最新环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
职业健康安全管理体系检查表
YES
NO
8.1获取信息的渠道有哪些。
8.2信息交流记录中的相关内容是否有资料支持?
8.3本部门员工代表是否确立?
8.4员工代表可以行是否有效?
9. 文件
YES
NO
9.1是否有受控文件清单?
9.2受件文件是否是最新版?
9.3换版文件是否进行培训?
7. 培训、意识和能力
YES
NO
7.1所有人员是否均有《员工安全档案》?
7.2所有员工是否进行了三级安全教育?
7.3二级安全教育是否进行了书面考核?
7.4教育台帐、安全档案、培训台帐是否对应?
7.5本部门是否有特种作业人员?
7.6特种作业及特种设备操作人员是培训合格?
7.7本部门是否有培训计划?
7.8是否完成安全培训内容?
13.10特殊危险动火、一级动火作业填写是否无误?
13.11二级动火作业证填写是否无误?
13.12高处作业证填写是否无误?
13.13设备内作业证填写是否无误?
13.14应急预案演练记录是否及时填写?
13.15外协施工安全协议是否及时完整齐全?
4.4 本部门目标指标完成情况及检查记录?
4.5 是否对公司、车间及再分解目标指进行培训?
5. 管理方案
YES
NO
5.1是否建立方案?
5.2是否对管理方案实施情况进行检查?
6.结构和职责
YES
NO
6.1部门是否建立安全生产责任制?
6.2职能分配表是否是最新的?
6.3管理人员及员工是否知道自己的职责?
3. 法规和其它要求
YES
NO
3.1是否有部门法律法规清单?
3.1所有法律法规是否是最新版?
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价(SHE策划书)。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定(包括检查运行记录、维修记录、管理台帐)。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控,并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象,是否有紧急放行记录。
评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员: 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 行政人事部
○,轻微不符合过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果1、是否明确本部门岗位设置?2、是否明确规定各岗位职责、权限?1、是否对环境因素/危险源进行了识别,是否有重要环境因素/危险源评价的内容?2、是否建立了环境因素/危险源清单和重要环境因素清单/危险源?3、是否制定了环境因素/危险源控制的计划?4、是否对环境因素/危险源的信息更新做出规定?1、是否充分识别与公司相关的法律法规及其他要求?·制定了《 合规义务及其评价程序》;2、通过何种途径来获取相关的法律法规?·形成了“ES合规义务一览表及合规性评价”,评审了具体条款的适用性,有评审记录;3、识别的法律法规及其他要求是否经过评审,确认其与企业相适宜,并确定对环境因素/危险源的应用?·各法律法规及其他要求均得以收集;4、相关的法律法规和其他要求是不是最新版本或要求?是否对最新要求进行追踪?·查各项法律法规及其他要求均有效版本;5、与企业相关的法律法规和其他要求是否传达给员工及其他相关者?·有共享,并培训。
1、是否根据用人的需要制定用人计划?2、是否建立用人机制、激励机制、考核机制?或建立相应的管理制度?3、岗位人员的配备是否与岗位工作量、能力要求相适应?4、为确保各级人员的能力持续满足公司发展的需要、满足质量/环境/职业健康安全管理的需要,公司采取哪些措施提升员工的能力?对这些措施的效果是否进行评价?5、特殊岗位人员是否经过国家认可的培训,并取得相应的资格?6、是否定期开展员工绩效考核?并根据员工的绩效状况采取进一步的措施?7、公司采取了哪些措施来提升员工的质量意识/环保意识/健康安全意识?8、员工的意识如何?是否清楚方针、目标、岗位作用、如何努力、失效的后果?1、是否根据公司自身的行业、发展的需要、过程运行的特点识别组织知识的需求?2、对这些知识如何获得(外部、内部)?提升?更新?3、对这些知识如何进行管理?如知识产权管理、知识共享、经验总结、经验传承。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
安全标准
01
工作场所是否存在安全隐患,如 设备故障、危险物品管理等。
03
是否为员工提供了必要的安全培 训和应急演练。
02
是否遵守相关安全生产法律法规 和规章制度。
04
是否建立了安全管理体系并有效 运行。
201 4
05
检查记录与报告
检查记录表填写说明
检查日期
记录检查的日期,包括年、月、 日。
检查地点
报告标检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
将检查中发现的问题进行汇总,分类整理。
分析原因
针对每个问题,深入分析其产生的原因和可 能导致的后果。
评估风险
根据问题的性质和严重程度,评估其对企业 和员工的影响和风险。
制定整改措施
明确责任人和时间
指定负责整改的责任人,并明确整改的完成 时间和验收标准。
制定整改方案
针对每个问题,制定相应的整改方案和措施 。
06
检查效果评估与改进
检查效果评估方法
定量评估
通过统计和分析检查数据,如不合格品率、事 故发生率等,客观评价检查效果。
定性评估
结合专家意见、员工反馈等,对检查效果进行 主观评价。
比较评估
将本次检查结果与以往数据或行业标准进行比较,评估检查效果的优劣。
检查结果分析与改进方向
不合格项分析
环境、职业健康安全管理体系内审检查表
1.是否建立环境因素及危险源辨识风险评价清单?
