施工现场测量记录表

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建筑工程施工现场实测实量记录表

建筑工程施工现场实测实量记录表

6
一套房内按功能划分随机实测三个功能间(厨卫间除外),每个功能间按随机部位测量
顶板水平度
[0,10]mm,(不爆板)
5个点,以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,作为该实测指标合格
顶板水平度
15
率的5个计算点。
楼板厚度
[-5,10]mm,负偏差超标的按2个不 一套房内按功能划分随机实测四个功能间(厨卫间除外),按随机选取实测部位。每个
分别与设计值对比。
洞口尺寸
6
大面墙[0,4]mm
一套房内每面墙测1个点,共实测8个点。
8
墙面平整度
踢脚线[0,4]mm 门贴脸[0,4]mm
一套房内踢脚线部分实测6个点。 一套房内门贴脸部分实测6个点。
6 墙面平整度
6
开关面板[0,3]mm
一套房内开关面板部位随机测6个点(用钢尺实测)。
6
墙面平整度(精装修)
墙面平整度
8
垂直度
[0,2]mm(瓷砖、石材)
一套房厨卫间,按随机部位实测8个点。
垂直度
8
阴阳角
[0,3]mm(瓷砖、石材)
一套房内,按随机部位实测8个点。
阴阳角
8
墙地砖工程
墙砖拼缝高低差
[0,0.5]mm
一套房内厨房、卫生间、阳台或露台的墙面都可以作为1个实测区,累计实测实量6个
实测区。
墙砖拼缝高低差
一套房内随机实测3个功能间(含厨卫间),分别测量其开间及进深,比较与设计值的 极差。
开间 进深
6
顶板水平度 方正度 阴阳角
[0,10]mm (不爆板)
一套房内按功能划分随机实测三个功能间(厨卫间除外),每个功能间按随机部位测量 5个点,以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,作为该实测指标合格

施 工 放 线 测 量 记 录 表

施 工 放 线 测 量 记 录 表

施工放线测量记录表
承包单位:合同号:
测量:记录(计算):复核:日期:
注:如测站点A为已知点,则A点为C点,如测站点A为未知点即采用交会法测量时,则用上表中的图式、数据与方法。

旁站监理记录表(土建部分)工程名称: 编号:
旁站监理记录表(防水部分)工程名称: 编号:
旁站监理记录表(塔吊部分)工程名称: 编号:
旁站监理记录表(外爬架部分)工程名称: 编号:
旁站监理记录表工程名称: 编号:
市政桥梁工程实测实量评分表
市政桥梁工程实测实量评分表
注:1、斜拉桥桩标高、塔柱、桩的混凝土强度、拉索拉力、冷墩填料强度是认证项目。

2、计算合格率单元:序号1~2、3~5、6~1
3、14~20、21~25、26~30、31~33、34~35、36~40、41~48、49~51、52~55,然后再计平均合格率即为得分。

