公司管理系统财务规章制度管理系统流程图

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规章制度管理办法及流程图.doc

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规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司(以下简称公司)制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定,特制定本办法。

第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。

第三条公司规章制度共分为三类:一类是公司根本规章制度,主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度;二类是公司基本规章制度,主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度;三类是公司具体规章制度,主要指规范具体业务管理工作的制度,以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。

1第四条制定规章制度应遵循以下原则:(一)合法性原则:符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准,贯彻党和国家的路线、方针、政策;(二)兼顾稳定与时效性原则:与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应,在确保相关制度相对稳定运行的同时,要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新;(三)适用性原则:符合企业实际,能在一定时间和一定范围内普遍适用;(四)统筹兼顾原则:注意制度的系统性和协调性,与管理流程协调和匹配,避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。

第五条公司规章制度实行分类管理,公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作,包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划,组织制定规章制度,以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估,并及时进行补充或修订,以保持制度体系的完整和有效。

第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。

公司管理系统流程图(绝对有用)

公司管理系统流程图(绝对有用)

岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门综合部控制部门总经办行为实施环节各职能部门综合部总经办总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·人员编制管理流程否是否否是否根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制工作分析审核职责划分与岗位设置意见制作职务说明书意见薪酬设计薪酬预算审核审批实施是是是否流程名称人员编制管理流程编码受控状态执行核心部门综合部控制部门总经办行为实施环节各用人部门综合部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·是否进行各部门工作量分析提出编制草案对本部门编制提出意见审议制定具体的人员编制,并编制职位说明审核否是签批否是执行编制增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门总经办行为实施环节各用人部门综合部总经理办公会议总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·用人申请流程否否提出增加编制的申请审核审议审批提出增编岗位人员素质要求决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是是是否流程名称用人申请流程编码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管经理行为实施环节用人部门部门负责人分管部门综合部管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期是因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人判断不影响工作维持现状影响工作填写用人申请表审核核实是否否实施招聘流程名称流程执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门综合部公司员工员工原就任部门管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·公司外部招聘流程流程公司外部招聘编码受控状态关键人员不能调离决定内聘决定外聘用工申请流程判断对内发布招聘启事报名,填写应聘登记表用人部门面试,人力资源部提供相关支持面试人员筛选判定与员工沟通,必要时请人力资源部协调通知职员,并办理调动手续非关键人员公司外部招聘程序行为实施环节用人部门行政人力资源部应聘人员分管经理总经办管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工入职流程流程新员工入职编码受控状态决定外聘决定内聘用工申请流程判断对外发布招聘启事报名,填写应聘登记表用人部门面试,人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到报到公司内部招聘程序审核否是入职流程行为实施环节行政人力资源部用人部门管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办新员工建档工作证办理制度培训发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档试用员工转正流程签订试用合同配合行政部办理后勤工作管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办行为实施环节用人部门试用期满新员工行政人力资源部分管经理厂长总经办不合格新员工报到入职签订试用合同试用期满考核签订正式合同辞退流程合格劳动仲裁机构签字备案合同期满是否续签合同存档办理离职手续否是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办转正考核评估是否合格填写转正申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流程签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档是否是否是否否是行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工行政人力资源部接收部门负责人管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门总经办否根据员工职业生涯规划,编制轮换计划对轮换提出意见是否同意征求员工意见是否同意填写轮换表办理手续向原部门、接收部门下达通知工作安排和交接报到流程对轮换提出意见是否同意做好工作安排,准备接收接收是档案记录是是否否行为实施环节被调动员工调出部门调入部门行政人力资源部总经理管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期·职务任命流程流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门行政人力资源控制部门总经办超越权限否否否否是是调动申请审批审批审批审批下发调动通知工作交接员工关系移交员工接收工作安排档案记录工资关系调整是是行为实施环节各职能部门行政人力资源部总经理办公会议总经理董事会管理行为相关说明任命权限根据《公司法》而定。

规章制度流程管理系统规章制度(CA)

规章制度流程管理系统规章制度(CA)

1 总述1.1 制度/流程管理流程树:1.2 目的为使公司颁布的体系文件(质量体系、服务体系、信息安全体系等)、管理制度、业务及管理流程、部门部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行,执行中发现的问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系,提升公司的管理水平,特制定本制度。

