企业财务费用报销流程图(样本)资料讲解
财务报销流程图
财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销,并提供相关的流程图示。
流程图示
![财务报销流程图](link_to_image)
流程说明
1. 提交申请:员工需要填写财务报销申请表,并附上相关的费用凭证和票据。
2. 部门审批:申请提交后,部门负责人将对申请进行审批,包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。
3. 财务审批:部门审批通过后,财务部门将对申请进行审批,包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。
4. 资金支付:经过财务审批后,财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。
5. 报销记录:财务部门将会对每笔报销记录进行归档,并在财
务系统中进行相应的记录和统计。
注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策,确保所报销
的费用符合政策规定。
- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据,如、收据等。
- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请,确保流程高效化。
- 财务部门应保障报销款项的及时支付,并妥善管理报销记录。
以上为财务报销流程的简要说明,请根据实际情况对流程进行
具体化和细化,以确保流程的有效性和合规性。
(完整版)财务报销流程图
流程图报销人填写“费用报销单”并粘贴“原■*始凭证单据”项目负责人审批财务部负责人复核1C项目总经理审批1r出纳审核付款乐湾国际实验学校项目部财务报销流程图说明权责部门1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销单”。
所填写的项目为:日期、用途、金额、合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核:1)费用产生的原因及真实性;2)费用的合理性;3)票据及单据的规范性;若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4对不符合上述要求的“费用报销单”则退回报销人。
财务部门1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。
不同意则退回给财务人员交给报销人。
项目总经理1、岀纳需要先关注有无项目总经理签字同意报销。
2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。
3、岀纳随后签名根据“费用报销单”总金额支付给报销人。
财务部出纳流程图项目负责人审批项目总经理审批乐湾国际实验学校项目部借款/借支单流程图借款人填写“借款单”1r出纳审核付款结束借支人填写“借支单”项目负责人审批1出纳审核付款1结束说明权责部门1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。
所填写的项目为:日期、部门、借款原因、金额、借款人等。
相关部门人员1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对借款原因进行审核;若发现不符合要求,立即退还给借款人。
财务费用报销流程图及费用分类
流程图
财务费用报销流程图
要求权责部门特殊说明
报销人员根据企业管理手册财务
管理制度第三章报销类相关要
求,整理好需要报销的发票或单
据,有序粘贴,根据报销内容选
择不同类别报销单。
报销单不得随意涂改,要求用黑/
蓝色签字笔填写,后附相关单
据。
报销人员
1、用替代发票报销费用
的,报销单上按发票内容填
写,实际业务费用另附单据
说明或者铅笔备注。
2、报销人员为部门主管,
需分别在报销人、部门主管
处签字。
3、报销通行费要打印对
应《收费公路通行费电子票
据汇总单》。
报销人将单据提交直接主管审核
签字,主要审核单据是否真实合
理,是否符合业务范围。
相关部门负责人
车辆相关、运维相关材料及差旅
费、综合部各项费用……交行
政综合部审查备案。
综合部负责人
本部门及综合部审批签字后,将
报销单提交财务部进行确认签
字,主要审核:手续是否齐全,
金额计算是否正确,所报费用是
否超标准,发票真实性,是否符
合财务规范,能否及时安排资
金。
财务部负责人
由财务人员提交总经理/执行董
事长进行批准签字,发现不符合
要求的,立即退还重新整理,财
务人员跟进。
总经理执行董事长
岀纳根据执行董事长批准的报销
单据支付报销款项。