2.危险源辨识和风险评价程序是否考虑常规和非常活动,所有进入工作场所人员(包括访客),人为因素?
3.是否对工作区域机械、设备、操作程序及组织机构的设计进策划及控制?
4.是否对危险源进行标识、警示、并进行管理和控制?
4.4.3 信息交流(E/O)
1.内部信息如何进行交流,并形成文件?
2.外部相关方信息是否交流、沟通并形成文件?
4.4.5 文件控制(E/O)
1.文件发布前是否进行审批,是否能确保其充分性和适宜性?
2.必要时是否对文件进行评审和修订?
3.是否对文件更改和现行修订状态做出标识?
4.是否对外来文件做出标识,并对其发放进行控制?
5.是否对过期文件进行处理,并做出适当的标识?
4.4.6 运行控制(E/O)
1.危险源是否可识别,并进行监管?
2.是否对生产现场设备进行控制?
3.是否对生产现场固体废弃物进行监管?
4.是否对生产现场污水进行监管?
5.是否对生产现志噪声进行监管?
6.是否对生产现场扬尘进行监管?
7.是否对生产现场易燃易爆品进行监管?
5.是否按照文件要求进行配戴个人防护用品?
4.4.7 应急准备和响应(E/O)
1.是否建立文件,用于识别可能对环境造成影响的紧急情况和事故,并规定响应措施?
2.是否定期评审其紧急准备和响应文件夹,必要时对其进行修订?
审核人员: 审核日期:
环境、康安全管理体系内部审核检查表
审核部门:陪同人员:
标准条款/内容
检查内容
检查记录
符合
不符合
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展,质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并,形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中,质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此,建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时,对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整,才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下:1.质量管理体系:指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系:指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系:指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容:1.质量管理方面:包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面:包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面:包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面:1.体系文件:质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施,并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制:是否采用了环境友好型材料、产品或者服务,是否采用了职业健康安全标准,在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板
7
5.3 组织的岗 位、职责 和权限
是否有清晰的组织结构图? 相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件? 各有关人员是否明确各自的职责任务? 是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管 理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留 存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序?并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度 及执行情况;
改和现行修订状态得到识别?
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别,并
控制其分发?
创建和更新文件时,是否确保:
7.5.2 a)识别和描述(例如:标题、日期或文件编号);
创建和更 b)形式(例如:语言文字、软件版本、图表)与载
最新文件
新 体(例如:纸质、电子);
c)评审和批准,以确保适宜性和充分性。 环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单, 结合部门整理。
要环境因素?
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态?是
否考虑过去、现在和将来时态?
识别环境因素是否按以下类别进行识别:
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表格
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
(1)SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息(2)集水井内清淤、更换止回阀,通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备,误送电、误停电,作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
25
作业人员未佩戴绝缘手套,误碰交直流屏带电设备,造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水,导致火灾扩大;
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害;
54
设备设施故障导致高空坠物,影响行车或人身伤害;
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸;
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人:检查时间:
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门:编号:检查年月:年月
序号
区域活动/过程/
危险源/重大危险源/重要环境因素环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当,造成火灾和爆炸
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表
2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表一、引言随着现代工作环境的不断变化和职业健康安全问题的日益突出,各企业对职业健康安全管理体系的重视程度也愈发提高。
而内部审核是确保职业健康安全管理体系有效运行的重要环节之一。
为了更好地规范内部审核工作流程,制定了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表。