1.3 围本制度适用于公司所有部门。

1.4 职责1.4.1 企管部:统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规、标准、临时规定等的协调管理。

1.4.2 各部门:明确本部门制度/流程建设要求和计划,并负责具体制度/流程的制定,涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨,涉及到部门部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。

1.4.3 关联部门:提出修改和会签意见,并对执行中发现的问题及时进行反馈。

1.4.4 技术中心/企管部:负责基础标准、技术标准的管理。

1.4.5 人力资源部:负责工作标准(部门职责、岗位说明书、课程表等)的管理。

1.4.6 总裁办:负责行政公文的管理。

1.5 定义、分类及编号规则1.5.1 体系文件:在ISO9000系列、20000系列、27000系列的一、二、三级受控文件;分为一级文件、二级文件、三级文件;按相关体系文件编号规则编号。

1.5.2 受控管理制度、流程:在公司围执行的具有较大稳定性的管理规章;按职能分类,分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类1.5.3 临时规定:带有明显时间性的临时管理规章;按时间分类。

1.5.4 部门部管理制度:各部门自己制订或修订的仅在部门部执行的管理规章。

按部门分类。

1.5.5 标准:是重复性事物或概念所做的统一规定,以科学,技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管部门批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。

按属性分类,分为基础标准,技术标准,管理标准和工作标准;1.5.6 基础标准:在一定围作为其他标准的基础并普遍使用,具有广泛指导意义的标准。

规章制度管理办法及流程图

规章制度管理办法及流程图

某某公司股份有限公司规章制度管理办法第一条为使某某公司股份有限公司(以下简称公司)制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化,保证公司建立健全并有效执行各项规章制度,根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定,特制定本办法。

第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。

第三条公司规章制度共分为三类:一类是公司根本规章制度,主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度;二类是公司基本规章制度,主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度;三类是公司具体规章制度,主要指规范具体业务管理工作的制度,以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。

1第四条制定规章制度应遵循以下原则:(一)合法性原则:符合国家法律、法规、规章规定和国家强制性标准,贯彻党和国家的路线、方针、政策;(二)兼顾稳定与时效性原则:与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应,在确保相关制度相对稳定运行的同时,要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新;(三)适用性原则:符合企业实际,能在一定时间和一定范围内普遍适用;(四)统筹兼顾原则:注意制度的系统性和协调性,与管理流程协调和匹配,避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。

第五条公司规章制度实行分类管理,公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作,包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划,组织制定规章制度,以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估,并及时进行补充或修订,以保持制度体系的完整和有效。

第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。

ERP业务流程图

ERP业务流程图
总务部门
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站(二) 工作站(二)
收料验收单
产线移转单
制令站(X) 工作站(X)
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单

管理信息系统数据流程图详解PPT

管理信息系统数据流程图详解PPT
02
它通过图形符号将系统中的数据 流、数据存储、数据处理和数据 源等元素进行抽象表示。
数据流程图的作用
描述系统功能和数据处理 流程
数据流程图能够清晰地展示系统中的数据处 理流程,帮助理解系统的功能和运作方式。
发现和解决系统问题
通过绘制数据流程图,可以发现系统中的瓶颈、冗 余数据处理等问题,为优化系统提供依据。
系统设计
基于数据流程图,可以进行系统架构 设计、数据库设计、功能模块划分等 ,确保系统能够满足业务需求。
系统实施与测试阶段
编码实现
开发人员根据数据流程图进行编码实现,确保系统功能与数据流程图一致。
系统测试
通过数据流程图进行测试用例设计,对系统的功能和数据流进行全面测试,确保系统质 量。
系统运行与维护阶段
数据流程图是团队之间沟通的桥梁,有助 于不同背景和专业的人员理解系统的数据 需求和逻辑。
简化分析
需求明确
通过数据流程图,可以对系统进行简化分 析,快速识别出数据流的关键路径和瓶颈 。
数据流程图能够明确地表达数据处理和数 据流动的需求,为后续的系统设计、开发 和测试提供依据。
数据流程图的缺点
手工绘制
外部实体表示数据流程图中的数据来 源和数据去处,通常用矩形表示,标 明实体名称和描述。
例如,客户、供应商、银行等都可以 作为外部实体。
数据流
数据流表示数据在系统中的流动路径, 通常用箭头表示,标明数据流名称和 描述。
数据流描述了数据的传递过程,包括 数据的输入、处理和输出。
处理逻辑
处理逻辑表示系统对数据的处理过程,通常用圆圈表示,标明处理逻辑的名称和 描述。
06
管理信息系统数据流程图的发展 趋势与展望
发展趋势

