2017部门决算公开参考格式
2017年部门决算公开目录部门决算情况文字说明【模板】
2017年部门决算公开目录
1、部门决算情况文字说明
第一部分部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分部门2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公” 经费等相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分部门2017年部门决算情况说明
- 3 -
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效管理工作开展情况说明
七、其他重要事项的说明
1.机关运行经费情况
2.政府采购情况的说明
3.国有资产占用情况
4.其他需要说明的情况
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)
2、部门决算公开表格
1、收入支出决算总表
- 3 -
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9、“三公” 经费等相关信息统计表
10、政府采购情况表
- 3 -。
2017年度部门决算公开表
210
医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101102 事业单位医疗
221
住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
1
2
3
1,228.48
1,228.30
本年收入合计
22
1,228.30
本年支出合计
49
1,143.82
1,143.82
年初财政拨款结转和结余
23
27.21 年末财政拨款结转和结余
50
111.69
111.69
一般公共预算财政拨款
24
27.21
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
1,255.51
总计
54
1,255.51
1,255.51
30103 奖金
30104 其他社会保障缴费
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
13.99
42.64
42.64
13.99
13.99
197.49
197.49
197.49
197.49
2017年度部门决算公开模板
2017年度宁夏交通科学研究所部门决算目录第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明(二)政府采购情况说明(三)国有资产占有使用情况说明(四)预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、部门职责本单位属转制科研院所,主要承担全区公路工程试验检测任务。
经营范围:公路质量检测;公路养护环保节能项目开发;公路废物及路面再生技术研究开发;公路工程试验检测设备检定;公路养护工程施工(二类甲级资质范围)公路工程监理;公路、桥梁施工的新工艺、新材料的研制开发;交通工程设施开发、制作安装;汽车检测线检测设备的检定;公路环保绿化研究开发;技术产品包括交通工具及其它测试和维修设备的开发、引进、推广;技术转让、中介服务、公路工程技术培训;工程造价咨询服务、代理公路工程招投标;机械设备、仪器租赁。
二、机构设置按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
1.宁夏交通科学研究所第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门:宁夏交通科学注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门:宁夏交通我单位2017年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表。
2017年度部门决算公开
2017 年度部门决算公开尚义县公共资源交易中心2018年 11 月2017 年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算单位第二部分2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能履行政府采购、建设工程招投标、国有产权交易、农村产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责,具体包括:(1)、为交易活动提供场地、设施、信息、政策、咨询等具体服务。
(2)、收集、存储和发布交易信息、中标公告,安排开评标时间、场所。
(3)、负责公共资源交易网络的日常运行和维护、负责交易大厅、开评标场所秩序的监管。
(4)、为政府有关部门及其管理机构实施和管理提供条件。
(5)、为纪检监察部门实施行政监察提供条件。
(6)、与公共资源交易活动有关的其它服务。
(7)、受行政主管部门委托负责的其它工作。
二、机构设置2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算事业单位共1个,比上年增减0 个。
第二部分2017年度部门决算报表备注:报表另附。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我中心 2017年度年初结转和结余 0.73万元,本年收入48.7万元;本年支出 48.84万元、年末结转和结余 0.59万元。
与 2016年度决算相比支出增加的主要原因,是雇用2名临时人员使工资量增加;商品服务及其他资本性支出增加主要是交易中心新购置标准化办公设备增加。
XX部门2017年部门决算说明(参考文本)
隆回县XX部门2017年部门决算说明(参考文本)一、部门主要职能和机构设置阐述部门主要职能和机构设置(建议从部门“三定”方案摘录,本决算数据如不包含下属二级单位或机构一定要做文字说明)。
二、单位基本情况编制人数为XX人,实际人数XX人,其中在职XX人,离退休XX人,遗属补助人数XX人;小车编制数XX台,实际XX台;房屋面积XX平方米,固定资产XX万元等等...三、部门收支概况(一)2017年度收入支出决算总体情况2017年总收入XX万元。
比上年增(减)X%。
总支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)收入决算情况:2017年收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)支出决算情况:2017年支出XX万元,其中:一般公共服务XX万元,公共安全XX万元,教育XX万元,科学技术XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款总收入XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款收入XX万元,政府性基金预算财政拨款收入XX万元……。
财政拨款总支出XX万元,比上年增加X%,一般公共预算财政拨款支出XX万元,政府性基金预算财政拨款支出XX万元。
五、一般公共预算拨款概况(一)2017年度财政拨款总体情况2017年财政拨款收入XX万元。
比上年增(减)X%。
财政拨款支出XX万元,比上年增(减)X%。
(二)2017年财政拨款收入XX万元,其中:一般公共预算拨款收入XX万元,政府性基金预算拨款收入XX万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款XX万元……与2016年增(减)XX万元。
增(减)原因。
(三)2017年财政拨款支出XX万元。
基本支出:XX万元,其中:工资福利支出XX万元,商品和福利支出XX万元,对个人和家庭补助支出XX万元。
项目支出:XX万元。
与2016年增(减)XX 万元。
2017年度部门决算