二、审核对象1.管理文件与记录的合规性- 确认管理文件的有效性- 回顾工作记录的合规性2.制度与程序的执行情况- 掌握相关制度和程序的执行情况- 检查违规情况并提出改进建议3.职业健康安全绩效指标- 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 分析绩效数据,为改进提出建议三、审核内容1.管理文件与记录的合规性1.1 确认管理文件的有效性- 对于职业健康安全管理文件的更新及修订情况进行抽查- 确定管理文件的版次与编号是否齐全及正确1.2 回顾工作记录的合规性- 回顾职业健康安全相关记录,如危险作业许可、事故报告等- 检查记录的填写是否完整、真实、准确且符合管理文件要求2.制度与程序的执行情况2.1 掌握相关制度和程序的执行情况- 确认员工是否了解并执行相关职业健康安全管理制度和程序- 跟踪并记录相关制度和程序的执行情况2.2 检查违规情况并提出改进建议- 对发现的违规行为进行记录和整理- 提出改进建议,以弥补和预防类似违规行为3.职业健康安全绩效指标3.1 跟踪职业健康安全绩效指标的达成情况- 汇总职业健康安全绩效指标的数据- 分析趋势,评估指标达成情况3.2 分析绩效数据,为改进提出建议- 对绩效数据进行归纳并进行合理分析- 根据分析结果提出改进建议,以提高职业健康安全管理绩效四、审核流程1.确定审核计划- 根据审核对象和审核内容,制定内部审核计划- 确定审核人员和时间,并通知相关人员准备资料2.实施内部审核- 按照审核计划,组织内部审核工作- 仔细检查各项审核内容,确保审核的全面性和准确性3.汇总审核结果- 将内部审核过程中获得的资料和信息进行汇总- 对审核结果进行初步分析,并形成内部审核报告4.提出改进建议- 结合审核结果和分析,提出改进建议- 将改进建议提交相关部门,并跟踪改进进展五、结论本文主要介绍了2023年职业健康安全管理体系内部审核检查表的制定及相关内容。
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录;
产品生产过程环境及安全管理情况;人员健康管理等
Q:8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求,并建立准则,确定所需资源?
如何进行质量策划变更的控制,成文信息的保留?
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O:5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围?
识别、评价的依据是什么?
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适,是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q:表示质量管理体系;E:表示环境管理体系;O:表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO: 4.1;
4.2;
4.3;
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么?
相关方一览表
理解熟悉相关方,了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO:5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO:5.3
岗位设置,人员组成职责
最新版质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
6 策划
6 策划
Y
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1 应对风险和机遇的措施
Y
是否确定了本公司的风险和机遇?
确定了本公司的风险和机遇
Y
是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?是否评价了这此措施的有效性
确定了应对风险和机遇的措施,并评价了这此措施的有效性
Y
6.2 质量目标及其实现的策划
Y
是否确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
确定了外部和内部因素,并进行了监视和评审。
Y
4.2 理解相关方的需求和期望
4.2 理解相关方的需求和期望
Y
是否确定了相关方?是否确定了相关方的要求?是否对这些要求进行了监视和评审?
确定了相关方和相关方的要求,并对这些要求进行了监视和评审。
Y
4.3 确定质量管理体系的范围
Y
是否确定了实现质量目标 要采取的措施?需要的资源?由哪个部门负责?何时完成?如何评价结果?
确定了实现质量目标 要采取的措施和需要的资源
Y
6.3 变更的策划
6.3 变更的策划
Y
是否发生了体系的变更?是否明确了变更的目的?是否预计了变更的后果?是否保证的管理体系的完整性?是否获得了需要的资源?是否要对责任和权限进行分配或再分配?
确定配备了本公司的人力资源配置
Y
7.1.3 基础设施
7.1.3 基础设施
Y
是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等?以上是否配备齐全并有维护计划?维护计划是否得到实施?是否有发生故障并维修及验证合格?
生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定,可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否?
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制,有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。
环境职业健康安全检查表安环部门
与否按规定对目旳指标及管理方案完毕状况进行检查。(4.5.1)
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
7
8
内外交流与沟通(4.4.3)
●
文献和资料控制(4.4.4)(4.4.5):
●按法规规定及程序规定检查演习旳规定,检查演习状况,理解演习与否暴露了应急程序旳局限性并导致了对文献旳修订
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
11
内审(4.5.4/4.5.5)
●与否筹划、制定了内部审核方案,审核方案与否考虑到有关运营旳环境/风险重要性和以往审核成果
与否具有可追溯性
与否涉及了对前次审核整治成果旳进一步验证
不符合旳陈述、违背条款、严重限度描述和鉴定与否精确
纠正措施和避免措施与否及时、合理、有效并通过验证
审核报告,体系总体评价:符合性及有待改善旳方面
内审有关文献与否通过审批
审核人员: 审核日期:
审核部门: 部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
审核部门:部门代表
序号
审核项目(原则要素)
审 核 观 察 记 录
不合格编号
1
2
查环境因素、重要环境因素/危险源、重大危险源清单,询问与否按文献规定更新。查更新辨认、评价记录(4.3.1)
辨认与否充足,涉及:新扩改项目。
环境因素/危险源描述与否精确。
评价与否合理。环境因素/危险源清单、重要环境因素/重要危险源清单与否相相应
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
续表注1:文献查阅含记录旳查阅。
注2:“检查成果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并规定受审核部门当事人签名确认)。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
6。1应对风险和机遇的措施
6。1.1总则
组织应建立、实施并保持满足6。1。1至6。1。4要求所需的过程
4.1理解组织及其所处的环境
确定与宗旨和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题
Q:1、公司是否有企业简介,并能充分反应公司内部情况,如:背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)? 2、在工作例会或管理评审会上,公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新?