3、有水桥桥下净空可用梁底标高代替。

高速公路工程施工表格(第三册)工程施工现场检查检测记录表

高速公路工程施工表格(第三册)工程施工现场检查检测记录表

高速公路工程施工表格第三册工程施工现场检查检测记录表目录施检表1 导线点测量记录表施检表2 全站仪测角、测距记录表施检表3 水准点测量报表施检表4 施工增加水准点测量记录表施检表5 路线主点桩测量记录表施检表6 平面位置检查记录表施检表7 施工放样测量记录表施检表8 水准测量记录表施检表9 宽度检测记录表施检表10 边坡坡度检测记录表施检表11 厚度检测记录表施检表12 水泥砼路面相邻板高差检测记录表施检表13 水泥砼路面纵、横缝顺直度检测记录表施检表14 垂直度或边坡检测记录表施检表15 路面构造深度检测(砂铺法)记录表施检表16 路面摩擦系数检测记录表施检表17 弯沉测定记录表施检表18 高程及横坡度检测记录表施检表19 3m直尺平整度检测记录表施检表20 连续式平整度仪测定平整度记录表施捡表21 灌砂法压实度检测记录表施捡表22 环刀法压实度检测记录表施检表23 核子仪法压实度检测记录表施检表24 混凝土钻芯取样记录表施检表25 大面平整度检测记录表施检表26 软土地基沉降量观测记录表施检表27 软基分层沉降观测记录表施检表28 孔隙水压力观察记录表施检表29 软基测斜记录表施检表30 软基测斜资料汇总表施检表31 桥涵背回填检查记录表施检表32 清理掘除检查记录表施检表33 路基填筑施工记录表施检表34 粉喷桩施工现场记录表施捡表35 袋装砂井、塑料排水板施工现场记录表施检表36 桩基桩位放样检查记录表施检表37 回旋钻成孔记录表施检表38 冲击钻成孔记录表施检表39 人工挖孔记录表施检表40 桩基成桩记录表施检表41 桩基终孔后灌注混凝土前检查记录表施检表42 水下混凝土灌注记录表施检表43 施工放样检查记录表施检表44 基坑检查记录表施检表45 地基处理检查记录表施检表46 混凝土施工检查记录表施检表47 现浇混凝土模板安装检查记录表施检表48 预制混凝土构件模板安装检查记录表施捡表49 预应力管道检查表施检表50 预应力张拉(先张法)记录表施检表51 预应力张拉(后张法)记录表施检表52 预应力孔道压浆记录表施检表53 封端检查记录表施检表54 顶推台座导梁安装质量检查记录表施检表55 支座安装检查记录表施检表56 隧道开挖地质监测记录表施检表57 隧道开挖断面检测记录表施检表58 隧道现场监控量测记录表施检表59 周边收敛测试记录表施检表60 收敛数据回归分析图施检表61 拱顶下沉记录表施检表62 拱顶下沉测量计算表施检表63 拱顶下沉数据回归分析图施检表64 明洞外贴式防水层检查记录表施检表65 隧道安装钢筋检查记录表施检表66 隧道混凝土钢筋网安装检查记录表施检表67 隧道模板安装检查记录表施检表68 隧道预注浆堵水检查记录表施检表69 隧道洞身锚杆检查记录表施检表70 隧道模筑砼渗漏水检查记录表施检表71 隧道洞身喷射混凝土检查记录表施检表72 隧道洞身塑料板防水层检查记录表施检表73 隧道模筑砼拆模后检查记录表施检表74 隧道成洞净空检查记录表施检表(1)导线点测量记录点编号:第页共页施检表(2)全站仪测角、测距记录表编号:第页共页施检表(3) 水准点测量报表编号:第页共页施检表(6) 平面位置检查记录表编号:第页共页施检表(7)施工放线测量记录表编号:第页共页施检表(10)边坡坡度检测记录表编号:第页共页施检表(11) 结构层厚度检测记录表编号:第页共页施检表(14) 垂直度或坡度检测记录表编号:第页共页施检表(15) 路面构造深度检测(砂铺法)记录表编号:第页共页施检表(18)高程及横坡度检测记录表编号:第页共页施检表(19) 3m直尺平整度检测记录表编号:第页共页施检表(20)连续式平整度仪测定平整度记录表编号:第页共页灌砂法压实度检测记录表施检表(21) 编号:第页共页施检表(22)环刀法压实度试验记录表编号:第页共页施检表(23) 核子仪法压实度检测记录表编号:第页共页施检表(24) 混凝土钻芯取样记录表编号:第页共页施检表(25) 大面平整度检测记录表编号:第页共页施检表(26) 软土地基沉降量观测记录表编号:第页共页施检表(27) 软基分层沉降观测记录表编号:第页共页施检表(31) 桥涵背回填检查记录表编号:第页共页施检表(32) 清理与掘除检查记录表编号:第页共页施检表(33) 路基填筑施工记录表编号:第页共页施检表(34) 粉喷桩施工现场记录表编号:第页共页施检表(35) 袋装砂并、塑料排水板施工现场记录表编号:第页共页施检表(36) 桩基桩位放样检查记录表编号:第页共页施检表(37) 回旋钻成孔记录表编号:第页共页施检表(38) 冲击钻成孔记录表编号:第页共页施检表(39)人工挖孔记录表编号:第页共页施检表(40) 桩基成桩记录表编号:第页共页施检表(41) 桩基终孔后灌注混凝土前检查记录表编号:第页共页施检表(42) 水下混凝土灌注记录表编号:第页共页施检表(43) 桥涵施工放样检查记录表编号:第页共页施检表(44) 基坑检查记录表编号:第页共页。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。