2017年度部门决算中共大庆市萨尔图区委办公室2018年07月18日大庆市萨尔图区区委办公室2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门职责二、部门决算编报范围第二部分 2017年度部门决算报表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度预算执行情况说明一、 2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明三、三公经费支出决算情况说明四、机关运行经费支出情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用使用情况七、绩效评价情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责(一)部门职能区委办公室作为区委的综合办事机构,主要职责是:围绕区委中心工作,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合“三个作用”,全面做好服务上级党委、服务本级党委、服务基层和群众“三个服务”。
具体来讲,主要包括:1. 围绕中央、自治区、市委和区委总体工作部署,搞好调查研究,收集信息、反映动态,为区委决策提供服务。
2. 负责区委日常公文处理,承担区委文电、重要文稿和区委领导讲话的起草、修改和校核工作。
3. 负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督促检查,以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。
4. 协助区委领导做好协调工作,促使各单位、部门在工作中互相配合、互相支持,提高效率,确保顺利完成工作任务。
5. 负责区委各种会议和区委领导活动的组织安排,做好上级领导、兄弟旗县区党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。
6. 负责全区党政系统的机要通讯和密码管理,负责中央、自治区、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递工作。
2017年度部门决算公开
2017年度部门决算公开尚义县住房和城乡规划建设局2018年11月目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公“经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分:部门概况一、主要职能(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡规划建设等有关政策和法律、法规,制定和完善县级住房和城乡建设管理规定。
(二)承担和保障低收入家庭住房建设与管理的职责,贯彻国家及省、市廉租房政策,负责廉租房的建设和管理工作。
(三)依法对全县房地产市场进行管理,负责房地产估价、商品房预售等的管理,规范房地产有偿转让工作,依法对房屋产权进行权属管理。
(四)强化对建筑市场的管理,指导全县建筑活动,监督市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程稽查、工程质量和安全等,拟定勘察设计、建筑施工、建设管理计划等并监督实施。
(五)监督检查建筑行业各类企业及相关中介组织的资质,并负责资质管理;负责房地产开发企业的资质审查;管理房屋拆迁工作。
(六)负责全县住房维修基金的征缴、使用、管理及监督检查工作。
(七)承担规范、指导村镇建设工作。
拟订和实施农村新民居建设和农村危房改造工作。
(八)坚持规划先行,完成县城控制性详细规划的编制和评审工作及中心镇、各乡镇规划的编制和评审工作。
(九)加强规划管理,严格执行规划,严肃查处无规先建、违规乱建等违规、违法行为。
上林县2017年度部门决算公开参考格式【模板】
XX县2017年度部门决算公开参考格式XX县塘红乡(部门)2017年部门决算—9——9—目录第一部分:塘红乡(单位)概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:塘红乡(单位)2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表—9—表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:塘红乡(单位)2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:塘红乡(单位)概况—9—一、主要职能XX县塘红乡人民政府:(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规;接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理和平安创建工作,规划并组织实施;加强集市管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其它各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利和养老保险工作;做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
(五)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
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人民政府办公室部门决算公开说明
第一部分 X人民政府办公室部门概况
一、部门职责
负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。
负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。
负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查,办理行政复议案件,不断提高行政执法人员素质和执法水平,做好依法行政考核工作,全面推进依法行政。
做好领导干部学法及讲座工作,采取多种方式加强依法行政宣传,加强网站建设管理。
贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规;研究拟定金融、保险及证券业发展规划;参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作;协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动,维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构,联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作,协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
2017年度县级部门决算公开参考格式
2017年度县级部门决算公开参考格式目录第一部分尉氏县工商局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分尉氏县工商局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分尉氏县工商局局2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分尉氏县工商局概况一、工商局主要职责(一)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
(二)承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
(三)负责商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标的认定和保护工作。
负责特殊标志、官方标志的登记、备案和保护。
指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