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

(共10分)2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

(共15分)3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。

“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程:进书数据流程:售书业务流程:售书数据流程:4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。

供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。

公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。

库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。

画出物资订货的业务流程图。

(共10分)2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。

如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

(共15分)3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。

主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。

“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。

顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。

画出“进书”和“售书”的数据流程图。

进书业务流程:进书数据流程:售书业务流程:售书数据流程:4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。

具体报损流程如下:由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。

主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)

企业管理全套数据流程图(doc 48页)部门: xxx时间: xxx整理范文,仅供参考,可下载自行编辑图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图4图23.2 销售基础数据管理业务数据流图(第二层数据流)5图23.3 销售计划管理业务数据流图(第二层数据流)5图23.4 销售订单管理业务数据流图(第二层数据流)6图23.5 销售收发货管理业务数据流图(第二层数据流)6图23.6 销售服务管理业务数据流图(第二层数据流)7图23.7 企业销售管理E—R关系图7图23.8 销售管理系统的功能模块图8图24.1 企业采购管理数据流程图9图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) 10图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) 11图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) 11图24.6 采购系统实体关系图12图24.7 采购系统模块图13图25.1 企业库存管理第一层数据流图14图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) 15图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) 15图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) 16图25.6 企业库存管理E—R关系图17图25.7 库存管理系统功能模块图18图26.1 制造标准管理业务数据流图19图26.2 制造标准管理实体关系图20图26.3 制造标准管理功能模块图20图27.1 计划管理业务数据流图21图27.2 主生产计划管理业务数据流图(第二层数据流程图)21图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图)22图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图)23图27.5 计划管理实体关系23图27.6 计划管理功能模块图24图28.1 企业车间管理第一层数据流图25图28.2 车间任务管理系统数据流程图25图28.3 生产工票管理数据流程图26图28.4 车间物料管理数据流程图26图28.5 车间完工管理数据流程图26图28.6 企业生产管理E—R关系图27图28.7 车间管理系统功能模块图28图29.1 JIT生产管理数据流程图29图29.2 JIT计划管理数据流程图(第二层数据流程图)29图29.3 JIT系统维护数据流程图(第二层数据流程图)30图29.4 JIT生产管理数据流程图(第二层数据流程图)31图29.5 JIT系统实体关系图31图29.6 JIT功能模块图3230.1 质量管理数据流程图(简化)33图30.2 质量管理基本数据维护数据流程图(第二层)34图30.3 质量管理质量标准数据流程图(第二层)34图30.4 质量管理质量检验数据流程图(第二层)34图30.5 质量管理系统的实体关系35图30.6 质量管理功能模块图36图31.1 企业财务管理业务数据流图(简化)37图31.2 财务管理系统的功能模块图39图32.1 人力资源管理数据流程图40图32.2 人事管理数据流程图(第二层)41图32.3 人力资源计划管理数据流程图(第二层)41图32.4 招聘管理数据流程图(第二层)41图32.5 培训管理数据流程图(第二层)42图32.6 人力资源测评数据流程图(第二层)42图32.7 人力资源管理的实体关系43图32.8 人力资源管理功能模块图44图33.1设备与仪器管理业务数据流程图 44图33.2设备与仪器基本资料管理数据流程图(第二层, 可继续展开) 45图33.3设备与仪器业务管理数据流程图(第二层数据流)46图33.4 设备管理实体关系图46图33.5 设备管理功能模块图47图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图图23.3 销售计划管理业务数据流图(第二层数据流)图23.4 销售订单管理业务数据流图(第二层数据流)图23.6 销售服务管理业务数据流图(第二层数据流)。

如何完善公司的制度以及有效的实施

如何完善公司的制度以及有效的实施

如何完善公司的制度以及有效的实施我们首先了解一下建立管理体系的意义,公司经营的目的是取得良好的经济效益,是取得良好的投资回报。

公司经营的过程简单的说就是对投资过程进行有效管理,保障资金的合理安排使用,最大限度提高资金的使用效率。

公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系,建立以合理分配收入为促进的绩效考核体系、财务管理体系,建立以人为本的人才培养、储备和后勤保障体系,保证公司的规范经营和可持续发展。