2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。

3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。

分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。

总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日 1砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1 0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水)5 8 76 10mm7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。

施工现场监理工作检查情况记录表

施工现场监理工作检查情况记录表
8
10
验收
10.1分部、分项、检验批、隐检、砼浇捣、拆模、技术复核等监理验收记录扣8分
8
11
检查
11.1方案扣2分
11.2平行检测(混凝土强度回弹平行检验监理记录、钢管承重支模系统平行检验监理记录)扣1分
11.3沉降观测(监理检查记录或和施工方一起检查的)、测量记录等其他质量、安全检查记录扣3分
6
12
4
16
监理人员签字
重要监理文件及一般监理文件的签字人资格符合性扣3分
3
17
监理日记、监理月报
17.1内容真实、齐全(包括总监巡视记录、安装监理工作内容、安全监理工作情况等)扣2分
17.2安全要求每天有记录扣1分
3
18
监理会议纪要、总结
18.1第一次工地会议纪要扣1分
18.2施工监理交底会议纪要扣0.5分
施工试验、检验及检测
12.1各类砼及砂浆试块;各类钢筋焊接、机械连接等试验;植筋拉拔、漆膜厚度检验、焊接探伤、建筑物标高、垂直度(全高)测量、地下工程防水效果检查、防水工程试水检查等施工检验;基坑监测,工艺试验等;电气、给排水、通风与空调、智能等测试及调试记录;基桩检查、环境检测、实体检测、幕墙三性试验;防雷测试、消防专项测试、电梯技监检验
施工现场监理工作检查情况记录表
项目名称:检查日期:年月日
序号
检查项目
检查要点
应得分值
检查情况
扣分
1
监理机构及人员
1.1监理合同、营业执照、企业资质扣1.5分
1.2项目监理机构组建报告(包括专业配置、岗位资格等)扣1分
1.3总监、总监代表、专业监理工程师授权书,监理人员变更文件扣1.5分
1.4项目部专用章确认函扣1分

项目工程质量实测实量检查记录表

项目工程质量实测实量检查记录表

项目工程质量实测实量检查记录表一、检查项目及内容本次检查的项目为XX工程,内容包括但不限于以下几项:1.混凝土强度:检查现场混凝土的工作性能、强度试验以及标准差等指标;2.钢筋直径和数量:检查现场的钢筋直径和数量是否符合设计要求、钢筋的防锈处理等;3.砌体质量:检查现场砌体的垂直度、水平度、整体平整度、强度等指标;4.泥工质量:检查现场泥工的表面光洁度、平整度以及表面防水性等指标;5.油漆漆膜附着力:检查现场油漆漆膜的附着力、颜色、光泽度等指标。

二、检查时间和地点本次检查时间为2021年9月1日 8:30-12:00,地点为XX施工现场。

三、检查人员本次检查由以下人员组成:•检查组长:XXX•检查员1:XXX•检查员2:XXX•监督员:XXX四、检查结果本次检查共发现以下问题:1.混凝土强度不符合设计要求:具体来说,由于对拌和站的原料控制不严和现场施工水泥浆水量调整不合理,导致混凝土强度未达到设计强度。

