出差报销明细表新
差旅报销明细表
差 旅 报 销 明 细 表
报销人:出差日期:会议名称:报销日期:
2、所有的花销都必须有发票,特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据(收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式)
3、宴请客户需经经理批准,并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下(地铁、公车已停运等)的出租车票,请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴,只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据,票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字:经理签字:经理签字:。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时,应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责:1.出差计划由部门经理安排,并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划,核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数,计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据,预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销:1. 员工因公出差,需提前一天向部门经理汇报出差计划,并确认所需费用额度,经同意后,到财务部填写《借款单》,由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额,从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》,预计金额伍百元以下的由部门经理审批,预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案,否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上,但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销,并按规定填写《差旅费报销单》,经部门经理核实后,向财务部提交单据审核,如遇特殊情况需报请总经理批准后,方可适当延期报销。
差旅费报销明细表
出差地点: 出差人: 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写: 电话费补贴 大写: 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴:交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴(标准/人/天):部门负责人 A类城市:XX元;B类城市:XX元;C类城市:XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期:
会计主管:
审核:
类城市:XX元;C类城市:XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴(标准/人/天):A类城市:XX元;B类城市:XX元;C类城市:XX元。(如有两位同性别人员一起出差,只报销两个人一起的住宿费用。) d、交通费实报实销:交通费(跨区域交通)实报实销,但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表,并将所有报销的单据上交财务部,款项统一发放时间在每月10号,超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
差旅费报销明细表
Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门: 姓名 出差起止日期:自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期: 出差事由 附单据: 住宿费 张 出差补助 其他杂费(列 明详细用途) 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支: 元 退/补: 元
差旅费报销明细表
报销部门: 姓名 出差起止日期:自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期: 出差事由 附单据: 住宿费 张 出差补助 其他杂费(列 明详细用途) 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支: 元 退/补: 元
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期:
职位
职级
出差 持续时间(日期)
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细:
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人:
出差人:
部门经理/总监批准:
日 期:
日 期:
日
备注:1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实,绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核,并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期:
0
0
0
0
行政部审核:
日
期:
主管部门领导批准:
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内(含一线城市)均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明: 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要:____________________________________________________________________________________________________________________________
2.出差计划、差旅费报销明细表(大)
部门:姓名:职务:区域:出差事宜:家庭住址:年月日
出差计划
变更说明
实际差旅费明细
出发
到达
到达
出发
到达
车
日
日
地点
月
日
地点
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通工具
单据
金额
单据
金额
天数
金额
天数
金额
单据
金额
主管部门领导批准
主管部门领导确认
累计天数
生活补助
总计金额大写
¥:
考勤负责人签字
说明:1、需出差者须先填写出差计划表,由主管领导批准。2、实际出差与变更,必须向主管领导、监控处请示汇报批准,祥填变更说明。
3、月底向监控处提供差旅费报销单,部门考勤负责人确认出差天数后到审计部申报。4报帐人要详细填写各项费用发生明细。