款项支付后通过慧目群通知报销
人款项办结。
财务部岀纳
报销人员。
费用报销及流程图
费用报销步骤
一、内部费用报销:由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核,财务审核无误后交总经理同意,出纳依据总经理同意后单据每七天六统计报销。
1.差旅费报销,因业务需要出差需向部门主管申请,费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销;
2.业务费用报销,业务费用包含业务佣金、礼品费及业务餐费,在计划内费用开支需经业务主管同意,超出计划费用需由总经理同意方可报销;
3.现金支付材料/辅料报销,需附上已核准请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收材料入库单、供给商发票或收据;
4.工资核实和发放:由人事统计好职员出勤情况表,交部门主管查对无误再交由会计制作工资单,工资单需经职员当事人署名确定工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细,交由总经理审核无误后交出纳发放。
职员正常离职在当月25号之前当月底结清全部工资,当月25日以后离职当月发放上月工资,当月工资转下月底结清;急辞人职员资在7天内结清,需扣除总工资35%。
步骤图:
二、供给商对帐及付款步骤;供给商对帐截止至每个月25号,以本企业仓库材料入库单日期为准;供给商需在28号前把帐单发给采购查对,采购查对无误后将供给商对帐单并附上对应请购单、采购单、供给商来料单、验收入库单交会计审核,会计审核单据无误后交会计主管核准,扫描回传对帐单并制作购销协议让供给商开据发票或收据。
供给商货款帐期到期后由采购填写付款申请书,附上供给商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理同意,出纳收到同意后单据付款。
步骤图:
审核:确定人:。
财务部报销制度及流程图
财务部报销制度及流程图1. 为什么需要报销制度在公司的日常运营中,员工必须开支一定的费用,包括商务差旅、员工福利等等。
但是若没有明确的报销制度,很容易会出现以下几个问题:•员工的支出不受限制,导致财务风险增加。
•报销流程不透明,办理手续繁琐,影响公司运营效率。
•没有明确的报销标准供参考,员工可能出现费用浪费、过高标准等问题。
因此,一个健全的报销制度可以帮助公司保证财务风险,提高运营效率,并保证公司的资金使用合法、公正、透明。
2. 报销制度的主要内容2.1 报销标准公司应当根据自身财务状况、行业特点、地域差异等因素制定适合自身的报销标准。
报销标准应当合理、公正,同时还要考虑员工的生活成本和工作需要。
具体报销标准通常包括以下几个方面:•差旅费:主要包括交通费、住宿费、交际费等;•餐费:通常按照每餐不超过xx元的标准来计算;•通讯费:员工出差通讯费等;•其他:考勤补贴、节日福利及小额报销等。
2.2 报销流程报销流程是指公司规定的报销具体操作流程。
主要是为了方便员工报销及管理部门审查。
流程应该尽可能简单,通俗易懂,同时要有明确的时间和责任节点,完整的报销流程通常包含以下几个环节:•报销申请阶段:员工必须提交相关报销单据,包括发票、收据等,同时填写报销申请表,详细说明报销项目及金额;•部门审核阶段:由经理层级负责审核员工提交的报销申请表、发票及收据等单据,并判断其是否符合公司规定的报销标准;•财务审核阶段:财务部门审核报销单据及报销标准的符合性,验收单据真实性后予以审批;•报销付款阶段:在报销申请审批完成后,财务部门支付报销款项至员工账户。
2.3 报销管理与监控报销标准设计和流程的落地只是管理制度的一部分,还需要进行有效的管理与监控。
仅有规章制度不能起到很好的作用。
公司可以通过以下几种方式进行报销管理与监控:•与业务系统联动:将报销相关系统与公司内部财务系统结合,实现在线审批、跨部门协作、业务数据分析等功能;•定期检查报销单据:由内部审计或财务内控人员对报销单据逐一检查,查找不符合报销规定的项目,及时纠正;•降低作弊概率:建立清晰的报销明细和审核流程,加强防范作弊行为。
财务费用报销制度及流程图
财务费用报销制度及流程图
费用报销制度
为了规范公司的财务管理,制定了以下的财务费用报销制度:
报销范围
1.公司正常经营所必需的费用;
2.公司授权特定人员进行的业务活动所需的费用;
3.公司在员工活动中及社会活动中支出的费用。
报销标准
1.费用必须合理、必要、真实;
2.费用必须有原始单据作为依据;
3.高于全国最低报销标准的费用必须经过上级领导批准,并在报销单上
注明批准意见。
报销流程
1.员工填写报销单,并将附有原始单据的报销单提交到所属部门领导审
批;
2.部门领导审核报销单,如符合相关规定,签署审批意见,将报销单转
交财务部门;
3.财务部门审核报销单、核对单据并进行记账处理;