二、人员构成情况尉氏县工商局人员共有编制188人,其中:行政编制175人,事业编制13人;在职职工168人,离退休100人.三、尉氏县工商局单位决算构成尉氏县工商局部门决算共一个归口决算单位.第二部分尉氏县工商局2017年度部门决算表我局应当公开7张部门决算表格(详见附件),包括(1)收入支出决算总表;(2)收入决算表;(3)支出决算表;(4)财政拨款收入支出决算总表; (5)一般公共预算财政拨款支出决算表 ;(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ;(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.第三部分尉氏县工商局2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明尉氏县工商局2017年收入总计22802681.65元,支出总计 22235723.79元,与2016年相比,收入增加3886249.9元,增长20.5%;支出增加3384472.56元,增长18%。
2017年度部门决算公开
2017年度部门决算公开前言按照国家有关规定,政府部门需要对财政收支情况进行公开,以便公众监督。
本文对2017年度部门决算进行公开,旨在提高政府部门财务透明度,促进政务公开,为公众切实维护自身权益提供数据支持。
背景根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,“政府部门应当按照有关规定公开本部门的财政收支情况、预决算情况、重要财务统计数据和重要会计资料”。
对于2017年度的部门决算,政府部门需要及时进行公开,以便公众监督政府的财务状况,促进政府工作的透明度和公众对政府的信任。
具体公开内容1. 收支总决算收支总决算是一个政府部门或单位的收入和支出的总和。
对2017年度各政府部门收支总决算的具体情况如下:政府部门收入(万元) 支出(万元) 结余(万元)某某部门XXX XXX XXX某某部门XXX XXX XXX某某部门XXX XXX XXX……………………2. 费用明细费用明细是指政府部门或单位在具体业务方面的花费情况。
对2017年度各项经费支出明细如下:•职工工资与福利支出•公务接待、办公用品、差旅费等日常开支费用•专项工程建设费用•项目合同款支付情况•其他经费支出情况3. 财产情况财产情况是指政府部门或单位在某年度的资产规模和变动状况。
对2017年度各项资产情况如下:资产类型资产总值(万元) 变动原因房产XXX XXX土地使用权XXX XXX机器设备XXX XXX库存材料XXX XXX其他资产XXX XXX4. 重点项目公示重点项目公示指政府部门或单位在年度内进行的一些重大项目的投资和使用情况。
对2017年度主要重点项目具体情况如下:•A项目:投资XXX万元,已完成XXX%,计划于XX年XX月完成。
•B项目:投资XXX万元,已完成XXX%,计划于XX年XX月完成。
•C项目:投资XXX万元,已完成XXX%,计划于XX年XX月完成。
•D项目:投资XXX万元,已完成XXX%,计划于XX年XX月完成。
•E项目:投资XXX万元,已完成XXX%,计划于XX年XX月完成。
2017年度部门决算公开
中共赤城县委办公室2018年8月目录第一部分中共赤城县委办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部门 2017年中共赤城县委办公室部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年度中共赤城县委办公室部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度中共赤城县委办公室预算绩效管理工作开展情况说明九、2017年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释一、部门职责(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决(二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。
负责安排(三)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、(四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、(五)负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查,以及受县委委托对某些问题的调查核实;组织督办人大代表有关建议、政协(六)负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
(七)负责县委值班工作,及时向县委报告重要情况,处理(八)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责全县商用密码管理;负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作;负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化(九)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作;负责涉密通信、办公自动化等的技(十)负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门(单位)情况(一)设置及主要职能:1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人,供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理,家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况,做到院民生活舒适,身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动,及时了解他们的喜、怒、哀、乐,发现问题,及时解决。
4、听取住院人员的反映,不断改善伙食,提高服务质量。
5、组织好住院人员学习,坚持每星期二、五的学习制度,使他们保持革命晚节、发扬革命传统,为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点,情趣爱好,身体状况,负责组织好院民的文化体育活动,创造良好活跃的生活环境和文化氛围,起到陶冶院民情趣,强身健体、益寿延年的目的。
(二)人员构成情况我单位事业编制5人;工勤编制0名;实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明(一)、收入情况2017年收入 412609 元,比上年增加(减少) 22233元,增加 5.7 %。
其中:一般公共预算财政拨款资金收入412609 元,比上年增加 22233 元,增加 5.7 %,增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元,与上年相比增加0元,增加0%。
(二)、支出情况2017年全部支出 412609 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元),比上年增加22233元,增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元(基本支出 22233 元,项目支出 0 元)。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元,占一般公共预算财政拨款支出 100 %,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元,占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
2017年度部门决算公开[002]
2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出总表说明三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汕头市科学技术局2017年度决算情况第一部分部门概况一、部门主要职责汕头市科学技术局的主要职责是:贯彻执行国家和省有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟订我市有关地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施和监督检查;会同有关部门提出全市科技发展重大布局、优先领域政策性建议,编制和实施全市中长期科技发展规划和年度计划,组织实施全市重点基础研究、应用研究、开发研究等科技规划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关;会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见;承担推进全市创新体系建设的责任。