制度体系建设包含四个内容,五个阶段,目的在于解决五个问题。

四个内容:战略管理层面、企业文化层面、组织架构层面、业务流程层面。

五个阶段:救火阶段、规范化阶段、理性化阶段、文化性阶段、人性化阶段五个问题问题一:每个人应该干什么,目标问题二:应该怎么样去干,组织执行问题三:怎么样干好,控制及思考问题四:怎么样才算干好,考核问题五:干好怎么样,干不好又怎么样,奖惩战略管理层面内容一、目标制定二、建立完善考核系统三、奖惩机制建立企业文化层面内容1、建立员工职业生涯管理规定2、员工能力开发3、公司福利体系(非现金形式)组织架构层面内容1、组织架构图2、工作分析3、招聘管理系统4、培训管理系统5、薪酬管理系统6、绩效管理系统7、职业生涯管理系统业务流程层面内容拆分制度汇编,形成人力资源及行政管理制度、财务管理制度及具体实施细则三个部分。

2、梳理工作、业务流程。

具体实施阶段及计划救火阶段:出现什么问题,解决什么问题(规划化起步阶段)1、针对各分公司、各部门出现的具体问题,公司决策层给出相应的解决办法,处理意见。

行政部门根据决议,拟定具体章程并执行。

2、“高端设计、重点突破”企业管理者要进行符合企业发展的管理设计、明确管理模式和机制,规范核心能力、核心业务的相关制度。

规范化阶段:完善与管理相关的各种制度,并培训实施建立制度化管理的目标1、根据董事长、总经理的战略规划,我们公司的管理体系的建设的方向,是将行政、人事、销售、采购、质保、信息、技术、财务等各个体系纳入高效的信息化平台流转管理系统。

公司管理系统流程图大全

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岗位设置管理流程流程 名称 岗位设置管理流程 编 码码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节各职能部门行政人力资源部 总经办 总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否是否否是否 根据公司发展战略进行职能分解和机构设置 根据人力资源规划确定编制确定编制 工作分析分析审核审核职责划分与岗位设置岗位设置意见意见制作职务说明书说明书意见意见薪酬设计薪酬设计薪酬预算薪酬预算审核审核审批审批实施实施是是是否·人员编制管理流程流程 名称 人员编制管理流程 编 码码 受控状态 执行核心部门行政人力资源部控制部门总经办 行为实施环节各用人部门行政人力资源部 总经理办公会议 总经理管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·是否进行各部门工作量分析分析 提出编制草案对本部门编制提出意见制提出意见 审议审议制定具体的人员编制,并编制职位说明说明审核审核 否是签批签批否是执行编制执行编制流程 名称 增加编制申请流程 编 码码 受控状态 执行核心部门 各用人部门 控制部门 总经办行为实施环节各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理 管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期否否 提出增加编制的申请制的申请审核审核 审议审议 审批审批 提出增编岗位人员素质要求人员素质要求决策决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是 是 是否名称 流程 执行核心部门用人部门 控制部门分管经理 行为实施环节用人部门 部门负责人分管部门行政人力资源部管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·公司部招聘流程 是 因调动、流失等原因出现职位空缺现职位空缺 报告部门报告部门 负责人负责人 判断不影响 工作 维持现状维持现状影响 工作 填写用人申请表审核审核 核实核实 是 否 否实施实施 招聘流程招聘流程名称流程执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办行为实施环节用人部门 行政人力资源部 公司员工员工原就任部门管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·公司外部招聘流程公司外部招聘关键人员不能调离决定内聘决定外聘外聘用工申请用工申请 流程流程 判断判断 对内发布招聘启事启事报名,填写应聘登记表聘登记表 用人部门面试,人力资源部提供相关支持支持 面试面试 人员筛选人员筛选判定判定 与员工沟通,必要时请人力资源部协调部协调 通知职员,并办理调动手续手续 非 关键人员 公司外部招聘程序程序行为实施环节用人部门 行政人力资源部应聘人员分管经理 总经办管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·新员工入职流程流程 新员工入职 决定外聘决定内聘内聘 用工申请用工申请 流程流程 判断判断 对外发布招聘启事启事 报名,填写应聘登记表聘登记表 用人部门面试,人力资源部提供相关支持支持 面试面试 人员筛选人员筛选通知报到通知报到 报到报到 公司内部招聘程序审核审核 否 是 入职流程入职流程行为实施环节 行政人力资源部 用人部门管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期·劳动合同管理流程流程 名称 劳动合同管理流程编 码码 受控状态执行核心部门 行政人力资控制部门 总经办 新员工建档新员工建档工作证办理工作证办理制度培训制度培训发放员工手册发放员工手册工作关系介绍工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接工作交接试用试用存档存档试用员工转正流程签订试用合同签订试用合同配合行政部办理后勤工作勤工作管理 行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·新员工试用期满转正流程流程 名称 新员工试用期满转正流程 编 码码受控状态执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办行为实施用人部门试用期满新员工行政人力资源部分管经理厂长 不合格不合格新员工报到入职到入职签订试用签订试用合同合同 试用期满试用期满考核考核 签订正式签订正式合同合同辞退流程辞退流程 合格劳动仲裁机构签字备案签字备案合同期满合同期满 是否续签合同合同存档存档办理离职手续办理离职手续否 是管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·岗位轮换流程流程 岗位轮换 流程编 码码 受控状态 执行核心部门 行政人力资源转正考核转正考核 评估评估 是否是否 合格填写转正申请申请 是否是否 留用审核审核审批延长试用期延长试用期员工辞退流程签订正式签订正式 合同合同劳动仲裁机构签字备案签字备案存档存档是 否是 否是否否是行为实施环节员工原工作部门负责人 公司员工行政人力资源部 接收部门 负责人 管理 行为相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期审核日期批准日期·员工工作调动流程流程 员工工作调动流程编 码码 受控状态 否根据员工职业生涯规划,编制轮换计划 对轮换提出意见意见 是否同意同意征求员工意见 是否是否 同意同意 填写轮换表填写轮换表 办理手续办理手续 向原部门、接收部门下达通知下达通知 工作安排和交接和交接 报到流程报到流程对轮换提出意见意见 是否是否同意同意 做好工作安排,准备接收排,准备接收接收接收 是 档案档案 记录记录 是 是 否 否行为实施环节被调动员工 调出部门 调入部门 行政人力资源部总经理管理 行为相关说明编制人员 审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期·职务任命流程流程 职务任命 流程编 码码受控状态 执行核心部门 行政人力资源超越权限权限否 否 否 否 是 是调动申请审批审批 审批 审批审批 审批审批 下发调动通知动通知 工作工作 交接交接 员工关系移交移交 员工接收工作安排作安排档案记录记录工资关系调整系调整是 是行为实施环节各职能部门 行政人力资源部总经理办 公会议总经理 董事会 管理 行为相关说明 任命权限根据《公司法》而定。

公司财务内部控制、管理制度及流程图

公司财务内部控制、管理制度及流程图

6
1 .3 本 手 册 的 适 用 范 围
为便于表述,在此对本会计手册以下内容中出现的名称加以定义: 湘火炬集团: 指在深圳证券交易所上市的湖南湘火炬投资股份有限公司,应包括总公司、下属
分公司、具有控制权的子公司; 湘火炬母公司: 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司,不包括投资的子公司 湘 火 炬 管 理 层 : 指 湘 火 炬 投 资 股 份 有 限 公 司 的 董 事 会 及 高 级 管 理 人 员 (总 经 理 、 财 务 总 监 ) 本 手 册 适 用 于 湘 火 炬 集 团 的 所 有 公 司 (美 国 子 公 司 除 外 )。
制定部门之操作手册
不相容的职责 审批企业总体战略规划 审批考核指标
制定企业总体战略规划
审批部门之计划
制定部门之计划 制定考核指标
审批部门之操作手册
10
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13
14
3. 会计控制
15
3.1 职位分工
职位 董事长/总经理 部门管理层/专业人士 /财务 总监
财务部部长
财务部工作小组
财务部工作人员
2
1. 总那么及说明
3
1 .1 内 部 控 制 制 度 的 定 义
1 .1 .1 一 般 的 定 义 : 通 常 所 说 的 内 部 控 制 , 是 指 会 计 内 部 控 制 制 度 , 《 内 部 会 计 制 度 控 制 规 范 - 试 行 》 的 定 义是:“指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯 彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序”。
执行上级制订的政策、程序 年末调整及报表合并
不相容的职责 直接制订、修改流程手册 制订价格政策 直接制订、修改流程手册 审批子公司财务报表

财务管理体系最全版

财务管理体系最全版

财务管理体系最全版一、引言财务管理是企业运营的核心,它涉及到企业的资金筹措、调配、使用和分配等各个方面。

构建一个完善的财务管理体系,对于企业的长期稳健发展具有至关重要的意义。

本文将详细介绍财务管理体系的构建过程,帮助您实现财务管理的精细化、科学化和规范化。

二、财务管理体系概述财务管理体系是指一系列关于财务管理的流程、方法和制度的集合,它涵盖了企业财务活动的全过程,包括财务规划、预算编制、资金管理、成本控制、税务筹划和财务报告等环节。

通过建立科学的财务管理体系,企业可以实现财务管理的标准化和规范化,提高财务信息的透明度和准确性。

三、财务管理体系构建步骤1、制定财务管理制度制定财务管理制度是构建财务管理体系的基础。

企业应根据国家法律法规和行业规定,结合自身实际情况,制定一套完善的财务管理制度。

该制度应包括会计制度、审计制度、税务制度、成本控制制度和预算管理制度等。

2、设立财务管理机构设立财务管理机构是构建财务管理体系的关键。

企业应设立专门的财务部门,负责企业的日常财务管理事务。

财务部门应具备完善的组织架构和职责分工,确保财务管理的各项工作得以顺利开展。

3、实施全面预算管理全面预算管理是构建财务管理体系的核心。

企业应建立全面的预算管理制度,从收入预算、成本预算、费用预算到资本预算,对企业的各项经济活动进行全面控制和管理。

通过实施全面预算管理,企业可以合理配置资源,提高经济效益。

4、强化资金管理资金管理是财务管理的重中之重。

企业应建立完善的资金管理制度,明确资金使用审批流程和权限,防止资金滥用和流失。

同时,企业应加强账户管理,及时清理债权债务,提高资金使用效率。

5、完善税务筹划税务筹划是财务管理的重要组成部分。

企业应建立完善的税务筹划制度,合理规划税收方案,降低税收成本。

同时,企业应积极开展税收筹划工作,确保合法合规经营。

6、优化财务报告分析财务报告分析是财务管理的重要环节。

企业应定期编制财务报告,对企业的财务状况、经营成果和现金流量进行分析和评价。

ER系统操作流程及岗位责任管理制度

ER系统操作流程及岗位责任管理制度

全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理,特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司绩效考核体系内。

第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。

根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位:第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障;第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统维护员解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。

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公司财务制度管理流程图本制度已报总裁批准,自2011年8月1日起执行资产管理制度第一条、为加强公司资产的管理,明确资产的价值标准和帐物管理权限,形成资产购买、验收、保管、清理、报损的统一管理标准,使固定资产管理工资产管理制度费用管理制度财 务 流程作规范化。

提高资产利用效率、避免资产流失等,特制定本制度。

第二条、定义:本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且使用期限超过3年的物品。

包括:房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。

其他均定义为低值易耗品,参照该制度管理。

第三条、资产的购置、入库与领用申请部门填写《申购单》,部门经理审批签字分管副总签字总经理签字财务总监签字(权限外需报总部审批)分管副总裁签字(权限外需报总部审批)交与公司行政部门按采购流程办理采购办公设备、办公套具、交通设备由办公物资保管员进行验收,经营类由设备管理员进行验收,专业设备则还需会同专业人员共同验收验收合格后,办公物资保管员或设备管理员办理入库,填写《入库单》一式两联,第一联与购买票据、其它凭证等一并作为报销单的附件交财务资产管理会计,第二联留存办公物资保管员或设备管理员依《入库单》登记总台账,并通知申请部门领用申请部门领用时,需填写《领用单》,并签字。

办公物资保管员或设备管理员同时贴上该资产的资产编号办公物资保管员或设备管理员依《领用单》登记入部门台账及个人台账,落实保管责任第四条、资产的管理1、公司资产包括出租用的资产和自用的资产。