2.钢筋数量少于设计要求:具体来说,由于现场人员进行了二次焊接,但补焊环节没有尽早落实到位,导致补焊处的数量无法达到设计要求。

3.砌体垂直度不符合标准:具体来说,由于现场施工中墙体施工的水平标准不够,加之基础质量不稳定,导致整体墙体出现了大面积的垂直度差异。

4.泥工表面光洁度不符合标准:具体来说,由于水泥质量不过关,泥工技术不熟练等原因,导致现场泥工表面光洁度不达标。

5.油漆漆膜附着力不符合标准:具体来说,由于油漆使用不当、表面清洗处理不合格、施工温度过低等原因,导致油漆漆膜附着力不达标。

五、整改措施针对以上问题,我们决定采取以下整改措施:1.混凝土强度问题的整改措施:调整水泥的生产工艺,严格控制拌和站的水泥、骨料、水等原料,保证每一车混凝土的施工效果;2.钢筋数量不足问题的整改措施:进行损伤拼焊处理,确保每一处都能够达到设计要求;3.砌体垂直度问题的整改措施:重新采用标准化施工,逐步完善配重工序,确保每一道墙体的砌筑都能够达到更好的效果;4.泥工表面光洁度问题的整改措施:加强泥工质量管控,让施工人员不断改进自己的技术,并在现场合理配比,避免出现过于水泥干燥的情况;5.油漆漆膜附着力问题的整改措施:进一步提高工人的工艺水平,加强油漆施工表面的清洗处理,确保施工温度达到标准,以及常态化的质量巡检。

公路工程施工现场检查检测记录表

公路工程施工现场检查检测记录表

公路工程项目管理用表编制总说明1、《公路工程项目管理用表》(暂定稿)是根据交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)及《广东省公路工程施工表格》(试行),遵循国家公路工程各种技术规范及标准,借鉴国内其他省份公路建设管理先进经验,结合本公司项目建设管理程序编制而成。

2、作为《项目管理工作手册》的重要组成部分,《公路工程项目管理用表》主要包含五大部分内容,即第一册《工程管理程序用表》、第二册《工程质量评定表》、第三册《工程质量检验报告单及统计表》、第四册《工程施工现场检查检测记录表》、第五册《工程质量检验室内试验记录表》。

3、《公路工程项目管理用表》第二册及第三册表格分别由两大部分组成,前半部分即表号中未加(B)字母的表格,是根据交通部《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98),由广东省交通厅工程质量监督站编制统一用表;后半部分即表号中带(B)字母的表格,是本公司总结国内其他省份高速公路建设经验,针对项目特点补充编制表格;第四、五册表格也是在省厅统一用表的基础上修编而成。

4、《公路工程项目管理用表》第二册《工程质量评定表》、第三册《工程质量检验报告单及统计表》中“规定值和允许偏差”仅限于高速公路及一级公路项目,其它等级公路检测及评定应参照交通部《公路工程质量检验评定标准》)相关规定执行。

5、《公路工程项目管理用表》第二册至第五册主要是针对承包人自检体系,监理抽检用表可参照本套表格格式填写相关内容。

抽检资料填表应根据实际情况填写并签字。

所有抽检资料均应逐页加盖“监理抽检资料”章。

6、在项目实施过程中,若因施工工艺、检测方法或检测仪器等方面发生变化,提供表格不能满足工程管理要求时,各单位可在在现有表格的基础上对表格进行局部合理修订或补充完善,但事先必须征得监理工程师的同意。