会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进全市知识创新、技术创新的政策措施,制定科研条件保障规划和提出相关政策,推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地、科技园区的建设和科技资源共享,拟订科技促进企业自主创新的政策措施,会同有关部门认定创新型企业和自主创新产品,推动企业自主创新能力建设;会同有关部门拟订高新技术及其产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广,负责组织全市认定高新技术企业和高新技术产品的申报、管理工作,指导、协调高新技术产业开发区等科技园区、各类科技示范推广基地的建设;牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施深化产学研合作行动计划,组织企业同科研院所、高等院校之间的联系与合作;会同有关部门制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范试点建设,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,培育发展民办科研机构,优化科研机构布局。
2017级部门决算公开参考格式
2017年度尉氏县文物保护管理所部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职责及机构构成二、部门决算单位构成第二部分尉氏县文管所2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分尉氏县文管所2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分文管所概况一、文管所主要职责及机构设置情况1、主要职责是对我县区域内的地上及地下文物保护和管理。
2、文管所内设两个职能处,保卫科、办公室3、人员构成情况部门机关及归口管理单位人员共有编制15人,其中:事业编制20人,在职职工15人,离退休人员6人。
二、文管所决算单位构成文管所部门决算包括本机关决算。
无归口所属预算单位。
第二部分文管所2017年度部门决算表(附后)第三部分文管所2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明尉氏县文物保护管理所2017年收入总计 386.2 万元,支出总计391.7 万元,与2016年相比,收入增加222.9万元,增长58%支出增加121.2万元,增长31 %。
主要原因:由于文物修复专款支出增加。
二、收入决算情况说明文管所本年收入合计386.2 万元,其中:财政拨款收入 105.8 万元,占27 %;经营收入0万元,占 0 %;拨入转款251.6,占65%;财政专户返还28.7,占7%其他收入 0.14 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明文管所本年支出合计 391.7 万元,其中:基本支出 241.5万元,占 62 %;项目支出 150.2 万元,占 38 %;经营支出 0 万元,占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明文管所2017年财政拨款收入719.2,支出总决算705.8 万元。
与 2016年相比,财政拨款收入支出都增加。
2017部门决算公开参考格式
附件1 2017年度部门决算公开参考格式罗山县行政服务中心2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分罗山县行政服务中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分罗山县行政服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分罗山县行政服务中心部门决算名词解释第一部分罗山县行政服务中心概况一、主要职责(一)负责对进驻中心的行政审批服务事项的组织、协调、监督、管理;负责集中统一办理相关的行政审批手续;负责窗口单位服务情况的考查和考核;负责窗口工作人员的管理和年度考核;负责对行政审批制度改革进行研究与探讨,提出意见和建议,为县领导决策提供参考依据。
(二)组织公共资源交易活动,服从公共资源交易监督管理领导小组统一领导,接受公共资源交易行政部门的管理和指导;统一受理、发布招标、拍卖、挂牌、采购、交易等各类公共资源交易的公示、公告信息;办理公共资源交易的招标申请、投标报名登记等报名手续,对交易各方、中介机构进场交易资格进行核验;负责为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询等相关服务工作,维护交易活动的正常秩序;按规定收取有关交易费,代收代退公共资源交易过程中的各类保证金;会同有关职能部门负责评审专家库的建设和管理,并负责对参与交易活动的评审专家进行考核;对进入中心的招投标等各类交易活动进行场内监督;承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成罗山县行政服务中心有二级预算单位0个,三级预算单位0个。
本决算为本机部门决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位仅包括罗山县行政服务中心本级,具体单位名单如下:第二部分罗山县行政服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计225.37万元,支出总计219.56万元,与2016年相比,收、支总计各减少222.34万元、228.15万元,下降49.66%、50.96%。
2017年度部门决算公开 .doc
2017年度部门决算公开石家庄市藁城区人民检察院2018年10月12日部门决算公开目录第一部分石家庄市藁城区人民检察院概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分石家庄市藁城区人民检察院2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况第四部分名词解释一、财政拨款收入二、事业收入三、其他收入四、用事业基金弥补收支差额五、年初结转和结余六、结余分配七、年末结转和结余八、基本支出九、项目支出十、基本建设支出十一、其他资本性支出十二、“三公”经费十三、其他交通费用十四、公务用车购置十五、其他交通工具购置十六、机关运行经费第一部分部门概况一、部门职责藁城区人民检察院现内设办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、侦查一科、侦查二科、预防科、预审科、渎职科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科(举报中心)、研究室、技术科、纪检组、法警队、案件管理中心、未成年人刑事检察科共18个科室,现有在职干警74人。
其基本支出、工资福利统一由财政拨款。
我院主要职责:人民检察院按照法律规定和业务分工设置的内部机构,分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。
1、控告申诉检察部门、举报中心负责受理公民和国家机关、团体、企事业单位以及其他人士检举、控告国家工作人员涉嫌贪污、贿赂、渎职等职务犯罪行为,并向举报人反馈查处情况及结果;接受犯罪人的自首;受理刑事、民事、行政申诉案件的申诉。