出租用的资产包括出租用的房屋建筑物,财务部管理,设立资产管理台账(已出租台账、待出租台账)。

自用资产又分为办公类和经营类,办公类包括办公设备、办公套具、交通设备、办公用电子设备、办公用的房屋建筑物,都归口行政办公室管理。

经营类包括机器设备、经营用电子设备、经营用的房屋建筑物,都归口各业务部的管理。

此二类都要设立资产管理台帐(财务部总台帐、部门台帐、个人台帐);资产管理员包括办公物资保管员、设备管理员、出租资产管理员,负责登记资产管理台帐,准确记录资产的现状及增减情况。

财务部资产管理会计进行指导、监督。

2、每项资产由财务部赋予其固定唯一的资产编号,对应落实到使用及保管者个人,并设立单独的资产台账,维修、折旧、报损、转移、报废等记录都需记入台账。

如有丢失、损坏则直接追究到个人,使用者为资产安全第一责任人,该部门负责人为第二责任人。

①、资产编号设置原则:资产设备代码设置公司代码设置编号资产类型编号公司简称01 房屋建筑物RLDC 润领地产02 机器设备XYM 喜盈门03 电子设备(电器)04 交通设备05 办公设备06 办公套具②、资产编号方式:□□□□ □□ □□□□资产流水编号资产类型代号公司代号例如:润领地产办公室的某台空调其资产编号为“RLDC050001”。

③、计算机显示器与主机应按原购买配置配套使用,并配套编号,如润领地产办公室的某台计算机,则其主机编号为“RLDC050002-1”,显示器编号为“RLDC050002-2”;3、经营员工离职时应到设备管理部门办理其个人所领用的资产退还手续,清退完毕后设备管理员在其离职表上签字;管理职员离职时应到行政办办理其个人所领用的资产退还手续,清退完毕后办公物资保管员在其离职表上签字。

如因办公物资保管员或设备管理员清退疏忽而造成资产流失,则由该办公物资保管员或设备管理员负责赔偿。

4、资产的内部移交或调拨程序:移交人或其部门负责人到办公物资保管员或设备管理员处办理资产退还手续,接收人或其部门负责人到办公物资保管员或设备管理员处办理资产领用手续,调入与调出部门均需在《资产调拨单》一式四联上签字。

办公物资保管员或设备管理员及时核对登记入台账。

并相应增减个人台账及部门台账。

因不按正规程序的移交造成的损失由移交人或部门负责人承担;5、行政办部门、财务部门会同相关部门每半年盘点一次,对其经管的资产进行核资查帐。

行政办公室通知各部门在规定时间内先自行盘点,各部门的《资产盘点表》需由该部门盘点人及部门经理签字确认,同时提交电子档到行政和财务部,然后行政和财务部门会同资产管理会计、进行复核盘点。

第五条、资产的维护保养1、本制度中规定需进行维护保养的有交通设备、经营类,由设备管理部门会同各部门按资产编号对应建立《资产维护保养记录表》。

2、使用人每次使用设备前需先检查其运行性能是否正常,并严格按操作说明书进行操作。

3、设备管理部门应组织人员每月定期对资产、设备进行检查维护,资产设备在使用过程中出现的任何异常现象及维修保养结果均需如实记载在《资产维护保养记录表》上,车辆保养见维修费管理制度附表单:1、《资产总台账》2、《个人领用资产台账》3、《资产调拨单》4、《资产盘点表》5、《资产维护保养卡》6、《资产维修申请单》费用管理制度为节约公司经营成本,规范费用支出,提高公司经营管理水平,特制定本制度。

费用报销的基本要求:一、各项费用的报销必须以合理、合法、真实的凭证为依据,原始发票不得臆造、涂改,不得伪造发票。

二、发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写。

三、各种原始凭证必须大小写一致,不得涂改,并注明附件张数和所属部门和职务,内容和项目必须齐全。

对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目,一律退回拒付。

四、各项费用的报销必须按公司制定的相关流程进行。

五、内部员工报帐定于每周星期二、星期五下午进行,其他时间无特殊情况一律不办理报账手续。

对外付款不受此时间限制。

招待费管理制度一、业务招待费用支出范围:(一)招待来访客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等费用。

(二)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。

(三)赠送客人、客户的礼金、纪念品等费用。

二、业务招待费用分管规定:(一)用于接待客人的烟、茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政管理部门根据公司采购管理流程和物资领用流程购买、订做、保管、发放。