4.完成报销流程后,财务部将报销款项通过银行转账方式支付给员工。
报销流程图
以下是财务费用报销的流程图:
graph TD;
A[填写报销单] --> B[部门领导审批];
B --> C[财务部门审核];
C --> D[转账支付];
总结
此制度及流程可为公司的财务管理提供一定的规范性和透明度,还能做到节省
时间、方便操作和减少错误发生,有助于提高公司的财务效率和提升员工的满意度。
费用报销流程图
各级人员报销审核岗位职责:1、经办人:将所需要报销旳单据,粘贴整洁填写“费用报销单”,注明报销日期、报销事由、报销金额(大小金额必一致,不得涂改),经办人签字。
2、部门负责人:审核报销费用发生旳有关性,真实性.必要性。
3. 往来账会计:查对账簿记载,审核付款旳合理性和精确性。
4、主管会计:复核审核费用单据旳合法、合规、真实性.计算精确性.5、财务经理:审核总体合理性.合规性,掌握资金流向旳财务信息。
6、分企业负责人或企业总经理:对费用报销做最终审批。
7、出纳:审核报销单与否按规定程序报批,各负责人与否签字;审核金额与单据与否相符;假如出纳在核算过程中,发现未按程序审批或不合法旳单据,有权拒绝付款或办理。
业务办理完毕后在原始单据上加盖付讫章。
二.借款手续:先由借款人填写借款条。
填写内容包括:借款日期、借款用途、借款金额(大小写)、借款人。
经薪资部门对其工资发放状况进行预先审核.财务把控,转分企业负责人审批借款。
较大金额须经企业总经理签字同意。
除采购借款外其他借款必须于下次发放工资时及时结清。
不能结清旳将在此后发放工资中继续扣除以至还清所有借款为止。
借条须粘贴付款申请单封面并按流程签批。
三.挂账付款:先由分企业负责人或企业总经理根据挂账金额和资金状况确定付款金额,再转财务部门进行有关处理。
四.费用付款单据规定规范。
报销人应提供真实、合法旳原始凭证,发票必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等等。
填制凭据字迹清晰、多种单据大写金额字体书写规范,大写前面用占位符填满,背面以整字结束。
合计小写前面加人民币符号占位。
五.费用报销单(或付款单)下沿,将财务经理.主管会计.会计.出纳.报销人(或经办人)五要素列式齐全,并留出合适签字空间。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束,通知供应商开票。 2、请款单标明:项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额,模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名,如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票,需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
财务费用报销流程图
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289DQS58-MG198)
财
务
费
用
报
销
流
程
图
பைடு நூலகம்流程图
报销单据 整理粘贴 填写《费用 报销申请 单》
NG 直接 主管 审核
NG 部门 经理 审核
NG 财务 部审
核 转下一页
说明
报销人员根据公司费用报销制度
出差审批单 借款单
费用报销单 借款单
财务部会计根据已完成的报销单据 和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
财务部 会计
财务报表
要求,整理好需要报销的发票或
单据,并进行整齐粘贴。根据报
销内容填写《费用报销单》,外
地出差的填写《外埠出差费报销
单》。 报销单填写要求不得涂改,不得 用铅笔或红色字体的笔填写,并 附上相关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销,必须附上 经过批准签字的《出差审批 表》。采购物品报销需附上总经 理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》及相关单据准备 完成后,报销人员提交给直接主 管审核签字,直接主管须对以下 方面进行审核: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。 直接主管审核签字后,须将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字,审核内容包括: 1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 4)直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求,立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