本册说明1、本套表格适用于在高速公路建设项目上使用,包括工程管理程序用表、试验、检测、评定及施工原始记录。

2、本分册施工检查记录表,包括质量检查检测、施工原始记录(常用部分)。

施工现场原始地坪标高测量记录表

施工现场原始地坪标高测量记录表
3.115
36#
/
1.54
2.575
6#
/
1.15
2.965
37#
/
1.42
2.695
7#
/
1.29
2.825
38#
/
1.35
2.765
8#
/
1.33
2.785
39#
/
1.45
2.665
9#
/
1.47
2.645
40#
/
1.42
2.695
10#
/
1.42
2.695
41#
/
1.32
2.795
11#
/
1.05
编号
前视
读数
后视
读数
绝对标高(M)
基准点
0.515
/
3.600
31#
/
1.45
2.665
1#
/
1.28
2.835
32#
/
1.41
2.705
2#
/
0.90
3.215
33#
/
1.41
2.705
3#
/
0.85
3.265
34#
/
1.60
2.515
4#
/
1.04
3.075
35#
/
1.51
2.605
5#
/
1.00
2.565
141#
/
1.15
2.660
基准点
0.210
/
3.600
142#
/
1.29
2.520

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表

施工现场检查记录表施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续是否齐全。

是否有开工报告,审批手续是否齐全。

2 施工组织安排是否合理、可行。

是否编制质量、安全、环保措施,并有针对性。

3 现场组织机构是否按公司(分公司)下达的文件要求设置。

是否设立专门的质量、安全机构。

4 人员资质项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺。

专职质量、安全管理人员是否具有相应证书。

关键工序、特种作业人员是否持证上岗。

是否建立项目部人员台账。

5 业主或监理单位安、质、环要求业主或监理是否对本项目有安、质、环要求。

是否进行了安排部署并按要求回复。

6 法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环)。

是否检索到常用技术标准/规范。

是否向员工、相关方传递相关要求。

7 施工图纸是否有图纸会审记录及设计回复资料。

是否进行施工复测,相关记录是否齐全。

8 设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象。

9 质量自控体系质量自控体系是否健全、质量职责是否明确。

质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致。

质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查。

是否建立和检索到以下质量管理制度:罗列。

是否制定质量保证措施。

是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。

10 质量问题(事故)处理有无来自业主、监理有关质量问题通知单。

11 安全环保自控体系12 安全、环境管理制度13 安全、环境保证措施施工现场检查记录表公司内部编号:GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:开工日期:竣工日期:项目技术施工单位:建设单位:负责人:设计单位:监理单位:序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 审批手续检查是否齐全,是否有开工报告,审批手续是否齐全。

施工现场环境监测表

施工现场环境监测表

施工现场环境监测表
1. 监测目的
本监测表用于记录和评估施工现场的环境状况,以确保环境合规,保护工人和周边居民的健康与安全。

2. 监测内容
1. 噪声监测:记录施工现场的噪声水平,包括噪声源和噪声强度。

2. 空气质量监测:检测施工现场空气中的颗粒物、有害气体及其他污染物的浓度。

3. 水质监测:对施工现场周边水体进行采样和分析,以评估水质是否受到污染。

4. 土壤污染监测:采集土壤样本并进行分析,以检测土壤中的有害物质及其浓度。

5. 振动监测:记录施工现场的振动情况,以评估是否达到相关限制标准。

3. 监测方法
1. 噪声监测:使用噪声计仪器进行现场测量,每天记录多个监测点的结果。

2. 空气质量监测:布设空气质量监测点,使用相应仪器进行连续监测,并定期采集样本进行化学分析。

3. 水质监测:选择周边水体的代表性采样点,定期采集水样进行化学和微生物检测。

4. 土壤污染监测:按照监测点布设方案选择土壤样本采集点,采集土壤样本进行化学分析。

5. 振动监测:使用振动测量仪器进行现场监测,记录振动水平并评估其影响。

5. 结论与建议
根据以上监测结果,施工现场的环境状况基本符合相关环境监测标准要求。

建议继续进行定期监测,以确保施工期间环境保护工作的有效性,并及时采取必要的控制措施,以减少对环境的不良影响。

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