各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。

入库、领用均需填写一式三份的入库单和领用单,分别交保管和财务部门登记实物台账。

(二)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由行政人事管理部门、相关业务部门和财务部门集中管理,联合控制。

(三)宴请客人、客户发生的相关费用,由负责接待的部门申报,批准后执行。

三、业务招待费用申请工作流程:(一)业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。

由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下:1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》,按权限批准后方可开支。

2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待费用申请表》无补办手续的不得报销。

3、申请限额只准一事一用,不得互相套用。

(二)赠送客户礼金、礼品申请工作流程1、因工作需要确须赠送相关人员礼金的,应由相关部门提出书面申请,申请中应例明事由、名单、金额等,参照招待费申请流程进行审批。

2、因工作需要须赠送相关人员礼品时也应提出书面申请,按照礼品的价值大小参照招待费申请流程进行审批。

四、业务招待费用报销规定:1、具体报销流程按照公司费用报销流程在规定的时间办理报销手续。

2、招待申请人报销时必须同时提供以下资料(若资料不齐,财务人员有权拒绝报销),方可办理报销手续:经审批的《业务招待费用申请表》、相应的书面申请、合格的发票等。

3、财务人员应详细审核用餐地提供的消费明细单,核对总金额是否与用餐地的发票总金额一致;4、财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。

业务招待费用申请表申请时间:20 年月日申请部门来客人数申请人员陪同人数招待对象申请金额总额:元。

接待时间年月日接待方式部门负责人分管领导店总、财务总监叁仟元以内)副总裁(叁仟元至伍仟元)总部(伍仟元以上)备注:1、报销时各会计部部留存,按月装订存档。

2、接待方式分餐饮、娱乐、现金红包等填列,并注明拟前往消费的地点。

差旅费管理制度差旅费报销制度参照喜盈门总部制定的相关标准执行附:喜盈门公司差旅费报销制度(2011年试行版)为规范公司员工出差的审批及报销管理,本着有效、节约的原则,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

一、适用范围:本制度适用于公司员工国内出差及外地派驻。

二、出差审批程序:1、出差申请程序:公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”,明确出差任务、路线时间及随行人员等相关事宜,由部门负责人、分管领导审批后并交由公司总经办保管登记备案。

未经过审批及总经办登记备案的,财务部不予借支和报销差旅费。

2、出差核销程序:公司员工出差完成任务后,应在上班当天到总经办核销出差任务,总经办在“出差申请审批单”任务核销栏签属意见并交由出差人员作为差旅费报销附件。

3、差旅费报销程序:公司员工在出差完成任务7天内,应办理差旅费报销手续,差旅费经由部门负责人、分管领导审核签字并附上“出差申请审批单”,再交由财务总监按规定标准审核签字予以报销。

三、差旅费标准:1、员工出差乘坐交通工具的等级标准:级别项目店总、区域总监、总部副总监部门经理(正、副职)主管以下长途交通工具飞机(普通舱位)√经批准经批准轮船(三等舱位)√√√火车(非软卧) √√√动车(普通舱位) √√√汽车√√√自带汽车√经批准经批准市内交通出租汽车√经批准经批准公共汽车√√√2、员工出差住宿费及餐费补贴标准:级别项目店总、区域总监、总部副总监部门经理(正、副职)主管以下报销办法住宿限额标准(元/天)260以内230以内180以内凭据报销餐费补助标准(元/天)50元 50 元 40元实行包干支援喜盈门新店开张根据项目具体情况另行制定标准备注:总部总监级以上人员不享受出差餐费补贴。

3、员工分类标准:各层级岗位及职位,详见员工薪酬机制。

四、差旅费报销规定:1、住宿费报销:(1)按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自负不予报销。

随同上级出差的员工可随上级标准报销住宿费和交通费,补助按本人标准执行。

(2)派往外地长驻人员,路途按出差标准报销,到达驻地后住宿由公司租赁房屋不执行该标准。

(3)到各地喜盈门所在城市出差,住宿由当地公司总经办参照标准统一安排。

2、交通费报销:(1)区间交通:出差其交通工具需在“出差申请单”上注明,原则上以火车、汽车为主出差乘坐火车、轮船,符合从晚上8点到次日晨7时之间,在车、船上过夜,或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位,符合以上规定未买卧铺票的,按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴:A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴,其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

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