权责部 门
报销人 员
报销人 员
相关部 门主管
企业财务费用报销流程图(样本)
费用 报销单
借款 单
财务部会计根据已完成
的报销单据和公司财务制度
财
要求进行相应的帐务报表处 理。
务部会
计
财务 报表
.5
员
报销发 票 报销单 据 财务费
用报销制度
直 接主管 审核
部 门经理
审核
N G
N G
报销单填写要求不得 涂改,不得用铅笔或红色 字体的笔填写,并附上相 关的报销发票或单据。若 属于出差的费用报销,必 须附上经过批准签字的 《出差审批表》。采购物品 报销需附上总经理签字确 认的《采购申请表》。
报 销人
纳
发票 报销
单据 出差
审批南 V0.1
财务部出纳通知报销人
领款,领款时,报销人员必
须在《费用报销单》上领款
相
人出进行签字确认。如是代
领人进行领款,必须出具委 关报销
托书并有双方的签字或手印 证明。如属于借款性质报销, 人员
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
3) 票据及单据的 规范性;
4) 直接主管审核 的严谨性。
若发现不符合要求, 立即退还给相关报销人员 重新整理提报。
相 关部 门经
理
借款单 费用报 销单 报销发 票 报销单 据 出差审 批单 财务费
.2
企业钱包网银支付(B2B)操作指南 V0.1
用报销制度 借款单
部门经理审核签字 后,将报销单据提交给财 务部,由财务部门会计人 员进行报销费用的确认, 主要内容包括:
总 经理批
准
准备报销 款项
通知报销 人领款
财务报表处 理
企业钱包网银支付(B2B)操作指南 V0.1
费用
财务部对审核符合要求
财务费用报销制度和流程图
财务费用报销制度和流程图一、财务费用报销制度财务费用报销制度是指公司对其员工在工作中必要的花费给予报销的规定。
在公司的正常运营中,员工可能需要在工作中进行一些必要的花费,如差旅费、办公用品费、通讯费、招待费等等。
为了保证公司的经营效益和员工的权益,公司应设立科学合理的财务费用报销制度。
1. 费用报销申请的条件为了杜绝恶意虚报和滥用公司费用,公司应明确财务费用报销的申请条件。
下面是一些常规的报销条件:•报销项目必须是工作中必要支出,符合公司规定和政策。
•报销申请需提供详细的报销明细清单,包括日期、金额、发票等证明材料。
•报销金额需在合理的范围内,不得超过公司制定的报销标准。
•报销申请需在规定时间内提交,否则不予受理。
2. 费用报销流程费用报销流程通常包括以下几个环节:•填写申请表:员工需准确填写申请表格,申请表格应包括明细清单、费用概述、报销金额等重要信息。
•主管审批:填写完申请表格后,员工需提交申请表格至直接主管进行审批。
•联合审批:在主管审批完成后,各部门需要进行联合审批,审核申请内容的合理性和合法性。
•财务核对:在进行联合审批之后,财务部需要对申请内容进行核对,确保报销申请的真实性和准确性。
•批准报销:经过前面几个环节的审核和核对之后,批准人对申请内容进行最后审批,并进行报销批准。
二、财务费用报销流程图以下是财务费用报销流程图,以清晰展示整个报销流程:graph TDA(开始) --> B(填写申请表)B --> C(主管审批)C --> D(联合审批)D --> E(财务核对)E --> F(批准报销)F --> G(结束)结语通过财务费用报销制度,公司能够更好地规范和管理财务流程,保证员工的权益同时也为公司的经营效益提供了必要的支持。
在执行过程中,各环节需合理安排,严格执行,以有效维护公司财务安全和员工权益。
企业财务费用报销流程图(样本)
流程图
财务费用报销流程图
说明
权 责部门
相关表单文 件
报销单 据整理粘贴
填写 《费用报销 申请单》
N 直
G 接主管
审核
报销人员根据公司费用报销制 度要求,整理好需要报销的发票或单 据,并进行整齐粘贴。根据报销内容 填写《费用报销单》,外地出差的填 写《外埠出差费报销单》。
报 销人员
报销单填写要求不得涂改,不 得用铅笔或红色字体的笔填写,并 附上相关的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销,必须附上经过 批准签字的《出差审批表》。采购物 品报销需附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
财务 部会计
财务报 表
页脚内容5
出差审 批单
借款单
财务部出纳通知报销人领款,领
款时,报销人员必须在《费用报销单》
上领款人出进行签字确认。如是代领 人进行领款,必须出具委托书并有双 方的签字或手印证明。如属于借款性
相关 报销人员
质报销,借款人必须将存于财务的借款
单取走核销.
