 (10)1.业务场景简介生产任务执行时,生产调度员创建生产订单,确定订单类型,选择一条工艺路线并把工序和工艺路线的顺序进行复制,产成品物料展开BOM把组件复制给订单,计算订单的计划成本和工作中心的能力需求,并进行组件可用性检查、锁库,确认后进行订单下达。
打印生产订单工票,工序控制表,备料等车间文挡。
派发给仓管员进行备料,发料(如果发料方式为倒冲,则订单最后一道工序完工时,自动产生领料出库单并扣除料帐),并进行派工、安排车间进行生产。
如果工序需要外协加工,此订单工序转委外订单。
产品经由各工序加工后,进行完工汇报、检验、报废、返修、转移处理。
完成最后一道工序后,产成品进行完工入库,全部生产入库完毕触发生产订单完工;生产人员关闭订单后,处于“关闭”状态的订单在成本人员核算制造成本后,订单处于结案状态。
2.离散生产执行业务流程图计划管理生产领料生产工艺生产备料订单变更、分割、改制订单审核生产入库完工汇报生产订单维护工序转移销售管理委外订单采购申请手工创建订单关闭订单可视化排程库存管理质量管理成本管理订单结案生产订单下达同步备料同步工艺按BOM 展开子单物料替代......生成返工订单启用工序管理派工YNY预计产出(联副产品)调拨业务备料调拨齐套模拟......3.生产订单业务介绍3.1生产订单新增生产订单新增主要有四种方式:手工新增生产订单、关联计划订单生成、关联销售订单生成、复制新增生产订单。
关联计划订单生成,目前系统只支持计划订单直接投放成生产订单,且可支持多次投放,计划订单投放完全后变为关闭状态,计划订单投放时记入投放数量;生产订单修改不影响计划订单;不支持生产订单拉计划订单生成。
关联销售订单生成,系统支持生产订单拉式和销售订单推式两种方式,销售订单生成生产订单审核时回写销售订单的“累计生产数量”。
3.2生产订单业务处理3.2.1生产订单报废和补料报废/补料单主要定位于因为料废、工废或是生产过程中料不够时申请领料的单据。
报废/补料单生成有五种方式:手工新增报废/补料类型为“超额”的报废补料单、生产订单下推生成、汇报单下推生成、上拉生产订单生成、上拉汇报单生成。
报废/补料类型主要有三种:工废、料废和超额。
工废报废指在生产工程中由于加工过程中的原因造成的物料或产品的报废。
料废报废指由于非生产原因造成的物料的报废,例如供应商来料不良、存储条件造成报废、运输过程中造成的报废等。
超额补料:因备料单限额控制补料数量,但实际业务中有需要申请补料的情况,可通过该类型实现手工新增补料物料行。
由生产订单或汇报单生成的报废/补料单审核时回写生产订单的报废数量、工废数量等、料废数量、工废补料数量、料废补料数量。
由汇报单生成的报废/补料单根据汇报单上工废数量、料废数量按照订单备料展算生成相应的“工废”、“料废”物料行记录,用户可以修改。
3.2.2生产订单备料调拨业务生产订单备料调拨业务可通过备料汇总调拨功能对多张生产订单进行汇总后调拨,也可以由生产订单直接进行调拨,生成库存调拨单和调拨订单。
系统只对生产订单备料行供应类型为“本库存组织领料”和“跨库存组织调拨”的且“备料调拨”标识为是的进行调拨。
生产订单备料调拨生成的下游单据(库存调拨单对应的调拨入库单及调拨订单对应的采购入库单审核时)反写离散生产订单的“累计调入数量”时,依据汇总来源生产订单的编码排序,依次反写生产订单。
如果反写数量大于总调拨数量,则将多余数量反写至最后一个订单。
3.2.3生产订单领料、退料离散生产订单为下达或完工态时,可以通过领退料平台进行领退料,也可以直接进行领退料。
系统支持配套领料、补齐领料和普通领料三种领料制方式。
离散派工单只支持领料业务,因派工单只针对生产订单的某道工序或某几道工序进行派工,因此配套规则只支持普通领料。
系统支持本库存组织领料、跨库存组织领料(成本价)、跨财务组织领料(异价)及跨财务组织领料几种模式。
不支持跨库存组织退料业务。
倒冲物料不支持领料业务,但支持退料业务。
在领退料工作台进行模拟、生成领料出库单时,会考虑离散生产订单和流程生产订单(下达或完工态)的生产占用和模拟占用.生产订单或离散派工单进行领退料时,领料出库单审核时回写生产订单的实际发料数量或退料数量字段。
3.2.4生产订单派工生产派工单由生产订单推式生成,可以按照工序、生产部门、生产部门+工作中心、委外厂商四种派工分组原则下推生成派工单。
支持对生产订单的某道工序或某几道工序派工,也支持对多个订单进行模拟派工、批量派工。
生产订单支持派工到班组,也可对二级工艺进行派工及调整,派工单上工序行状态有正常、完工和终止三种。
派工单工序终止时,会回写生产订单的累计派工数量。
派工单通过调用领退料工作台实现领料,实际上是根据生产订单备料信息按数量比例计算需领料数量,而且只对工艺层级为一级且工序行状态为“正常或完工”的进行领料。
派工单支持工序汇报和整单汇报,系统只支持工序行状态为“正常“的进行汇报,汇报数量大于等于派工单数量时,将工序行状态置为完工。
系统支持对二级工艺进行汇报,汇报单审核时,反写派工单及生产订单的汇报数量、合格数量、报废数量等。
(若生产订单某道工序进行派工,只能从派工单进行汇报,否则,只能由生产订单进行汇报。
)3.2.5生产订单入库若生产事务类型为不启用工序管理,生产订单不允许派工、汇报等,可以直接入库,目前系统不支持联副产品入库。
若生产事务类型为启用工序管理,生产订单不允许直接入库,只能由汇报单进行入库,在汇报单支持联副产品入库。
3.2.6生产订单生成返工生产订单生产订单可推式生成返工生产订单,也可以手工新增业务类型为返工生产的生产订单。
生产订单推式生成返工生产订单时,系统记录源生产订单的单据编号,按订单数量默认推成返工生产订单,生产备料行只有一条产品的备料信息,返工生产订单审核时回写源订单的返工数量。
3.2.7生产订单齐套模拟生产订单开工前,进行齐套模拟分析,确保领料和生产的顺利进行,该功能适用于流程生产和离散生产。
生产齐套模拟提供两种模拟方式,库存齐套和缺料模拟,在库存齐套方式下,可以依据原料现有库存量计算产成品的最大可供生产数量;在缺料模拟方式下,可对订单做产品的备料缺料模拟。
在库存齐套方式下,选择需要模拟的产品及相应的BOM或配方(流程执行),模拟计算后可计算出产品的最大齐套数。
在缺料模拟方式下,选择需要模拟的来源订单(流程生产订单、离散生产订单或计划订单),也可手工新增行进行模拟,来源订单的状态为保存、提交或审核态,齐套模拟结果可以查看齐套情况、子项物料的缺料情况、库存明细及生产实际占用情况。
3.2.8生产订单完工汇报生产车间按照生产订单要求执行生产,每个工序的执行情况及时汇报,根据工序是否派工决定对生产订单汇报还是对派工单进行汇报。
只支持对汇报点进行汇报。
支持对主产品、联副产品汇报,支持按设备人员汇报数量、工时等。
为提供用户汇报的工作效率,系统提供批量派工功能,用户可选择多个生产订单或派工单进行批量汇报。
目前系统提供在工序倒冲和入库倒冲两个时机,若生产事务类型为不启用工序管理,采用入库倒冲,否则,在汇报单审核时倒冲,并根据“自动倒冲的参数”来决定是否汇报单审核时进行倒冲自动生成审核态的领料出库单,对于倒冲不成功的物料,可以通过交互倒冲功能进行。
3.2.9生产订单工序转移工序转移单主要控制产品在各相关工序间的交接转移,系统支持三种转移单生成方式:生产订单下推生成、汇报单审核生成和上拉生产订单生成。
三种生成方式只记录生产订单与转移单的关联关系。
系统支持普通转移和返修转移两种模式,转移单审核时回写生产订单的对应工序的移入、移出数量及返修移入移出数量,在生产订单审核时,对第一道工序的移入数量按订单数量赋值。
3.3生产订单主要功能介绍3.3.1生产订单分割改制3.3.1.1订单分割改制控制流程图3.3.1.2订单分割改制业务场景在企业实际生产中,有时生产处会下达所有零件的生产计划,而且计划的跨度比较大,经常是一个很大的生产订单,比如A在2010-6-19日生产200个,生产处只关心最终节点,但是这种生产订单在车间是不能组织生产的,所以往往是由主制车间(责任部门,经常把交库的部门定义为责任部门)进行任务分解,也就是订单分割;因设计原因,质量原因需要对已经入库的生产订单进行改制。
系统提供通过订单分割功能实现大订单拆分,对生产部门、生产数量和时间进行拆分,使分割后的生产订单更具可行性和具体性,既满足生产能力,又不至于拖期,并通过订单分割功能实现对在制品的改制功能。
3.3.1.3订单分割改制前置条件1、生产订单为审核或下达态才允许分割改制;2、生产订单生产工艺页签进行订单分割改制;3、生产工艺页签只有汇报点才允许分割改制,但首道序例外,即首道工序即时不是汇报点也允许分割改制;4、生产订单分割改制时考虑已完工数量、派工数量、入库数量、转移数量等,只有存在可分割/改制数量时,才允许分割改制;可分割/改制数量=计划数量–表头累计分割/改制数量–MAX【每道工序中MAX(工序汇报数量,工序累计派工数量),表头入库数量,表头完工数量)】。
3.3.1.4订单分割改制参数设置在订单分割改制参数中,分为两部分:一部分携带分割改制工序的基本信息,比如:汇报数量、派工数量、入库数量等;另一部分可以设置分割改制的信息。