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附件1 2017年度部门决算公开参考格式罗山县环境保护局2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分环境保护局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分环境保护局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明第三部分环境保护局部门决算名词解释第一部分环境保护局概况一、主要职责(一)负责罗山县环境保护局认真贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针政策,负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理,承担落实国家和省市减排目标的责任,负责全县环境污染防治的监督管理,指导、协调、监督全县生态保护工作,负责全县核安全和辐射的监督管理,组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
负责本辖区环境监察工作。
(二)组织检查污染治理设施运行情况、环保“三同时”执行情况,征收排污费,调查本辖区污染事故和污染纠纷。
组织辖区内环境监测工作,掌握质量状况和发展趋势,提出有关改善的对策措施,并组织实施。
二、机构设置及部门决算单位构成罗山县环境保护局有二级预算单位3个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括罗山县环境保护局本级、所属3个二级单位,具体单位名单如下:第二部分罗山县环境保护局2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1334.94万元,支出总计1334.94万元,与2016年相比,收、支总计各增加590.59万元,增长79%。
收入变动的主要原因是:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
支出变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计1334.94万元,其中:财政拨款收入1334.94万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计1334.94万元,其中:基本支出809.94万元,占60.7%;项目支出525万元,占39.3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收支总决算1334.94万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加590.59万元,增长79%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出809.94万元,占支出合计的60.7%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加435.79万元,增长116%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1334.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出809.94万元,占60.7%;节能环保支出525万元,占39.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.94万元,支出决算为1334.94万元,完成年初预算的100%。
其中:1.一般公共服务支出(项)。
年初预算为809.94万元,支出决算为809.84万元,完成年初预算的100%。
2.节能环保支出(项)。
年初预算为525万元,支出决算为525万元,完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出809.84万元,其中:人员经费609.95万元,主要包括:基本工资282.61万元、津贴补贴33.58万元、奖金4.36万元、其他社会保障缴费32.53万元、绩效工资75.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.89万元、职业年金11.22万元、住房公积金30.94万元、奖励金69.28万元;公用经费199.99万元,主要包括:办公费18.21万元、印刷费1.2万元、水费0.28万元、电费4.03万元、邮电费1.03万元、物业管理费1.8万元、差旅费14.77万元、维修(护)费5.25万元、会议费0.41万元、培训费4.9万元、公务接待费24.80万元、劳务费5.04万元、工会经费3.79万元、福利费6.03万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用26.51万元、其他商品和服务支出33.41万元、办公设备购置31.31万元、专用设备购置5.63万元。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加435.79万元,增长116%。
变动的主要原因:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.01万元,支出决算为49.21万元,完成预算的84.83%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为24.41万元,完成预算的81.18%;公务接待费支出决算为24.8万元,完成预算的88.76%。
2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费节约开支、逐年递减。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.9万元,下降15.32%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少5.66万元,下降18.82%;公务接待费支出决算减少3.14万元,下降11.24%。
;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出节约开支、逐年递减;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费节约开支、逐年递减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算24.41万元,占49.6%;公务接待费支出决算24.8万元,占50.4%。
具体情况如下:1.公务用车购置及运行费支出24.41万元。
公务用车运行支出24.41万元。
主要用于公务用车燃油费及维修费等。
2.公务接待费支出24.8万元。
主要用于公务接待:罗山县环境保护局2017年度共接待国内来访414次共计2518人。
八、关于预算绩效情况说明2017年罗山县环境保护局未开展预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明罗山县环境保护局无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出1334.94万元,比2016年增加590.59万元,增长79%。
变动的主要原因是:人员工资额和各项社会保障缴费基数增加及项目种类增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额36.94万元,其中:办公设备购置31.31万元,占政府采购支出总额的84.76%;专用设备购置5.63万元,占政府采购支出总额的15.24%。
(三)国有资产占用情况。
2017年期末,罗山县环境保护局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆。
第三部分罗山县环境保护局部门决算名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
第四部分(Excel表格)罗山县环境保护局2017年度部门决算表说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
1516公开02表17公开03表181920公开05表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:金额单位:万元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表。