费用报 销单
借款单
页脚内容4
模板
财务部会计根据已完成的报销单 据和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
1) 产生的费用是否符
合报销标准;
2) 财务是否能及时安
排此费用;
3) 单据或票据是否符
合财务规范要求.
财 务部
若发现不符合要求,立即退还 给相关部门重新整理提报。
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报 销制度 借款单
流程图
总 经理批
准
准备报 销款项
财务费用报销流程图
说明
权责 部门
相关表 单文件
4) 直接主管审核的严
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流程图
报销单据整 理粘贴 填写《费用 报销申请 单》
NG 直接主 管审核
NG 部门经 理审核
NG 财务部 审核
转下一页
财务费用报销流程图
说明
权责 部门
报销人员根据公司费用报 销制度要求,整理好需要报
销的发票或单据,并进行整 齐粘贴。根据报销内容填 写《费用报销单》,外地
严谨性。 若发现不符合要求,立即 退还给相关报销人员重新
整理提报。
借款单
部门经理审核签字后,将
报销单据提交给财务部,
由财务部门会计人员进行
报销费用的确认,主要内
容包括:
1)
产生的费用是否
符合报销标准;
2) 财务是否能及时
安排此费用;
3) 单据或票据是否
符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即
退还给相关部门重新整理
报销 人员
出差的填写《外埠出差费
报销单》。
报销单填写要求不得涂
改,不得用铅笔或红色字
体的笔填写,并附上相关
的报销发票或单据。若属
于出差的费用报销,必须
附上经过批准签字的《出
差审批表》。采购物品报
销需附上总经理签字确认
的《采购申请表》。
《费用报销单》及相关单
据准备完成后,报销人员
提交给直接主管审核签
字,直接主管须对以下方
相关 部门 经理
相关表单文 件
报销发票 报销单据 财务费用报 销制度 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 财务费用报
销制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 采购审批单 财务费用报
销制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审报销 单
报销发票 报销单据 出差审批
单 借款单
费用报销
单
财务部出纳根据董事长批准 的报销单据准备好报销款 项。
财务部 出纳
报销发票 报销单据 出差审批
单
借款单
财务部出纳通知报销人领
款,领款时,报销人员必须
在《费用报销单》上领款人
出进行签字确认。如是代领 人进行领款,必须出具委托 书并有双方的签字或手印证
提报。
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
流程图
财务费用报销流程图 说明
权责部 相关表单
门
文件
董事长 批准 准备报销款 项
通知报销人 领款
财务报表处理
财务部对审核符合要求的报 销单据统一呈董事长,由董 事长进行批准签字,若董事 长发现不符合要求,须立即 退回财务部,由财务部跟进 处理。
明。如属于借款性质报销,
相关报 销人员
费用报销 单
借款单
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
财务部会计根据已完成的报
销单据和公司财务制度要求 进行相应的帐务报表处理。
财务部 会计
财务报表
注:1.财务一支笔,没有董事 长签字一律不予报销,及进 入财务凭证。 2.紧急情况微信告知董事 长,经董事长在微信上批示 后,方可支付。
面进行审核:
1)
费用产生的原因
及真实性;
2) 费用的合理性;
3) 票据及单据的规
范性。
若发现不符合要求,立即
退还给相关报销人员重新
整理提报。
直接主管审核签字后,须
将报销单据报部门经理进
行进一步审核签字,审核
内容包括:
1)
费用产生的原因
及真实性;
2) 费用的合理性;
3) 票据及单据的规
报销 人员
相关 部门 主管