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9001条款及要求
14001条款及要求
18001条款及要求
查询问题
记录
4组织环境
4组织环境
4。1总要求
根据标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系
4。1理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些因素的相关信息进行监视和评审。-正面和负面要素或条件; -考虑各国家地区的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素。(外部环境)-考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。(内部环境)
5。1领导作用与承诺
最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺
4.2职业健康安全方针
最高管理者应确定和批准本组织的职业健康安全方针,并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。在确定范围时,组织应考虑: -内部和外部因素,见4.1; -有关相关方的要求,见4.2; -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方;这些相关方的需求和期望;这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: -满足顾客要求、适用的法律法规; -应对风险和机遇; -增强顾客满意度。
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,以: -确保预期结果; -增强有利影响; -避免或减少不利影响; -实现改进
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作业人员未佩戴绝缘手套,误碰交直流屏带电设备,造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施运行
电能消耗
27
水的消耗
28
氟利昂制冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
35
办公和生活区域
电脑辐射,引发职业病
36
复印机辐射,引发职业病
37
复印机墨盒污染,引发职业病
38
日光灯辐射,引发职业病
39
更换灯具发生坠落,导致人身伤害
40
天花板石灰层发生坠落,导致人身伤害
41
办公室电线老化触电
42
办公室插座或电器漏电,发生触电
43
下班电源未关闭,由于绝缘老化,引起为灾
44
雷雨天气电闸未切断,导致触电
10
蓄电池漏液、发热和故障导致火灾和爆炸
11
供电专业检修作业
高温情况下,检修作业未做好防暑降温措施造成中暑
12
寒冷情况下,检修作业未做好保暖措施造成冻伤
13
雷雨天气室外作业造成雷击
14
不能区分供电分区,走错作业区域造成触电
15
作业人员精神不集中,误登有电设备,误送电、误停电造成触电
16
作业人员所持工具、材料、零部件或所抬车梯触及邻线接触轨(轨)或邻近电力线路导致人员触电伤亡
6
接触轨抢修
故障抢险及检修时停电不彻底,作业区域内仍有带电设备导致人员触电
7
隔离开关检修作业
作业时精神不够集中,未正确使用安全防护用具及劳保用品,操作方法不正确或不规范导致高空坠落
8
正线/辅助线/车场线/库设备保养维修
汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸
9
蓄电池运行及检修作业
因检修作业人员误操作,导致蓄电池漏液、爆裂,对人身造成伤害
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水,导致火灾扩大;
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害;
54
设备设施故障导致高空坠物,影响行车或人身伤ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ;
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸;
17
不小心摔到接触轨上造成触电
18
电缆漏电造成触电
19
跨越带电接触轨换线(上下行),造成伤害
20
试验时防护不当或误操作,造成伤害
21
作业前没有做好安全防护措施,工作票中安全措施不完备、不齐全等,造成伤害
22
误入间隔导致触电
23
带电作业未做好防护措施
24
干燥季节,在后台监控计算机处检修作业时,因未佩戴防静电手腕,造成的静电伤害
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
月生活费人数(频率)百分比
关于DIY手工艺制品的消费调查调研提纲:部门:编号:检查年月:年月
图1-4大学生购买手工艺制品目的序号
活动/过程/区域
危险源/重大危险源
环境因素/重要环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当,造成火灾和爆炸
45
饮用水不洁净,导致疾病
46
饮用水发生投毒,可能造成群体中毒
47
传染病控制不力,可能造成群体传染
48
大楼消防通道不通,增加损失和受灾程度
49
消防设施发生故障,导致损失扩大
50
出差途中车辆肇事,人身受到伤害
51
轨行区设备设施使用
设备故障导致区间排水困难,造成轨淹影响行车或产生有害气体和有毒物质,造成人身伤害;
2
轨行区抢修、维护保养作业
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当,造成火灾和爆炸
3
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
(1)SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息
(2)集水井内清淤、更换止回阀,通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备,误送电、误停电,作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人:检查时间: